Как заполнить декларацию по УСН «Доходы» | Шаблон и образец

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 16 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 465

  • @alexandernovitskiy2538
    @alexandernovitskiy2538 Рік тому +10

    Настя! Солнышко! Мне в первый раз удалось заполнить декларацию в программе "Налогоплательщик" с первого раза!! С пер-во-го раза! Контроль документа обычно мурыжил меня сутки! Всё время какие-то ошибки в сроках таких-то и таких-то... С Вашей помощью всё сразу стало на свои места. На канал подписался, теперь только с Вами! Я художник и бухгалтерсеий язык с его понятиями для меня как марсианский, сразу впадаю в ступор. Как хорошо, что нашел Ваш канал! СПАСИБО!

    • @levgeney
      @levgeney 8 днів тому

      такая же фигня. В прошлом году три корректировки делал )))

  • @lUDMILOCHKA100
    @lUDMILOCHKA100 9 місяців тому +4

    Добрый день, Настя! Огромное Вам человеческое спасибо!!! Наконец-то я поняла, как заполнять Декларацию, если во всех кварталах страховые взносы превышали размер налога! Такое у меня впервые, и я не могла поверить, что я правильно в разделе 1.1 ставлю нули. И НИКТО, КРОМЕ ВАС (а я уже пересмотрела массу видео с разными специалистами), даже не затронул такой вариант. СПАСИБО! Вы - лучшая!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому +1

      Добрый день! Рады, что видео оказалось полезным. Передадим благодарности, уверены, Насте будет приятно 💜

  • @GT_NEWS_RU
    @GT_NEWS_RU Рік тому +4

    блин, какие вы молодцы, все-таки))

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Спасибо, мы стараемся. Приятно, что вы оценили 💜

    • @АннаХаш
      @АннаХаш 4 дні тому

      @@allo_spravochnayaздравствуйте! Подскажите пожалуйста, как редактировать файл декларацию ? Никак не получается.

  • @АвторПисьма-ч4у
    @АвторПисьма-ч4у 8 місяців тому +3

    Здесь тоже не говорят как заполнять эту декларацию, если ИП открыто не с начала года.

  • @theidioma2250
    @theidioma2250 9 місяців тому

    Большое спасибо, Анастасия! Каждый год заполняю и каждый год ломаю голову, пытаясь вспомнить как это делать. Хочется поскорее сделать и забыть эту бумажную волокиту :D Вы сэкономили кучу моего времени!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Добрый день! Искренне рады, что видео так полезно 💜

  • @АлексП-ч8ы
    @АлексП-ч8ы Рік тому +3

    Добрый день, вы очень красивая) Очень доступно объясняете

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Добрый день, Алекс! Спасибо вам, передали ваши слова Анастасии🙌

  • @АидаСамудиновна-й6т
    @АидаСамудиновна-й6т 10 місяців тому

    Я работаю с Точка банком третий год. Сотрудники банка молодцы с Вами приятно работать 👍👍

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      Добрый день!
      Рады, что в Точке вам комфортно и удобно вести дела. Благодарим за тёплые слова 💜

  • @mgi-ru
    @mgi-ru Рік тому +2

    Настя спасибо!

  • @adaud9614
    @adaud9614 Рік тому +1

    На 10:43 вы показываете раздел 1.2, хотя вначале сказали, что мы его не рассматриваем Какая то путаница, нет последовательности. Нужно , чтобы в кадре были примеры и цифры, а голос должен быть за кадром!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Здравствуйте! Спасибо, что поделились обратной связью. В видео сказали, что вернемся к заполнению раздела 1.2 позже. Нельзя оставить его без внимания при заполнении декларации. Постарались показать процесс заполнение декларации живым и понятным, при этом цифры занимают большую часть экрана, чтобы всё было хорошо видно.

  • @Асиянури
    @Асиянури Рік тому +2

    Огромное спасибо❤ очень понравилось видео ) делала по нему ❤

  • @shamk1403
    @shamk1403 Рік тому +1

    Здравствуйте! По какой ссылке перейти, чтоб проверить код ИФНС? 1:37

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Добрый день! Проверить код ИФНС можно по ссылке: service.nalog.ru/addrno.do

  • @Jetixxxxxxxxxx
    @Jetixxxxxxxxxx Рік тому +17

    О, человеческое объяснение, нечеловеческой налоговой бюрократии. У меня в кармане телефон по мощности способный считать госплан СССР, а налоговая служба до сих пор не может автоматизировать составление отчетности...

  • @the1detka
    @the1detka 4 місяці тому

    Добрый день. Запишите пожалуйста видео декларации с торговым сбором

    • @Всемисилами-г7ю
      @Всемисилами-г7ю 4 місяці тому

      Добрый день! В описании к видео оставили ссылку на статью в Справочной, о том, как заполнить декларацию по УСН Доходы. Там подробно описали, как заполнить раздел 2.1.2.

  • @say1372
    @say1372 23 дні тому

    Благодарю 🙏🙏

  • @ЮрийКавун-д1н
    @ЮрийКавун-д1н 11 місяців тому +1

    Умничка. Поддержу комментом

  • @galyaleo1519
    @galyaleo1519 11 місяців тому +2

    Спасибо

  • @nadyan3
    @nadyan3 6 місяців тому

    Спасибо большое вам)

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 місяців тому

      Рады, что разбор пригодился! 💜

  • @АлександрГРОМОВ-н4ь
    @АлександрГРОМОВ-н4ь 11 місяців тому +1

    Здравствуйте,Анастасия Сафронова,Указывать ИНН,ОГРН/ОГРНИП,ОКТМО,КПП,Торговый сбор

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому +1

      Добрый день!
      Уточните, пожалуйста, что хотелось бы узнать об этих реквизитах?

  • @SKAZKAPAGE
    @SKAZKAPAGE 8 місяців тому

    У меня получилось что итоговый налог 11160 (133 строка) - 26893 (143 строка) = 15733
    я вписал в 110 строку 15733 (сумма налога к уменьшению календарный год), а в 020, 040, 070, 100 указал нули 0
    Теперь вопрос, правильно ли я все сделал и как мне учесть в следующем 2024 году, то что я переплатил в 2023, в видео сказано в 11:18 что в статье, где эта статья?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 місяців тому

      Статья, на которую ссылаемся в видео, есть в описании: allo.tochka.com/zapolnenie-deklaracii
      Что касается правильности расчётов, то здесь наверняка ответить трудно. Нужно отталкиваться от того, какие доходы поквартально у вас были в 2023 году, как именно вы их уменьшали, в какие периоды.

  • @ДанаЖукова-е7м
    @ДанаЖукова-е7м 8 місяців тому +1

    Подскажите, пожалуйста, что указывать в строках 140-143 налоговой декларации, если авансовые платежи в течение 2023 года не производились, но были уплачены в январе 2024 в полном объеме. Куда следует занести эту сумму?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 місяців тому

      Подготовим ответ и вернёмся к вам 🙂

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 місяців тому

      Спасибо, что дали время. В строках 140-143 нужно указать сумму взносов, на которые был уменьшен авансовый платеж. К уменьшению можно принять исчисленные фиксированные взносы за 2023 год и ПФР 300, исчисленный за 2023 год, а также взносы уплаченные за предыдущие годы, но не более рассчитанного аванса за период. Уплаченные авансовые платежи в декларации не фиксируются.

  • @nords9166
    @nords9166 Рік тому +1

    Добрый день. Уточните оплаченная сумма 1% налоговом периоде какую строку или куда добавляем ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Если имеете в виду взнос в ПФР300, который платится как 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей в год, то его следует указывать в общей сумме взносов, принятых к уменьшению налога.
      Взносы впишите в строки 140−143, если платили их в отчётных периодах, также нарастающим итогом за 3, 6, 9 месяцев и год. Добавим, что сумма страховых взносов в этих строках не может быть больше суммы аванса или налога к уплате за тот же период для ИП без работников, и больше 50% от этой суммы для ИП с работниками. Иначе аванс или налог получится отрицательным, а это недопустимо в декларации.

    • @nords9166
      @nords9166 Рік тому

      @@allo_spravochnaya Благодарю за быстрый ответ

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Nord S всегда рады 😌

  • @Autoscoring
    @Autoscoring 10 місяців тому

    Разве на второй странице нужно ставить подпись и дату? Везде говорят подписывать только титульный лист

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      Добрый день, перепроверим информацию и вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому +2

      Возвращаемся с ответом.
      Да, нужно ставить подпись и дату на второй странице.
      Здесь руководствуемся п. 1.1 Приказа ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ (ред. от 01.11.2022).
      Сведения, указанные в разделах 1.1 и 1.2 Декларации по строке "Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю", для организаций подтверждаются подписью руководителя организации или представителя, для индивидуальных предпринимателей - подписью индивидуального предпринимателя или представителя. При этом проставляется дата подписания.

  • @ОльгаКосякова-и3й

    Очень бы хотелось увидеть пример заполнения декларции ИП доходы с сотрудниками.. Прибавлять налог за себя и страховые взносы за сотрудников? Или налог за квартал - налог ла себя, остаток делим на 2 , и если эта сумма равна или меньше сразоввм взносам за сотрудника ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Добрый день! Возьмём время и вернёмся с ответом 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Спасибо, что дали время подготовить ответ.
      На УСН Доходы налог можно уменьшить на взносы за самого ИП и взносы за сотрудников не более чем на 50% от суммы налога. Например, начисленный налог УСН составил 50 000 рублей. Сумма взносов за ИП и взносы за сотрудников составила 45842 + 6000 = 51842 рубля. Налог УСН может быть уменьшен только на половину, то есть до 25 000 рублей (даже если взносов больше, чем 25000 рублей как в примере). УСН к доплате будет 25 000 рублей.
      Если бы взносов было всего 10 000 рублей, то тогда УСН мы бы уменьшили на 10 000 рублей (эта сумма меньше, чем половина УСН). УСН к доплате 40 000 рублей.
      Здесь важно учитывать сумму взносов, если она больше, чем половина налога УСН, то уменьшаем УСН ровно на 50%. Если взносы меньше, чем половина налога УСН, то уменьшить можно на всю сумму взносов.

  • @Турагентство-к6э
    @Турагентство-к6э 10 місяців тому

    Добрый день! Настя, куда перечислить донат? За вашу консультацию, за вашу работу. за вашу время?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому +1

      Здравствуйте. Насколько знаем, наша коллега донаты не собирает. Но если что-то поменяется, сообщим. В любом случае, все труды сотрудников Точки и Справочной вознаграждаются, об этом можно не переживать :)

    • @Турагентство-к6э
      @Турагентство-к6э 10 місяців тому

      Хорошо. Спасибо что ответили. @@allo_spravochnaya

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      @user-gw1dq5qy6m 💜

  • @andreymikhaylov7399
    @andreymikhaylov7399 11 місяців тому +1

    добрый день, подскажите ,если были уплачены налоги усн поквартально, а страховые взносы единовременно в конце года. В какие строки их нужно заполнять и нужно ли?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      Добрый день! Возьмём немного времени и вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      Спасибо, что дали время.
      Налог по УСН за 2023 год ИП без сотрудников может уменьшить на сумму:
      1) Исчисленных фиксированных взносов за 2023 год;
      2) Исчисленных взносов с доходов свыше 300 000 ₽ за 2023 год;
      3) Уплаченные взносы за 2022 год и ранее.
      Если уменьшение идет на исчисленные фиксированные взносы, то принять к уменьшению можно всю сумму, начиная с 1 квартала.
      Если в уменьшение идет 1% свыше 300 000 ₽, то принять к уменьшению можно взносы, исчисленные за конкретный квартал.
      Если в уменьшение идут уплаченные взносы за периоды до 01.01.2023, то учитываем в уменьшение и заполняем в тот период, в котором была уплата.
      Важно, что заполнять нужно не всю сумму, а только то, что принимается в уменьшение. Если налог за 1 квартал 10 000 ₽, то и к уменьшению можно принять только 10 000 ₽ взносов. И записать их в строке 140-143.

  • @natalisa11
    @natalisa11 9 місяців тому

    Спасибо огромное

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Рады, что информация вам полезна 🙌

  • @vs-boom6562
    @vs-boom6562 2 місяці тому

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, эта видео инструкция еще актуальна для отчетности 2023 (не отчитался вовремя...)? И Если у меня со счета ип налоговая списывала пенсионные взносы, их можно минусовать от налога?

    • @Всемисилами-г7ю
      @Всемисилами-г7ю 2 місяці тому +1

      Добрый день! Инструкция актуальна 🙂 Исчисленный налог в декларации уменьшается на взносы, так что да - налоги нужно указывать не "как есть", а с учётом уменьшения.

  • @Антон-з3р2ч
    @Антон-з3р2ч 9 місяців тому

    Мне одному кажется, что сказанное на 7:25 о том что разницы между строками 130-133 и 140-143 не могут быть отрицательными по умолчанию прямо противоречит сказанному на 10:02, о том что если у вас получилась отрицательная разница, то её надо записать в строку 050??
    Или я просто туплю?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Добрый день!
      Возьмём время, чтобы всё проверить и подготовить ответ.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Спасибо, что дали время. Ещё раз всё проверили, и не нашли противоречий. В строки 050 и 080 вносят записи, если до этого платежи в бюджет превысили аванс за текущий период.
      Может быть ситуация, когда в первом квартале ИП заплатил не все взносы и они не полностью уменьшили налог, поэтому ИП дополнительно заплатил ещё аванс по налогу.
      А во 2 квартале ИП оплатил столько взносов, что их хватает на уменьшение всего налога за полугодие, так как налог считается накопленным итогом. Получилась по итогам 2 квартала "переплата", которую вносят в строку 050.
      Поэтому говорим об отрицательном значении, так как если вычесть аванс к уплате за первый квартал из второго квартала - получится отрицательная сумма.

    • @Антон-з3р2ч
      @Антон-з3р2ч 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya спасибо. Я кажется сам понял. Вся суть в том, что из разницы строк 130 и 140 (которая минимум может быть 0) тут вычитается еще сумма из предыдущих строк 020, 040..., поэтому может возникнуть отрицательная сумма.

  • @ТатьянаГаврилова-ы6ю

    Спасибо большое за ответ.: Посмотреть доход и взносы в разрезе кварталов. Я правильно поняла : разница между доходом и взносами в декларации не может быть отрицательной? Нельзя использовать строку 050 ? ( Отрицательное сальдо с нарастанием за 6 месяцев).? Взносы оплаченные во 2 квартале разбить на следующие кварталы? Заранее благодарю.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Татьяна, уже уточняем по вашему вопросу о строке 050. Вернёмся, как только всё разузнаем.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Сумма между доходом и оплаченными взносами не может быть отрицательной. К примеру строка 130 - строка 140 не может быть отрицательной, потому что строка 140, где указываются взносы, по правилам заполнения не может быть больше строки 130, где указываются суммы начисленного налога.

  • @vladimirmartynov4747
    @vladimirmartynov4747 Місяць тому

    Спасибо!!!!!

  • @irinatrube9559
    @irinatrube9559 Рік тому +1

    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Что делать, когда из строки 130 вычитаем 140 получается отрицательный результат, что записывать в строку 020?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Добрый день, Ирина!
      В строку 020 нужно внести сумму аванса, за минусом всех вычетов, на которые его можно уменьшить. Если аванса к уплате не оказалось, это строку заполнять не нужно.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Добрый день! Добавим ещё немного подробностей к этому примеру.
      Сумма взносов в строке 140 не должна получиться больше, чем начисленный налог в строке 130. По правилам заполнения строка 140 должна быть меньше или равна строке 130. То есть, мы не можем указать сумму взносов больше, чем начисленный налог. Поэтому, если взносов получилось больше, чем начисленного налога, то в строке 140 указывается сумма взносов равная налогу УСН из строки 130. И тогда в строке 020 будет 0.

  • @ПавелБыков-о9ь
    @ПавелБыков-о9ь 4 місяці тому

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую программу используете для редактирования этого PDF файла? Все радакторы пдф файлов накладывают текст сверху, а не заполняют его в поля. Благодарю за ответ и за видео.

    • @Всемисилами-г7ю
      @Всемисилами-г7ю 4 місяці тому

      Здравствуйте. Заполнить декларацию самостоятельно можно в программе Налогоплательщик ЮЛ. Её можно скачать самостоятельно с официального сайта ФНС. Инструкции по заполнению декларации в этой программе можно найти в открытых источниках в интернете 🙂

  • @DZITIEV_R15
    @DZITIEV_R15 Рік тому +1

    Здравствуйте, подскажите какую дату указывать на титульном листе? У меня была сформирована декларация 7.02.23 или нужно поменять на момент отправки декларации?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Добрый день, Азамат!
      Если вы заполняете декларацию вручную, то на титульном листе нужно указать текущую дату сдачи или отправки декларации почтой.

    • @DZITIEV_R15
      @DZITIEV_R15 Рік тому

      @@allo_spravochnaya мне её сформировал точка банк. Но там дата 07.02. Мне её значит все таки поменять, правильно понял?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Азамат Дзитиев если вы хотите скачать отчёт из нашей Бухгалтерии на бумаге, напишите прежде, пожалуйста, в чате из интернет-банка - мы поможем поменять дату. Если же вы собираетесь отправить отчёт через наш сервис, то дату менять не нужно - днём представления отчётности в налоговую считается дата её отправки, зафиксированная в подтверждении оператора связи.

    • @DZITIEV_R15
      @DZITIEV_R15 Рік тому

      @@allo_spravochnaya Понял, спасибо

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Азамат Дзитиев всегда рады!

  • @ТатьянаГаврилова-ы6ю

    Добрый вечер! Подскажите пжста как правильно заполнить стр. 140-143 . Взносы уплачены по квартально. За 4 квартал взносы уплачены в 2023 году. Строки 130 - 17666 стр. 140 - 10803 стр 020 ,- ,6863 ( уплатила) стр. 131 - 22605 , стр. 141 - 21605, стр. 040 ( 1000-6863 - 5863 с минусом ??). За полугодие авансов по налогу п 9:23 о УСН не платила; стр. 132 - 47900; стр. 142 - 32408; что получается в стр. ,070.? Стр. 133 ,- 61500. Стр. 143 - ,32408( 4 кв. Взносы оплаченв в 2023 году. ) Подскажите пожалуйста как заполнить строки 9:23 140-143 и строки . 020-100. Заранее благодарю.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Добрый день! Уточним и вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Татьяна, заполнить необходимо так: написать поквартально свой доход и поквартально сколько было уплачено взносов.

    • @ТатьянаГаврилова-ы6ю
      @ТатьянаГаврилова-ы6ю Рік тому

      День! Подскажите что написать в разделе 1.1 в строках 020, 040
      ,050. ,070. 080. 10

    • @ТатьянаГаврилова-ы6ю
      @ТатьянаГаврилова-ы6ю Рік тому

      Добрый день!
      Извините, стоки 050 не должно быть? Взносы 2 квартала разбить на другие кварталы?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Татьяна Гаврилова уточним и по этому вопросу. После вернёмся с ответом.

  • @Людмила-к8ъ9м
    @Людмила-к8ъ9м Рік тому +1

    Добрый день! Пожскажите как заполнить строки 020, 040, 050, 070, 080, 100, 110 если доход за 1квартал 177236, за полугодие 324064, за 9месяцев 544395, за год 821482, налоговая ставка 4% и были уплачены страховые взносы 1квартал 4094, за полугодие 11094, за 9месяцев 19706, за год 30510.
    Огромное спасибо.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Добрый день, Людмила!
      Возьмём время, чтобы подготовить ответ и вернёмся к вам.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Людмила, здравствуйте. Возвращаемся с ответом.
      Если ставка 4% действовала весь год, то расчёты будут такие:
      В строках 110-113 отражаются доходы накопленным итогом.
      110 - 177236
      111 - 324064
      112 - 544395
      113 - 821482

      Ставка 4 указывается в строках 120-123.
      В строке 124 указывается обоснование применения пониженной ставки. В первой части надо указать код 3462010 (это обоснование пониженной ставки на УСН Доходы), а во второй части через черточку / указывается статья, пункт и подпункт закона, на основании которого применяется пониженная ставка.

      В строках 130-133 указывается сумма исчисленного налога нарастающим итогом:
      130 - 7089
      131 - 12963
      132 - 21776
      133 - 32859
      В строках 140-143 указываются оплаченные взносы в 2022 году, но не более суммы начисленного налога УСН (у нас они меньше, поэтому указываем все взносы).
      140 - 4094
      141 - 11094
      142 - 19706
      143 - 30510
      Раздел 1.1 тогда заполняем таким образом:
      020 = 2995 (расчёт: 7089-4094=2995)
      050 = 1126 (расчёт: 12963-11094-2995)
      070 = 201 (расчёт: 21176-19706-2995+1126)
      100 = 279 (расчёт: 32859-30510-2995+1126-201)
      Итого оплата УСН за год: 2995-1126+201+279=2349 рублей.

    • @Людмила-к8ъ9м
      @Людмила-к8ъ9м Рік тому

      @@allo_spravochnaya , спасибо вам огромное!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Людмила рады помочь вам!

  • @Time-hc2yy
    @Time-hc2yy 9 місяців тому

    На 10:24 вы даете неверное указание не заполнять строку 040 если получился 0. Это ваша ошибка, там нужно указать 0 в строку 040. Спасибо что сбили с толку и заставили заново переписывать правильно заполненный раздел.

  • @АнастасияЕрошенко-ц9м

    спасибо🌝

  • @KaterinaAnna-q1v
    @KaterinaAnna-q1v Рік тому +1

    Здравствуйте! Так и не поняла как считаются строки раздела 1.1. В разделе 2.1.1 заполнили стр 111 - 32000, стр 112 - 427900, стр 113 - 791575, ставка 6%, рассчитали налог: стр 131 - 1920, стр 132 -35674, стр. 47495. Уплатили взносы. ИП без работников. Часть взносов учли на патент (6424 руб) - подавали заявление в налоговую. Во втором квартале заплатили взносы всего 10804, в 4-м квартале - 32407. В сумме 43211 руб. Первый вопрос: в декларации указать в строке 141 сумму 10804 или за вычетом 6424? И второй вопрос: как заполнить раздел 1.1. Получается, что во втором квартале у нас переплата. В итоге какая сумма должна получиться в стр 100?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Здравствуйте. Нам нужно немного времени, чтобы всё проверить 🤓
      Вернёмся с ответом, как только он будет.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Спасибо, что дали время! В строках 130-133 указывается сумма исчисленного налога нарастающим итогом:
      130 - 0
      131 - 32000 * 6% = 1920
      132 - 427900 * 6% = 25674
      133 - 791575 * 6% = 47495
      Значения строк 140-143 должны быть меньше либо равны строкам 130-133 соответственно. Взносы, которые пошли на патент надо вычесть: они уже не могут уменьшать налог УСН. Во 2 квартале налог УСН меньше начисленных взносов, поэтому его можно уменьшить только на сумму взносов, равной сумме налога (это 1920 рублей). И далее в 3 квартале уже используем оставшиеся взносы для уменьшения. Если платили взносы во 2 и 4 квартале, тогда значения должны выглядеть вот так:
      140 - 0
      141 - 1920
      142 - 4380
      143 - 36787
      Раздел 1.1 тогда заполняем таким образом:
      020 = 0
      040 = 0
      070 = 21294
      110 = 10586 (к уменьшению, из 21294 вычитаем 10586 и получаем сумму, которую надо уплатить по итогу года 10708 рублей).
      Если проверить по расчетам, то 47495 начисленного налога вычитаем взносы 36787 рублей, то так и получается 10708 рублей.

    • @KaterinaAnna-q1v
      @KaterinaAnna-q1v Рік тому +1

      @@allo_spravochnaya Благодарю вашу команду!!!! Вы очень помогли 🙏🙏🙏

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Katerina Anna 💜

  • @СергейИгнатьев-х4ч
    @СергейИгнатьев-х4ч 9 місяців тому

    Код налогового органа не всегда совпадает с первыми цифрами ИНН

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Да, в исключительных случаях такое бывает. Например, если налоговая реорганизована.
      Код, который присвоен налоговой, можно перепроверить на сайте ФНС.

  • @ОльгаПозднякова-ч4ю
    @ОльгаПозднякова-ч4ю 9 місяців тому

    Почему не удаётся сохранить файлы по вашей ссылке?!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Добрый день! Скажите, пожалуйста, какой именно файл не удаётся скачать? А также уточните какая ошибка выходит при попытке скачивания?

  • @7700846
    @7700846 10 місяців тому

    Спасибо 😊 у меня вопрос ,а как выгрузить документ из программы на компьютер ,чтобы электронно подать его

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      Добрый день! Расскажите, пожалуйста, подробнее, вы пользуетесь сервисом Точки для сдачи отчётности? Возможно, у вас подключена наша Онлайн-бухгалтерия?

  • @ДинараТарасова-ф9ъ

    Здравствуйте! Если у меня строки 140-143 больше 130-133, и я переписала в 140-143 значения 130-133, в итоге страховые взносы нужно оплачивать?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Здраствуйте! Если вы ИП на УСН, то страховые взносы платить нужно в любом случае. А в стоках 140-143 указываются взносы, на которые уменьшается налог. То есть они могут быть либо меньше, чем строки 130-133, либо равны.

    • @ДинараТарасова-ф9ъ
      @ДинараТарасова-ф9ъ Рік тому

      Спасибо!@@allo_spravochnaya

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Динара Тарасова Рады помогать!

  • @SamiraGudri
    @SamiraGudri 9 місяців тому

    Спасибо !)

  • @_silkheart_
    @_silkheart_ Рік тому +1

    Подскажите, а если в течении года ИП не платил авансовые платежи, а заплатил только в 4 квартале, но доход был, то как это отразить в декларации?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Наталья, возьмём время, вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      В декларации уплаты по авансовым платежам не отражаются, только начисленные суммы поквартально.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Наталья Шелковникова Рады подсказать 😌

  • @ratnyyone711
    @ratnyyone711 9 місяців тому

    Спасибо помогло догнать

  • @ДианаНабокова-в2о
    @ДианаНабокова-в2о 11 місяців тому

    Здравствуйте, спасибо за видео. Но некоторые моменты мне не понятны. Помогите пожалуйста, ИП открыла в августе месяце 2023г. В разделе 2.1.1 заполняю строки 112 сумма 6014 тр, стр.113- 60523тр , в строке 132- сумма 361, стр 133- сумма 3631 А страховых взносов уплатила 19100, 83. По видео понятно что эту сумму я не могу вписать в строки 140-143. Значит я переписываю суммы с строк 132 и 133 верно? Тогда в разделе 1.1 В строках 070 и 100 будут 0? И что делать со строкой 110? Там тоже ставить 0 . Помогите пожалуйста разобраться 👏

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      Здравствуйте, возьмём время и вернёмся с ответом чуть позже 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      Возвращаемся с ответом. В строки 142-143 нужно вписать значение строк 132 и 133 соответственно.
      Строки 070 и 100 будут 0. Строку 110 не заполняем, если на компьютере. На бумаге ставим прочерк, согласно п. 1.6. положения о заполнении. Возможно, будет полезна наша статья: allo.tochka.com/zapolnenie-deklaracii.

    • @ДианаНабокова-в2о
      @ДианаНабокова-в2о 10 місяців тому

      Спасибо большое за ответ и за статью, очень мне помогла @@allo_spravochnaya

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      @user-kl3gm3gp4t рады, что смогли поделиться полезной информацией 💜

  • @Василёк-м9ъ
    @Василёк-м9ъ Рік тому +1

    Подскажите если у меня строка 070 по декларации получается -28298.25, как заполнять далее тогда?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Летим за советом к экспертам и вернёмся к вам с ответом 😌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Возвращаемся к вам с комментарием.
      Алгоритм заполнения строки 070 аналогичен по строчке 040, только информация сюда вносится за 9 месяцев.
      Если в предыдущем периоде у вас возник авансовый платёж к уменьшению, то его сумму нужно будет прибавить, а не вычесть. Строка 080 хранит информацию о налоге к уменьшению за 9 месяцев.

  • @Teach2Live
    @Teach2Live 2 місяці тому

    ТОП!

  • @ТатьянаТатьяна-ь7л4я
    @ТатьянаТатьяна-ь7л4я 11 місяців тому +1

    Настя, добрый день. Подскажите пожалуйста, если распоряжение в течении 2023 могли быть отправлены на неправильные суммы по налогу усн доходы, то когда я отправлю годовую декларацию, это исправит мою ошибку? Ведь декларация это как окончательное распоряжение на которое будет ориентироваться программа? Это исправит мою ошибку?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      Здравствуйте. Проверим, как можно поступить в таком случае, и вернёмся к вам с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому +1

      По итогам подачи декларации налоговая проверит, нет ли у вас задолженности по ЕНС.
      Так как начисление УСН будет на основа декларации. Даже если в уведомлениях были одни суммы, а в декларации другие, то подача декларации будет основанием для пересчёта сумм. И налог поквартально будет начислен уже по декларации УСН за год.

  • @angelisaev
    @angelisaev 9 місяців тому

    Здравствуйте. Подскажите, а в каких программах можно заполнять декларацию так, как это делаете вы?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Добрый день! Заполнить декларацию можно в программе "Налогоплательщик ЮЛ", а скачать её - на сайте налоговой 🙂

    • @angelisaev
      @angelisaev 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya спасибо большое! Но там я вижу, что можно только распечатать ее. А как быть, если я хочу сдать в электронном виде? Большое спасибо 🙏🏻

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому +1

      @user-xy9kc5xc5i в сервисе Налогоплательщик ЮЛ можно сформировать декларацию в электронном формате 🙌 В открытых источниках в интернете можно ознакомиться с инструкциями, как именно это сделать. Также обратиться напрямую в ФНС, например, связавшись с ними по телефону 8 800 222 22 22, чтобы проконсультироваться по нюансам формирования документа.

  • @КсюшаКен-к1у
    @КсюшаКен-к1у 9 місяців тому

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в 2023 году до августа месяца была УСН, а далее патентная СН. В декларации доход указываем за весь год или доход только за тот период, где была УСН?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Добрый день! Уточним детали и вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Спасибо, что дали время. Возвращаемся с ответом.
      Декларация заполняется именно по УСН, поэтому в ней указываем только доход, который был получен именно по этой системе налогообложения.
      Доходы по патенту в декларации по УСН отражать не нужно.

    • @КсюшаКен-к1у
      @КсюшаКен-к1у 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya Спасибо за ответ.В момент подачи заявления на патент было подано уведомление на уменьшении суммы налога в связи с применением патентной СН, т.е. получается сумму эту (за патент) уже тоже не надо отражать в декларации?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      @user-my5wb6dg9o уточним этот момент и вернёмся к вам.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      @user-my5wb6dg9o спасибо, что подождали. В декларации по УСН указываются только взносы, которые уменьшили налог по УСН. То есть взносы, которыми уменьшили патент, отражать в декларации не нужно.

  • @lenta_na_lente
    @lenta_na_lente Рік тому +1

    А в разделе 2.1.1 где запоняем суммы за первый квартал, полугодие, можно писать копейки через ( , ) ? И если в первом квартале 0, то писать 0 или прочекр?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Добрый день! Возьмём немного времени, чтобы подготовить ответ 🙂

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому +3

      Спасибо, что дали время.
      Согласно п. 6 ст. 52 НК РФ сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога от 50 копеек округляется до полного рубля. Поэтому указывать копейки при заполнении вовсе необязательно.
      По второму вопросу, если вы заполняете декларацию от руки, то в пустых строках обязательно наличие прочерков. Если же с помощью программы, то лучше всего будет ставить 0.

    • @lenta_na_lente
      @lenta_na_lente Рік тому

      @@allo_spravochnaya спасибо большое за ответ :)

  • @Time-hc2yy
    @Time-hc2yy 9 місяців тому

    У меня пара вопросов. Сумма свыше 300 тыс. дохода, это тоже считаются страх взносы и на них тоже можно уменьшить налог? (конкретно их не платил, но у меня положительный баланс, значит можно считать что заплатил?) В разделе 1.1 в случае если страховые взносы полностью покрывают налог, вы сказали указать в строке 020 0, а в стоке 040 ничего указывать не нужно. А в остальных стоках, 070 и 100 тоже ничего не указывать? После 020 какие то еще строки заполнять?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Добрый день! Страховые взносы в размере 1% от доходов свыше 300 тысяч рублей уменьшают налог того периода, в котором подлежат уплате. Неиспользованный в 2023 году остаток можно учесть в уменьшении налога 2024 года.
      Подробнее рассказываем об этом в статье allo.tochka.com/umenshenie-naloga-new-rules.
      По заполнению конкретных строк возьмём время, чтобы подготовить ответ 🙌

    • @Time-hc2yy
      @Time-hc2yy 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya Можете уже не отвечать. Вы сели в лужу с вашим советом не заполнять строку 040.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 місяців тому

      @Time-hc2yy вы правы, не досмотрели в этот раз и не учли обновления. Увы, исправить видео не получится, но сделаем пояснение более заметными и добавим это в заголовок. Спасибо, что обратили на это внимание.

  • @azamatniyazov314
    @azamatniyazov314 8 місяців тому

    Подскажите пожалуйста, как часто нужно сдавать налоговою декларацию ? каждый квартал ? или раз в год? И такой вопрос, ип 6% на усн был открыт в феврале, все равно нужно оплачивать полностью страховые взносы в размере 49500 ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 місяців тому +1

      Добрый день! Декларацию по УСН нужно подавать раз в год.
      Фиксированные взносы считаются за каждый день, когда ИП было открыто. То есть если зарегистрировали ИП в феврале, взносы будут считаться только со дня открытия ИП, сумма получится меньше 49 500 рублей.

  • @No-zx8ug
    @No-zx8ug Рік тому

    Скажите, откуда вообще взялась цифра 34 в налоговом периоде? Почему именно 34?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Здравствуйте, Анатолий. Коды, которыми в декларации обозначают налоговые периоды, определены несколькими нормативными документами. Согласно этому списку, при сдаче отчёта за год, в графе «Налоговый период» указывается число 34. Ознакомиться с таблицей кодов можно, скачав её на сайте ФНС: www.nalog.gov.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/sprav/SKNP_12.DOC

  • @Елена-ж8ф8э
    @Елена-ж8ф8э Рік тому +1

    Здравствуйте! Большое спасибо за подробную инструкцию! Скажите пожалуйста, если предпринимательская деятельность начата со второго полугодия, то как правильно заполнить строки 110, 111, 112, 120, 121, 122, 130, 131, 132 раздела 2.2.1 ? Оставить их пустыми, поставить прочерки, или же нули? Спасибо.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Возьмём время, чтобы узнать подробности.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Понадобится больше времени, с ответом сможем вернуться завтра 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Спасибо, возвращаемся с ответом. Здесь всё зависит от того, как заполняется декларация: от руки или с помощью программы. Если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех знакомест поля, проставляется прочерк. Например, при указании десятизначного ИНН из двенадцати знакомест показатель заполняется так "5024002119--".
      При представлении декларации в электронном виде, прочерки можно не проставлять.

  • @ТатьянаВыломова-е1щ
    @ТатьянаВыломова-е1щ 9 місяців тому

    Здравствуйте. Если ИП открыто в августе 2023, доходы начали поступать с сентября, а страховые взносы в размере 15527р были заплачены разом в конце года.
    Вопрос 1. Налоги и страховые взносы за 1ый квартал и за полгода получаются 0. В стр. 140,141,130,131 указываю 0? А в стр. 030,040 не указываю ничего?
    Вопрос 2. Налог за 9 месяцев получается 368р. В стр. 132 указываю 368,а в стр.142 указываю 0?(страховые взносы ведь не уплачивались в этот период)
    Вопрос 3. Налог за отчетный год получается 8019р. В стр. 133 я указываю 8019,а в стр. 143 указывать 8019 или 15527?(за весь год страховые взносы или же значение в стр. 143 не должно превышать значение в стр. 133?)

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Добрый день! Возьмём время, чтобы подготовить ответ 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Спасибо, что дали время. Лучше всего будет поступить так:
      1. В строке 130 и 131 нужно будет указать значение 0. В 132 строке значение 368. А в 133 - 8019.
      2. В строке 140, 141 и 142 указать 0. А в 143 - 8019.
      3. В строке 020 и 040 - 0, в строке 070 и 110 - 368.

  • @РодионИродионов

    огонь

  • @bbubsik
    @bbubsik 9 місяців тому

    А что писать в строках, если взносы уплачены в конце года сразу, ведь обычно ИП так и платят

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Если заплатили взносы только в 4 квартале, тогда значения должны выглядеть вот так:
      140 - 0
      141 - 0
      142 - 0
      143 - сумма оплаченных взносов. Важно, что заполнять нужно не всю сумму, а только то, что принимается в уменьшение.

  • @МармеладМармелад-т1о

    Как вернуть переплату😊

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Здравствуйте! В статье подробно рассказали о том, как вернуть переплату по налогам: allo.tochka.com/pereplata-nalogov.

  • @Bizloy
    @Bizloy 9 місяців тому

    Добрый день а как заполнить декларацию,если был доход в первом квартале,а второй третий и четвертый квартал еще не наступили?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Добрый день. Декларация заполняется по итогам прошедшего года, нарастающим итогом поквартально. Пока не наступили второй, третий и четвёртый квартал, информацию об этих периодах заполнять не нужно.

  • @nords9166
    @nords9166 Рік тому

    нужен совет за 1 кв оплачен ст.взнос . дохода нет 1 кв. в строке 020 что указать

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Возьмём время, чтобы разузнать подробности 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Спасибо, что дали время. В строке 020 указывается сумма авансового платежа по налогу УСН, которая оплачивается не позднее 25 апреля отчётного года, то есть авансовый платёж за I квартал.
      Если у вас доходы за I квартал равны 0, то не будет и авансового платежа за I квартал и сумма к оплате прописывается 0.

  • @АйнураМаратова-к5з
    @АйнураМаратова-к5з 9 місяців тому

    А если авансовые платежи не вносились в течение года все равно нужно отнимать значение в строках 020, 040 и 070?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Подготовим ответ и вернёмся к вам 👌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому +1

      Спасибо, что дали время.
      Уплата налога не влияет на заполнение декларации.
      По строке 020 указывается значение, соответствующее значению показателя по строке 270 Раздела 2.2 Декларации.
      Значение показателя по строке 040 определяется как разность между суммой исчисленного авансового платежа по налогу за полугодие (строка 271 Раздела 2.2 Декларации) и суммой авансового платежа, указанной по строке 020. Данное значение указывается, если оно больше или равно нулю.
      Значение показателя по строке 070 определяется как разность между суммой исчисленного авансового платежа по налогу за девять месяцев (строка 272 Раздела 2.2 Декларации) и суммой авансовых платежей по налогу, указанных по строкам 020 и 040, за вычетом суммы авансового платежа к уменьшению и только в случае заполнения показателя по строке 050. Данное значение указывается, если оно больше или равно нулю.
      Это значит, что значение нужно отнимать, даже если вы не платили авансовые платежи.

    • @АйнураМаратова-к5з
      @АйнураМаратова-к5з 9 місяців тому

      Спасибо. Но не совсем поняла. Раздел 2.2 ведь заполняется при усн доходы минус расходы верно? А мы сейчас рассматриваем усн доходы

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому +1

      @user-pr6of6vz8k Нужно отнимать значение, даже если не платили авансы ☝
      Значение показателя по строке 040 уменьшается на аванс по строке 20.
      Строка 70 уменьшается на строки 020 и 040.
      Для УСН "Доходы" необходим раздел 1.1.

    • @АйнураМаратова-к5з
      @АйнураМаратова-к5з 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya спасибо 🙏

  • @хлоп-х2ц
    @хлоп-х2ц 7 місяців тому

    А что если декларация закрывающаяся в середине года. Если ип было до июня, что заполнять в строке 112(за девять месяцев)? Ставить прочерк или ту же сумму что в 111?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  7 місяців тому

      Здравствуйте! Возьмём время, чтобы проверить детали.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  7 місяців тому

      При ликвидации ИП во 2 квартале заполняются только строки 110,111 раздела 2.1.1.
      И повторяется значение из 111 строки в 113, а 112 строка (доход за 9 месяцев) при этом не заполняется.
      Поэтому не надо заполнять строку 112.
      Про строку 112 в правилах заполнения декларации при ликвидации (приказ ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@) сказано так:
      "При заполнении Декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, а также в случае утраты права применять упрощенную систему налогообложения значение показателя за последний отчетный период (строки 110, 111, 112) повторяется по строке 113."

    • @хлоп-х2ц
      @хлоп-х2ц 7 місяців тому

      @@allo_spravochnaya спасибо вам♥

  • @newstyle86
    @newstyle86 11 місяців тому

    Подскажите , если открыл ИП в ноябре 23 , то что вписывать в пункты 110,111,112?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      Добрый день!
      Если у вас не было доходов за этот период, то в строках 110, 111 и 112 можно поставит прочерк, а в строке 113 - 0.

    • @newstyle86
      @newstyle86 11 місяців тому

      @@allo_spravochnaya с ноября пошли уже доходы

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      @newstyle86 спасибо, что уточнили. Возьмём время, чтобы подготовить ответ и вернёмся 🙂

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      @newstyle86 спасибо, что подождали. В этом случае можете обратиться к нашей инструкции "Как заполнить декларацию по УСН Доходы" ua-cam.com/video/sgmG8gj1-4Q/v-deo.html 🙂

    • @newstyle86
      @newstyle86 11 місяців тому

      @@allo_spravochnaya 😂

  • @elvira_kreker
    @elvira_kreker 9 місяців тому

    Добрый день! А если код инспекции, куда меня направили для сдачи декларации отличается от первых 4 цифр ИННН, то мы прописываем код инспекции куда в итоге понесем декларацию?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Добрый день! Возьмём немного времени и вернёмся к вам с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Спасибо, что подождали. Такое тоже может быть, если ИП регистрировался в одной налоговой, но потом переехал. ИНН в таком случае не меняется, а вот в налоговую надо уже сдавать в другую и указать тот код инспекции, куда подаёте декларацию.

    • @elvira_kreker
      @elvira_kreker 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya спасибо, вы самые лучшие!!!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      @elvira_kreker 💜

  • @Tatyana-ts6lw
    @Tatyana-ts6lw 9 місяців тому

    Добрый день. Большое спасибо за видео. Подскажите, пожалуйста:
    Ип, доход, без сотрудников, открыто в августе 2023. Первый доход появился только в 4 квартале.
    Внесли деньги на енс до конца 2024 в размере 18 тысяч (страховые взносы) в начале октября внесли 6 тысяч и в декабре ещё 12.
    третий квартал дохода не было, 4 квартал налог 10 тысяч, который планируем уменьшить на страховые взносы.
    Если заполняем на компьютере, то строки 110,111 оставляем пустыми? в строке 112 ставим «0»? Что указываем в налоговой ставке 120,121,122 в таком случае? Тоже оставляем пустыми в 120,121 и «6.0» в 122? Даже если дохода не было?
    Строчки:132 указываем «0»? А 133 «10000»?
    140,141 пустые? А 142 «0»? 143 «10000?»

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Добрый день, Татьяна. Скажите, пожалуйста, у вас УСН 6%? Также уточните по поводу дат и сумм страховых взносов: вы пишете, что внесли 18 000 на ЕНС на страховые взносы до конца 2024 года. При этом фиксированная сумма страховых взносов для ИП в 2024 году составляет 49 500 рублей. Имели в виду, что внесли 18 000 рублей всё же до конца 2023 года, верно?

    • @Tatyana-ts6lw
      @Tatyana-ts6lw 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya да, усн 6 процентов, внесла 18000, т.к. ип открыто в августе только, то есть не весь год, да, совершенно верно, сейчас заполняю декларацию за 2023 год.

    • @Tatyana-ts6lw
      @Tatyana-ts6lw 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya да, извините, я указала неправильно 2024 год, меня интересует именно 2023, до конца 2023 года внесла взносы.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      @Tatyana-ts6lw спасибо за уточнение. Постараемся помочь с учётом всех вводных 🙂 Вернёмся с ответом, как только он у нас будет.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      @Tatyana-ts6lw Татьяна, в строках 110-113 собирается информация о доходах за первый квартал, шесть и девять месяцев, год. Главный принцип: все доходы и расходы записываются нарастающим итогом.
      Если доходов не было - заполнять не нужно. Итак:
      112 - не заполняем
      в 122 и 123 заполняем 6.0.
      120-121 оставляем пустыми
      133 - 10 000
      143 - 10 000
      Также отметим, что согласно Пункту 1.6. При представлении Декларации, подготовленной с использованием программного обеспечения, при распечатке на принтере допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест. Расположение и размеры значений показателей не должны изменяться. Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 - 18 пунктов.

  • @НаталияМ-ч7ж
    @НаталияМ-ч7ж 8 місяців тому

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, в строке 020 у меня получился 0, Настя сказала его надо указывать. За 2 квартал так же получился 0, и тут уже не надо его прописывать. Т.е. если взносы полностью покрыли налоги, мы ставим нули только в строке 020 и 100, я правильно понимаю?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 місяців тому +1

      Добрый день!
      Если по расчётам получился 0, то строки 020,040,070 и 100 нужно заполнить нулями.

    • @НаталияМ-ч7ж
      @НаталияМ-ч7ж 8 місяців тому

      Спасибо большое за быстрый ответ❤️

  • @karambol8917
    @karambol8917 Рік тому

    7:10 Наверное, лучше было бы сказать "в полях 140-143 укажите по периодам... сумму вычета налога из страховых взносов...
    Для ИП с работниками вычитайте до 50% налога (из полей 130-133)
    и Для ИП без сотрудников вычитайте до 100% налога
    В любом случае, указываемая (в 140-143) сумма не должна превысить ни стр.взносы, ни налог..."
    По этому (в плане стр.взносов за работников), а также по полю 102 не совсем понятно, можно ли ИП с работниками, занятыми в месте при патенте, указать статус "2"?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Спасибо, что поделились мнением, возьмём немного времени.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому +1

      Возвращаемся с ответом. В вашей ситуации не надо указывать сотрудников и ставить "2" в графе 102. "1" ставится, чтобы взносы только на 50% могли уменьшать УСН при наличии сотрудников. А если на УСН сотрудников нет, то ставить "2" в графе 102.

    • @karambol8917
      @karambol8917 Рік тому

      @@allo_spravochnaya Первое предложение же противоречиво-неверное т.к. указание сотрудников как раз=1? Может, не понял.
      При УСН сотрудников и нет..Они при патенте.
      Тем более, что вычет стр.взносов я хочу сделать из суммы цены патента, а не УСН(это же не принципиально - если вычтутся все 50%(патент>взносов), то и ок?) Других обязательных пропорций вроде нет

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Karambol возьмём ещё немного времени, чтобы уточнить информацию и вернёмся к вам.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому +1

      Karambol уточнили, спасибо за время 🙂 По общему правилу взносы нужно распределять между УСН и патентом пропорционально полученным доходам по каждому из спецрежимов.
      Если сотрудники работают только на патенте, то уменьшить стоимость патента можно не более, чем на 50%.

  • @НатальяШерина-я4ф
    @НатальяШерина-я4ф 10 місяців тому

    Добрый день! Почему я скачиваю 3 НДФЛ а открыть его не могу?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      Возможно, у вас нет подходящей программы для открытия pdf-файлов.

  • @МихаилПотапов-я7я6п
    @МихаилПотапов-я7я6п 7 місяців тому

    Добрый день . Подскажите пожалуйста я сейчас оплачу взносы свыше дохода в 300 тыс за 2023 г, я могу на них уменьшить авансовый платеж 2024 года ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  7 місяців тому

      Добрый день! Да, этими взносами налог за 2024 год уменьшить получится 👌

  • @n.n__i
    @n.n__i Рік тому

    а если не было дохода, но страховые заплачены на 3 квартл. куда-то надо писать?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Уточним и вернёмся с ответом 👌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Если вообще не было дохода за год, значит не было и начисленного налога УСН, который можно уменьшить на взносы. Поэтому при отсутствии начисленного налога УСН строки со взносами 140-143, которые уменьшают этот налог, не заполняются. Так как сумма взносов, уменьшающих налог, не может быть больше самого начисленного налога. Если налог 0, то и взносы, которые уменьшают этот налог тоже 0 ☝

  • @lenta_na_lente
    @lenta_na_lente Рік тому +1

    Добрый день! Подскажите как правильно заполнить декларацию усн 6% при условии, что страховые взносы я заплатила в последнем квартале 37552 рублей.
    Доход за первый квартал 0
    За второй 557 488,86
    За третий 3 665
    За четвертый 32 237
    Получается, что во втором разделе строка 133 равна 35603, а 143 равна 37552 . Но как я поняла она не должна быть больше. Как быть?
    И при заполнении 1 раздела строки 020 = 0, 040 = 33449, 070 = 220, а вот что писать в 100 не понятно. Или в данном случае надо заполнять 110 с минусовым числом, и какое оно получится, и что вообще обозначает?
    Заранее спасибо, буду рада любой помощи!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому +1

      Добрый день! Возьмём время, вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Спасибо, что дали время. В строках 130-133 указывается сумма исчисленного налога нарастающим итогом.
      130 - 0
      131 - 557 489 * 6% = 33 449
      132 - (557 489 + 3 665) * 6% = 33 669
      133 - (557 489 + 3 665 + 32 237) * 6% = 35 603
      Значения строк 140-143 должны быть меньше либо равны строкам 130-133 соответственно. Если заплатили взносы только в 4 квартале, тогда значения должны выглядеть вот так:
      140 - 0
      141 - 0
      142 - 0
      143 - 35 603
      Раздел 1.1 тогда заполняем таким образом:
      020 = 130 - 140 = 0
      040 = 131 - 141 - 020 = 33 449
      070 = 132 - 142 - 020 - 040 = 220
      Строку 100 нужно оставить пустой, так как нет налога за год к оплате, есть только налог к уменьшению, поэтому в строке 110 нужно указать 33 669 рублей.

    • @lenta_na_lente
      @lenta_na_lente Рік тому

      @@allo_spravochnaya, вы лучшие, всю голову сломала! Спасибо большое! Не зря являюсь клиентом вашего банка)
      А в строке 110 писать с минусом? И что значит налог к уменьшению, его можно как-то вычесть?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Lenta_na_lente Рады помочь 😌 Сумма указывается без минуса. Налог к уменьшению - эта строка просто даст понять налоговой, что по итогу года по декларации получился 0 и нет налога к доплате. Если платили в течение года авансовые платежи (как раз вот это сумму 33 669 рублей), то налоговая у себя в программе сминусует из авансовых платежей взносы и получится переплата на эту сумму.

    • @ИльясЗакиров-й7в
      @ИльясЗакиров-й7в Рік тому

      @@allo_spravochnaya Добрый день, а если у меня такая же ситуация, получается переплата(110 строка), но авансовые платежи я не платил. Нужно ли мне сейчас заплатить этот авансовый платёж и пенни(если они есть) сейчас? А также, если я просрочил сдачу декларации, нужно ли дожидаться пока придёт уведомление о штрафе или можно сразу заплатить? Прошу прощения если вопрос глупый, но заранее благодарю вас за ответ!

  • @ЕленаДубовик-ы3ш
    @ЕленаДубовик-ы3ш 9 місяців тому

    Здравствуй, подскажите пожалуйста, открыла ИП в январе 2024г, доход за первый квартал 28тыс, какие декларации сейчас нужно подать за первый каартал?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Здравствуйте! Если у вас ИП на УСН "Доходы", то декларацию нужно будет сдавать уже в 2025 году по итогам всего текущего года.

  • @RustamLesnik
    @RustamLesnik 8 місяців тому

    А можно ли отправить Декларацию по ИП УСН через обычную Почту России заказным письмом?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 місяців тому

      Здравствуйте! Да, вы можете отправить декларацию через Почту России заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения в одном экземпляре. Опись с отметкой почты сохраните, так как она будет подтверждением о сдаче.
      Также подпишите декларацию на титульном листе внизу страницы в поле «Подпись». И на второй странице заполните поля «Подпись» и «Дата».

  • @ИльяЯценко-к4к
    @ИльяЯценко-к4к 11 місяців тому

    А почему сбербанк составил мне декларацию с одинаковыми данными в строках 130 - 133 и 140-143

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      Можем предположить, это связано с тем, что суммы в строках 140 - 143 декларации по УСН «Доходы» должны быть меньше или равны суммам в строках 130 - 133. Вычет не может быть больше суммы самого налога. За более подробными разъяснениями всё же порекомендуем обратиться в СберБанк.

    • @ИльяЯценко-к4к
      @ИльяЯценко-к4к 11 місяців тому

      @@allo_spravochnaya они мне три года подряд такие декларации составляли, а в налоговой успешно принимали. У меня вот поэтому и возник вопрос после просмотра вашего видео.

    • @ИльяЯценко-к4к
      @ИльяЯценко-к4к 11 місяців тому

      @@allo_spravochnaya сейчас с помощью Эльбы сгенерировал декларацию. В ней тоже самое.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      @user-tg9np3pq7h в предыдущем сообщении предположили, с чем это может быть связано. Если в указанных полях одинаковые показатели, это вовсе не значит, что с декларацией что-то не так, она вполне может быть принята налоговой. Всё зависит от расчётов, сумм дохода поквартально.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      @user-tg9np3pq7h как писали ранее, цифры в полях 130 - 133 и 140 - 143 могут быть одинаковыми, если сумма налога была меньше взносов, в этом нет ошибки. Со своей стороны можем лишь предположить, почему показатели в этих полях в вашей декларации идентичны.
      Более подробные комментарии можно получить в сервисе, где ведёте бухгалтерию, ведь цифры в отчёте напрямую зависят от того, какие вы получали доходы, какие были насчитаны суммы к уплате налога.

  • @MartinRussia
    @MartinRussia 10 місяців тому

    Добрый день,подскажите а если в строках суммы 130,131,132 и 133 меньше чем в строках 140,141,142 и 143 и получаются отрицательные значения ,их надо вписывать в графы 040,050 и т д при ликвидации ИП ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      Добрый день! Возьмём немного времени и вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      Спасибо, что подождали.
      В строках 140-143 значения не могут быть меньше, чем в строках 130-133. Сумма взносов, которая уменьшает налог, не должна быть больше самой суммы налога.
      Если взносов больше, то в строках 140-143 надо указать суммы взносов меньше либо равным налогу в строках 130-133 🙌

    • @MartinRussia
      @MartinRussia 10 місяців тому

      Все равно не понятно😢в строке 110 сумма 47000 ,вычесляем 6% получаеться в строку 130 вписываем 2820,а страховой взнос за первый квартал 11460 получаеться из 2820 надо вычесть 11460,правельно?

    • @MartinRussia
      @MartinRussia 10 місяців тому

      И еще вопрос нужно писать вплоть до копеек суммы?через дефис?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      @MartinRussia
      На вашем примере отрицательную сумму, которая получается после вычета значений из строк, следует вписать в поле 050, строка "Сумма авансового платежа к уменьшению", рассказываем об этом в видео 🙂 В поле 040 вписывается только положительная сумма. Копейки вписывать не нужно, следует округлять цифры.

  • @galina1952df
    @galina1952df 11 місяців тому

    Если в ст. 140,141,142,143 проставить 0- будет вычет?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      В строке 140-143 указывается сумма взносов, которая уменьшает начисленный налог по УСН. Если в этих строчках поставить 0, то налог УСН не уменьшится на сумму взносов. То есть вычета на взносы не будет ☝

    • @galina1952df
      @galina1952df 11 місяців тому

      @@allo_spravochnaya но тогда в ст. 020,040,070,080,100 - появляются 0, а стр. 110 остаётся не заполненная. Кажется всё понятно, понятно, а потом камень предтолкновения. Может быть потому что, в ст. 140,141,142,143 я проставляю сумму исчисленного налога, а не реально уплаченных денег.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      @galina1952df Галина, скажите, пожалуйста, у вас УСН Доходы или УСН Доходы-Расходы?
      Могли бы подробнее описать ваши доходы и ситуацию по взносам?

    • @galina1952df
      @galina1952df 11 місяців тому

      @@allo_spravochnaya У меня УСН - "ДОХОДЫ". Без работников. Заполняю 2.1.1 (1)
      ст 110- 41 337,
      ст 111- 106338
      ст 112 - 167061
      ст 113 - 245817 - это нарастающей.
      ст - 120-123, налоговая ставка 3%.
      Раздел 2.1.1 (2), заполняю ст. 140,141,142,143 и тут у меня начинаются проблемы. Я заполняю в "Налогоплательщик ЮЛ". ст. 140 - = 130, потому что подавала уведомление на бумажном носителе.
      141-= 131, подавала уведомления в электронной форме.
      142 - ничего не подавала, потому что висела в личный кабинет переплата 8000 и 3186 отложенный платёж. Вот и все, дальше не знаю что заполнять

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      @galina1952df благодарим за уточнение, вернёмся с ответом.

  • @петргубарев
    @петргубарев 5 місяців тому

    всем привет ! скачал файл .pdf не пойму как вносить в него данные .. подскажите пожалуйста )

    • @Всемисилами-г7ю
      @Всемисилами-г7ю 5 місяців тому

      Добрый день, файл вы можете перевести в Word или Excel внести данные 🙌

    • @петргубарев
      @петргубарев 5 місяців тому

      @@Всемисилами-г7ю благодарю за ответ ! перевел в ворд и не получается вводить данные в поля .. пытаясь выбрать ячейку выделяется весь участок и данные не вводятся .. мой уровень пользования подобными программами близок к нулю ) можете посоветовать обучающее видео по этой теме ?)

    • @Всемисилами-г7ю
      @Всемисилами-г7ю 5 місяців тому

      @петргубарев В нашей библиотеке нет такого материала 🤔 Возможно, вам смогут подсказать знакомые, которые часто работают с такими программами 🙏

    • @петргубарев
      @петргубарев 5 місяців тому

      @@Всемисилами-г7ю благодарю за ответ)

  • @АлександрБолонев-ь6м
    @АлександрБолонев-ь6м 4 місяці тому +1

    Здравствуйте! Хотелось бы увидеть, как заполнить декларацию при закрытии ИП. Например, 3 квартала проработал и в конце 3го квартала закрытие ИП. Что писать в 143 строке в таком случае.

    • @Всемисилами-г7ю
      @Всемисилами-г7ю 4 місяці тому +1

      Здравствуйте! Возьмём время, чтобы проверить детали, и вернёмся с ответом 🙂

  • @user-oz6bn6xw7d
    @user-oz6bn6xw7d Рік тому +1

    Скажите пожалуйста! а если я за весь 2022г ни копейки не платил авансовых платежей так как законно их обнулял за счёт оплаты во время страховых взносов то нужно ли при заполнении декл
    арации указывать налог который надо было бы оплатить??? напишите пожалуйста подробнее

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Узнаем подробности и вернёмся с комментариями.

    • @user-oz6bn6xw7d
      @user-oz6bn6xw7d Рік тому

      @@allo_spravochnaya Да!да да я Вас прошу пожалуйста не затягивайте с ответом и напишите подробнее

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому +2

      Спасибо за терпение. В таком случае авансовые платежи отражать в декларации не нужно. Расскажем на примере, как это сделать.
      Допустим, у вас ежеквартально был доход по 100 000 рублей. За год получили 400 000 рублей.
      В строке 110 укажем - 100 000,
      строке 111 - 200 000,
      строке 112 - 300 000,
      строке 113 - 400 000.
      В строке 120-123 (ставка налога) укажем 6%.
      Далее в строках 130-133 отразим начисленный налог накопленным итогом.
      Строка 130 - 6000,
      строка 131 - 12000,
      строка 132 - 18000,
      строка 133 - 24000.
      И ежеквартально ещё уплачивали страховые взносы в сумме равной УСН, чтобы уменьшить авансовые платежи до нуля. А в конце года оплатили все положенные за 2022 год фиксированные взносы 43211 рублей.
      В 1 квартале оплатили 6000 рублей,
      во 2 - тоже 6000 рублей,
      в 3 квартале - 6000 рублей,
      а в 4 доплатили остаток 25211 рублей.
      В декларации строки по уплаченным взносам 140-143 будут заполнены накопленным итогом следующим образом:
      строка 140 - 6000,
      строка 141 - 12000,
      строка 142 - 18000,
      строка 143 - 24000.
      Хоть по итогу года уплачено 43211 рублей, но в декларации мы можем указать сумму взносов, которая не превышает начисленный налог УСН.
      И тогда в разделе 1.1, где указываются начисленные авансовые платежи за каждый квартал, которые надо было уплатить, мы в строках 020, 040, 070 и 100 отразим нули.

    • @user-oz6bn6xw7d
      @user-oz6bn6xw7d Рік тому +1

      @@allo_spravochnaya огроменнейшее спасибо Вам за ваш труд и отзывчивость.
      ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ
      что самое главное

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому +1

      О О спасибо, рады помогать вам 😌

  • @ЗалинаБаскаева-ф2о

    Здравствуйте, а как быть если налог 2500, но с учетом уплаты страховых взносов - 0, это надо отмечать в декларации или просто прописать сумму налога и отправить? Благодарю

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Здравствуйте! Уточним и вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Спасибо, что дали время. В строках, где заполняются авансовые платежи к уплате (это 1.1 Раздел) 020,040,070 или 100, в зависимости от того, в каком квартале налог уменьшен до нуля на взносы, будет отражен 0.

    • @ЗалинаБаскаева-ф2о
      @ЗалинаБаскаева-ф2о Рік тому

      @@allo_spravochnaya Благодарю))

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Залина Баскаева рады подсказать.

  • @user-Pro-dom
    @user-Pro-dom Рік тому

    Почему-то мои ответы не отражаются на экране. В продолжение разговора... В 2023 году не платила 1%. Уплачены только дважды страховые взносы: в сумме 22921 р.
    В итоге, к уплате налога за 2023 год рассчитала сумму:
    39806 (6%) - 22921 (уплаченный взнос за 1 и 2 кв.) = 16885
    16885 - 3634 (1%) = к уплате 13251 р.
    Правильно ли я рассчитала сумму платежа? Спасибо.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому +1

      Видим все ваши сообщения 😌
      Возьмём ещё немного времени, чтобы проверить расчёты. Обязательно вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому +1

      Уточнили информацию. Если вы не оплачивали взносы 1% в ПФР в 2023 году, тогда на них нельзя уменьшить налог за 2023 год
      Вы можете использовать их для уменьшения налога уже в 2024 году.
      С учётом того, что обсудили ранее, расчёты будут такими:
      Взносы:
      140 - 3388
      141 - 10537
      142 - 22921
      143 - 22921
      Авансовые платежи:
      020 - 0
      040 - 0
      070 - 3897
      100 - 12988
      А всего к оплате за 2023 год будет 16 885 рублей.

    • @user-Pro-dom
      @user-Pro-dom Рік тому

      @@allo_spravochnaya Премного благодарна. Но есть информация: "В 2023 году сумма налога (авансового платежа по налогу) по УСН может быть уменьшена в том числе на сумму подлежащих уплате страховых взносов в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб., за 2023 год (срок уплаты - 01.07.2024). Фактическая уплата на дату такого уменьшения не требуется". --- Т.е. если в 2023 году уменьшаем, то в 2024 году уже не используем эту сумму.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому +1

      @user-Pro-dom Если хотите уменьшить на уже оплаченные взносы, тогда можете сделать это, без учёта взноса 1% в ПФР.
      Уменьшить можно на оплаченные фиксированные взносы за 2023 год. Это будет самым выгодным из решений, потому что таким образом вы целиком покроете налог.
      А неоплаченные взносы 1% в ПФР за 2023 год можно использовать уже для уменьшения налога за 2024 год.

    • @user-Pro-dom
      @user-Pro-dom Рік тому

      @@allo_spravochnaya Спасибо за помощь! Процветания и успехов Вам!!!

  • @MonsteraHome
    @MonsteraHome Рік тому

    Как проверить подавалась ли декларация или нет?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому +1

      Если отправляли через интернет-банк Точки, это можно проверить в разделе "Бухгалтерия", в личном кабинете.
      В другом случае, можно обратиться в налоговую лично, или позвонить по общему номеру - 8-800-222-22-22 🤝

  • @Фирая-й7ъ
    @Фирая-й7ъ 9 місяців тому

    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, по месту регистрации и где открыто ип у меня 1% налог, а работаю в городе где 6% , и в лк тоже усн 6% , как мне понять? 1 процент использовать или 6% ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Здравствуйте. Налог рассчитывается по ставке региона, где ведётся деятельность, а не по региону регистрации. В любом случае, не лишним будет связаться с налоговой напрямую и проконсультироваться по поводу льготной ставки.

  • @_silkheart_
    @_silkheart_ 9 місяців тому

    Добрый день, подскажите где в декларации за 2023 год указывать налог свыше 300 тыс рублей, я его еще не оплатила, но на горячей линии фнс мне ответили, что в этом году можно уменьшить налог за 2023 год на эту сумму не дожидаясь оплаты

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Добрый день!
      Если уменьшаете налог взносами за доход выше 300 000 рублей в год, информация о них указывается в строках 140-143 в сумме с другими взносами. Рассказываем об их заполнении начиная с 7:08

    • @_silkheart_
      @_silkheart_ 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya вот пытаюсь разобраться, звонила в налоговую го ещё больше запуталась!
      Если я хочу уменьшить итоговый годовой налог на сумму страх взносов 1%( у меня допустим 20000), но ещё их не платила, плюс уменьшить на сумму уплаченных фикс страховых взносов 47500, то в строке 143 я указываю сумму 47500+20000, верно?

    • @_silkheart_
      @_silkheart_ 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya и также, если я уменьшала аванс платёж за полугодие и за 9 мес суммами 10000 и 11000, то их мне нужно указать в строках 141 и 142 соответственно?

    • @_silkheart_
      @_silkheart_ 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya куда то делась первая часть)
      Если я хочу уменьшить годовой налог УСН на сумму уплаченных страховых взносов 47500, и на сумму страх взносов 1% котрые еще не оплатила ( допустим 20 тыс) , то в строке 143 я указаваю сумму 47500+20000 ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      @_silkheart_ всё верно, с 2023 года поменялся порядок уменьшения УСН на страховые взносы. Теперь УСН можно уменьшать не только на оплаченные, но и на подлежащие к уплате взносы. Поэтому сейчас факт уплаты взносов не влияет на заполнение декларации и можете указать сумму как оплаченных, так и пока только начисленных взносов.

  • @виквик-о1й
    @виквик-о1й 10 місяців тому

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я открыла ИП в сентябре 2023. Что мне писать за 1 и 2 квартал?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      Здравствуйте! Возьмём время и вернёмся к вам с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому +1

      Добрый день! Возвращаемся с ответом. Спасибо, что дали время.
      Если открыли ИП в сентябре 2023 года, то за 1 и 2 кварталы ничего не указываете, в печатной версии оставляете прочерки.
      Если имели в виду заполнение декларации за 2023 год.

    • @виквик-о1й
      @виквик-о1й 10 місяців тому

      Большое спасибо

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      @user-lh2sn2vm4t Рады помочь!

  • @Александр-ъ8ф8г
    @Александр-ъ8ф8г Місяць тому

    Добрый день! Подскажите могу ли я сдать декларацию без уведомлений? Открыл ип в этом году в середине 2 квартала и забыл подавать уведомления. А сейчас открываю а у меня там нет кварталов, а там месяца стоят... помогите пожалуйста 🙏🙏

    • @Всемисилами-г7ю
      @Всемисилами-г7ю Місяць тому

      Александр, добрый день. Проверим и вернёмся с ответом 👌

    • @Всемисилами-г7ю
      @Всемисилами-г7ю Місяць тому

      Александр, уведомления по ЕНП подаются раз в квартал только в том случае, если был налог УСН к оплате, если он был полностью уменьшен, то уведомление подавать не нужно.
      Если всё таки был налог УСН, то сейчас можно подать уведомления за 2-3 кварталы. Налоговая по ним проведёт начисления и спишет сумму с счёта ЕНС.
      За 4 квартал подавать уведомление не надо - подаётся декларация по УСН 🙌

    • @Александр-ъ8ф8г
      @Александр-ъ8ф8г Місяць тому

      @@Всемисилами-г7ю тогда такой еще вопросик, если я уведомления не подам, а отражу это все в декларации, то ничего страшного? А со следующего года буду подавать в срок уведомления

    • @Всемисилами-г7ю
      @Всемисилами-г7ю Місяць тому

      @Александр-ъ8ф8г лучше всё же подать уведомления. Работать без них можно было в 2023 году, он был переходным. Сейчас это уже не так.

    • @Александр-ъ8ф8г
      @Александр-ъ8ф8г Місяць тому

      @@Всемисилами-г7ю понял, спасибо большое🙏 буду искать, просто захожу, а у меня нет вообще таких слов за 1 квартал и тд у меня там месяца и платежи 🙈

  • @lanasvetlana5188
    @lanasvetlana5188 9 місяців тому

    Как же Вы всё доходчиво объяснили. Спасибо Вам большое. НО как же я ждала заполнение торгового сбора и 1%😭😭😭. Пожалуйста, подскажите где можно посмотреть🙏🙏. ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ💗

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Взнос в ПФР300, в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей в год следует указывать в общей сумме взносов, принятых к уменьшению налога.
      Взносы впишите в строки 140−143, если платили их в отчётных периодах, также нарастающим итогом за 3, 6, 9 месяцев и год. Добавим, что сумма страховых взносов в этих строках не может быть больше суммы аванса или налога к уплате за тот же период для ИП без работников, и больше 50% от этой суммы для ИП с работниками. Иначе аванс или налог получится отрицательным, а это недопустимо в декларации.
      О торговом сборе не рассказали, так как наш сервис не работает с этим видом уменьшения. Информацию о том, как заполнить эту часть, можно найти в открытых источниках в интернете 🙂

  • @АлсуСафина-ъ7ъ
    @АлсуСафина-ъ7ъ 6 місяців тому

    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, если 2023 году в 1 квартале в январе ИП получил 7 000 000, а в остальные месяцы ничего не получал, то с 110 по113 писать ту же сумму? или поставить 0? Спасибо

    • @Всемисилами-г7ю
      @Всемисилами-г7ю 6 місяців тому

      Добрый день! Возьмём время, чтобы проверить детали и вернёмся к вам 🙌

    • @Всемисилами-г7ю
      @Всемисилами-г7ю 6 місяців тому

      @user-ld1dj7fg9z Возвращаемся к вам. Всё верно, в таком случае у вас будет указана одинаковая сумма дохода за 1 квартал, за полугодие, 9 месяцев и год (доходы считаются нарастающим итогом за год).

    • @АлсуСафина-ъ7ъ
      @АлсуСафина-ъ7ъ 6 місяців тому

      @@Всемисилами-г7ю спасибо большое🌷

  • @Elena-perm2023
    @Elena-perm2023 9 місяців тому

    Здравствуйте!Подскажите ,пожалуйста ,если патент взят с 01.06-31.12 нужно ли его указывать в стр.101.И если платили в течении года авансовые платежи (но они расходятся с посчитанными)что тогда писать в строке 100?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Здравствуйте!
      Возьмём время, чтобы проверить информацию. Обязательно вернёмся с ответом.

    • @Elena-perm2023
      @Elena-perm2023 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya спасибо огромное ,очень буду ждать

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Смотрите, Елена:
      строка 101 заполняется только в том случае, если произошло превышение дохода по Патенту +УСН (более 60 млн.рублей).
      Тогда предприниматель "слетает" с Патента, и может использовать уплаченную сумму за патент в счет УСН.
      То есть только в этом случае заполняется строка 101.
      В других случаях, если просто был Патент и доходы по УСН, эту строку заполнять не надо.

    • @Elena-perm2023
      @Elena-perm2023 9 місяців тому

      @@allo_spravochnaya спасибо огромное .А можно ещё вопрос :если в патенте указано 2 человека ,а на самом деле есть только договор с самозанятым .Это повлечёт за собой штраф ?Буду очень благодарна за ответ

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      @Elena-perm2023 возьмём время и вернёмся с ответом.

  • @anatolyklementev5975
    @anatolyklementev5975 7 місяців тому

    а если я страховые платил одномоментно в начале 2023 года в пунктах 140-143 мне как это написать? и у меня получается что страховых я заплатил больше чем налог за год

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  7 місяців тому

      Здравствуйте! Возьмём время, чтобы подготовить вам ответ.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  7 місяців тому

      Спасибо, что дали время разобраться.
      В строки 140−143 нужно вписать сумму начисленных страховых взносов за себя и сотрудников также нарастающим итогом за 3, 6, 9 месяцев и год. То есть, факт когда вы оплатили взносы неважен.
      Если вы ИП, работаете один и заплатили страховых взносов больше, перепишите суммы из строк 130-133. В этом случае налог снизится до нуля.

  • @РекламистРО
    @РекламистРО Рік тому

    Почему сначала заполняем раздел 1.1 на 9 минуте 4 сек, а потом на 10 минуте 40 сек уже раздел 1.2?

    • @РекламистРО
      @РекламистРО Рік тому

      Копейки указывать нужно в налогах?
      И что указывать в разделе 020 раздела 1.1 (или 1.2 верный раздел) если сумма минусовая при вычислениях?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Рекламист РО Возьмём время, чтобы подготовить ответ.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Рекламист РО Спасибо, что дали время, всё проверили, по последовательности заполнения ошибок нет: сначала мы считаем налоги в последнем разделе, а затем вписываем цифры в первый.
      В строке 020 раздела не может быть минусовой суммы. Так как эта строка образуется при вычитании суммы начисленного налога (строка 130) - сумма уплаченных страховых взносов (строка 140). В строке 140 не может быть сумма больше, чем в строке 130: даже если фактически оплатили большую сумму, нужно указывать сумму взносов, равную сумме начисленного налога в строке 130.

  • @Василёк-м9ъ
    @Василёк-м9ъ Рік тому

    и из чего сложилась сумма налога 4198?? не дорассказали.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Это сумма, которая вышла к доплате налога за год, то есть налог, который остался за вычетом авансовых платежей, рассчитаных в течение года. Можно сверится со статьёй allo.tochka.com/zapolnenie-deklaracii - там тоже рассказали, как заполнить раздел 1.1 декларации.
      Принцип заполнения строк авансовых платежей один: нужно указать разницу между рассчитанным налогом за период и всеми вычетами, на которые его можно уменьшить. Возьмите свой доход за период, умножьте на процент налога и получите сумму налога к уплате. Затем вычтите страховые взносы, прошлые авансы и торговый сбор, если платите его.

  • @onlypml3963
    @onlypml3963 10 місяців тому

    Справочная, привет!
    Подскажите и мне, пожалуйста!
    ИП окрыто в июле 2023 г, официальный первый доход был только в декабре всего лишь 3439₽.
    Получается в декларации за 2023г в строках 110,111,112 я ставлю 0, в 113 3439.
    Отсюда 130,131,132 ничего, а в 133 при 6% ставке 206.
    206₽ это весь налог с дохода за 2023г.
    Строки 140,141,142 прописываю ноли, т к авансово в течение года я ничего не платила. А вот в декабре заплатила страховой взнос 22551₽. Его в 143 строке отображать не нужно, верно? Там я могу поставить либо ноль либо 206₽, так?
    Вопрос, как мне тогда отобразить уплату страхового взноса. Никак?) главное, чтобы был уплачен?
    Т. е зв 2023 г я должна государству страховой взнос плюс 206₽ с дохода, верно?
    Заранее благодарю за ответ!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      Добрый день. Всё проверим и напишем 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      В строке 143 нужно поставить 206 рублей.
      Уплаченные страховые взносы в декларации не отражаются. Налог УСН 206 рублей платить не нужно 🙌 Он уменьшается на страховые взносы.
      Необходимо оплатить только взносы 22551 рублей.

    • @onlypml3963
      @onlypml3963 10 місяців тому

      ​@@allo_spravochnaya ребята, спасибо🙏

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      @onlypml3963 Рады помогать ☺

  • @Yohoho_video
    @Yohoho_video 10 місяців тому

    Здравствуйте, подскажите, возможно ли такое, чтоб в строках 020, 040, 070, 100 все было по нулям? Если в 1, 2 кварталах доход был нулевым, ИП открывалось в марте, далее в третьем квартале доход 49 000 и все, больше доходная было, а налог оплачивался в третьем квартале 15744, в 4 оставшаяся сумма 19101. Заранее благодарю за ответ

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      Здравствуйте!
      В этих строках указывается сумма авансового платежа, а именно налог за вычетом всех уменьшений. Например, на взносы.
      То есть если налога к оплате не было или он был полностью уменьшен взносами - верно, ставим 0.

    • @Yohoho_video
      @Yohoho_video 10 місяців тому

      @@allo_spravochnayaа в строке 142 нужно писать ту сумму которую я внесла первый раз 15774?
      А в 143 строке общий налог уплаченный 34 875?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      @Yohoho_video проверим и напишем 👌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      @Yohoho_video скажите, что вы имели в виду под уплаченным налогом: 19101 + 15744 = 34845?
      Возможно, взносы, а не налог на УСН?
      Если так, то в строке 140-143 можно указать сумму взносов, которая будет уменьшать налог УСН, но не более налога УСН.
      В 3 квартале получился налог УСН 49 000*6% = 2 940 рублей.
      Значит в строке 142 пишем 2 940, в строке 143 тоже указываем эту сумму, потому что взносы отражаются накопленным итогом.
      Налог полностью уменьшен на взносы, и в разделе 1.1 в строках 020,040,070 и 100 будут нули.

  • @nazarova_kyts
    @nazarova_kyts 10 місяців тому

    Здравствуйте!)
    Подскажите, если в разделе 2.1.1 в строках 140,141,142,143 я переписала сумму из строк 130,131,132,133, то в разделе 1.1 в строках 020,040,070,100 получается 0. Как его отразить? Поставить ноль? Или вообще не заполнять строки?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      Здравствуйте! Возьмём немного времени и вернёмся с ответом 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  10 місяців тому

      Спасибо, что дали время. В строках 020, 040, 070, 100 ставим 0. Строку 110 не заполняем, если на компьютере. На бумаге ставим прочерк. Возможно будет полезна статья → allo.tochka.com/zapolnenie-deklaracii 💜

  • @МихаилПотапов-я7я6п
    @МихаилПотапов-я7я6п 9 місяців тому

    В июле 2023г я заплатил 1% взносов за доход свыше 300000р 2022года ,нужно ли их отражать в декларации ? Если фактически на них налог я уменьшить не смогу , так как авансовые платежи за 2023 г.все уплачены

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Возьмём время, чтобы подготовить ответ и вернёмся к вам.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 місяців тому

      Взносы ПФР 300 за 2022 уменьшают налог 2023, их нужно учитывать в декларации. Уплаченные авансы за 2023 в рамках прошлого года образовывают переплату на ЕНС.
      Возможно будет полезна статья allo.tochka.com/umenshenie-naloga-new-rules
      А также онлайн-бухгалтерия Точки😊

  • @ДанараАлимкулова-я6ш

    Здравствуйте! Как вписать страховые взносы в декларацю, если не платила вообще. А только ЕНП оплатила.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Добрый день! Подскажите, страховые взносы ещё не оплачивали совсем или оплатили на ЕНС (Единый налоговый счет)? Постараемся вас сориентировать.

    • @ДанараАлимкулова-я6ш
      @ДанараАлимкулова-я6ш Рік тому

      @@allo_spravochnaya я в ип только недавно, поэтому ещё не разобралась. В ЕНС входят страховые взносы? Или страховые взносы отдельно нужно выплачивать? Страховые взносы совсем не выплачивала. А только общую задолженность оплатила. Что делать в декларации? Как вписать?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  Рік тому

      Данара Алимкулова Страховые взносы нужно также оплачивать отдельно, их фиксированная часть в этом году составляет 45 842 рубля в год.
      Взносы также платят по реквизитам единого налогового счёта. В этом году их можно оплачивать, как с уведомлениями, так и без. Перед тем как вписать оплату страховых взносов в декларацию, их нужно оплатить.
      Верно понимаем, что сейчас сдаёте декларацию за 2022 год?

    • @ДанараАлимкулова-я6ш
      @ДанараАлимкулова-я6ш Рік тому

      @@allo_spravochnaya да, всё верно. Допустим вот я оплачу эту сумму, потом мне её куда вписывать в строки 140-143?

    • @ДанараАлимкулова-я6ш
      @ДанараАлимкулова-я6ш Рік тому

      @@allo_spravochnaya а если в личном кабинете нет задолженности? Мне надо оплачивать страховые взносы?

  • @natalyanaschuk1562
    @natalyanaschuk1562 11 місяців тому

    Подскажите, пожалуйста!!!
    УСН 3 % доходы
    В декларации страховой за год -7200
    Налог-4099
    Как быть? Как правильно заполнить декларацию?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      Добрый день!
      С какими полями возникли сложности?

    • @natalyanaschuk1562
      @natalyanaschuk1562 11 місяців тому

      @@allo_spravochnaya при заполнении декларации программа налогоплательщик юридических лиц в конце выдает ошибку из-за того,что страховые взносы в 2023 году вышли 7200
      А налог вышел 4099

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      @natalyanaschuk1562 ИП зарегистрировано не с начала года?

    • @natalyanaschuk1562
      @natalyanaschuk1562 11 місяців тому

      @@allo_spravochnaya с июля

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  11 місяців тому

      @natalyanaschuk1562 На сайте www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/ вы можете рассчитать сумму страховых взносов, которые необходимо заплатить за 2023 год. Здесь нужно указать период, начиная с даты регистрации ИП по 31.12.2023.