Os rendimentos relativos a lucros e dividendos, quando isentos de retenção de imposto incidente sobre a renda, devem ser informados na EFD-Reinf. Base: Instrução Normativa RFB 2.043/2021, na redação dada pela IN RFB 2.163/2023.
Oratória coerente, de fácil explicação, direto ao ponto sem blablabla e sem palavrinha difícil, percebe-se um excelente profissional no vídeo, ótimo vídeo.
Obrigada por sua explicação , muito bom ...parabéns ....pode me ajudar em uma questão por favor , tenho 1 cliente o mesmo é prestador de serviço ele tem empresa aberta faz 1 ano ....ainda não retira pro labore .....a prestação deste serviço os valores são altos sobre esta mão de obra no mercado ...enfim sobre a distribuição de lucros...como fazer ? tem que deixar o dinheiro na conta pj ? ele sempre pega o valor total da nota fiscal ...porem paga somente o DAS...ele é do simples nacional anexo III ...ltda unipessoal ....mas este ano o mesmo estará retirando pro labore...Obrigada
O valor que ele retirar da empresa precisa ser justificado, ou e lucro ou é prolabore, não tem como ser diferente! Melhor ajustar o ano de 2023 e fechar o balanço dele
Amigo, mas vez parabenizar você pela consistência das informações compartilhadas. Mas tenho uma dúvida, para empresas que não possuem contabilidade regular e que são optantes pelo SN. Após a apuração da presunção de Distribuição de Lucros não deveria deduzir os valores pagos a titulo de IRPJ? Ex: (Presunção 8% ou 32% - Valores pagos de IRPJ = Distribuição de Lucros) não seria esse o valor pra ser informado no registro R-4010?
Excelente aula... so tenho uma duvida: para lançamento trimestral devo lancar periodo de apuração 04/2024 E depois detalhar 3 lançamentos com os valores...
Olá, quando incluo o pagamento e/ou crédito, abaixo abrem algumas opções, não deveríamos preencher também o campo "Valores Isentos de Tributação" informando que se trata de "Valores pagos a titular ou sócio ......"?
Parabéns pela objetividade no compartilhamento do conhecimento. Mas tenho uma duvida amigo o prazo do envio do registro R-4010 é o 15º do segundo mês subsequente? ou o ultimo dia do segundo mês subsequente?
excelente material. mais fiquei com uma duvida: quando transmito as informacoes de distribuicao de lucros pelo R4010, preciso fechar o periodo atraves do R4099??
Olá, eu tenho uma empresa no Simples, com distribuição de Lucros isentos, eu preenchi o evento R-4010, porém não fechei para transmitir, mas transmiti o R-1000 sem movimento, se eu reabrir e fechar o R-4000 vai gerar multa?
Professor bom dia. Como funciona a transmissão do evento R-4010 referente a adiantamento de JCP efetuado agr em fevereiro, onde no mês de janeiro não houve a provisão de JCP no R-4040 devido prejuízo na competência 01/2024?
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, SE O LUCRO FOR MAIOR QUE A PRESUNÇÃO E POSSUO O BALANÇO FECHADO, POSSO INFORMAR NORMALMENTE A REINF, OU TENHO OUTRA OBRIGATORIEDADE COM A ECD?
Olha to com uma.duvida: poruqe nos calendarios fidcais esta aparecendo dustribuicao deucro ref 01/2024 vct 15/02? O periodo nao seria 31/12/2023 ? E estao dizendo que dezembro venceu em 15/01 sei que quando e aluguel tudo bem , agora lucro ainda to confusa
Vc acha que que se eu continuar informando 31/12/2023 vct 15/02 chegará multa ? Ou melhor não arriscar e retificar para 31/01/2024 .olha nem a coada soube me responder
Eu geralmente colo dezembro! Porque na realidade o empresário tira o valor mensal, ele não espera 3 meses, então lanco sempre o último mês do trimestre
Eu geralmente colo dezembro! Porque na realidade o empresário tira o valor mensal, ele não espera 3 meses, então lanco sempre o último mês do trimestre
eu não estou entendendo nada 😅 uns na Internet falam q MEI precisa fazer reinf e os contadores q perguntei dizem q não 🤷🏻♀️ completamente perdida alguém pode explicar ?
Os rendimentos relativos a lucros e dividendos, quando isentos de retenção de imposto incidente sobre a renda, devem ser informados na EFD-Reinf.
Base: Instrução Normativa RFB 2.043/2021, na redação dada pela IN RFB 2.163/2023.
Boa noite professor, poderia por gentileza fazer um vídeo do envio pelo Reinf da aquisição de produção rural, o famoso funrural?
@@falasenhor846 vamos sim
Oratória coerente, de fácil explicação, direto ao ponto sem blablabla e sem palavrinha difícil, percebe-se um excelente profissional no vídeo, ótimo vídeo.
Gratidão! agradeço pelo feedback
Adoro videos práticos. Parabéns pela iniciativa. Excelente didática.
Obrigado!!🙏🙏🙏
Finalmente, vc tirou minha duvida, muitissimo obrigado!!!
Disponha!
Obrigada por sua explicação , muito bom ...parabéns ....pode me ajudar em uma questão por favor , tenho 1 cliente o mesmo é prestador de serviço ele tem empresa aberta faz 1 ano ....ainda não retira pro labore .....a prestação deste serviço os valores são altos sobre esta mão de obra no mercado ...enfim sobre a distribuição de lucros...como fazer ? tem que deixar o dinheiro na conta pj ? ele sempre pega o valor total da nota fiscal ...porem paga somente o DAS...ele é do simples nacional anexo III ...ltda unipessoal ....mas este ano o mesmo estará retirando pro labore...Obrigada
O valor que ele retirar da empresa precisa ser justificado, ou e lucro ou é prolabore, não tem como ser diferente! Melhor ajustar o ano de 2023 e fechar o balanço dele
Conteudo sensacional
Obrigado
Ótimo profissional! Amei a didática! Quero fazer parte do grupo de WhatsApp, teria como enviar pra mim o link? Sou de Mato Grosso.
Obrigado!!
Segue link
chat.whatsapp.com/BVIrTaOB3YlKao5gYyhTUL
Amigo, mas vez parabenizar você pela consistência das informações compartilhadas. Mas tenho uma dúvida, para empresas que não possuem contabilidade regular e que são optantes pelo SN. Após a apuração da presunção de Distribuição de Lucros não deveria deduzir os valores pagos a titulo de IRPJ? Ex: (Presunção 8% ou 32% - Valores pagos de IRPJ = Distribuição de Lucros) não seria esse o valor pra ser informado no registro R-4010?
isso mesmo meu amigo, ali usei para efeitos didáticos, sua colocação está correta
@@seu_contador_ muito obrigado pelo retorno que DEUS o abençoe grandemente.
Seu vídeo me salvou 😅. Obrigada ❤
fico feliz em ajudar
Excelente aula... so tenho uma duvida: para lançamento trimestral devo lancar periodo de apuração 04/2024
E depois detalhar 3 lançamentos com os valores...
Pode lançar a soma do trimeste
Olá, quando incluo o pagamento e/ou crédito, abaixo abrem algumas opções, não deveríamos preencher também o campo "Valores Isentos de Tributação" informando que se trata de "Valores pagos a titular ou sócio ......"?
entrar no grupo, lá a galera debate bastante sobre
chat.whatsapp.com/DPYUb0Ux6Uo1HoVxiWpXf9
Parabéns pela objetividade no compartilhamento do conhecimento. Mas tenho uma duvida amigo o prazo do envio do registro R-4010 é o 15º do segundo mês subsequente? ou o ultimo dia do segundo mês subsequente?
15 dia amigo
excelente material. mais fiquei com uma duvida: quando transmito as informacoes de distribuicao de lucros pelo R4010, preciso fechar o periodo atraves do R4099??
oi, geralmente não, mas necessário observar a nota técnica
Olá, eu tenho uma empresa no Simples, com distribuição de Lucros isentos, eu preenchi o evento R-4010, porém não fechei para transmitir, mas transmiti o R-1000 sem movimento, se eu reabrir e fechar o R-4000 vai gerar multa?
nessa etapa creio que ainda não tem multas, pelo menos ainda não vi ninguém falar que foi multado por retificar a efd reinf
Mas se o cliente fez diversas retiradas no mês , precisa informar por dia esses lançamentos ou posso lançar o total do mês ?
lanço total no mês, e bom está registrado na contabilidade também
Professor bom dia.
Como funciona a transmissão do evento R-4010 referente a adiantamento de JCP efetuado agr em fevereiro, onde no mês de janeiro não houve a provisão de JCP no R-4040 devido prejuízo na competência 01/2024?
Vou verificar e volto contigo
Professor, teria algum grupo, ou contato para facilitar?@@seu_contador_
E o MEI sem contabilidade, que recebe pela prestação de serviços em conta corrente da PF tbm precisa enviar essa declaração?
Pela legislação precisa sim
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, SE O LUCRO FOR MAIOR QUE A PRESUNÇÃO E POSSUO O BALANÇO FECHADO, POSSO INFORMAR NORMALMENTE A REINF, OU TENHO OUTRA OBRIGATORIEDADE COM A ECD?
Pode sim!! Não tem outra obrigação somente registrar o balanço
me salvou muito! No final voce comentou a respeito de incluir pagamento de aluguel e etc. No caso isso precisa estar no nome do titular ou CNPJ?
Isso, se o CNPJ para para uma pessoa física aluguel, e estiver acima do valor de isenção do IR tem que reter na fonte
André tudo bem? Vc consegue disponibilizar essa sua planilha, eu tambem tinha feito uma, mas a sua ta bem melhor .
oi amigo,
solicita lá no nosso grupo ok
chat.whatsapp.com/BVIrTaOB3YlKao5gYyhTUL
Olha to com uma.duvida: poruqe nos calendarios fidcais esta aparecendo dustribuicao deucro ref 01/2024 vct 15/02? O periodo nao seria 31/12/2023 ? E estao dizendo que dezembro venceu em 15/01 sei que quando e aluguel tudo bem , agora lucro ainda to confusa
Talvez porque a REINF pode ser mensal tbm, depende do regime de tributação
@@seu_contador_ e simples nacional
Vc acha que que se eu continuar informando 31/12/2023 vct 15/02 chegará multa ? Ou melhor não arriscar e retificar para 31/01/2024 .olha nem a coada soube me responder
@@deuzilanesalesribeiro9078 aqui das empresas do simples nacional eu faço trimestral
Obrigada @@seu_contador_
Empresas do simples informam lucro na declaracao anual do simples e devem informar a reinf tambem? E na dirf?
Descobriu?
Sim
Reinf de distribuição de lucro, fz reabertura de Dctfweb???
não precisa abrir a dctf não
Bom dia, no caso do envio referente a distribuição de lucros do 3º trimestre, terei que abrir o evento enviado do mês 09/2023 e enviar novamente?
isso mesmo bom dia
@@seu_contador_ Mas isso não irá gerar multa por abrir o evento?
Somente pela distribuiçao de lucros, a empresa esta obrigada a entrega da Reinf?
Exatamente
Não precisa enviar o evento de fechamento?
Precisa sim!!
No caso do mês eu colo janeiro/2024 ou 12/2023? Sei que o fato gerador é o dia do pagamento
Eu geralmente colo dezembro! Porque na realidade o empresário tira o valor mensal, ele não espera 3 meses, então lanco sempre o último mês do trimestre
Eu geralmente colo dezembro! Porque na realidade o empresário tira o valor mensal, ele não espera 3 meses, então lanco sempre o último mês do trimestre
Mei de serviço precisa fazer EDF reinf trimestral
Pela legislação precisa sim
eu não estou entendendo nada 😅 uns na Internet falam q MEI precisa fazer reinf e os contadores q perguntei dizem q não 🤷🏻♀️ completamente perdida alguém pode explicar ?
E somente observar a lei, ela e bem clara! Se a MEI distribuir lucro tem que fazer a REINF
Vou lancar a distribuição do lucro anual em dezembro. O periodo de apuração é 12/2023?
Se for simples nacional e trimestral, então do último trimestre out, nov e dezembro entraga até dia 15 de fevereiro/2024
@@seu_contador_ sendo que o período de apuração é 01/2024, correto?
@@andersonoliveira4736também tô na dúvida
É possivel retificar o envio desse evento caso necessario?
Sim
Bom dia colega onde entra no grupo ?
Oi tudo bem?
segue link abaixo
chat.whatsapp.com/BVIrTaOB3YlKao5gYyhTUL
Como faz para participar do grupo de WhatsApp mencionado no video?
tem um link na descrição do vídeo, caso não ache me chama no whatsapp 69 9 8102-3937