@@jackjackson6562 Ohje, sagt gerade der richte "Humordeutsche" nicht nur dass keiner an deinem Käfig gerüttet hat sondern ...ACHTUNG!!! Es war nicht Ernst gemeint. Deshalb liebt uns jeder im Ausland, bestes Beispiel dafür, vielen Dank.
Hi Thomas, habt ihr auch ein Video darüber wie man eine Steuererklärung ausfüllt als hauptberuflicher daytrader? Also wenn man ausschließlich von Kursgewinnen lebt.
Kommentar zum Studium: Nicht absetzbar ist die Erstausbildung, das kann ein Bachelor Studium oder eine berufliche Ausbildung sein. Wer zuerst einen Beruf erlernt und dann studiert, kann den Bachelor komplett absetzen wie das Masterstudium. Wie so oft sehr wichtiges Video!!
@@christianlink1817 leider nicht, da die Ausbildung eine Mindestdauer haben muss um als (erste) berufliche Ausbildung zu zählen. Vollzeit, mindestens 12 Monate mit Abschlussprüfung
@@thejoyofflying182 Reicht der Pflegehelfer denn mit staatlicher Prüfung nach einem Jahr um den neusten Auslegungen der Finanzämter nachzukommen? Könnte mir vorstellen, dass das einige das als FSJ Ersatz / Bufdi machen könnten.
Ich liebe euren gut aufgearbeiteten faktenbasierten intelligenten Content wirklich sehr. Es gibt nicht viel im Internet, was ich meinen beiden Kindern empfehlen kann...aber euer Kanal ist auf jeden fall freigegeben. Schade das solche Themengebiete nicht in den deutschen Schulen gelehrt werden. Das sind wirklich wichtige Themen, stattdessen muss man im Ethik Unterricht über ein Bild philosophieren, wo jeder eine andere Meinung hat oder Vögel im "Kunstunterricht" malen. Weiter so liebes Finanzflussteam!
Achtung bzgl der Fahrtkosten: die ersten 20 km haben 30 ct pro km, ab dem 21. Kilometer wird jeder km drüber mit den 35 ct bzw 38 ct berucksichtigt und nicht der 1. Km schon mit 38 ct!
@@KirmiziKara1 weil die armen schlucker, die 10 km zur arbeit laufen oder mit dem Bus fahren eine andere Lobby haben wie die, die mit dem Steuerfinanzierten Firmenpanzer mit 500ps und 200 km/h über die Autobahn zur Arbeit knallen.
Anmerkungen (keine Steuerberatung): Zu 11:58: Steuerberatungskosten/Steuersoftware sind nicht als Sonderausgabe abziehbar, sondern zum Teil als WK/BA. Zu 15:29: Prozesskosten sind auch nur unter sehr hohen Anforderungen abziehbar. Nur wenn der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren.
@@jonasbecker2646 Ein Großteil aller Steuerberater teilen die Rechnung für die Einkommensteuererklärung auf die Anlagen auf. Es müssen ja die Vergütungssätze für die einzelnen Leistungen berücksichtigt werden
Ich weiß, das Video ist jetzt schon älter. Ich muss trotz sagen: Ich finde super, dass ihr bei dem Punkt "Arbeitsmittelpauschale" erwähnt, dass es darauf keinen Rechtsanspruch gibt. Denn das tragen alle ein, wenn es dann vom Finanzamt nicht anerkannt wird, wollen dann immer alle Einspruch einlegen, (weil im Internet häufig einfach steht, dass man die ansetzen kann und viele daraus eben einen Anspruch darauf ableiten). Was zum einen, was die steuerliche Auswirkung angeht bei den meisten eigentlich verschenkte Lebenszeit ist. Zum anderen gibt es - wie ihr hier richtig gesagt habt - keinerlei rechtliche Grundlage für eine Arbeitsmittelpauschale. Wenn das Finanzamt diese also nicht gewährt, dann setzen die lediglich geltendes Recht um. Das ist guter, inhaltlich richtiger Content. Das ist leider viel zu selten heutzutage. Musste ich kurz lobend erwähnen, find ich richtig super.
Hallo Finanzfluss-Team, habt vielen Dank, dass ihr soviele lehrreiche Videos produziert. Ihr habt mir damit schon aus einigen Situationen weitergeholfen. Man kann euch bedenkenlos weiterempfehlen und eure Videos sollte man sogar als Lehrmaterial für Schulen anbieten. Diese Themen sollte man endlich in den Lehrplan für junge Schüler:innen integrieren.
Solch ein Wissen wird an Schulen nicht gelehrt, auch nicht, wie man finanziell unabhängig wird oder überhaupt mit seinem Geld umzugehen hat. Vllt an privaten Schulen, aber nicht an öffentlichen. Da verblöden sie nur noch mittlerweile.
@@Biury. auch an privaten Schulen lernt man das nicht. Allerdings lernen Kinder, die auf Privatschulen gehen, diese Dinge von ihren Eltern, die ihr Wissen zusammen mit einem Anlagekonto/Bausparvertrag/Mietwohnungen/Grundstücken an ihre Kinder weitergeben. Und natürlich tauschen sich die jungen Erwachsenen dann auch untereinander darüber aus. Da heißt es dann auf dem Klassentreff nicht "boah schwör, hast du die neuen Schuhe von Ronaldo gesehen" sondern "Na was machen deine Investments". An privatschulen ist nicht zwingend die Bildung besser, dort ist primär die Bildungschance aufgrund des Umfeldes besser.
Wichtig: Wenn der AG Kosten der Dienstreise übernimmt, also Fahrtkosten, Verpflegungspauschale (auch das Frühstück im Hotel zählt dazu), dann darf man diese Posten nicht mehr in der Steuererklärung angeben.
Auch wenn sie nur teilweise übernommen werden? Bei uns werden nur 30 Cent je km gezahlt. Ich denke dann stimmt sie Aussage nur eingeschränkt, auch wenn der AG meint alles sei in Butter.
Das ist zu verallgemeinert. Nur wenn der Arbeitgeber die Kosten der Vollverpflegung übernommen hat oder dir den Verpflegungsmehraufwand korrekt und vollständig bezahlt hat, darf man das nicht angeben. Wenn der AG keinen Verpflegungsmehraufwand bezahlt, sondern "nur" Frühstück, kann man den Rest steuerlich angeben. Es lohnt sich also auf jeden fall bei unvollständig auszahlten/ gedeckten ugs. "diäten/spesen"
@@AR-qy4dd Korrekt, man darf, wie geschrieben, die vom Arbeitgeber übernommenen Kosten nicht angeben. Wenn dein Arbeitgeber also keine Vollverpflegung zahlt darf man natürlich alles nicht gezahlte angeben. Wobei man sich durchaus auch fragen sollte, was nicht erstattet wird und ob es eine Pflicht gibt diese Kosten zu erstatten.
Hallo Finanzfluss-Team, habt vielen Dank, dass ihr soviele gute Videos produziert. Ihr habt vielen Menschen damit schon aus einigen Situationen weitergeholfen.
Super Video, gibt den meisten Arbeitnehmern ein gutes Grundwissen. Bin selber Finanzbeamter und freue mich, wenn nicht nur Steuerberater überhaupt wissen welche Kosten man steuermindernd berücksichtigen kann. Für Arbeitnehmer ist unser Steuersystem wenigstens noch einigermaßen verständlich.
kleiner tipp für Game Design studierende: die playstation darf mit angegeben werden und im arbeitsraum sein, wenn sie für den job notwendig ist. als Game Designer können auch gekaufte videospiele abgesetzt werden, wenn sie für den job als recherche notwendig sind :) selbiges gilt für VR-brille, gaming-pc, fernseher, etc.
Also ich mache meine Steuer immer selbst mit WISO und selbst das Programm kann man vom letzten Jahr absetzen. Familien Betreuungskosten angeben. Schulpflichtige Kinder zudem Schreibutensilien. Denkt an eure Versicherungen die auch angeben. Prüft immer ob die Bahn teurer ist oder sich sich das Auto lohnt (Entfernungspauschale). Das eBike zur Arbeit kann man auch insofern es nur beruflich genutzt wird auch angerechnet werden. Habt ihr ne Immobilie dann alle Arbeitsleistungen, Solar und andere Modernisierungen. Rezepte, Brillen und anderes Gesundheitszeug. Bewerbungen und Reisen mit dem Zug, wegen Pauschale ausschöpfen. Arbeitszimmer oder angemietetes Büro. Börsenverluste kann man auch anrechnen, um die Einnahmen gegenzurechnen. Es gibt noch so viel mehr. Finde daher WISO und ein paar Steuerseiten gut.
Sie schreiben die Schreibutensilien vielleicht in die Steuererklärung rein, aber absetzen kann man die nicht. Reinschreiben kann man viel. Haben sie ihre Hochzeitskosten auch geltend gemacht?
Anmerkung für berufliche Reise- und Übernachtungskosten bei 4:40: - Das sind nur die Pauschalen für Reisekosten innerhalbs Deutschlands. Für die anderen Länder gelten andere Pauschalen. Gleiches gilt für Übernachtungspauschalen. - Eine Reisekostenabrechnung passiert bei den meisten Firmen sowieso über die Firma selbst, es darf nicht doppelt (beruflich und privta) angegeben werden.
Ein wirklich gelungenes und leicht verständliches Erklärvideo. Vielen Dank! Gerade in Kombination mit der Steuersoftware Smart Steuer hat mir das Video super weitergeholfen.
Sind es bei der Pendlerpauschale nicht 0,38 Cent nur für alle dienejnigen Kilometer ab den 21. Kilometer und nicht dann 0,38 Cent pauschal für alle Kilometer wie angegeben? 🤔
Zum Thema Sonstige Vorsorgeaufwendung (Verischerungen): Da ist selbst der Höchstbetrag bei Otto Normal Verdiener alleine durch die gesetzliche Kranken und Pflegeversicherung erreicht ;)
Kleine sehr wichtige Anmerkung bzgl. des Verlustvortrages im 2. Studium (z.B Masterstudium)!! Die gesamten Kosten sind nur innerhalb des ersten Kalenderjahres des Arbeitsbeginns absetzbar, das heißt, wenn ihr zB 20k absetzen könnt und im November das arbeiten anfangt, dann werden diese 20k steuerentlastung nur von eurem Einkommen der Monate November und Dezember abgezogen, wodurch eine Menge Geld verpufft! Folge: Es kann sich in gewissen Fällen finanziell sogar lohnen, erst im neuen Kalendar Jahr (Januar) mit dem arbeiten anzufangen, wenn die Steuerersparnis das Einkommen der übrigen Monate des Kalendarjahres übersteigt. Hoffe das war nicht zu verwirrend geschrieben
wichtig bei der Handwerkerrechnungen im Haushaltsrahmen ist, dass nicht nur eine Rechnung schriftlich vorhanden sein muss, sondern das Geld auch per Überweisung bezahlt wird und nicht bar. Bar Zahlungen können nicht von der Steuer abgesetzt werden, auch wenn die Rechnung existiert.
Und wie heilt man es, wenn man versehentlich doch bar bezahlt hat? Ganz einfach: Man überweist nachträglich. Okay - dann hat der Handwerker die Kohle doppelt. Da er aber insoweit ungerechtfertigt bereichert ist (§ 812 Abs. 1 BGB), muss er den Betrag 1x erstatten.
@@floriankoll Nein du verlangst einfach einen Beleg für deine Barzahlung wenn du noch keinen erhalten hast. Macht eigentlich jeder professionelle Handwerker sowieso in 2023
@@litdav Was soll das bringen, wenn § 35a Abs. 5 Satz 3 EStG unmissverständlich vorschreibt: "Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung ... ist, dass ... die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist". Auch die Rechtsprechung lässt diesbezüglich keine Irrtümer offen: BFH, Urteil vom 20. 11. 2008 - VI R 14/08.
Bitte ein Video für Steuererklärung für Schwerbehinderte und Gleichgestellte! Nach meiner Erfahrung ist diese Zielgruppe oft überfordert, neben dem ständigen Fokus auf Gesundheit und Anträge dafür, auch Zeit in die finanzielle Bildung zu investieren. Daher würden Diese besonders durch eine Zusammenfassung profitieren.
@@nyber2430 mag sein, dass es keine Clowns interessiert ;) Ich bin froh, dass auch andere Menschen gibt die für sinnvoll erachten dieser Bevölkerungsgruppe zu unterstützen. Kann ich Eigenbeteiligungen von Krankenhausrechnungen, Parkgebühren für Arzttermine und den Treppenlift für Zuhause geltend machen? Euros Die dort gespart werden, landen in Konsumgütern und Lebensqualität und helfen damit dem Mark und dem Wohlbefinden besser als ein dickeres Depot.
@@Dünenläuferin Ich habe ein Freundeskreis mit einigen Schwerbehinderten und bei vielen ist Steuererklärung kein Thema. Einfach weil es noch mehr zu wissen gibt als für gesunde. Zudem ist die eigene Freizeit um die Dauer der Therapie gekürzt. Das macht es noch anstrengender. Nicht dass sie es nicht verstehen würden. Die Kraft sich in solche Themen einzuarbeiten hat nicht jeder. Daher bitte ich einfach um eine Zusammenfassung von den Profis des Kanals :)
4:46 Verpflegungsmehraufwand kann man nur absetzten wenn es nicht vom Arbeitgeber bezahlt wird. Dies kann per Kostenübernahme oder Auszahlung der pauschalen gesehen.
Steuererklärung mit Elster nur zum empfehlen! Ich mach schon seit 3 Jahren meine Steuererklärung selbst, davor war es Steuerberater meiner Eltern. Ich schaffe sogar in der 3. Steuerklasse 600-800€ zurück zu bekommen. 😅 Alles was im Video erwähnt wurde außer jetzt was Eigentumswohnung unsw. angeht habe ich tatsächlich schon versteuert: Arbeitszimmer, Fahrweg, Arbeitsmittel, Umzug wegen Studium meiner Frau, Studiumsgebühr, Fahrkarte, Laptop, Fachliteratur, Arbeitskleidung, Telekommunikation, Kontogebühren, Ausstattung meines Arbeitszimmers, alle mögliche Versicherungen. 😅überall wo mehr als Pauschale mit Belegen, ansonsten Pauschalwert.
@@HT-vd4in ja klar, macht dann mehr Sinn bei uns, weil sonst hätte sie halt, so wie das im Video erwähnt ist einen Minus-Wert, den sie später, wenn sie anfängt zu arbeiten, verrechnen kann.
Ich hätte mir gewünscht, dass du noch etwas auf die Vorsorgeaufwendungen, Stichwort Zusatzkranken-, Arbeitslosigkeits-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeit sowie Unfall-, Haftpflicht- (auch Kfz-Haftpflicht) und Risikolebensversicherungen eingehst. Das kann im ein oder anderen Fall schon noch viel ausmachen. Da gibt es sogar die Möglichkeit die Hundehaftpflicht von der Steuer abzusetzen ;) Auch bei spezielleren Vorsorgeaufwendungen zu bestimmten berufsständischen Versorgungswerken (freie Berufe wie Anwälte, Architekten, etc.) gibt es Möglichkeiten diese in der Steuererklärung anrechnen zu lassen. Vielleicht auch mal eine Idee für ein Video die Vorteile oder Nachteile von berufsständischen Vorsorgewerken mit dem Investieren in ETFs im Hinblick auf die Altersvorsorge zu Vergleichen.
15:01 Dass ich die Kosten voll absetzen kann ist nicht logisch. Ich dachte immer man kann nur die Differenz zwischen der Außergewöhnlichen Belastung (z. B. 10 T€) und der zumutbaren Belastung (z. B. 4 T€) absetzen → in dem Beispiel wären das 6 T€. Das kommt in der Aussage von Thomas nicht so klar rüber: "Wenn die Kosten dann allerdings darüber liegen, könnt ihr sie voll steuerlich absetzen." Hier könnte man schnell reininterpretieren, dass man die vollen 10 T€ absetzen kann, was keinen Sinn ergibt.
Ja man kann nur die Differenz zwischen der Außergewöhnlichen Belastung und der zumutbaren Belastung steuerlich gelten machen. Grundsätzlich kann man ja immer seine Kosten eingeben und schauen ob es sich auswirkt oder nicht.
Wichtig für Studenten in der Zweitausbildung: Es ist insb. steuerlich "lukrativ" ein Auslandssemster zu machen, weil man dieses als berufliche Fortbildung/Dienstreise ansehen kann --> siehe hierzu den Abschnitt im Video. Etwaige Stipendien wie z.B. Erasmus Förderung müssen aber zuvor von den angesetzten Kosten abgezogen werden. Nichtsdestotrotz bleibt hier erfahrungsgemäß ein ziemlich großer Verlustvortrag bestehen.
Danke für die umfangreiche Auflistung... 🙏 Die "Kirschensteuer" war mir neu. 🤣 Die Versicherungen (Haftplicht, Unfall u.a.m.) kommen ja leider seit 2008 kaum noch zum tragen, da die Höchstbeträge für die meisten Steuerpflichtigen durch die gesetzlichen Versicherungen aufgebraucht sind.🤷♂ Bei den außergewöhnlichen Belastungen zählen viele Anwalts-/ Prozesskosten nicht mit.
Ich mach seit dem ich Geld verdiene meine Steuer über Elster, anfangs mit Hilfe aus der Verwandtschaft, später auch mit diversen UA-cam Tutorials.. Dachte ich wäre schon gut aufgestellt, in diesem Video habe ich aber noch einiges dazu gelernt! Sehr guter Kanal, seit ich hier regelmäßig vorbei schaue habe ich ein Depot mit Etf, Tagesgeldkonto und nun auch noch eine Steuererklärungs-Hilfe 👍😁
Hundebetreuung kann man auch als haushaltsnahe Dienstleistung absetzen, allerdings nur in Form eines Gassi-Services, bei dem der Hund auch von zuhause abgeholt und zurück gebracht wird.
Ich bekomme höchstens 200 Euro vom Finanzamt wieder und das obwohl ich Angestellter Elektriker bin und das ganze Jahr gearbeitet habe. Nur wenn man umzieht lohnt sich das vielleicht noch. Da hatte ich 1045 Euro (-150 Euro Steuerberater) rausbekommen. Oder vielleicht noch wenn man ein Haus baut oder saniert. Ganz ehrlich das lohnt sich kaum. Du brauchst tausende Unterlagen, Pins, ID-Nummer, Rechnungen, Belege, Kartenleser für den Perso, dann geht Elster nicht, dann weißt du nicht wo du was eintragen muss, dann muss man Stunden lang recherchieren. Für den einfachen Bürger ist das schon sehr aufwändig. Meine Steuerberaterin hat mir auch gesagt, dass es sich bei mir fast nicht lohnt und ich soll die Steuererklärung selbst machen oder lassen, da ich sonst pro Steuererklärung beim Steuerberater 150 Euro bezahle.
Wird bei mir ähnlich aussehen, im Video sind kaum Tipps die ich anwenden kann. Bei 1000 Euro mehr kann man sich schon überlegen ob sich der Aufwand mit einer App lohnt. Wobei, vermutlich stelle ich mir es doch etwas zu einfach vor, da ich bisher nicht mit dem Thema generell beschäftigt habe. Nebenbei Steuerberaterin und App soll man ja laut Video auch absetzen könnnen.
@@Am_Endediese Apps sind wirklich einfach. Probier es mal aus. Finde, auch wenn's nur 300 Euro sind, haben oder nicht haben. Ist bei mir nicht anders, verstehe auch nicht wie alle anderen immer über 1000 Euro zurück kriegen
Tolles Video. Ein Hinweis. Man kann nichts von der Steuer absetzen, sondern nur vom Einkommen. Einkommen minus absetzbare Ausgaben ergibt das zu versteuernde Einkommen. Auf dieses entfällt dann die Steuer
Tip bei der Pendlerpauschale, immer das angeben, was für euch am günstigsten ist. Also, wenn das Bahnticket weniger gekostet hat, als wenn man z.B. mit dem Auto die 0,30 bzw. 0,35 Cent angesetzt hätte, dann das Auto nehmen. Bis 4.000 € kein Problem. 😉 Und generell: Wenn ihr euch unsicher seid, einfach ALLE Kosten angeben, das Finanzamt streicht diese schon raus, wenn die unzulässig sind. Manchmal streichen die auch zulässige Kosten, dann kann man sich überlegen, ob man einen Widerspruch einreicht, aber man sollte die Kosten dann auch nachweisen können.
Achtung mit der Bezeichnung: gegen einen ESt-Bescheid legt man "Einspruch" ein. "Widerspruch" nennt man es nur bei sogenannten "Folgebescheiden", zb GewSt-Bescheid, der auf einem Grundlagenbescheid beruht ;)
@@l.h.7120 ich weiss, aber ist trotzdem vielleicht interessant zu wissen was die richtige Bezeichnung ist :) unsere Mandanten wissen das auch meistens nicht :D
Arbeitszimmer kann man vergessen da bekommt man ein riesen Fragebogen. Nur wenn man alles so einträgt wie es das Finanzamt will, kann man auch das Zimmer absetzen. Man sollte natürlich wahrheitsgemäß antworten und das ist oft das Problem.
Die gezeigte Ärztin im Beispiel mit dem Verlustvortrag ist übrigens ein sehr schlechtes Beispiel, da das Medizinstudium zwar 6 Jahre dauert und damit noch länger (und teurer!) ist, als ein Bachelor und Master-Studium, aber sich gar nicht von der Steuer absetzen lässt. Bei einem Studium nach Bologna-Standard hingegen hat man für jeden Master einen Steuervorteil, sei er noch so einfach...
Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge können nicht als vorsorgesufwendung von der Steuer abgesetzt werden, da sie schon bei der Einzahlung steuerbegünstigt sind. Nur Sonderzahlungen in die bav sind absetzbar.
Können auch freiwillige Behandlungen eine zumutbare Belastung sein, oder nur medizinisch notwendige. Ich spreche hier z.B. von kieferorthopädischen Behandlungen, die rein aus ästhetischen Gründen erwünscht sind. Die Kosten der Behandlung, die ich mir wünsche, übersteigen nämlich meinen persönlichen prozentualen Wert in der Tabelle um das 10-fache, sodass ich es locker absetzen könnte.
Super Video! Ich hätte eine Frage und zwar, ob es in Österreich sehr ähnlich ist oder ob da schon große unterschiede vorhanden sind? Und falls es etwas größere Unterschiede gibt , könntest du bitte da ein Video dazu machen? Dankee!
Super Sache! Hab bei Wiso schon einiges raus bekommen. Bezüglich Haushaltsnahe Dienstleistungen: Ich wohne zur Miete im Mehrfamilienhaus. Zahle mit den Nebenkosten Flurreinigung, Winterdienst und Gartenpflege. Kann ich diese Kosten auch geltend machen? Das wäre ja Wunderbar!
@@MarcelSchmahl lies die anderen Kommentare da steht einiges. Es geht nicht ums besser können. Bei Steuerauskünften gibt es eine hoheitliche Regel wer das darf und wer nicht. Und ich möchte nicht, dass er Ärger bekommt.
Die Verpflegung kann man doch aber auch absetzen wenn man "normal" arbeitet, aber nur 3 Monate. Wenn man 4 Wochen wo anders arbeitet (Ort), dann kann man nochmal 3 Monate absetzen.
5:40 Hat sich das in den letzten Jahren geändert? Meine Steuerberatung hatte damals lediglich darauf hingewiesen, dass die Hauptzeit, die ich in diesem Arbeitszimmer verbringe, beruflicher Natur sein muss. Was ich in der restlichen Zeit in diesem Zimmer mache, also ggf. auch private Dinge, sei dabei irrelevant.
Arbeitszimmer: Du erfüllst die steuerrechtlichen Voraussetzungen für ein Arbeitszimmer, weil Du in einem separaten Raum arbeitest, den Du mindestens zu 90 Prozent beruflich nutzt. Dann kannst Du die Kosten für das „häusliche Arbeitszimmer“ absetzen.
ganz kurz kann man sein smartphone auch steuerlich absetzen wenn man ab und zu mal beruflich angerufen wird so wie 4 monate im jahr eine rufbereitschaft hat?
Ich arbeite fast nur noch im Home-Office. Kann ich den Internetanschluss (DSL) absetzen, oder ist der schon von der Home-Office-Pauschale abgedeckt? Und wenn ja, zu welchem Anteil?
11:51 Äh, private Steuerberatungskosten sind seit 2006 nicht mehr als Sonderausgaben abziehbar. Also, man könnte sagen, schon etwas länger nicht mehr ... 🙂
Hey, ein top Video wie gewohnt. Mir persönlich fehlt aber die Information das Studienkosten bei einem dualen Studium vollumfänglich als Werbungskosten angesetzt werden können und z.B. auch Fahrten zu Lerngruppen hin- und zurück abgerechnet werden können. Was bei einem dualen Studium durchaus vorkommt. ✌️
Hier noch ein paar Hinweise von mir: - In Bayern erkennen einige Finanzämter es an, wenn man pauschal 100€ als Spenden ansetzt. - Bei den Fahrtkosten als Werbungskosten muss man (sofern man sie erhält) Erstattungen des AG abziehen. - Als Azubi kann man die Fahrtkosten zur Berufschule zwar nur mit 0,30€ pro km ansetzen, dafür aber Hin- und Rückweg, sodass man effektiv auf 0,60€ pro km im Vergleich zu den 0,30€ bzw. 0,38€ für Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte kommt. - Ebenfalls kann man als Azubi für jeden Berufschultag die Verpflegungspauschale ansetzen. - Ist aus beruflichen Gründen ein Umzug nötig, bspw. als Lehrer eine Versetzung an eine andere Schule, so kann man diese Kosten auch ansetzen. - Bei den Handwerkerleistungen können zusätzlich zu dem Lohnanteil noch Kosten für Kleinmaterial (z.B. Schrauben), Fahrtkosten und Kosten für Maschineneinsatz abgesetzt werden. - Versicherungen wie Krankenzusatzversicherungen (Zahnzusatz, Komfortleistungen etc.), Haftpflichtversicherungen (privat oder Kfz), Arbeitslosenversicherung usw. wirken sich in den meisten Fällen nicht aus, da man mit den Basiskrankenversicherung meist über einem Höchstbetrag liegt. (Dazu einfach mal Höchstbetragsrechner Krankenversicherung googlen) - Bei Bestattungskosten muss man das erhaltene Erbe dagegenrechnen. In den meisten Fällen kann man hier nichts ansetzen.
Pflegepauschale: Wenn man sich statt der Pflegepauschale für die außergewöhnliche Belastung entscheidet, welche Positionen können dann angesetzt werden? Fahrtkosten (Kilometergeld) ? / Arztfahrten ? LG
Ich habe zwei Fragen zu den Werbungskosten: - Wie ist das, wenn man bereits (teilweise) Spesen vom AG bekommen hat? - Meines Wissen nach, erhält man die Pendlerpauschale auch, wenn man einen versteuerten Dienstwagen hat. Für diese Versteigerung ist auch der Arbeitsweg in km relevant. Um so weniger desto besser. Muss die km-Zahl für die Dienstwagenversteuerung mit der km-Zahl für die Pendlerpauschale übereinstimmen? Gibt ja verschiedene mögliche Routen zur Arbeit. Schnell vs. kurz.
In der Dienstwagenversteuerung sind bereits 180 Tage mit der entsprechenden entfernung berücksichtigt. Und natürlich muss die km-Zahl übereinstimmen. Wenn die Spesen nur teilweise erstattet trägt man die absetzbaren Spesen ein und trägt dann die erhaltenen Spesen als v. AG erstattet ein.
4:58 Dienstreise: Was ist, wenn der Arbeitgeber die Reisekosten (Hotel, Flug, Verpflegungspauschale) übernimmt, oder dir bei Fahrten mit dem privaten PKW pro Kilometer 30 Cent bezahlt, kann dies dann trotzdem bei der Steuer angesetzt werden?
10:15 Aus diesem Grund wandeln wir bei unseren Mandanten in eine Gebäude- und Grundstücksverwaltung um, somit muß zwar Miete gezahlt werden, jedoch können sämtl. Kosten zu 100% inkl. Vorsteueranrechnung erfolgen... Das ganze muß natürl. vorher auf steuerl. Sinnhaftigkeit vom Steuerprofi geprüft werden😉.
Oder Sie suchen sich einen anderen Beruf als Geld an der Staatskasse vorbeizuführen. Ihre Wirtschaftsleistung wäre dann nämlich positiv für Deutschland und profitieren von einer volleren Staatskasse, da ihre Mandanten so viel zahlen wie andere auch. Unterm Strich also produktiver, da nicht Arbeitskraft aufgewendet wird, umfür den einzelnen das System auszunutzen. *edit Rechtschreibung
@@basstscho1400 Lesen Sie bitte den §15 GVG alt, dann werden Sie eventuell anders denken... Ausserdem sind die steuerl. Gestaltungsmöglichkeiten vom "Gesetzgeber" nicht ohne Grund so gestaltet worden... Ja, von einer volleren BRD-Kasse profitiert der normale Bürger am meisten... Sie haben aber schon den Zusammenhang zwischen der Hochfinanz und den Politmarionetten dieser Erde erkannt? Wenn die Staatskassen so richtig aufgefüllt werden könnten, um den Bürger zu entlasten, dann müßten die Giganten wie Amazon, Ebay, Alibaba, PayPal, Coca Cola, Mc. Donalds usw. in der BRD sämtl. Gewinne voll versteuern und nicht über die Niederlande, Nordirland oder Steuerparadiesen abfließen lassen. Diese gesetzl. Möglichkeiten wurden ja auch von den Politikern, gegen die Interessen der normalen Steuerzahler, bewußt geschaffen... Wenn Sie Ihre steuerl. Gestaltungsmöglichkeiten nicht nutzen, lassen Sie sich auf dieser Ebene auch mehr Geld aus Ihrer Tasche ziehen als es sein müßte... Achja, studieren Sie bitte die Bundeshaushalte der letzten 30 Jahre und versuchen Sie herauszufinden wohin die verdeckten Entnahmen geflossen sind???
Wie ist das als Azubi bezüglich Sonder- oder Werbungskosten? Da mein Azubi Gehalt zu gering ist muss ich keine Steuern zahlen, kann ich durch das ausfüllen einer Steuererklärung in Zukunft dann rückwirkend die Steuern absetzten bzw die Werbungskosten?
Nur in dem Jahr, wo die Werbungskosten entstanden sind. Rückwirkend eine Steuererklärung wird dir i. d. R. nichts bringen, da du keine negativen Einkünfte erzielen wirst, aufgrund zu hoher Werbungskosten. Wenn du anfängst zu arbeiten (und Lohnsteuer zahlst) dann rentiert sich meistens eine Steuerklärung, vor allem wenn du ein Teil noch Auszubildender in diesem Jahr warst :)
Mal ne Info zum Verlustvortrag. Ich hatte das mit dem Verlustvortrag für mein Zweitstudium gemacht und weil ich einen Teilzeitjob währenddessen gemacht habe bei dem ich ca 400€ im Monat mehr verdient habe als die Studiengebühren betrugen wurde vom Finanzamt festgehalten, dass ich ja keinen „Verlust“ gemacht hätte. Der Verlustvortrag ist also nur was für die die bei Papa und Mama oder so leben und keinen Job ausüben müssen. Hätte mich echt gefreut hätte ich da noch was rausbekommen.
Super Video viel dazu gelernt wieder. Habe eine Frage wie schaut es aus mit Augen Lasern da zahlt man ja auch mal eben über 2000€ ganz schnell kann man diese bei außergewöhnliche Belastungen mit angeben? oder halt ich sag mal einfach mit einreichen ohne das die da meckern ? können es ja auch gerne ablehnen, oder geringen Beitrag halt zurück zahlen wie auch immer.
Guten Tag man hört in letzter Zeit als was von CO2 Steuer ich frage mich jetzt wie ist das den wenn ich eine PV Anlage habe und dadurch ja CO2 einspare kann ich dann die Quittung beim Dieseltanken bei der Steuer einreichen und eben die CO2 Abgabe wiederbekommen?
Kann man auch Pflegekosten beim eigenen Kind geltend machen auch wenn es keiner Pflegestufe zugeordnet wurde? Und muss man die Kosten nachweisen oder gibt es hierfür einen Pauschalbetrag ohne Nachweise abzugeben?
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Die berühmte "Kirschensteuer" xD =)
Bitte pflege dich ein wenig, du Theoretiker hast das Leben nicht verstanden. Sozialskills schlimmer als bei Sheldon.
@@jackjackson6562 Ohje, sagt gerade der richte "Humordeutsche" nicht nur dass keiner an deinem Käfig gerüttet hat sondern ...ACHTUNG!!! Es war nicht Ernst gemeint.
Deshalb liebt uns jeder im Ausland, bestes Beispiel dafür, vielen Dank.
Hi Thomas, habt ihr auch ein Video darüber wie man eine Steuererklärung ausfüllt als hauptberuflicher daytrader? Also wenn man ausschließlich von Kursgewinnen lebt.
@@MegaNoomusic Ja, nennt sich Harz4 Antrag xD
Das Steuersystem in DE ist viel zu einfach, hier ist definitiv Nachbesserung nötig, um es komplexer zu gestalten.
Passt aufm Bierdeckel 😉😅✌🏼
😂😂😂 viel zu einfach,habe überhaupt nicht verstanden, dementsprechend mache ich mir keine Sorgen 😅
Gibt ja nur 10000 Seiten Gesetzbücher für Steuern
Warum sollte man es komplexer machen also wofür wo ist der Sinn
Ich glaube hier haben viele die Ironie nicht verstanden …
Kommentar zum Studium: Nicht absetzbar ist die Erstausbildung, das kann ein Bachelor Studium oder eine berufliche Ausbildung sein. Wer zuerst einen Beruf erlernt und dann studiert, kann den Bachelor komplett absetzen wie das Masterstudium. Wie so oft sehr wichtiges Video!!
Da passt die Ausbildung zum Taxifahrer oder Rettungshelfer super als Spar Modell
@@christianlink1817 leider nicht, da die Ausbildung eine Mindestdauer haben muss um als (erste) berufliche Ausbildung zu zählen.
Vollzeit, mindestens 12 Monate mit Abschlussprüfung
Finde es immer faszinierend, dass manche meinen ihr 4000€ Macbook ist gratis weil sie es einfach von der Steuer absetzen
@@thejoyofflying182 Reicht der Pflegehelfer denn mit staatlicher Prüfung nach einem Jahr um den neusten Auslegungen der Finanzämter nachzukommen? Könnte mir vorstellen, dass das einige das als FSJ Ersatz / Bufdi machen könnten.
@@christianlink1817 nein, die Ausbildungen müssen inhaltlich zusammenpassen. Sowas geht nicht. Verbreite bitte keinen Unfug.
Finanzfluss ist mit einer der besten Kanäle auf UA-cam ! 🔥 Danke dass es euch gibt
Ich liebe euren gut aufgearbeiteten faktenbasierten intelligenten Content wirklich sehr.
Es gibt nicht viel im Internet, was ich meinen beiden Kindern empfehlen kann...aber euer Kanal ist auf jeden fall freigegeben.
Schade das solche Themengebiete nicht in den deutschen Schulen gelehrt werden.
Das sind wirklich wichtige Themen, stattdessen muss man im Ethik Unterricht über ein Bild philosophieren, wo jeder eine andere Meinung hat oder Vögel im "Kunstunterricht" malen.
Weiter so liebes Finanzflussteam!
Achtung bzgl der Fahrtkosten: die ersten 20 km haben 30 ct pro km, ab dem 21. Kilometer wird jeder km drüber mit den 35 ct bzw 38 ct berucksichtigt und nicht der 1. Km schon mit 38 ct!
Steht doch auch so bei 3:42 oder auf welche Stelle im Video beziehst du dich?
Wieso so ein Schwachsinn.
@@KirmiziKara1 weil die armen schlucker, die 10 km zur arbeit laufen oder mit dem Bus fahren eine andere Lobby haben wie die, die mit dem Steuerfinanzierten Firmenpanzer mit 500ps und 200 km/h über die Autobahn zur Arbeit knallen.
@@meinkonto6344 such dir Hife
Anmerkungen (keine Steuerberatung):
Zu 11:58: Steuerberatungskosten/Steuersoftware sind nicht als Sonderausgabe abziehbar, sondern zum Teil als WK/BA.
Zu 15:29: Prozesskosten sind auch nur unter sehr hohen Anforderungen abziehbar. Nur wenn der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren.
Steuerberatungskosten sind im Rahmen des Angestelltenverhältnis nicht abziehbar
@@jonasbecker2646 Das stimmt meiner Meinung nach nicht.
Anteilige Kosten für die Anlage N sind abziehbar. Die Kosten bspw. für den Mantelbogen nicht.
Eine so detaillierte Rechnung mit Aufteilung der Kosten auf die verschiedenen Anlagen ist aber die Ausnahme
@@jonasbecker2646 Ein Großteil aller Steuerberater teilen die Rechnung für die Einkommensteuererklärung auf die Anlagen auf. Es müssen ja die Vergütungssätze für die einzelnen Leistungen berücksichtigt werden
Ich weiß, das Video ist jetzt schon älter. Ich muss trotz sagen: Ich finde super, dass ihr bei dem Punkt "Arbeitsmittelpauschale" erwähnt, dass es darauf keinen Rechtsanspruch gibt. Denn das tragen alle ein, wenn es dann vom Finanzamt nicht anerkannt wird, wollen dann immer alle Einspruch einlegen, (weil im Internet häufig einfach steht, dass man die ansetzen kann und viele daraus eben einen Anspruch darauf ableiten). Was zum einen, was die steuerliche Auswirkung angeht bei den meisten eigentlich verschenkte Lebenszeit ist. Zum anderen gibt es - wie ihr hier richtig gesagt habt - keinerlei rechtliche Grundlage für eine Arbeitsmittelpauschale. Wenn das Finanzamt diese also nicht gewährt, dann setzen die lediglich geltendes Recht um. Das ist guter, inhaltlich richtiger Content. Das ist leider viel zu selten heutzutage.
Musste ich kurz lobend erwähnen, find ich richtig super.
Man kennt sie die Kirschensteuer 🍒
Nur wer den Tich kennt, kennt auch die Kirschensteuer.
🤣🤣🤣@@InspektorDreyfus
❤❤
Ihr Assis
Mit der Kirche, ist nicht gut Kirschen essen. 😂
Hallo Finanzfluss-Team,
habt vielen Dank, dass ihr soviele lehrreiche Videos produziert. Ihr habt mir damit schon aus einigen Situationen weitergeholfen. Man kann euch bedenkenlos weiterempfehlen und eure Videos sollte man sogar als Lehrmaterial für Schulen anbieten. Diese Themen sollte man endlich in den Lehrplan für junge Schüler:innen integrieren.
Solch ein Wissen wird an Schulen nicht gelehrt, auch nicht, wie man finanziell unabhängig wird oder überhaupt mit seinem Geld umzugehen hat. Vllt an privaten Schulen, aber nicht an öffentlichen. Da verblöden sie nur noch mittlerweile.
@@Biury. auch an privaten Schulen lernt man das nicht. Allerdings lernen Kinder, die auf Privatschulen gehen, diese Dinge von ihren Eltern, die ihr Wissen zusammen mit einem Anlagekonto/Bausparvertrag/Mietwohnungen/Grundstücken an ihre Kinder weitergeben. Und natürlich tauschen sich die jungen Erwachsenen dann auch untereinander darüber aus. Da heißt es dann auf dem Klassentreff nicht "boah schwör, hast du die neuen Schuhe von Ronaldo gesehen" sondern "Na was machen deine Investments". An privatschulen ist nicht zwingend die Bildung besser, dort ist primär die Bildungschance aufgrund des Umfeldes besser.
Wichtig: Wenn der AG Kosten der Dienstreise übernimmt, also Fahrtkosten, Verpflegungspauschale (auch das Frühstück im Hotel zählt dazu), dann darf man diese Posten nicht mehr in der Steuererklärung angeben.
Auch wenn sie nur teilweise übernommen werden? Bei uns werden nur 30 Cent je km gezahlt. Ich denke dann stimmt sie Aussage nur eingeschränkt, auch wenn der AG meint alles sei in Butter.
Das ist zu verallgemeinert. Nur wenn der Arbeitgeber die Kosten der Vollverpflegung übernommen hat oder dir den Verpflegungsmehraufwand korrekt und vollständig bezahlt hat, darf man das nicht angeben. Wenn der AG keinen Verpflegungsmehraufwand bezahlt, sondern "nur" Frühstück, kann man den Rest steuerlich angeben. Es lohnt sich also auf jeden fall bei unvollständig auszahlten/ gedeckten ugs. "diäten/spesen"
@@AR-qy4dd Korrekt, man darf, wie geschrieben, die vom Arbeitgeber übernommenen Kosten nicht angeben. Wenn dein Arbeitgeber also keine Vollverpflegung zahlt darf man natürlich alles nicht gezahlte angeben.
Wobei man sich durchaus auch fragen sollte, was nicht erstattet wird und ob es eine Pflicht gibt diese Kosten zu erstatten.
Bei mir hat es sich in diesem Jahr gut gelohnt. Hatte die Steuererklärung für 2022 bereits im März abgegeben und vor 2 Wochen Bescheid bekommen 😊👍🏻
Hallo Finanzfluss-Team,
habt vielen Dank, dass ihr soviele gute Videos produziert. Ihr habt vielen Menschen damit schon aus einigen Situationen weitergeholfen.
Ich liebe einfach Finanzfluss 😍 macht bitte noch lange so weiter so verstehen auch junge Leute mehr von der Finanzwelt. LG
Eurer Kanal ist echt der Hammer - danke!
Super Video, gibt den meisten Arbeitnehmern ein gutes Grundwissen. Bin selber Finanzbeamter und freue mich, wenn nicht nur Steuerberater überhaupt wissen welche Kosten man steuermindernd berücksichtigen kann. Für Arbeitnehmer ist unser Steuersystem wenigstens noch einigermaßen verständlich.
Einigermaßen. Joa 😅
wieso bei mir wurden 250 € sofort abgezogen als ich die Großbuchstaben E gesetz habe????????. habe nur 300 € bekommen vom Energie....????
kleiner tipp für Game Design studierende: die playstation darf mit angegeben werden und im arbeitsraum sein, wenn sie für den job notwendig ist. als Game Designer können auch gekaufte videospiele abgesetzt werden, wenn sie für den job als recherche notwendig sind :) selbiges gilt für VR-brille, gaming-pc, fernseher, etc.
Also ich mache meine Steuer immer selbst mit WISO und selbst das Programm kann man vom letzten Jahr absetzen.
Familien Betreuungskosten angeben. Schulpflichtige Kinder zudem Schreibutensilien.
Denkt an eure Versicherungen die auch angeben.
Prüft immer ob die Bahn teurer ist oder sich sich das Auto lohnt (Entfernungspauschale). Das eBike zur Arbeit kann man auch insofern es nur beruflich genutzt wird auch angerechnet werden.
Habt ihr ne Immobilie dann alle Arbeitsleistungen, Solar und andere Modernisierungen.
Rezepte, Brillen und anderes Gesundheitszeug.
Bewerbungen und Reisen mit dem Zug, wegen Pauschale ausschöpfen. Arbeitszimmer oder angemietetes Büro.
Börsenverluste kann man auch anrechnen, um die Einnahmen gegenzurechnen.
Es gibt noch so viel mehr. Finde daher WISO und ein paar Steuerseiten gut.
Sie schreiben die Schreibutensilien vielleicht in die Steuererklärung rein, aber absetzen kann man die nicht. Reinschreiben kann man viel. Haben sie ihre Hochzeitskosten auch geltend gemacht?
Danke für die vielen Tipps. Bitte ab jetzt jedes Jahr ein Video dazu, damit wir auf den neuesten Stand bleiben :)
Auf „dem“ neuesten Stand.
Anmerkung für berufliche Reise- und Übernachtungskosten bei 4:40:
- Das sind nur die Pauschalen für Reisekosten innerhalbs Deutschlands. Für die anderen Länder gelten andere Pauschalen. Gleiches gilt für Übernachtungspauschalen.
- Eine Reisekostenabrechnung passiert bei den meisten Firmen sowieso über die Firma selbst, es darf nicht doppelt (beruflich und privta) angegeben werden.
Ein wirklich gelungenes und leicht verständliches Erklärvideo. Vielen Dank! Gerade in Kombination mit der Steuersoftware Smart Steuer hat mir das Video super weitergeholfen.
Sind es bei der Pendlerpauschale nicht 0,38 Cent nur für alle dienejnigen Kilometer ab den 21. Kilometer und nicht dann 0,38 Cent pauschal für alle Kilometer wie angegeben? 🤔
Ja
Stimmt genau. Bis zum 20. Kilometer bleibt es bei 0,30 €/km. Erst ab dem 21. Kilometer sind es dann 0,38 €/km.
Ja
Sagt er doch bei 3:44 oder?
Steht doch so da...
Zum Thema Sonstige Vorsorgeaufwendung (Verischerungen): Da ist selbst der Höchstbetrag bei Otto Normal Verdiener alleine durch die gesetzliche Kranken und Pflegeversicherung erreicht ;)
Das wäre noch interessant gewesen, wenn es im Video wäre. Habe mich nämlich gewundert, da ich es ähnlich wie Du im Sinn hatte 😅
Super Kanal, vielen Dank und weiter so. 👍
Der Beitrag hat mir sehr gut gefallen! Man bekommt einen guten Überblick und das Ganze wurde verständlich erklärt! 👍🏻
Kleine sehr wichtige Anmerkung bzgl. des Verlustvortrages im 2. Studium (z.B Masterstudium)!!
Die gesamten Kosten sind nur innerhalb des ersten Kalenderjahres des Arbeitsbeginns absetzbar, das heißt, wenn ihr zB 20k absetzen könnt und im November das arbeiten anfangt, dann werden diese 20k steuerentlastung nur von eurem Einkommen der Monate November und Dezember abgezogen, wodurch eine Menge Geld verpufft!
Folge: Es kann sich in gewissen Fällen finanziell sogar lohnen, erst im neuen Kalendar Jahr (Januar) mit dem arbeiten anzufangen, wenn die Steuerersparnis das Einkommen der übrigen Monate des Kalendarjahres übersteigt.
Hoffe das war nicht zu verwirrend geschrieben
Also... wer lieber gleich arbeitet, wird benachteiligt?
Super erklärt! Das kann man wirklich jedem empfehlen. Der "Aufwand" ist mer als lohnenswert. Wir helfen bei uns auch mit Tipps& Tricks :)
wichtig bei der Handwerkerrechnungen im Haushaltsrahmen ist, dass nicht nur eine Rechnung schriftlich vorhanden sein muss, sondern das Geld auch per Überweisung bezahlt wird und nicht bar. Bar Zahlungen können nicht von der Steuer abgesetzt werden, auch wenn die Rechnung existiert.
Ernsthaft? Ist das wirklich so?
Das staatliche Zahlungsmittel darf hier nicht verwendet werden?
@@jwikodenke er meint eher barzahlung ohne beleg
Und wie heilt man es, wenn man versehentlich doch bar bezahlt hat?
Ganz einfach: Man überweist nachträglich.
Okay - dann hat der Handwerker die Kohle doppelt. Da er aber insoweit ungerechtfertigt bereichert ist (§ 812 Abs. 1 BGB), muss er den Betrag 1x erstatten.
@@floriankoll Nein du verlangst einfach einen Beleg für deine Barzahlung wenn du noch keinen erhalten hast. Macht eigentlich jeder professionelle Handwerker sowieso in 2023
@@litdav Was soll das bringen, wenn § 35a Abs. 5 Satz 3 EStG unmissverständlich vorschreibt: "Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung ... ist, dass ... die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist". Auch die Rechtsprechung lässt diesbezüglich keine Irrtümer offen: BFH, Urteil vom 20. 11. 2008 - VI R 14/08.
Super das ihr nochmal extra was zu Studenten gesagt habt!
10:50 - nicht zu vergessen, dass man auch Verbrauchsmaterial angeben kann. Beim Maler z.B. die Folien und Krepband etc.
Bitte ein Video für Steuererklärung für Schwerbehinderte und Gleichgestellte!
Nach meiner Erfahrung ist diese Zielgruppe oft überfordert, neben dem ständigen Fokus auf Gesundheit und Anträge dafür, auch Zeit in die finanzielle Bildung zu investieren. Daher würden Diese besonders durch eine Zusammenfassung profitieren.
Juckt keinen 🤡
@@nyber2430 mag sein, dass es keine Clowns interessiert ;)
Ich bin froh, dass auch andere Menschen gibt die für sinnvoll erachten dieser Bevölkerungsgruppe zu unterstützen.
Kann ich Eigenbeteiligungen von Krankenhausrechnungen, Parkgebühren für Arzttermine und den Treppenlift für Zuhause geltend machen?
Euros Die dort gespart werden, landen in Konsumgütern und Lebensqualität und helfen damit dem Mark und dem Wohlbefinden besser als ein dickeres Depot.
@@nyber2430 der Clown bist du
Wie kommst du darauf? Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht.
@@Dünenläuferin Ich habe ein Freundeskreis mit einigen Schwerbehinderten und bei vielen ist Steuererklärung kein Thema. Einfach weil es noch mehr zu wissen gibt als für gesunde. Zudem ist die eigene Freizeit um die Dauer der Therapie gekürzt. Das macht es noch anstrengender.
Nicht dass sie es nicht verstehen würden. Die Kraft sich in solche Themen einzuarbeiten hat nicht jeder. Daher bitte ich einfach um eine Zusammenfassung von den Profis des Kanals :)
Mega gutes Video!!!! Vielen Dank für die Hilfe!!!
4:46 Verpflegungsmehraufwand kann man nur absetzten wenn es nicht vom Arbeitgeber bezahlt wird. Dies kann per Kostenübernahme oder Auszahlung der pauschalen gesehen.
Es gibt Seminare die geben halb so viel Input und verlangen dafür 300 €.... DANKE Euch!!
Sehr informatives und hilfreiches Video. Vielen Dank!
Steuererklärung mit Elster nur zum empfehlen! Ich mach schon seit 3 Jahren meine Steuererklärung selbst, davor war es Steuerberater meiner Eltern. Ich schaffe sogar in der 3. Steuerklasse 600-800€ zurück zu bekommen. 😅 Alles was im Video erwähnt wurde außer jetzt was Eigentumswohnung unsw. angeht habe ich tatsächlich schon versteuert: Arbeitszimmer, Fahrweg, Arbeitsmittel, Umzug wegen Studium meiner Frau, Studiumsgebühr, Fahrkarte, Laptop, Fachliteratur, Arbeitskleidung, Telekommunikation, Kontogebühren, Ausstattung meines Arbeitszimmers, alle mögliche Versicherungen. 😅überall wo mehr als Pauschale mit Belegen, ansonsten Pauschalwert.
Machst Du gleich die Erklärung für die Gattin mit Steuerklasse 5 mit?
@@HT-vd4in ja klar, macht dann mehr Sinn bei uns, weil sonst hätte sie halt, so wie das im Video erwähnt ist einen Minus-Wert, den sie später, wenn sie anfängt zu arbeiten, verrechnen kann.
Schönes Video, aber für Studenten wäre separates Video echt ganz schön, wo man genau mal schaut, wie man was im der Software notiert
Dieses Video ist pures Gold 🙌
Mega - vielen Dank für die Infos🎉
Ich hätte mir gewünscht, dass du noch etwas auf die Vorsorgeaufwendungen, Stichwort Zusatzkranken-, Arbeitslosigkeits-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeit sowie Unfall-, Haftpflicht- (auch Kfz-Haftpflicht) und Risikolebensversicherungen eingehst. Das kann im ein oder anderen Fall schon noch viel ausmachen. Da gibt es sogar die Möglichkeit die Hundehaftpflicht von der Steuer abzusetzen ;) Auch bei spezielleren Vorsorgeaufwendungen zu bestimmten berufsständischen Versorgungswerken (freie Berufe wie Anwälte, Architekten, etc.) gibt es Möglichkeiten diese in der Steuererklärung anrechnen zu lassen. Vielleicht auch mal eine Idee für ein Video die Vorteile oder Nachteile von berufsständischen Vorsorgewerken mit dem Investieren in ETFs im Hinblick auf die Altersvorsorge zu Vergleichen.
Tolle Zusammenfassung 👍
15:01 Dass ich die Kosten voll absetzen kann ist nicht logisch. Ich dachte immer man kann nur die Differenz zwischen der Außergewöhnlichen Belastung (z. B. 10 T€) und der zumutbaren Belastung (z. B. 4 T€) absetzen → in dem Beispiel wären das 6 T€. Das kommt in der Aussage von Thomas nicht so klar rüber: "Wenn die Kosten dann allerdings darüber liegen, könnt ihr sie voll steuerlich absetzen." Hier könnte man schnell reininterpretieren, dass man die vollen 10 T€ absetzen kann, was keinen Sinn ergibt.
Ja man kann nur die Differenz zwischen der Außergewöhnlichen Belastung und der zumutbaren Belastung steuerlich gelten machen. Grundsätzlich kann man ja immer seine Kosten eingeben und schauen ob es sich auswirkt oder nicht.
Hervorragend, vielen Dank 🙏
16:03 Es gibt keine Pflegestufen mehr, das neue System teilt in Pflegegrade ein. Dennoch ein sehr informatives Video, danke.
13:20 kurze Anmerkung: Medizin ist ein Staatsexamen und kein Bschelor/Master ;)
Wichtig für Studenten in der Zweitausbildung: Es ist insb. steuerlich "lukrativ" ein Auslandssemster zu machen, weil man dieses als berufliche Fortbildung/Dienstreise ansehen kann --> siehe hierzu den Abschnitt im Video. Etwaige Stipendien wie z.B. Erasmus Förderung müssen aber zuvor von den angesetzten Kosten abgezogen werden. Nichtsdestotrotz bleibt hier erfahrungsgemäß ein ziemlich großer Verlustvortrag bestehen.
Wieder ein tolles Video 👌
Danke für die umfangreiche Auflistung... 🙏
Die "Kirschensteuer" war mir neu. 🤣
Die Versicherungen (Haftplicht, Unfall u.a.m.) kommen ja leider seit 2008 kaum noch zum tragen, da die Höchstbeträge für die meisten Steuerpflichtigen durch die gesetzlichen Versicherungen aufgebraucht sind.🤷♂
Bei den außergewöhnlichen Belastungen zählen viele Anwalts-/ Prozesskosten nicht mit.
Sehr hilfreich,vielen Dank👍👍👍
Wie wäre es denn für ein Video für Selbständige insb. Freiberufler?
danke für 1440p
ich habe kein yt premium aber dank 1440p bekomm ich trotzdem ne höhere bitrate dank vp9 :)
Guter Beitrag 👍
Habe gerade gelesen, dass die Homeoffice-Pauschale 2023 angepasst wurde: Sie gelte nun auch, wenn kein separates Arbeitszimmer zur Verfügung steht.
Ich mach seit dem ich Geld verdiene meine Steuer über Elster, anfangs mit Hilfe aus der Verwandtschaft, später auch mit diversen UA-cam Tutorials.. Dachte ich wäre schon gut aufgestellt, in diesem Video habe ich aber noch einiges dazu gelernt!
Sehr guter Kanal, seit ich hier regelmäßig vorbei schaue habe ich ein Depot mit Etf, Tagesgeldkonto und nun auch noch eine Steuererklärungs-Hilfe 👍😁
Hundebetreuung kann man auch als haushaltsnahe Dienstleistung absetzen, allerdings nur in Form eines Gassi-Services, bei dem der Hund auch von zuhause abgeholt und zurück gebracht wird.
Top Video !!!
Ich bekomme höchstens 200 Euro vom Finanzamt wieder und das obwohl ich Angestellter Elektriker bin und das ganze Jahr gearbeitet habe. Nur wenn man umzieht lohnt sich das vielleicht noch. Da hatte ich 1045 Euro (-150 Euro Steuerberater) rausbekommen. Oder vielleicht noch wenn man ein Haus baut oder saniert. Ganz ehrlich das lohnt sich kaum. Du brauchst tausende Unterlagen, Pins, ID-Nummer, Rechnungen, Belege, Kartenleser für den Perso, dann geht Elster nicht, dann weißt du nicht wo du was eintragen muss, dann muss man Stunden lang recherchieren. Für den einfachen Bürger ist das schon sehr aufwändig. Meine Steuerberaterin hat mir auch gesagt, dass es sich bei mir fast nicht lohnt und ich soll die Steuererklärung selbst machen oder lassen, da ich sonst pro Steuererklärung beim Steuerberater 150 Euro bezahle.
Wird bei mir ähnlich aussehen, im Video sind kaum Tipps die ich anwenden kann. Bei 1000 Euro mehr kann man sich schon überlegen ob sich der Aufwand mit einer App lohnt. Wobei, vermutlich stelle ich mir es doch etwas zu einfach vor, da ich bisher nicht mit dem Thema generell beschäftigt habe. Nebenbei Steuerberaterin und App soll man ja laut Video auch absetzen könnnen.
@@Am_Endediese Apps sind wirklich einfach. Probier es mal aus. Finde, auch wenn's nur 300 Euro sind, haben oder nicht haben. Ist bei mir nicht anders, verstehe auch nicht wie alle anderen immer über 1000 Euro zurück kriegen
Tolles Video. Ein Hinweis. Man kann nichts von der Steuer absetzen, sondern nur vom Einkommen. Einkommen minus absetzbare Ausgaben ergibt das zu versteuernde Einkommen. Auf dieses entfällt dann die Steuer
Warum nennt man es dann so?
@@Fabian9006 das sagt der Volksmund so und es hat sich eingebürgert
Sehr gute Zusammenfassung
Tip bei der Pendlerpauschale, immer das angeben, was für euch am günstigsten ist. Also, wenn das Bahnticket weniger gekostet hat, als wenn man z.B. mit dem Auto die 0,30 bzw. 0,35 Cent angesetzt hätte, dann das Auto nehmen. Bis 4.000 € kein Problem. 😉
Und generell: Wenn ihr euch unsicher seid, einfach ALLE Kosten angeben, das Finanzamt streicht diese schon raus, wenn die unzulässig sind.
Manchmal streichen die auch zulässige Kosten, dann kann man sich überlegen, ob man einen Widerspruch einreicht, aber man sollte die Kosten dann auch nachweisen können.
Achtung mit der Bezeichnung: gegen einen ESt-Bescheid legt man "Einspruch" ein. "Widerspruch" nennt man es nur bei sogenannten "Folgebescheiden", zb GewSt-Bescheid, der auf einem Grundlagenbescheid beruht ;)
Man kann doch kein Auto angeben, wenn man ein Deutschland-Ticket hat. Das ist Steuerbetrug.
@@TheBunnyhaeschen wobei die Bezeichnung egal ist, steht sogar im Gesetz.
@@l.h.7120 ich weiss, aber ist trotzdem vielleicht interessant zu wissen was die richtige Bezeichnung ist :) unsere Mandanten wissen das auch meistens nicht :D
@@TheBunnyhaeschen jo
Wieder ein tolles Video. Der Semesterbeitrag ist mir trotz Steuerberater durch die Lappen gegangen. Das passiert mir nicht nochmal :)
Arbeitszimmer kann man vergessen da bekommt man ein riesen Fragebogen. Nur wenn man alles so einträgt wie es das Finanzamt will, kann man auch das Zimmer absetzen. Man sollte natürlich wahrheitsgemäß antworten und das ist oft das Problem.
Die gezeigte Ärztin im Beispiel mit dem Verlustvortrag ist übrigens ein sehr schlechtes Beispiel, da das Medizinstudium zwar 6 Jahre dauert und damit noch länger (und teurer!) ist, als ein Bachelor und Master-Studium, aber sich gar nicht von der Steuer absetzen lässt. Bei einem Studium nach Bologna-Standard hingegen hat man für jeden Master einen Steuervorteil, sei er noch so einfach...
Starkes Video
Könntet Ihr uns bitte ein Video über Verlustverrechnungstöpfe machen?
Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung😉
Sehr gut erklärt
Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge können nicht als vorsorgesufwendung von der Steuer abgesetzt werden, da sie schon bei der Einzahlung steuerbegünstigt sind.
Nur Sonderzahlungen in die bav sind absetzbar.
Finanzfluss: steht ab heute auf der schwarzen Liste des Finanzamtes
😆
Danke Thomas!!
Dem höre ich ja gerne zu! :)
Gewerkschaftsbeiträge sind auch absetzbar, IG Metall, Verdi usw....
Ja, als Werbungskosten - aber nur dann steuerlich relevant, wenn du über die 1.230 EUR kommst.
wie immer ein super Video, könnt ihr ggf. auch wieder ein Video zur Elster Steuererklärung 2023 machen?
Tolles Video
Können auch freiwillige Behandlungen eine zumutbare Belastung sein, oder nur medizinisch notwendige. Ich spreche hier z.B. von kieferorthopädischen Behandlungen, die rein aus ästhetischen Gründen erwünscht sind. Die Kosten der Behandlung, die ich mir wünsche, übersteigen nämlich meinen persönlichen prozentualen Wert in der Tabelle um das 10-fache, sodass ich es locker absetzen könnte.
Super Video! Ich hätte eine Frage und zwar, ob es in Österreich sehr ähnlich ist oder ob da schon große unterschiede vorhanden sind? Und falls es etwas größere Unterschiede gibt , könntest du bitte da ein Video dazu machen? Dankee!
Super Sache! Hab bei Wiso schon einiges raus bekommen.
Bezüglich Haushaltsnahe Dienstleistungen: Ich wohne zur Miete im Mehrfamilienhaus. Zahle mit den Nebenkosten Flurreinigung, Winterdienst und Gartenpflege. Kann ich diese Kosten auch geltend machen? Das wäre ja Wunderbar!
Ja, natürlich. Die sollten aus Deiner Betriebskostenabrechnung hervorgehen.
Das Video würde ich dringend überarbeiten und die Fehler korrigieren
Wo ist denn deiner Meinung nach etwas falsch? Kannst du es besser?
@@MarcelSchmahl lies die anderen Kommentare da steht einiges. Es geht nicht ums besser können. Bei Steuerauskünften gibt es eine hoheitliche Regel wer das darf und wer nicht. Und ich möchte nicht, dass er Ärger bekommt.
Die Verpflegung kann man doch aber auch absetzen wenn man "normal" arbeitet, aber nur 3 Monate. Wenn man 4 Wochen wo anders arbeitet (Ort), dann kann man nochmal 3 Monate absetzen.
5:40 Hat sich das in den letzten Jahren geändert? Meine Steuerberatung hatte damals lediglich darauf hingewiesen,
dass die Hauptzeit, die ich in diesem Arbeitszimmer verbringe, beruflicher Natur sein muss.
Was ich in der restlichen Zeit in diesem Zimmer mache, also ggf. auch private Dinge, sei dabei irrelevant.
Arbeitszimmer: Du erfüllst die steuerrechtlichen Voraussetzungen für ein Arbeitszimmer, weil Du in einem separaten Raum arbeitest, den Du mindestens zu 90 Prozent beruflich nutzt. Dann kannst Du die Kosten für das „häusliche Arbeitszimmer“ absetzen.
ganz kurz kann man sein smartphone auch steuerlich absetzen wenn man ab und zu mal beruflich angerufen wird so wie 4 monate im jahr eine rufbereitschaft hat?
Ich kann es nicht anders sagen: Ich liebe Euren Kanal.
Ich arbeite fast nur noch im Home-Office. Kann ich den Internetanschluss (DSL) absetzen, oder ist der schon von der Home-Office-Pauschale abgedeckt? Und wenn ja, zu welchem Anteil?
Telefon/Handy und Internet kannst du pauschal mit 20% ansetzen. Ist im Grunde dasselbe wie hier im Video, was unter "Handy" erklärt wurde.
11:51 Äh, private Steuerberatungskosten sind seit 2006 nicht mehr als Sonderausgaben abziehbar. Also, man könnte sagen, schon etwas länger nicht mehr ... 🙂
Bitte auch für Österrecih ein Video!
Hey, ein top Video wie gewohnt. Mir persönlich fehlt aber die Information das Studienkosten bei einem dualen Studium vollumfänglich als Werbungskosten angesetzt werden können und z.B. auch Fahrten zu Lerngruppen hin- und zurück abgerechnet werden können. Was bei einem dualen Studium durchaus vorkommt. ✌️
Hier noch ein paar Hinweise von mir:
- In Bayern erkennen einige Finanzämter es an, wenn man pauschal 100€ als Spenden ansetzt.
- Bei den Fahrtkosten als Werbungskosten muss man (sofern man sie erhält) Erstattungen des AG abziehen.
- Als Azubi kann man die Fahrtkosten zur Berufschule zwar nur mit 0,30€ pro km ansetzen, dafür aber Hin- und Rückweg, sodass man effektiv auf 0,60€ pro km im Vergleich zu den 0,30€ bzw. 0,38€ für Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte kommt.
- Ebenfalls kann man als Azubi für jeden Berufschultag die Verpflegungspauschale ansetzen.
- Ist aus beruflichen Gründen ein Umzug nötig, bspw. als Lehrer eine Versetzung an eine andere Schule, so kann man diese Kosten auch ansetzen.
- Bei den Handwerkerleistungen können zusätzlich zu dem Lohnanteil noch Kosten für Kleinmaterial (z.B. Schrauben), Fahrtkosten und Kosten für Maschineneinsatz abgesetzt werden.
- Versicherungen wie Krankenzusatzversicherungen (Zahnzusatz, Komfortleistungen etc.), Haftpflichtversicherungen (privat oder Kfz), Arbeitslosenversicherung usw. wirken sich in den meisten Fällen nicht aus, da man mit den Basiskrankenversicherung meist über einem Höchstbetrag liegt. (Dazu einfach mal Höchstbetragsrechner Krankenversicherung googlen)
- Bei Bestattungskosten muss man das erhaltene Erbe dagegenrechnen. In den meisten Fällen kann man hier nichts ansetzen.
3:30
Werbungskosten
Beitrag für die Arbeisrechtsschutzversicherung...
Pflegepauschale: Wenn man sich statt der Pflegepauschale für die außergewöhnliche Belastung entscheidet, welche Positionen können dann angesetzt werden? Fahrtkosten (Kilometergeld) ? / Arztfahrten ? LG
Ich habe zwei Fragen zu den Werbungskosten:
- Wie ist das, wenn man bereits (teilweise) Spesen vom AG bekommen hat?
- Meines Wissen nach, erhält man die Pendlerpauschale auch, wenn man einen versteuerten Dienstwagen hat. Für diese Versteigerung ist auch der Arbeitsweg in km relevant. Um so weniger desto besser. Muss die km-Zahl für die Dienstwagenversteuerung mit der km-Zahl für die Pendlerpauschale übereinstimmen? Gibt ja verschiedene mögliche Routen zur Arbeit. Schnell vs. kurz.
In der Dienstwagenversteuerung sind bereits 180 Tage mit der entsprechenden entfernung berücksichtigt. Und natürlich muss die km-Zahl übereinstimmen. Wenn die Spesen nur teilweise erstattet trägt man die absetzbaren Spesen ein und trägt dann die erhaltenen Spesen als v. AG erstattet ein.
4:58 Dienstreise: Was ist, wenn der Arbeitgeber die Reisekosten (Hotel, Flug, Verpflegungspauschale) übernimmt, oder dir bei Fahrten mit dem privaten PKW pro Kilometer 30 Cent bezahlt, kann dies dann trotzdem bei der Steuer angesetzt werden?
Nein. Was dein AG zahlt ist für dich ja kein Aufwand.
Servus. Was ist mit Zahnersatz aus der Türkei. Kann man das auch absetzen als außergewöhnliche Belastungen? MfG✌️
10:15
Aus diesem Grund wandeln wir bei unseren Mandanten in eine Gebäude- und Grundstücksverwaltung um, somit muß zwar Miete gezahlt werden, jedoch können sämtl. Kosten zu 100% inkl. Vorsteueranrechnung erfolgen...
Das ganze muß natürl. vorher auf steuerl. Sinnhaftigkeit vom Steuerprofi geprüft werden😉.
Oder Sie suchen sich einen anderen Beruf als Geld an der Staatskasse vorbeizuführen. Ihre Wirtschaftsleistung wäre dann nämlich positiv für Deutschland und profitieren von einer volleren Staatskasse, da ihre Mandanten so viel zahlen wie andere auch. Unterm Strich also produktiver, da nicht Arbeitskraft aufgewendet wird, umfür den einzelnen das System auszunutzen.
*edit Rechtschreibung
@@basstscho1400 Lesen Sie bitte den §15 GVG alt, dann werden Sie eventuell anders denken...
Ausserdem sind die steuerl. Gestaltungsmöglichkeiten vom "Gesetzgeber" nicht ohne Grund so gestaltet worden...
Ja, von einer volleren BRD-Kasse profitiert der normale Bürger am meisten...
Sie haben aber schon den Zusammenhang zwischen der Hochfinanz und den Politmarionetten dieser Erde erkannt?
Wenn die Staatskassen so richtig aufgefüllt werden könnten, um den Bürger zu entlasten, dann müßten die Giganten wie Amazon, Ebay, Alibaba, PayPal, Coca Cola, Mc. Donalds usw. in der BRD sämtl. Gewinne voll versteuern und nicht über die Niederlande, Nordirland oder Steuerparadiesen abfließen lassen.
Diese gesetzl. Möglichkeiten wurden ja auch von den Politikern, gegen die Interessen der normalen Steuerzahler, bewußt geschaffen...
Wenn Sie Ihre steuerl. Gestaltungsmöglichkeiten nicht nutzen, lassen Sie sich auf dieser Ebene auch mehr Geld aus Ihrer Tasche ziehen als es sein müßte...
Achja, studieren Sie bitte die Bundeshaushalte der letzten 30 Jahre und versuchen Sie herauszufinden wohin die verdeckten Entnahmen geflossen sind???
Wie ist das als Azubi bezüglich Sonder- oder Werbungskosten? Da mein Azubi Gehalt zu gering ist muss ich keine Steuern zahlen, kann ich durch das ausfüllen einer Steuererklärung in Zukunft dann rückwirkend die Steuern absetzten bzw die Werbungskosten?
Nur in dem Jahr, wo die Werbungskosten entstanden sind. Rückwirkend eine Steuererklärung wird dir i. d. R. nichts bringen, da du keine negativen Einkünfte erzielen wirst, aufgrund zu hoher Werbungskosten.
Wenn du anfängst zu arbeiten (und Lohnsteuer zahlst) dann rentiert sich meistens eine Steuerklärung, vor allem wenn du ein Teil noch Auszubildender in diesem Jahr warst :)
Gibt es auch eine Apfelsteuer oder nur die Kirschensteuer?
Den Kommentar habe ich gesucht 😂👌🏼
Aber nur, wenn man Apple-Produkte steuerlich geltend machen möchte ;-)
Mal ne Info zum Verlustvortrag. Ich hatte das mit dem Verlustvortrag für mein Zweitstudium gemacht und weil ich einen Teilzeitjob währenddessen gemacht habe bei dem ich ca 400€ im Monat mehr verdient habe als die Studiengebühren betrugen wurde vom Finanzamt festgehalten, dass ich ja keinen „Verlust“ gemacht hätte. Der Verlustvortrag ist also nur was für die die bei Papa und Mama oder so leben und keinen Job ausüben müssen. Hätte mich echt gefreut hätte ich da noch was rausbekommen.
Bullshit. Du hast einfach vergessen viele Kosten anzusetzen ;) Hab selbst "vor Ort" gewohnt und 52.000 Euro Verlust an ner staatlichen Uni erreicht
Kann man die Kisten von Küche ( die Schränke und Elektrogeräte) von Steuer absetzen?
Super Video viel dazu gelernt wieder.
Habe eine Frage wie schaut es aus mit Augen Lasern da zahlt man ja auch mal eben über 2000€ ganz schnell kann man diese bei außergewöhnliche Belastungen mit angeben?
oder halt ich sag mal einfach mit einreichen ohne das die da meckern ? können es ja auch gerne ablehnen, oder geringen Beitrag halt zurück zahlen wie auch immer.
Thomas und die "Kirschensteuer"...😂
Kann man bei immobilienvermietung,bei einem kredit die gesamten zinsen abziehen?Und auch die gesamten Renovierungskosten?
Das ist einfach: Ja
Guten Tag man hört in letzter Zeit als was von CO2 Steuer ich frage mich jetzt wie ist das den wenn ich eine PV Anlage habe und dadurch ja CO2 einspare kann ich dann die Quittung beim Dieseltanken bei der Steuer einreichen und eben die CO2 Abgabe wiederbekommen?
Kauf dir ein E-Auto und lade das mit deinem Solarstrom.
Kann man auch Pflegekosten beim eigenen Kind geltend machen auch wenn es keiner Pflegestufe zugeordnet wurde? Und muss man die Kosten nachweisen oder gibt es hierfür einen Pauschalbetrag ohne Nachweise abzugeben?