Pis Cofins e CSLL: Retenções na Fonte

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  • Опубліковано 5 лют 2025
  • Um dos pensamentos mais enganosos em relação a Retenção na fonte de Pis Cofins e CSLL é que este é um tributo que deve ser calculado dentro das empresas contábeis resultando em uma simples guia para o pagamento.
    Pensar assim tem causado prejuízos para muitas empresas que percebem que estão a pagar o mesmo tributo duas vezes já que não efetuaram o devido decréscimo no pagamento de seu fornecedor de serviços.
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КОМЕНТАРІ • 36

  • @contabilidadenobrasil
    @contabilidadenobrasil  4 роки тому +3

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  • @behfih
    @behfih 4 роки тому +3

    Muito obrigada pela explicação, professor! Estava com várias dúvidas em relação a isso e sua explicação foi muito clara.

  • @mayarabarbosa5897
    @mayarabarbosa5897 3 роки тому +1

    Muito boa explicação!

  • @jardanyarocha1948
    @jardanyarocha1948 3 роки тому +1

    Adorei!

  • @mayara4372
    @mayara4372 2 роки тому

    Ótima explicação. Me ajudou muito

  • @taniasalles1739
    @taniasalles1739 2 роки тому +1

    Retenção de 4,65% não se faz em prestadores optantes do simples nacional.

  • @lincolnandrade8197
    @lincolnandrade8197 3 роки тому

    Muito didático!! Parabens

  • @fabioocanha7596
    @fabioocanha7596 5 років тому +2

    Excelente vídeo, muito obrigado!

  • @simone5767
    @simone5767 4 роки тому

    A empresa de serviços q já teve o csll retido na fonte....qdo emitiu suas notas fiscais.....aos fazet o dre...precisa pagar p csll de novo? Pois no DRE consta o LALUR...LUCRO ANTES DO IR E CSLL....

  • @michellevieira961
    @michellevieira961 2 роки тому

    E quando a prestadora é isenta de PIS e csll, deve ser informado na NF a isenção é descontar a retenção de confins apenas?

  • @simone5767
    @simone5767 4 роки тому +1

    Os três.. PCC ..são sempre informados juntos na NF?...ou há casos em q se desconta só o pis...ou só o cofins...ou só o csll?...

  • @cristianemacedo9979
    @cristianemacedo9979 2 роки тому +1

    A retenção do PCC, é valida a partir de qual valor do serviço prestado?

  • @XelaGamesYt
    @XelaGamesYt 2 роки тому +1

    No cálculo do tributo do Lucro Presumido de uma empresa optante pelo regime de competência, a empresa prestadora de serviços que realizam as retenções de PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte (na nota fiscal), devem compensar esses valores no cálculo do tributo do lucro presumido no mês de emissão (competência) da nota fiscal ou tão somente no recebimento destas notas fiscais emitidas?

  • @drielezanella-bling8074
    @drielezanella-bling8074 5 років тому +2

    o Serviço 1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas é considerado serviços profissionais? Tem retenção?

  • @natalianascimento4464
    @natalianascimento4464 4 роки тому

    Uma empresa de locacao, nao precisa emitir nfs ou nfe . Como faz para haver o destaque dessas retencoes, visto que nao e obrigada

  • @1988MARILENE
    @1988MARILENE 5 років тому +6

    Tá devendo os vídeos do INSS, IRRF e ISSQN rsrs.

  • @rafaelafranca2440
    @rafaelafranca2440 5 років тому +9

    A Lei 13.137 de 19 de Junho de 2015 modificou o § 3o do art. 31 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que dispensava as retenções federais do PIS/COFINS/CSLL para notas fiscais com valores iguais ou inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, não precisa ultrapassar R$ 5.000,00 em serviços prestados p/ um mesmo cliente para ocorrer retenção na fonte

    • @claudiafaustino7135
      @claudiafaustino7135 5 років тому

      Essa era a dúvida que eu queria tirar, obrigada!

    • @marcelomarcelus8235
      @marcelomarcelus8235 5 років тому +2

      O prazo de Apuração e recolhimento também alterou. Não é mais quinzenal e sim mensal.

  • @valdeirsouza9172
    @valdeirsouza9172 4 роки тому

    como informar as retenções de pis, cofins ,irpj, csll no pgdas

  • @angelicaventura1096
    @angelicaventura1096 2 роки тому

    Só sofre retenção a partir de R$ 5.000?

  • @pedroselva3218
    @pedroselva3218 5 років тому

    Por gentileza, na hipótese do tomador do serviço ser uma empresa de economia mista, através de reserva de hospedagem para seu empregado (PESSOA FÍSICA) e do outro lado, termos um HOTEL, empresa PESSOA JURÍDICA, e sendo o pagamento das diárias efetuado através de cartão de viagens corporativas individual (no nome do empregado - PF), no momento do check-out no faturamento do valor da hospedagem (PJ) cabe a realização de retenções de tributos na NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (lembrando que a NF do estabelecimento hoteleiro (PJ) será emitida no nome do empregado (PF), sendo o pagamento da fatura bancária gerada pelo banco efetuado pela empresa de economia mista (PJ)) ? Agradeço a presteza e atenção para conosco. Obrigado.

  • @fabianapires1805
    @fabianapires1805 4 роки тому

    Não consigo baixar, nenhum material

  • @gilvandosampaio
    @gilvandosampaio 5 років тому

    Qual a diferença entre escrita fiscal 2.0 e escrita fiscal 3.0, eu fiz o escrita fiscal 2.0?

    • @tamiressilva1391
      @tamiressilva1391 4 роки тому

      Gilvando, td bem? Qdo vc fez o curso, o que achou?

    • @gilvandosampaio
      @gilvandosampaio 4 роки тому

      @@tamiressilva1391 contabilidade Brasil

    • @gilvandosampaio
      @gilvandosampaio 4 роки тому

      @@tamiressilva1391 tem uns três ou quatro anos

    • @tamiressilva1391
      @tamiressilva1391 4 роки тому

      @@gilvandosampaio sim! Mas na época vc gostou?

    • @gilvandosampaio
      @gilvandosampaio 4 роки тому +3

      @@tamiressilva1391 A parte teórica gostei, mas a parte prática muito fraca, deixou a desejar, a promessa seria acompanhar todos os lançamentos na prática, mas não ocorreu.

  • @aldeizefdea9403
    @aldeizefdea9403 4 роки тому

    :(