Даша искренняя благодарность за такие замечательные информативные видео, просто невероятно крутое дело ты делаешь, я за тобой слежу подписана везде, тебя приятно слушать и вся информация без воды, БЛАГОДАРЮ 🥰
Дарья, добрый день! Хотел бы Вас поблагодарить за Вашу работу. Все Ваши видео очень информативны и полезны. Вам удаётся рассказать о сложных вещах простыми словами. Для меня, как новичка в этом деле, Ваш контент как бриллиант среди горы хлама и мусора. Не останавливайтесь, Ведь Вы это делаете в первую очередь для себя, но так же это полезно и поможет другим кто идёт за Вами. Прошу Вас, игнорируйте пустой трёп и бессмысленную критику, она отнимает много сил и энергии. Благодарю Вас и желаю Вам процветания❤
@VALENTINA.SARAFANNIKOVA вы имеете ввиду строки 140-143? Там я заполняла исходя из тех сумм доходов, которые вводила в строках 110-113. То есть в 110 строке доход - 100000₽ Соответственно в строке 140 - 6000₽ (6% от дохода) В строке 111 - 300000₽ В строке 141 - 18000₽ И т.д.
Это были данные для примера, чтобы просто показать как заполняется декларация. Так у нас немного другие цифры в реальной декларации, но логика заполнения такая же👍 Доход нарастающим итогом, Строки 140-143 в рамках величины страховых взносов, то есть не более 45842₽.
Спасибо большое Дарья! Вы просто меня спасли, выручили. Все доходчиво и понятно объяснили. Без данного видео видит Бог не сдал бы вовремя декларацию. Долгих Вам лет жизни! Еще раз спасибо.
Даша! Спасибо за то, что щедро делитесь опытом. Вы можете подсказать, где на Озоне находится информация о возвратах? Дело в том, что за весь 2023 год только в одном отчете о реализации был указан возврат товара на сумму 345 р. Хотя по факту за год вернулось незабранного с ПВЗ товара больше, чем на 30 тысяч. И я даже не знаю как его отминусовать из налогооблагаемой базы((
08:40 - вы вводите просто 6% от дохода по каждому кварталу. Два комментария. 1 - там нужно вроде вводить накопленным итогом, а вы делаете просто поквартально. 2 - где обязательные к выплате 45.842 руб?
Здравствуйте. 08:40 - я заполняю строки 140-143 в них я заполню ту часть налога, которую я могу погасить страховыми взносами в соответствии с тем доходом, который у меня был в конкретном квартале. То есть из строк 110-113, у меня в первом квартале был доход 100к - соответственно в строке 140 я ввожу 6% от 100к получается 6000₽. Во втором квартале был доход нарастающим итогом - 300к (строка 111) поэтому в строке 141 я ввожу 6% от 300к получается 18000₽ это и есть нарастающим итогом. И за весь год доход Ип в рассмотренном примере был 750к соответственно 6% от 750к будет 45000₽, что я и заношу в строку 143. И что значит «обязательные к выплате»? Я могу погасить обязательными платежами по ИП налог, не больше того, чем эта сумма, но у меня налог получился меньше, а именно 45к и его как раз я могу компенсировать взносами, а оставшиеся 842₽ уходят непросто на взносы, их уже при таком раскладе вернуть не смогу. Вот и вся логика.
Благодарю за идею, но видео будет короткое😅 никак))) Но я задумываюсь над этим вопросом, так как кудир необходимо вести, как только заведу и всё заполню, обязательно сделаю видео)))) спасибо за идею, и напоминание о кудире 🙌
Добрый день! В разделе 1.1. если нет доплаты налогов(страховые взносы их покрыли), то в строках 020,040,070,100 надо ставить 0. Мне налоговая сделала замечание, когда я отправила нулевую декларацию и в разделе 1.1. стояли прочерки.
Дарья, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы считали налогооблагаемую сумму за декабрь? Ведь платеж приходит одна половина в декабре, а вторая в январе. Вы всю высчитанную налогооблагаемую сумму по отчету записываете в декабрь?
Дарья,добрый день!Задавала вопрос от 9.11.23г.ОЗОН по поводу налогооблагаемой базы с октября.Пояснили,что нужно сложить 5 и 6 столбцы(реализация+баллы).Не знаю как скрин их ответа прикрепить.Я так и подавала в декларации.Да и нам же приходят полные цены за товар,не те,что видят покупатели и вот именно они и облагаются налогом.
Здравствуйте, это неверно. Так делать будет неправильно. Во первых, налогооблагаемым доходом считается именно реализационный доход, то есть то что оплатили покупатели. Во вторых, складывать суммы реализации в рублях и суммы в баллах некорректно, баллы не облагаются налогом. Если вы сейчас ещё раз спросите в поддержке Озона как правильно считать налогооблагаемую базу с октября, то вам ответят что нужно из 5 столбца вычесть 12, как и сказано в моём видео, однако не всегда приходится надеяться на компетентность сотрудников техподдержки. Даже в базе знаний озона указана информация, что баллы не нужно учитывать в налогооблагаемой базе. Таким образом вы просто завысили свой доход и больше налогов оплатите🤷♀️
Смотрите вы можете поправить декларацию и подать верные цифры, срок до 25 апреля 2024 года на все исправления. Но можете и оставить как есть, так как у вас по факту ничего не изменится в плане дополнительных доплат по налогу, в любом случае вы компенсировали всё страховыми. Вряд ли налоговая будет проверять именно вас.
Дарья,спасибо.Еще вопрос.Смущает вот что :чек на покупку от покупателя приходит на полную сумму(не на ту что видит покупатель),а налоговая какую сумму видит?
Дарья, добрый день! Подскажите пожалуйста, а если страховые взносы фиксированные за 2023 г не были уплачены или были уплачены только частично, но при этом доход за год был свыше 300 т, в самой декларации для уменьшения стоимости налога эти страховые взносы указываются?
Дарья, а почему мы берем сумму из строки Отчета о реализации? Мы можем сказать, что эта сумма была перечислена покупателями на расчётный счет Озона, а затем мне (с учётом комиссии Озона)
Потому что при продажах на маркетплейсе по факту сумма перечисленная покупателями озону и является нашим доходом, от которого необходимо оплачивать налоги.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вопрос по поводу расчета налоговой базы для усн 6% доходы. Если в декабре было реализовано товаров на 100т.р. Но первая часть дохода за вычетом комиссий в виде платежного поручения пришла в декабре, а вторая часть этой суммы пришла уже в январе, то за декабрь в налоговую базу пойдут все выставленные комиссии маркетплейса за декабрь и первое платежное поручение которое поступило на расчетный счет в декабре?
Если делать таким методом, то будет пепеплата за прошлый год и недоплата за нынешний в размере налога с дохода за вторую половину Декабря. Налоговая это выясеяет при первой проверке ИП (обычно через 3 года после начала деятельности ИП). Последствия соответсаующие потом.
Я так и знала, что кто то об этом напишет😅 не удивлена, что именно ты. Согласна, что на самом деле, с декабрем, не всё так однозначно (а уж если капнуть глубже, то с кварталами там тоже всё со сдвигом по факту)). Но ты сильно преувеличил, что расчет с учетом реализационных доходов за декабрь в декабре будет прям караться законом и иметь катастрофические последствия🤔
Ну а по этой теме, у меня будет повод сделать ролик в следующем году и добавить: а сейчас мы исправим ошибки прошлогоднего видео😅 хотя как таковой ошибки, её и не было, я просто не всю суть подсчета рассказала, это же просто ролик на ютубе не требуйте от него слишком многого))))
@@teslaeby Ну там суть такая в общих чертах: Что датой когда доход признается доходом ИП на УСН, считается дата перечисления средств на расчетный счёт ИП и в связи с таким методом учета доходов (кассовый метод), реализация за вторую половину декабря должна попадать в налогооблагаемую базу уже января 2024 года.
Здравствуйте! Я сегодня весь инет перелопатила, чтоб найти информацию где эти циферки брать в отчетах Озон, все по разному почему то дают. Я сделала по вашим советам, все полкчилось. Теперь дело до самой декларации уже дошло 🙏 Вопрос такой, не совсем поняла еще момент, когда 2 источника дохода, озон и магазин, их надо сложить в одну цифру по кварталам вместе или как то разделять отдельно? Спасибо заранее за ответ ❤
Строки 110-113 ваши доходы поквартально, ставьте нули, а в 4-ый квартал оборот за ноябрь декабрь. 140-142 ставьте нули, а в 143 - 6% от вашего оборота из строки 113 но не больше ваших страховых взносов. Вот так👍
@@Seminada Спасибо. Но дело еще в том, что страховые взносы за 4 квартал я оплатил ранее, а они оказались больше налога 6% по УСН за этот период! (По неопытности, я сразу не посчитал выплаты с WB за 4-ый квартал и сделал страховой платеж)
@dyadalek так страховые вы в любом случае должны оплачивать в полном объёме, то что они больше это ничего страшного, в декларацию заносите только ту часть которая покрывает налог, в строку 143
Здравствуйте! Я лично с такой ситуацией не столкнулась в этом году, поэтому точно не знаю как правильно это учесть🤔 тут нужно разбираться. Предположение есть, что можно этот 1% дополнительно указать в строки 140-143 то есть добавить к обязательным взносам в последнем квартале например…. Даже непосредственно не оплатив его по факту. Но это только моё предположение, лучше поищите ещё проверенные источники информации по этому вопросу👍
Переименовать нельзя😅 Это разные системы, нужно будет переоформлять ИП и потом, насколько я знаю, можно перевести магазин с самозанятости на ИП, но тонкостей в этом вопросе не знаю.
Приветствую! Как-то некрасиво Вы обесценили труд бухгалтера. Почему же Вы считаете, что бухгалтеры, только авансы считают и вымогают у ИП оплату за уведомления когда авансов с учетом фиксированных взносов нет? Тогда необходимо подать уведомление на уменьшение аванса за счет страховых взносов, если этого не сделать, то по итогу года налоговая насчитает пени за неуплаченные авансы... Ну и кроме того, многие бухгалтеры ведут учет у селлеров ПОМЕСЯЧНО, так как многим ИП важен учет товара (если еще и каждый день продажи тысячами штук и не на одном МП), ну и на УСН есть обязанность вести Книгу учета дохода и расхода, если Вы не ведете, то другие это делают😊
Добрый день! Я совершенно не хотела обесценить труд бухгалтеров, я лишь указала на тот факт, что селлеру нужно самому понимать хотя бы основы того что ему делает бухгалтер. Я прекрасно понимаю, что необходимо не только авансы подавать но и в целом вести бухгалтерию правильно, и книги учета заполнять и в принципе контролировать и вести учет всех операций. Я просто столкнулась лично с непониманием селлеров, и с уловками со стороны некоторых бухгалтеров, которые при отсутствии необходимости платить авансовые платежи рекомендовали селлеру их платить, поэтому и обозначила исключительно необходимость селлера разбираться самостоятельно в своих правах и обязанностях и нанимать добросовестных и проверенных бухгалтеров.
@@Seminada с этой точкой зрения, абсолютно согласна! Бывают и недобросовестные бухгалтеры и ИПешники, которые не платят им за работу. Вам 👏 за такой подход к бизнесу, верю что при таком отношении он процветает.
Вот-вот, и те и те бывают друг друга стоят🤷♀️ поэтому я только за честную работу, прозрачность процесса. И когда уже делегировать свои задачи, нужно хотя бы чуть чуть разбираться в том что готов делегировать👍 При большом бизнесе, это обязательный процесс масштабирования и найма сотрудников🙌
Здравствуйте Дарья) подскажите пожалуйста как заполнить декларацию не за весть 2023 год а тока за декабрь) как не пытался заполнять ее принимают с ошибкой)
Здравствуйте. Мы вам уже в чате в телеграмм ответили🙏 Но вдруг кому то будет и тут полезно почитать: В строках где был доход 0₽, там прописываем эти нули 110-112, соответственно, в строках 140-142 также прописываем нули. В строке 113 прописываем доход за декабрь, а в строке 143 прописываем 6% от оборота из строки 113 (т.е. не все оплаченные страховые взносы, а только ту часть которая гасит доход за налоговый период). Тогда ошибок не будет👍
@@Seminada Здравствуйте, Даша. Спасибо за Ваши труды, прежде всего) а если ИП в принципе в начале декабря открыто, то прочерки в указанных сроках можно ставить?
Даша искренняя благодарность за такие замечательные информативные видео, просто невероятно крутое дело ты делаешь, я за тобой слежу подписана везде, тебя приятно слушать и вся информация без воды, БЛАГОДАРЮ 🥰
Благодарю за поддержку 🙌 я очень рада, что мои видео полезны☺️❤️
Дарья, добрый день! Хотел бы Вас поблагодарить за Вашу работу. Все Ваши видео очень информативны и полезны. Вам удаётся рассказать о сложных вещах простыми словами. Для меня, как новичка в этом деле, Ваш контент как бриллиант среди горы хлама и мусора. Не останавливайтесь, Ведь Вы это делаете в первую очередь для себя, но так же это полезно и поможет другим кто идёт за Вами. Прошу Вас, игнорируйте пустой трёп и бессмысленную критику, она отнимает много сил и энергии. Благодарю Вас и желаю Вам процветания❤
Благодарю вас за поддержку 🙏😊
@@Seminada а можно вопрос, не до конца поняла как вы заполняла налог в разделе 2.1.1. Почему цифры берутся рандомно. Заранее спасибо😊
@VALENTINA.SARAFANNIKOVA вы имеете ввиду строки 140-143?
Там я заполняла исходя из тех сумм доходов, которые вводила в строках 110-113.
То есть в 110 строке доход - 100000₽
Соответственно в строке 140 - 6000₽ (6% от дохода)
В строке 111 - 300000₽
В строке 141 - 18000₽
И т.д.
Это были данные для примера, чтобы просто показать как заполняется декларация. Так у нас немного другие цифры в реальной декларации, но логика заполнения такая же👍
Доход нарастающим итогом,
Строки 140-143 в рамках величины страховых взносов, то есть не более 45842₽.
@@Seminada благодарю за ответ)
Спасибо большое Дарья! Вы просто меня спасли, выручили. Все доходчиво и понятно объяснили. Без данного видео видит Бог не сдал бы вовремя декларацию. Долгих Вам лет жизни! Еще раз спасибо.
Благодарю вас 🙏
Рада, что моё видео оказалось вам полезным)))
Даша, благодарю за подробную инструкцию! Уже не первое твоё видео очень помогает в работе))
Супер пупер ВИДЕО спасибо!!!
Четко, понятно, наглядно, спасибо большое !!!
Спасибо 🌝 очень доступно 😊
Все сдано❤
Такой же ОКТМО как у меня😃 Спасибо, выручили Рубёжку😊
Спасибо брльшое💐
Спасибо, все понятно и чётко, класс?
Даша! Спасибо за то, что щедро делитесь опытом. Вы можете подсказать, где на Озоне находится информация о возвратах? Дело в том, что за весь 2023 год только в одном отчете о реализации был указан возврат товара на сумму 345 р. Хотя по факту за год вернулось незабранного с ПВЗ товара больше, чем на 30 тысяч. И я даже не знаю как его отминусовать из налогооблагаемой базы((
08:40 - вы вводите просто 6% от дохода по каждому кварталу. Два комментария. 1 - там нужно вроде вводить накопленным итогом, а вы делаете просто поквартально. 2 - где обязательные к выплате 45.842 руб?
Здравствуйте.
08:40 - я заполняю строки 140-143 в них я заполню ту часть налога, которую я могу погасить страховыми взносами в соответствии с тем доходом, который у меня был в конкретном квартале. То есть из строк 110-113, у меня в первом квартале был доход 100к - соответственно в строке 140 я ввожу 6% от 100к получается 6000₽.
Во втором квартале был доход нарастающим итогом - 300к (строка 111) поэтому в строке 141 я ввожу 6% от 300к получается 18000₽ это и есть нарастающим итогом.
И за весь год доход Ип в рассмотренном примере был 750к соответственно 6% от 750к будет 45000₽, что я и заношу в строку 143.
И что значит «обязательные к выплате»? Я могу погасить обязательными платежами по ИП налог, не больше того, чем эта сумма, но у меня налог получился меньше, а именно 45к и его как раз я могу компенсировать взносами, а оставшиеся 842₽ уходят непросто на взносы, их уже при таком раскладе вернуть не смогу.
Вот и вся логика.
Спасибо за видео. Если ищешь тему для видео, то расскажи пожалуйста, как ты заполняешь кудир)
Благодарю за идею, но видео будет короткое😅 никак)))
Но я задумываюсь над этим вопросом, так как кудир необходимо вести, как только заведу и всё заполню, обязательно сделаю видео)))) спасибо за идею, и напоминание о кудире 🙌
Добрый день! В разделе 1.1. если нет доплаты налогов(страховые взносы их покрыли), то в строках 020,040,070,100 надо ставить 0. Мне налоговая сделала замечание, когда я отправила нулевую декларацию и в разделе 1.1. стояли прочерки.
Здравствуйте. После контроля документа там проставились прочерки, нам наоборот налоговая сказала, что там и должны быть прочерки 😅
Взрыв мозга с этой бюрократией...)
Дарья, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы считали налогооблагаемую сумму за декабрь? Ведь платеж приходит одна половина в декабре, а вторая в январе.
Вы всю высчитанную налогооблагаемую сумму по отчету записываете в декабрь?
Как заполнять 140-143 если работников нет страховые взносы вносил в конце года в декабре однисм платежом ?
Добрый день Дарья. А на УСН доходы-расходы не подскажите как расходную часть вычислить??? Заранее благодарен.
Дарья,добрый день!Задавала вопрос от 9.11.23г.ОЗОН по поводу налогооблагаемой базы с октября.Пояснили,что нужно сложить 5 и 6 столбцы(реализация+баллы).Не знаю как скрин их ответа прикрепить.Я так и подавала в декларации.Да и нам же приходят полные цены за товар,не те,что видят покупатели и вот именно они и облагаются налогом.
Здравствуйте, это неверно.
Так делать будет неправильно.
Во первых, налогооблагаемым доходом считается именно реализационный доход, то есть то что оплатили покупатели. Во вторых, складывать суммы реализации в рублях и суммы в баллах некорректно, баллы не облагаются налогом. Если вы сейчас ещё раз спросите в поддержке Озона как правильно считать налогооблагаемую базу с октября, то вам ответят что нужно из 5 столбца вычесть 12, как и сказано в моём видео, однако не всегда приходится надеяться на компетентность сотрудников техподдержки.
Даже в базе знаний озона указана информация, что баллы не нужно учитывать в налогооблагаемой базе.
Таким образом вы просто завысили свой доход и больше налогов оплатите🤷♀️
А декларацию нужно править?Налоги на 2023г. я не платила,сумма уменьшена на фиксированные взносы.
Смотрите вы можете поправить декларацию и подать верные цифры, срок до 25 апреля 2024 года на все исправления. Но можете и оставить как есть, так как у вас по факту ничего не изменится в плане дополнительных доплат по налогу, в любом случае вы компенсировали всё страховыми. Вряд ли налоговая будет проверять именно вас.
Дарья,спасибо.Еще вопрос.Смущает вот что :чек на покупку от покупателя приходит на полную сумму(не на ту что видит покупатель),а налоговая какую сумму видит?
Получается что мы меньше налога платим с этими баллами,чем раньше?
Здравствуйте, а как скачать с этой программы декларацию, чтобы ее распечатать в копировальном центре? Хочу сдать в бумажном виде ее
Спасибо огромное. Я так понял, что и за первый квартал также можно подать?
Дарья, добрый день! Подскажите пожалуйста, а если страховые взносы фиксированные за 2023 г не были уплачены или были уплачены только частично, но при этом доход за год был свыше 300 т, в самой декларации для уменьшения стоимости налога эти страховые взносы указываются?
Дарья, а почему мы берем сумму из строки Отчета о реализации? Мы можем сказать, что эта сумма была перечислена покупателями на расчётный счет Озона, а затем мне (с учётом комиссии Озона)
Потому что при продажах на маркетплейсе по факту сумма перечисленная покупателями озону и является нашим доходом, от которого необходимо оплачивать налоги.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вопрос по поводу расчета налоговой базы для усн 6% доходы.
Если в декабре было реализовано товаров на 100т.р. Но первая часть дохода за вычетом комиссий в виде платежного поручения пришла в декабре, а вторая часть этой суммы пришла уже в январе, то за декабрь в налоговую базу пойдут все выставленные комиссии маркетплейса за декабрь и первое платежное поручение которое поступило на расчетный счет в декабре?
Дарья, если я например декларацию распечатал и планирую отправить Почтой, где я должен расписаться на бланке и нужно ли там ставить свою печать?
Спасибо. Вот бы еще узнать, как в этой программе создать декларацию за первый квартал 2024г. Даже выбрать не дает.
Что значит декларацию за первый квартал 2024 года? Для какой цели вам такая декларация?
@@Seminada это долго объяснять... В общем, хотелось бы именно за первый квартал создать и отправить.
Понятно, но я не знаю как это делается, такого опыта не было🤷♀️
Спасибо, а самозанятые тоже должны подавать декларацию?
Если делать таким методом, то будет пепеплата за прошлый год и недоплата за нынешний в размере налога с дохода за вторую половину Декабря. Налоговая это выясеяет при первой проверке ИП (обычно через 3 года после начала деятельности ИП). Последствия соответсаующие потом.
Расскажите подробнее. Где именно не корректно заполнялась декларация ?
Я так и знала, что кто то об этом напишет😅 не удивлена, что именно ты.
Согласна, что на самом деле, с декабрем, не всё так однозначно (а уж если капнуть глубже, то с кварталами там тоже всё со сдвигом по факту)). Но ты сильно преувеличил, что расчет с учетом реализационных доходов за декабрь в декабре будет прям караться законом и иметь катастрофические последствия🤔
Ну а по этой теме, у меня будет повод сделать ролик в следующем году и добавить: а сейчас мы исправим ошибки прошлогоднего видео😅 хотя как таковой ошибки, её и не было, я просто не всю суть подсчета рассказала, это же просто ролик на ютубе не требуйте от него слишком многого))))
@@teslaeby Ну там суть такая в общих чертах:
Что датой когда доход признается доходом ИП на УСН, считается дата перечисления средств на расчетный счёт ИП и в связи с таким методом учета доходов (кассовый метод), реализация за вторую половину декабря должна попадать в налогооблагаемую базу уже января 2024 года.
Здраствуйте, после отправки деклорации , налоговая выставляет счет ?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста
компенсацию озона мы добавляем к сумме которая пришла за месяц ?
Здравствуйте! Я сегодня весь инет перелопатила, чтоб найти информацию где эти циферки брать в отчетах Озон, все по разному почему то дают. Я сделала по вашим советам, все полкчилось. Теперь дело до самой декларации уже дошло 🙏 Вопрос такой, не совсем поняла еще момент, когда 2 источника дохода, озон и магазин, их надо сложить в одну цифру по кварталам вместе или как то разделять отдельно?
Спасибо заранее за ответ ❤
Здравствуйте. Доход нужно сложить👍
Даша а ты Эльбой не пользовалась? Там все по нажатию 1 кнопки само все заполняется и отправляется.
Нет, не пользовалась🤷♀️
Дарья, ИП открыто в начале ноября 2023, оплатил взносы за 4-й квартал. Тогда в раздел 2.1.1.(1) ничего не указывать?
Строки 110-113 ваши доходы поквартально, ставьте нули, а в 4-ый квартал оборот за ноябрь декабрь.
140-142 ставьте нули, а в 143 - 6% от вашего оборота из строки 113 но не больше ваших страховых взносов. Вот так👍
@@Seminada Спасибо. Но дело еще в том, что страховые взносы за 4 квартал я оплатил ранее, а они оказались больше налога 6% по УСН за этот период!
(По неопытности, я сразу не посчитал выплаты с WB за 4-ый квартал и сделал страховой платеж)
@dyadalek так страховые вы в любом случае должны оплачивать в полном объёме, то что они больше это ничего страшного, в декларацию заносите только ту часть которая покрывает налог, в строку 143
нельзя без эцп
Дарья, добрый день! Очень хорошое видео. А 1% свыше 300 тыс можно же учесть за 2023 год. Как это сделать?
Здравствуйте!
Я лично с такой ситуацией не столкнулась в этом году, поэтому точно не знаю как правильно это учесть🤔 тут нужно разбираться.
Предположение есть, что можно этот 1% дополнительно указать в строки 140-143 то есть добавить к обязательным взносам в последнем квартале например…. Даже непосредственно не оплатив его по факту. Но это только моё предположение, лучше поищите ещё проверенные источники информации по этому вопросу👍
Добрый день! Декларация на бумажном носителе в налоговую от ип больше не принимается?
Добрый день, я честно говоря не знаю, мне кажется должны принимать🤔 лучше уточните непосредственно в своей налоговой.
Приветствую а вы ИП или самозанятая
Здравствуйте, деятельность на Озоне мы ведем как ИП.
@@Seminada благодарю за ответ. подскажите а если сделать как само занятый и если всё хорошо пойдёт можно переименовать в ИП
Переименовать нельзя😅
Это разные системы, нужно будет переоформлять ИП и потом, насколько я знаю, можно перевести магазин с самозанятости на ИП, но тонкостей в этом вопросе не знаю.
@@Seminada ладно благодарю
Приветствую! Как-то некрасиво Вы обесценили труд бухгалтера. Почему же Вы считаете, что бухгалтеры, только авансы считают и вымогают у ИП оплату за уведомления когда авансов с учетом фиксированных взносов нет? Тогда необходимо подать уведомление на уменьшение аванса за счет страховых взносов, если этого не сделать, то по итогу года налоговая насчитает пени за неуплаченные авансы...
Ну и кроме того, многие бухгалтеры ведут учет у селлеров ПОМЕСЯЧНО, так как многим ИП важен учет товара (если еще и каждый день продажи тысячами штук и не на одном МП), ну и на УСН есть обязанность вести Книгу учета дохода и расхода, если Вы не ведете, то другие это делают😊
Добрый день!
Я совершенно не хотела обесценить труд бухгалтеров, я лишь указала на тот факт, что селлеру нужно самому понимать хотя бы основы того что ему делает бухгалтер. Я прекрасно понимаю, что необходимо не только авансы подавать но и в целом вести бухгалтерию правильно, и книги учета заполнять и в принципе контролировать и вести учет всех операций. Я просто столкнулась лично с непониманием селлеров, и с уловками со стороны некоторых бухгалтеров, которые при отсутствии необходимости платить авансовые платежи рекомендовали селлеру их платить, поэтому и обозначила исключительно необходимость селлера разбираться самостоятельно в своих правах и обязанностях и нанимать добросовестных и проверенных бухгалтеров.
@@Seminada с этой точкой зрения, абсолютно согласна! Бывают и недобросовестные бухгалтеры и ИПешники, которые не платят им за работу.
Вам 👏 за такой подход к бизнесу, верю что при таком отношении он процветает.
Вот-вот, и те и те бывают друг друга стоят🤷♀️ поэтому я только за честную работу, прозрачность процесса. И когда уже делегировать свои задачи, нужно хотя бы чуть чуть разбираться в том что готов делегировать👍
При большом бизнесе, это обязательный процесс масштабирования и найма сотрудников🙌
Бред! В декларацию нужно вносить только те средства, которые проступили на счёт за год.
При продажах на маркетплейсе это не так, нужно учитывать сумму реализации товаров, а не поступления на рс
@@Seminada , отдельный НК?
Изучите тему обширнее, не только по этому видео и моим словам👍 в том же нк
@@SAS_Nord, налоговой расскажете
Здравствуйте Дарья) подскажите пожалуйста как заполнить декларацию не за весть 2023 год а тока за декабрь) как не пытался заполнять ее принимают с ошибкой)
Попробуйте страховых взносов вписать ровно столько, сколько налогов вы заплатили и ошиька исчезнет, я так сделал приняли
Здравствуйте. Мы вам уже в чате в телеграмм ответили🙏
Но вдруг кому то будет и тут полезно почитать:
В строках где был доход 0₽, там прописываем эти нули 110-112, соответственно, в строках 140-142 также прописываем нули.
В строке 113 прописываем доход за декабрь, а в строке 143 прописываем 6% от оборота из строки 113 (т.е. не все оплаченные страховые взносы, а только ту часть которая гасит доход за налоговый период). Тогда ошибок не будет👍
@@Seminada Здравствуйте, Даша. Спасибо за Ваши труды, прежде всего) а если ИП в принципе в начале декабря открыто, то прочерки в указанных сроках можно ставить?