TRIBUTANDO COM A JOY
TRIBUTANDO COM A JOY
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#26 Fornecedor não destacou ICMS-ST e agora?
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#25 Devo calcular o DIFAL pelo total da nota ou por produto?
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Entenda como será o período de transição da Reforma Tributária
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#24 Existe mais um tributo na Reforma Tributária além do IBS, CBS e IS?
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#23 Como será o período de transição da Reforma Tributária ?
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#22 Simples Nacional precisa entregar a DIRBI?
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КОМЕНТАРІ

  • @jaquelinepadilha3218
    @jaquelinepadilha3218 2 дні тому

    Boa noite Farmácias do Simples Nacional precisa enviar a DIRBI?

  • @cristiamferreira4708
    @cristiamferreira4708 3 дні тому

    Sensacional 🙌

  • @fabioribeiroreisnunes1017
    @fabioribeiroreisnunes1017 3 дні тому

    Isso é um absurdo, já pagamos impostos incidentes na nota fiscal e ainda temos que pagar mais impostos posteriormente????

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 дні тому

      É Fabio, quem disse que Simples era Simples infelizmente estava mentindo e digo mais, a Reforma Tributária está ai batendo na porta de uma forma que ficará ainda mais desafiados para os optantes do Simples.

    • @fabioribeiroreisnunes1017
      @fabioribeiroreisnunes1017 3 дні тому

      @@tributandocomajoy - Essa reforma só vai prejudicar ainda mais a nossa vida. Tudo vai ficar ainda mais caro!

  • @costaeleuteriocontabilidad2062

    Os benefícios já estão nos SPED's... Não dá pra entender 😢

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 дні тому

      Nem me fale... Seria cômico se não fosse trágico viu.

  • @leonardoveloso6228
    @leonardoveloso6228 3 дні тому

    Ola! Como ficam as empresas do terceiro setor como igrejas?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 дні тому

      Como falei no vídeo Leonardo, não é porque são imunes e isentas que terão que entregar, para estar na obrigatoriedade de entrega essa imune ou isente precisa ter algum benefício fiscal federal do Anexo Único, se não tiver nenhum, não precisará entregar.

  • @gabrielaferreira435
    @gabrielaferreira435 4 дні тому

    Moveis e suas partes, alíquota interna 12% em SP

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 4 дні тому

      Nestes casos quando a alíquota interna é igual a interestadual, não há o que se falar de diferença de alíquotas.

  •  5 днів тому

    De exemplos de Ncm que tem aliquota e nao tem

  • @patriciamilech4025
    @patriciamilech4025 5 днів тому

    Bom dia. Trabalho em um supermercado vendo carnes bovinas e ovinas e medicamentos. Estou com duvida pois no anexo unico fala sobre esses produtos so que ali fala sobre industria e eu me enquadro como comercio varejista. Devo declarar o Dirbi?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 дні тому

      Olá Patricia, na sua pergunta está a resposta, se você é comércio e não está escrito no anexo único, não tem que entregar.

  • @encantomasculino_
    @encantomasculino_ 5 днів тому

    Farmácia do simples nacional que tem produtos monofásicos é necessário enviar a Dirbi ?

  • @luanagomes2050
    @luanagomes2050 6 днів тому

    Toda NF precisamos inserir o CEST? E seu meu NCM tiver um CEST ele já se enquadra no ICMS ST?

  • @MariadoDesterrodaSilva
    @MariadoDesterrodaSilva 8 днів тому

    Ainda não ficou claro pra mim o valor a ser declarado na DIRBI, em relação as empresas optante pela CPRB. O valor a ser declarado seria a diferença entre os 20% da folha e o valor da desoneração?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 дні тому

      Oi Maria, exatamente, é a diferença entre o que deveria ser recolhido e o efetivamente recolhido. Exemplo: Sem a CPRB considerando 20% sobre a folha seria 10.000,00, mas com a CPRB a empresa pagou somente 3.000,00. Neste caso, o valor a declarar são 7.000,00, ou seja, a diferença do que deixou de ser recolhido por ter o benefício.

  • @AnaPaula-mx5vf
    @AnaPaula-mx5vf 9 днів тому

    Bom dia, uma empresa que tem benefícios fiscal de crédito presumido de icms e benefícios da sudene tem que enviar?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 дні тому

      Olá Ana Paula, como dito no vídeo, a DIRBI é para benefícios fiscais FEDERAIS, o ICMS é um tributo estadual, portanto não entra na obrigatoriedade.

  • @oultimorockeiroslayer3793
    @oultimorockeiroslayer3793 11 днів тому

    prof esse caso ai na planilha não é sp no lugar de mg? por que o iva ajustado é pq a aliquota interna de sp 18% é maior que a aliquota interestadual de 12% em mg, mas esta mg na aliq interna

  • @anacarlacarvalhoguedes4867
    @anacarlacarvalhoguedes4867 14 днів тому

    Explicação excelente, clara e muito direta. Adorei!

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 дні тому

      Obrigada pelo carinho Ana Carla, fico feliz em contribuir.

  • @thalia203203
    @thalia203203 15 днів тому

    Realmente não faz sentido nenhum

  • @vidanocampo8490
    @vidanocampo8490 16 днів тому

    Muitas pessoas fica confusa sobre essa questão de CPRB do jeito que é colocada, pois toda empresa do simples paga INSS patronal pela receita bruta, o mesmo que CPRB ( contribuição patronal sobre receita bruta) exceto a do anexo IV, aí fica o juiz pegando fogo: pois todo simples com exceção do anexo IV paga INSS pela receita bruta no DAS...deveria explicar melhor. Eu já entendi mas tem gente que vai ficar confuso, muito vago só usando essa sigla CPRB

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 15 днів тому

      Talvez você não tenha visto o vídeo anterior, ele tem 12 minutos explicando todo o contexto, lá falo sobre o que é essa CPRB. 😉 Esse quadro Socorro Joy são para vídeos curtos e objetivos, para vídeos maiores são postados diretos no canal ou para aulas completas são colocadas na nossa plataforma Joy Academy para alunos assinantes.

  • @biancaandrade7996
    @biancaandrade7996 17 днів тому

    Lucro real trimestral com recolhimento por estimativa mensal, pode declarar o que usufruiu mensal?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 15 днів тому

      Só existem dois períodos de apuração de IRPJ/CSLL, anual ou trimestral. O mensal é apenas estimativa, não é considerado como período oficial. Portanto, deve seguir a regrinha que ensino na aula completa disponível na Joy Academy que está no Art. 6º da IN 2198/2024, se for trimestral, entrega no último mês do trimestre, se for anual, entrega em dezembro.

  • @mairarezendepereirafroede6109
    @mairarezendepereirafroede6109 17 днів тому

    Parece simples mas está dando um nó. No caso de uma APAE que tem isenção da cota patronal e isenção de PIS s/folha, enquadra aí na questão da desoneração da folha de pagamento?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 17 днів тому

      Desoneração da FOPAG é a CPRB, se não for a CPRB aprovada apenas para 17 segmentos, não enquadra. Na In 2198/2024 na linha da desoneração tem a legislação que enquadra a CPRB, é somente pra essas empresas.

  • @chelinha311
    @chelinha311 18 днів тому

    Pelo que ela falou se entregar em dezembro sai sim

  • @lucasmiranda4461
    @lucasmiranda4461 19 днів тому

    Minha empresa compra e vende laranjas, eu tenho automaticamente a obrigação de declarar a dirbi?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 17 днів тому

      Se sua empresa tiver algum benefício federal que esteja lá no Anexo Unico da IN 2198/2024, sim, tem que entregar. Então você tem que abrir lá no anexo unico e olhar a lista.

  • @abelamado9343
    @abelamado9343 19 днів тому

    Parabéns pela informações. Sou PJ mas não tenho nenhum desses benefícios fiscais

  • @kaka3863
    @kaka3863 20 днів тому

    Minha duvida ocorre pela interpretação do "usufruir", assisti algumas lives, e as pessoas tem interpretado esse ponto de formas diferentes. Ex.: REIDI a PJ habilitada adquiri bens se serviço com a suspenção do PIS e COFINS. Mas quem deve declarar, a PJ habilitada ou PJ que vendeu com a suspenção (operação mercado interno)?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 20 днів тому

      Falei sobre isso na aula completa dentro da plataforma Kaka. A interpretação da norma diz que é quem usufrui do benefício, a pessoa que tem o benefício aprovado, então entendo que é o adquirente. Mas não faz sentido isso na minha cabeça, então temos que aguardar um posicionamento melhor da RFB.

    • @kaka3863
      @kaka3863 19 днів тому

      Pra mim, também não faz sentido. Uma vez que, quem não efetua o recolhimento de PIS e COFINS é quem fatura. Mas concordo com sua análise sobre o texto. Vamos aguardar.

  • @iedacristinamartins2762
    @iedacristinamartins2762 20 днів тому

    Perfeita explicação, seguidora fiel agora.

  • @arianetrindade8812
    @arianetrindade8812 23 дні тому

    Aqui no Sul, escritório onde trabalho, utilizamos o CFOP 5.102

  • @vidanocampo8490
    @vidanocampo8490 25 днів тому

    Vc falou tudo, parece que leu meus pensamentos sobre essas críticas a essa nova obrigatoriedade.

  • @LeticiaSilva-em2jv
    @LeticiaSilva-em2jv 27 днів тому

    Joy, você é maravilhosa! Seus vídoes são de muita qualidade no conteúdo e sua explicações são muito bem feitas parabéns e obrigada!

  • @fadinhaRezinha
    @fadinhaRezinha Місяць тому

    Aula esclarecedora 🎉 obrigada

  • @tandaribeiro1687
    @tandaribeiro1687 Місяць тому

    Vc é de mais ❤

  • @marianaazevedo3382
    @marianaazevedo3382 Місяць тому

    pode me enviar o Excel??? por favor

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy Місяць тому

      Olá Mariana, o Excel está disponível apenas para alunos assinantes da plataforma Joy Academy: www.tributandocomajoy.com.br/joyacademy

  • @paulodiniz6236
    @paulodiniz6236 Місяць тому

    Parabéns, show demais a sua explicação.

  • @alessandrasouza5850
    @alessandrasouza5850 Місяць тому

    Gente estou começando nessa área hoje ,não tenho experiência nenhuma na área por aonde posso comer a adquirir conhecimento para me sair bem no trabalho?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy Місяць тому

      Você pode começar através da Joy Academy, nossa plataforma viva de ensino, lá você consegue dominar o fiscal desde o comecinho. Aqui está o link: www.tributandocomajoy.com.br/joyacademy

  • @marianolinhares4137
    @marianolinhares4137 Місяць тому

    Bom dia , professora Joy . Gostei muito dos vídeos que comecei a assistir do seu canal . A senhora poderia gravar vídeos , mesmo que curtíssimos ( tipo : uma série de vídeos aulas curtas ), explicando cada campo (dos tributos) da nota fiscal de venda e dos tributos ( nota de prestação de serviços ) , relacionado a cada determinado tributo previsto na nota ? Minha pergunta se refere às explicações dos tipos : 1- informamos o valor desse tributo , no campo previsto para tal ou num outro campo da nota , quando de uma venda ou de prestação de serviço ou de devoluções , porque essa empresa é tributada de uma forma TAL , e se, informando de tal maneira ou deixando de informar no campo previsto , proporciona o creditamento ou não do destinatário ; 2- se , ao estar constando na NFe , isso é o que se chama "destaque" do tributo. 3- caso pudesse gravar cada vídeo curto , por tributo , previsto nas distintas Notas, seria muito interessante pra nós , sequiosos de aprendizados . Seus vídeos relacionados à área fiscal são excelentes. É só uma sugestão . Caso seja possível, seria de enorme importância , também. Paz e Bençãos .

  • @tiagoaleston9024
    @tiagoaleston9024 Місяць тому

    Mas tem o Difal nas aquisições de fora do estado pra revenda né?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy Місяць тому

      Se o comprador for contribuinte optante pelo SN tem sim.

  • @nazareramos8339
    @nazareramos8339 Місяць тому

    ouvindo você tudo parece bem mais fácil

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy Місяць тому

      Obrigada pelo carinho Nazaré, fico feliz em ajudar

  • @simoneconceicao9032
    @simoneconceicao9032 Місяць тому

    Parabéns pela aula, gostei muito, bem prático esse cálculo na planilha ❤

  • @melzaquesilvestrecaetano1673
    @melzaquesilvestrecaetano1673 Місяць тому

    🙌🏿🙌🏿🙌🏿🙌🏿

  • @lucioleal6340
    @lucioleal6340 2 місяці тому

    Muito boa aula, e olha que eu não entendo muito de Setor Fiscal porque minha área é Setor Pessoal, mas como as vezes preciso fazer a emissão de DAE eu preciso entender um pouco, gostei muito bom, vou me inscrever e aprender mais, obrigado Professora Joyce Rocha

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy Місяць тому

      Olá Lucio, que alegria ler isso, obrigada pelo carinho.

  • @jaquelinebastos5234
    @jaquelinebastos5234 2 місяці тому

    Tenho algumas empresas sem movimento em 2023 que não foram enviadas as EFD contribuições. Se eu enviar agorq a competência de dezembro informando os mês sem movimento de 2023, qual será a multa? Sindicatos e associações também tem que enviar EFD sem movimento?

  • @binhubonetti
    @binhubonetti 2 місяці тому

    silencio..... Então vamo la... puta susto kkk Ótimo vídeo

  • @alvarotoledo6235
    @alvarotoledo6235 2 місяці тому

    Se a mercadoria for ST no estado de destino e o destinatário for não contribuinte do ICMS ( Órgão Público) deve-se recolher a ST ? Ou o DIFAL/ST ?

  • @emanosampaio2985
    @emanosampaio2985 2 місяці тому

    Empresa do simples nacional que comprou interestadual e gerou ICMS antecipado e ICMS ST, pode segregar os valores no pgdas para abater os valores pagos?

    • @cheilamesquita620
      @cheilamesquita620 2 місяці тому

      Não

    • @emanosampaio2985
      @emanosampaio2985 2 місяці тому

      @@cheilamesquita620 , obrigado pelo retorno! Mas no exemplo acima quando o produto entra no estado e fica obrigado ao ICMS ST na selagem da nota e esse valor não for compensado no pgdas, não caracteriza BI tributação já que o vendedor estaria pagando o ICMS duas vezes sendo que pagou por toda cadeia de venda?

  • @bzy4995
    @bzy4995 3 місяці тому

    OLA JOY, E OQUE VEM DE IMPOSTO NO (DAS) SOBRE ESSA REVENDA QUE TEM ST? OBRIGADO E UM GRANDE ABRAÇO.

  • @ivanclaudiocrevisandemelo1256
    @ivanclaudiocrevisandemelo1256 3 місяці тому

    Que explicação maravilhosa, nem sou da area fiscal e entendi... Parabéns

  • @arnaldoaraujodias455
    @arnaldoaraujodias455 3 місяці тому

    Socorro JOY!!!! Comprei um produto para revenda dentro do estado e o mesmo veio CST 020 e CFOP 5102, a empresa que vai revender é simples nacional. Quais os códigos de entrada no sistema? CFOP, CSOSN na entrada? Obrigado.

  • @OttoUmann
    @OttoUmann 3 місяці тому

    Vídeo muito esclarecedor! Parabéns

  • @felipegarnica6959
    @felipegarnica6959 3 місяці тому

    Sensacional 👏👏

  • @nelmabarbosa1437
    @nelmabarbosa1437 3 місяці тому

    Ótima dica, amei!!

  • @modoinformado
    @modoinformado 3 місяці тому

    gratidão

  • @adrianareis8270
    @adrianareis8270 3 місяці тому

    Show...Se tudo que compro é Uso e Consumo, seja 1556, 1407, 2128, 2126, 1653 devo alocar CST 090 ? Obrigada !