Декларація ФОП 3гр 2%. Виправляєм помилки! Уточнююча декларація. Нова звітна декларація. Інструкція
Вставка
- Опубліковано 22 чер 2022
- Якщо підприємець зробив помилку в декларації ФОП 3 групи на 2%, то її потрібно виправити подавши Уточнюючу декларацію чи Нову звітну декларацію.
Про те як визначитись яку форму потрібно подавати та як її потрібно заповнити і показав у цьому ролику.
Розібрались і з випадком, коли потрібно збільшити в декларації суму отриманого доходу і єдиного податку, і з випадком, коли її потрібно зменшити.
Детальні роз'яснення та інструкції дивіться у відео:
Декларація ФОП 3гр 2%. Виправляєм помилки! Уточнююча декларація. Нова звітна декларація. Інструкція - Податковий консультант Михайло Смокович
ПІДТРИМАЙТЕ МЕНЕ НА ПАТРЕОНІ - / mykhailo_smokovych
БУДУ ВДЯЧНИЙ ЗА ДОНАТИ:
4627055100870269 - карта ПриватБанку на ім'я Михайло Смокович
5375414103200175 - карта Монобанку
Переказ на картку monobank - send.monobank.ua/3YeTEcg2uZ
ІНСТАГРАМ - / myhaylosmokovych
TELEGRAM КАНАЛ - t.me/pro_podatky_fop
Контакти для зв'язку зі мною:
телефонуйте:
380932394209 - офіс
Пишіть:
TELEGRAM - @Mikhail_buhgalter
VIBER - 380932394209
СТАНЬ СПОНСОРОМ КАНАЛУ - www.patreon.com/Mykhailo_Smokovych
БУДУ ВДЯЧНИЙ ЗА ДОНАТИ:
Переказ на картку monobank - send.monobank.ua/3YeTEcg2uZ
ПРИВАТ - 4627055100870269 та МОНО - 5375414103200175
Михайло, ви найкращий податковий консультант!
Дуже Вам дякую, за роз"яснення! З Вами -звіти це просто!)
Величезне дякую! Закрила рік, здалась, і щось вирішила себе перевірити, ніч не спала, 😂так, помилилась, 😭аж у квітні, роблю уточненку, дякую Вам ! Дуже гарна мова і виклад теми.
Щиро дякую за допомогу !
Ви - найкращий! 3 дні тому запитав і вже відео на каналі, як раз мою уточнюючу не прийняли)
Чудово все чітко і зрозуміло пояснили, дякую. 💙💛
Величезна вдячність за ваші відеоуроки! ваші роз'яснення прості і зрозумілі!
Дуже дякую. Чітко, доступно і коротко.
дякую за ваші відео інструкціїю. Ви класний.
Круті консультації! Дякую!
Дякую! Дякую! Дякую! Ви -супер! З Вами все зрозуміло!
Дякую за інформацію
Добрый день. Просьба в след видео про отчеты фоп за 2 кв. подсказать: фоп хочет продолжать платить есв за себя, но по мере поступления денег. А в некотор видео от консультантов есть мнение, что если продолж платить , то надо соблюдать сроки опл иначе штаф ??? Спасибо
Дуже дякую за допомогу, все вийшло
Завдяки Вашому відео, знову впоралась. Підкріпляю свою вподобайку Михайлом Грушевським на МОНО. Дякую
Безмежно вдячний!!! Коли дякують за твою роботу, ще й так гарно, хочеться працювати ще)
Дякую!
Смокович-найкращий!
Доброго дня, Михайло. Зробив, як Ви розказували у відео. Створив "Нову звітну", відправив. А мені прийшло у "Вхідних" повідомлення, де сума податкового зобов'язання подвоєна. Вийшло так, що це сума прописана в 1й звітній формі + сума з "нової звітньої". Як виправити?
Михайло, ваша консультація, дуже допомогла, дякую. А як бути, якщо уточнюються два періоди поспіль???
Дякую !!!
Дякую! Нужно чтобы налоговая в своих рассылках Ваши видео добавляли прислали письмо что нужно уточнить нифига не понятно какой № декларации, как это делать (((
спасибо
Михайле, підкажіть, будь ласка, ФОП 2% надійшли кошти у лютому, у квітні їх повернули як помилкові, як бути? Якщо проводити паралель з ФОП 5%, то в 1 кварталі дохід включаємо, коригуємо в 2му, а тут як?
Дякую красно!🥰
Доброго вечора, дякую за ваші відео. Дуже цікаві та і потрібні. Питаю вашої поради, коли краще переходити 3 гр 5% на 2. До кінця цього місяця чи на початку наступного. В цьому грощі вже не зайдуть.
тоді я б написав заяву 30 червня про перехід з 1го липня. Так трохи простіше зі звітністю буде
Стосовно юросіб, 3 група на єдиному податку 5%. За 2022р. нараховано МПЗ з помилками, як правильно виправити всі помилки?
уважаемый Михаил, подскажите - у вас на канале будет видео по заполнению декларации за 2й квартал для 3й групы (5%)?
Канєшно!
Лайк!!
подяка
дуже дякую
🙌
Добрый день, подскажите пожалуйста. Монобанк сейчас создал виртуальную карту для ФОП, которые за границей. Валюта конвертируется по более реально курсу. Если пользоваться этой карты, нужно ли будет подавать какие-то дополнительные документы в налоговую? Или все остаётся точно так же, как и было ранее, каждый квартир по одной декларации? 3 група, спрощена система, 5%.
Они сделали эту карту для командировок. На свой страх и риск используйте без командировки. По закону штраф на сумму 100%
Михаил, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сели ли у вас начисления по единому налогу за апрель и май!
так, є
@@-Smokovych Спасибо большое
Добрий день Михайло. А самоштрафу за уточнення єдиного податку в більшу сторону в розмірі 3% не передбачено в зв'язку з військовим станом???
Для ФОП 3 група 2% нема такої можливості в бланку декларації
Михайле, підкажіть, будь ласка, за якою формою Декларації подати уточнення за перший квартал 2022 р. по 3-ій групі ЄП зі сплатою 5%, якщо з 01.04.2022 р. ФОП перебуває на ЄП 2% ? Чи можна, перебуваючи на 2%, відправити Уточненку до квартальної форми з 5% ?
Можна)
Добрий день,підкажіть будь ласка, а доплачувати ЄП згідно уточнюючої (3 група 2%) за квітень, треба до чи після подання уточнюючої?
в ідеалі - до подачі уточнюючої декларації
Добрий день, Михайло Смокович! Підкажіть, чи є різниця між тим, щоб подавати звітність з електронного кабінету податкової та Дії?
Я знімав ролик як подавати звітність через Дію та в чому мінуси. Дія це посередник між користувачем та кабінетом платника
@@-Smokovych добре, дуже дякую за відповідь!
Я подавав через дію і помітив що вона у доході і податках проставляє «0» тепер требе корегувати всі звіти подані через Дія
Михаил, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, за май был оплачен единый налог 2%, но в назначении не было указано от кого. В кабинете не вижу, что оплата прошла. Что можно сделать?
В призначенні головне, щоб був вказаний код *;101;ІНП; - саме по цьому коду йде зарахування. Платіж відображається в кабінеті протягом 3 робочих днів
@@-Smokovych прошла уже неделя)
@@theself7912 Напишите заявление на возврат средств
@@serhiis_ спасибо, попробую
Добрий день!
Михайло, підкажіть будь ласка, якщо помилка саме в обсязі доходу в деці на 2%, а сам податок вказано і сплачено вірно, як уточнити це коректно. Рядок 07 і 08 просто поставити нулі?
рядок 7 і 8 взагалі не заповнюєм в такому разі
Доброго дня, підскажіть будь ласка, створив декларацію за серпень місяць але помилився і вписав дані о прибутку у комірці 03 та 04 замість 01 та 02. У розділі Стан розрахунків з бюджетом було нарахування - 0грн, я створив уточнюючу декларацію де вписав дані о прибутку вже у комірці 01 та 02 ( 03 та 04 залишив пустими ) також у комірках 05 та 06 вписав значення з комірки 02 ( у помилковій декларації з коміркі 04 ) почекав кілька днів і побачив що у розділі Стан розрахунків з бюджетом отримав нарахування Нараховано єдиного податку мiсяць згiдно Закону № 2142 (уточ. розрах. до декларацiї поточного року) ... але знову ж таки 0 грн, питання що я зробив не так ? -_-
Не заповнили комірку 7
Вітаю! Михайле, підкажіть, будь ласка, який порядок заповнення уточнюючого звіту при помилках в Додатку з ЄСВ. За звичкою заповнив усі місяці, тоді як фактично оплачені лише січень та лютий.
йой, з таким питанням краще на консультацію. Записатись можна за контактами в Описі під роликом
Доброго дня, Я ФОП 3 група (2%), прийшло сьогодні повідомлення від ДПІ, що за 12 місяць 2022 року у мене Декларація запомнена невірно (хоча податкова її прийняла є друга квитанция що вона пройшла), в листі ДПІ описав, що не заповнений рядок 4 (не заповнено рядок 4 - який підлягає обов’язковому заповненню у податковій декларації платника єдиного податку третьої групи за грудень відповідного поточного року). Зараз перевірила в податковому кабінеті, що сумма єдиного податку за той період не списана. Як у цьому випадку виравити ситуацію?
В звітній Деклараціїї були правильно заповнені два рядка (01 і 02) дохід і єдиний податок, що потрібно заповнювати, щоб сума податку була вірно списана?
Дав коментар в себе в ТГ каналі t.me/pro_podatky_fop
Михаил здравствуйте, подскажите а что делать если я отправил эту декларацию на 2% по ошибке(через дию) и ее приняли, но я при этом 3гр 5% и на 2% не переходил? То есть я хочу ее как бы анулировать и сдать нормальную декларацию за полугодие на 5%. Достаточно ли будет просто создать уточняющий документ с доходом 0, или на крайний случай просто ее не трогать и вести дальше квартальные декларации(благо сумма там небольшая и можно простить).
Щоб цю декларацію скасували, варто подати в податкову лист з проханням скасувати подану декларацію, адже вона була подана не за бланками ФОП 3 групи 5%
@@-Smokovych можна трішки детальніше? в мене за травень така дурня вийшла, я закордоном а ФОП не хочу закривати
Доброго дня ! Підскажіть будь ласка , якщо зробила помилку не в тому розділі поставила суми в( ІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку з урахуванням позитивного значення різниці....) як виправити ? чи потрібно телефонувати до податкової ?
Потрібно подавати уточнюючу
Михайло, підкажіть, будь ласка, чи наразі можливо новоствореному ФОП стати одразу платником 2%? Чи це лише можливість була до 1квітня та через окрему заяву? Та якщо можливо, чи можу я це зробити через Дію при реєстрації ФОП відразу?
Буду вдячна за відповідь!
При реєстрації ФОП в Дії можна обрати лише 3 групу 5%. Її і обираєм. Після відкриття ФОП подаємо заяву про перехід на 2% через кабінет платника податків. Заява подається про перехід з наступного робочого дня, за днем подачі заяви. Та зазвичай переводять з дати реєстрації ФОПа
@@-Smokovych дякую 🤝🤝🤝
Доброго дня! Скажіть будь ласка що робити з надплаченим податком? Писати заяву на повернення чи можна у наступному місяці заплати менше? Наперед дякую за відповідь.
Можна в наступному місяці заплатити менше
Доброго дня. Що краще, подати невчасно декларацію по ЄП ,чи подати уточнюючу? ФОП не встигає порахувати доходи.
як на мене, краще подати з запізненням
Спасибо за обзор, как всегда доходчиво и понятно! У меня возникла странная ситуация. Подала декларацию за декабрь, уплатила в январе. 30.01 в кабинете платника податку прошло 2 начисления вместо одного. В итоге возник долг. Перезвонила в налоговую, сказали, видимо, не было света, программу заглючило, отсюда и двойное начисление. И посоветовали подать уточненную декларацию))) ОК. Но какую цифру тогда указывать в 5 рядку? Ту, что была или двойную, неправильную, которой по факту и не было в декларации?
Отвечу сама себе, решила не подавать уточняющую декларацию, так как мои данные были верны и уточнять- то нечего. Отправила письмо с электронного кабинета в ГНС о необходимости корректировки. Ждемс... О результатах доложу
Вітання! Дякую за такі чудові і корисні відео! а якщо потрібно подати звітність у "штрафний період" не через некоректно вказану суму доходу чи податку, а через те, що при першій спробі був використаний некоректний ключ підпису? це має бути уточнююча звітність ? які тоді рядки заповнювати в розділі 3?
якщо декларацію прийняли - то не потрібно переподвати. Якщо не прийняли, то просто подаєте повторно Звітну декларація та вже з коректним ключем
@@-Smokovych Дякую за відповідь! але декларацію не прийняли через некоректний ключ, потім, коли я за вашою рекомендацією проробила алгоритм з некоректним ключем, не прийняли НОВУ ЗВІТНУ через те, що період подачі закінчився :(
Доброго дня Михайле. ПІдскажіть чи потрібно подати уточнюючу декларацію по 2% , якщо сума податку правильна , тільки цю ж суму податку що у 2 рядку я поставила ще й в 4 рядок розділу 2, в усіх місяцях з квітня 2022р.
Я б подав
Доброго дня, в грудневій декларації 2022р. не подали додаток 2, зараз робимо уточнюючу декларацію, чи потрібно в уточнюючій деклараціїї вказувати обсяг доходу та суму сплати (рядок 01 та 02) якщо вони вказані вірно, чи подавати пусту декларацію і заповнений додаток 2? Дякую зараня
потрібно. Зверніть увагу, що в Додатку по ЄСВ має бути заповнений розділ 10
Доброго дня Дуже цікавить як ел.кабінеті подати j0217023 - уточн.розрахунок - виправлення декларації з ПДВ . В якому періоді створювати звіт - в поточному (звітному) чи в тому, коли були помилки ? Звіт уточнюючий, але коли обираю СТАН ДОКУМЕНТА : уточнюючий ,то пише потім в Квит.1 помилку : стан документу для даної форми документу може бути ТІЛЬКИ ЗВІТНИЙ . Невже звіт Уточнюючий , а стан документу Звітний ? То як пошагово робити ,щоб було вірно ? Виправлення помилки таке: стр.21 була пропущена , Дод.2 був вірний і все інше теж було вірно.
Не працюю з ПДВ, тому не можу підказати
@@-Smokovych зрозуміла)))
Доброго дня. Чи можна сьогодні перейти з 2 гр на 3 гр 2% якщо вказати з 1.07.22чи всеодно переведуть наступним днем? Якщо так перейти тоді обмеження щодо послуг на 2 гр вже не будуть для нас застосовуватися ?
Перехід з наступного робочого дня з дати подачі заяви. Так, якщо перейти на 3 гр. 2%, то можна надавати послуги всім
Татьяна П
Якщо в заяві, наприклад, від 27.06.2022, вказати з 01.07.2022, то перехід будє з 01.07.2022. Якщо в заяві від 27.06.2022, вказати з 28.06.2022, то перехід будє з 28.06.2022.
Доброго вечора, підкажіть, будь ласка, як виправити помилку, якщо заповнили 7 рядок замість 8 у УР?
Не підкажу, та можу допомогти з виправленням. Пишіть в телеграм
Добрий вечір! А якщо в звітній декларації зробив помилку лише в сумі обсягу доходу (механічна помилка. Дописав зайву цифру)? Сума податкових зобов'язань вказана вірно. Мої дії: в першому розділі вказую вірні дані; в третьому- в р 05 і 06 записую одинакові суми податкових зобов'язань, а в р 07 і в р 08 також ставлю "0". Вірно? Заздалегідь дякую за відповідь!
5, 6, 7, 8 не заповнюєте. Просто ставите вірні дані в 1му та 2му рядках
Супер корисно)) Михайло, підкажіть, будь ласка, якщо подано уточнюючу на зменшення двічі(помилково) і зменшили нарахування у стані розрахунків також двічі. Як тоді виправити таку помилку?
Ще одна уточнююча, щоб збільшити до потрібного розміру
Доброго дня.В декларації з ЄП 3група 2% замість рядків 01 і 02 заповнила 03 і 04 другого розділу для власників земельних ділянок, суму податку сплатила вірно, тепер в уточнюючій я маю заповнити рядки 01, 02, а також 05, 06 а, 07 і 08 залишити пустими?
Посилання для запису на консультацію - n672340.alteg.io/
Добрый день. А в уточняющей декларации за какой период уточняю это понятно. Какой период декларации указывать ? У Вас сдача декларации за май и уточняю период май, хотя подача происходит 23 июня.
В уточнюючій декларації ставимо період, який уточнюємо. Якщо уточнюємо травень, то створюємо декларацію затравень.
@@-Smokovych дякую)
Михайло, підкажіть, якщо перейшов на 2% з 15.09, декларацію 5% за 3 кв подав, після 15.09 доходу не було, чи потрібно подавати нульову декларацію 2% за вересень?
потрібно
дякую
Доброго вечора! Підкажіть, а яка штрафна санкція передбачена у випадку подачі уточнюючої декларації для ФОП 3 гр 2%?
Не передбачена штрафна санкція за це
Тобто якщо подати уточнюючу через 3 місяці і тоді ж доплатити ту різницю податку на яку було занижено його, то штрафу не буде?
Михайле, як виправити звіт якщо дані заповнено не у 1му розділі, а помилково у 2му? Дякую!
подайте Нову звітну декларацію, якщо термін подачі звіту ще не вийшов. Якщо вже вийшов - тоді Уточнюючу
Михайло, дякую за відео! В мене питання: чи потрібно подавати уточнюючий розрахунок, якщо допущено помилку у прізвищі платника (графа5)? І це стосується також декларації за грудень - відповідно у кабінеті ПФУ також помилка у прізвищі . Чи передбачена можливість уточнювати Додаток2?
Якщо це мова іде про звіт по працівниках тоді так потрібно подавати уточнюючу декларацію
@-Smokovych Ні, помилка у декларації з Єдиного податку - деку подавала за мене компанія і якимось чином вписали моє ПІБ російською. Тепер і в ПФУ мої ПІБ помилкові. ФОП збираюсь закривати і тепер не знаю, чи варто подавати уточнюючий?
@@vera5169лучше всё исправить
Добрий вечір. дякую за інформативні ролики! маю пару питань:
якщо помилка була допущена за перше півріччя 2022 року в сумі доходу, і з третього кварталу я не отримувала доходу до кінця 2022 року, але подавала декларації за 3 квартали і річну, дублюючи цю помилку в сумі доходу в обох деклараціях. як бути з 15-16 і 18-19 рядками в уточнюючій декларації саме за 3 квартали і рік?
ніяк. Просто міняєте дані показників господарської діяльності на вірні. 15-19 рядки не заповнюються
Дякую! Все доступно і зрозуміло.
А якщо я зараз, у лютому 23 року хочу виправити помилку за червень 22 р. Який звітний період вибрати?
Червень 2022
Доброго дня! Є така проблема фоп подав декларацію річну з таблицею №1 нарахувань ЄСВ, як подати скасовуючий, бо за фопа платив його роботодавець. Декілька разів намагався подати з нулями, але не приймається може є якісь нюанси. Дякую.
Тут потрібно подати уточнюючий звіт з коригуванням нарахування по ЄСВ. Напишіть в телеграм. подамо разом
Дуже дякую виникла проблема і знайшов ваше відео. 50 переказав на карту привата. При доплаті згідно уточнюючей декларацції чи є якісь нюанси в призначенні платежу?
Не зовсім зрозумів питання. Якщо хочете доплатити податок, який збільшили уточнюючою, то просто платите
@@-Smokovych Зрозумів, дякую ❤. Я думав може в призначенні вказати що це згідно уточнюючей
Доброго дня. Михайло, скажіть будь ласка, як можна виправити помилку у піврічній дкеларації ФОП 3гр. 5%, податок ще не оплачений? Вказана менша сума прибутку.
Створіть декларацію заново, та замість Статусу "Звітний", оберінь "Новий звітний" і вкажіть всі дані вже вірно
@@-Smokovych Дякую за відповідь.
@@-Smokovych
Нажаль поле щоб поставити хрестик навпроти "звітна нова" неактивне. Є можливість лише вибрати уточнююча або довідково. Як бути у такому випадку?
@@lesiamykhailyshyn362 скоро зроблю інструкцію по цій темі. Можете трохи зачекати і подати по ній. До кінця наступного тижня буде
Доброго дня! Чи потрібно подавати декларацію якщо в звітному місяці доходу не було взагалі? Чи подавати її з нулями?
Подавати з нулями
Доброго дня! Як подати уточнюючу декларацію за серпень 2023, коли форма F0103203 в електроному кабінеті вже не існує?
а ніяк. Пишіть лист, щоб вам скасували цей звіт взагалі. Можете спробувати чрез дзвінок. Можливо по дзвінку зможуть скасувати
Добрый день. Подскажите, если сдала декларацию за май месяц и в ней автоматически подтянулся неправильный адрес. Нужно ли корректировать? Как?
зазвичай на цей реквізити податківці не звертають уваги. Проте невірна адреса може слугувати формальною причиною для скасування звіту. Тому я б подав Уточнюючу декларацію, щоб виправити цю помилку.
Михайло, вітаю! Підкажіть, будь ласка, якщо зараз виявили помилку за січень 2023 року в декларації платника єдиного податку 3 група 2%, виправляємо так само цією формою? Податок більше чим було вказано.А штраф не буде нараховуватись? У звітності такої графи немає, самостійно виявлена помилка
так, саме по цій формі
@@-Smokovych Дякую за відповідь, Михайло.
Доброго дня, як подати звіт за 05,06,07 місяці ЕП ФОП був на 2%, прибутку не було? І які за це штрафи?
просто подаєте спочатку за 5 потім за 6 потім за 7. Штраф 340 грн. за кожне звіт
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи є штраф 3 % від заниження податку при поданні уточнюючої ?
Є
а де в декларації це вказано?
яким чином нараховуються ці 3%
, де це вказується ?
Добрый день Махаіл! Підкажіть будь ласка, як коректно здати уточнюючу декларацію 3 група 2%. Якщо випадково замість 1ї і 2 гої строки данні ( правильні) вписано в 3 та 4 строки?
заповнюємо правильно і робимо донарахування єдиного податку
Добрий вечір! В мене така сама ситуація, як в автора коментаря( Замість 1 і 2 рядка заповнювала 3 і 4, але оплата самого податку була в строки. Тобто треба подати уточнюючі декларації за ці періоди і вказати донарахування на всю суму податку?@@-Smokovych
@@-Smokovych Михайле,підкажіть будь ласка🙏Так само,замість 1 та 2-заповнено 3 та 4.Але гроші висять "зарахування стані розрах.в бюджеті.В корегуючій ЧИ ТРЕБА заповнювати донарахування в розділі 3?якщо сума висить,вона просто не знімається?
Добрий вечір - підкажіть будь ласка по такій ситуації. Виявила помилку (завищення доходу) в декларації за перший квартал 2022 в листопаді 2022. Подала уточнюючу декларацію за 1 квартал 2022 року. Маю два питання -
1)чи потрібно подавати уточнюючу декларацію за 1-ше півріччя (якщо так - то яку сумму вказувати в 13 рядку (Нараховано за попередній звітний) - сумму зі звітної декларації де була помилка, чи з уточненої)
2) В податковій декларації за 9 місяців , зновж таки - що вказувати в 13 рядку (Нараховано за попередній звітний) ?
1) якщо в декларації за півріччя є момилка - то потрібно. в 13 рядку вказуєте нараховану суму ЄП за І квартал, що в Уточнюючій декларації за І квартал
2) те що в декларації за півріччя в 12 ряку з врахуванням виправлень
цікаво чому , здаючи за травень місяць вже у червні бо це 23.06 ми у місяцях пишемо травень- травень, а не червень-травень ( тобто податковий період червень, а період який уточнений травень 2022). Чи це вірно?
Дуже буду вдячна за відповідь.
на відео все вірно
Доброго дня. підкажіть шо мені робити коли я подав декларація і податок вирахував на 2 відсотка а виявляєтся я ще тоді мав 5 відсотків? Зблудив бо все сплачував через ДІЮ, там написало що 2 відсотка у мене... а по факту на 2 мене не було переведено.
Потрібно дивитись кабінет платника, щоб розуміти що робити. Можете записатись на консультацію. Контакти в Описі під роликом
Михайле, це знову я, та яка ФОП 3-ї групи на 5% і помилково подала декларацію 2%, хоча не повинна була.
Чи правильно я зрозуміла, що:
(1) у р.1 рядок 01 уточнюючої декларації «Обсяг доходу…за ставкою 2% доходу» я ставлю 0 замість своїх 17500? І та ж сама історія з рядком 02, замість своїх 350 я ставлю 0?
(2) р.3 рядок 05 я пишу свої 350 грн, які подала в декларації ?
(3) рядок 06 рядок я пишу 0?
(4) тоді 08 рядок вийде не правильним, бо 05 рядок мінус 06 рядок (350-0=350)?
Як правильно, підкажіть, будь ласочка🙏
все вірно. в 8 рядку пишите 350. Таким чином зменшите нарахування єдиного податку на 350 грн
Доброго дня, Михайло! Уточнюючу подали на зменшення, але немає ніяких змін. Все заповнили вірно. Уточнююча прийнята тиждень назад. Чи були у Вас такі випадки?
По цих звітах це нормально. Може й через тижднів два відобразитись
Який період правильно вибирати для уточнючої декларації? Якщо звітний вже минув, то вибираємо поточний місяць. Тобто в лютому подає о уточнюючи декларацію за жовтень 2022р.То вибираємо лютий чи жовтень?
Жовтень
В вашому прикладі було: 23 червня подано уточнення в травні за травень, тому я запитала.
Фоп 3 група 2%, на разі офіційно працевлаштувалась, подаю звіти по фоп єп з «0», як з єсв?
Якщо за основним місцем роботи за Вас сплачують ЄСВ не менше мінімального, то по ФОП ЄСВ можна не платити. Це відображається вже в річному звітв в додатку 1. Як саме, буду показувати в інструкції, як прийде час звітувати
Михайло, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, планую закрити ФОП в цьому місяці, чи потрібно мені буде подавати декларацію на 2% за червень, чи вже це буде в ліквідаційному звіті?
П.С. Дуже чекаю Ваше відео по ліквідаційному звіту для ФОПу 3 гр, який в квітні перейшов з 5% на 2%.
Якщо закриєте ФОП в червні, то за червень подаєте вже ліквіддаційний звіт.
@@-Smokovych дякую❤️
@@-Smokovych перепрошую, тобто ліквідаційний потрібно буде подати конкретно за червень, а не за період, вірно?
Анастасіє, добрий день. Підкажіть, будь ласка, ви раптом не розібралися вже як подати ліквідаційний звіт за червень? Чи також чекаєте на відео Михайла? У мене така ж ситуація як у вас. Була би вдячна за відповідь
@@anastasiia721 доброго дня, нажаль ні, чекаю на відео)
Добрий день. А як виправити помилку, якщо в податковій декларації заповнили помилково ІІ розділ, замість І. ФОП 3 група 2%.
Подати уточнюючу декларацію та зробити донарахування єдиного податку
Доброго дня! Підкажіть будь ласка як правильно - якщо я у травні роблю коригування доходу за березень, то в рядку "3" (період, який уточнюється) ставлю березень, а в рядку "2" (звітний період) вказую травень чи березень? Наперед вдячний за відповідь
який період коригуєм, такий і ставим. В вашому випадку ставим березень
дуже дякую !
якщов грудні створюю юточнюючий розрахунок за травень, звітний період який правильно вказувати грудень?
травень. Ви ж травень уточнюєте
Якщо виявили помилку у річному 2021.Чи потріьно разом з уточнюючою подавати і ЄСВ додаток?
Якщо Додаток був прийнятий раніше, і там помилок нема, то подаєм уточнюючу без нього
@@-Smokovych ДЯКУЮ 🥰
Доброго вечора ,подали декларацію за грудень і додаток по єсв(але додаток не правильно) прийняли і нарахували борг по єсв ,чи можна змінити і подати без додатку(працюю в установі де платять за мене)??? Дякую
тоді потрібно подати Уточнюючу деклрацію, щоб скасувати нарахування
@@-Smokovych дуже дякую,переподала,прийняли,чекаю на зміни)) ви великий помічник нам🙏
Доброго дня панове, ФОП 1 група. Порядьте будь ласка - Щомісячні авансові внески, грн. І квартал - проставив меншу суму ніж потрібно, як виправити помилку?
Якщо поставили і подали за 2023 рік і звіт прийняв я вже, то подаєте Новий звітний
Чи можливо зробити коригування в поточній декларації єдиного податку 2% за минулі періоди, тобто декларації за жовтень скоригувати показники за травень
Так не можна. Якщо в травневій помилка - робимо виправлення травневої
Простите, видно пропустила.... 3 группа сейчас ежемесчно подает отчеты по ЕСВ и прибыли?
3 група 5% - без змін. 3 група 2% - щомісячно
@@-Smokovych велике дякую!
Добрий день!
Не розумію, чому після подачі 10.01.2023 "звітня нова" декларації за грудень 2022 у стані розрахунків з бюджетом мені знову (повторно) нарахували податок. Але ж , як я зрозуміла, новий звітній документ, що редактується до терміну його здачі , повинен був просто прийнятися з новими даними?
Тож питання, що тепер робити, щоб зменшити податок?
Яким чином подати "нову звітню" чи "уточнюючу" декларацію (після 20.01.2023)?
Додам, що "нову звітню" декларацію подавала вже з додатком по ЄСВ, бо перший раз про це забула. І в перший і в другий раз було вказано коректні суми доходу і податку, але тепер маю подвійну суму податку у розрахунках з бюджетом.
Дякую
це баг. Якщо через тиждень не виправлять самі, телефонуйте в податкову, щоб виправляли руками
@@-Smokovych дякую! Сподіваюся, що все буде добре.
Добрий день. У мене також подвоїло суму податку після здачі звітної нової , вже тиждень вісить в кабінеті і не анульовується звітна декларація.
@@user-xp5pk7ly4z я подзвонила в свою Податккову - вони мені все виправили. Але жалітися, що дуже багато таких багів зараз виникає .. тож, дзвоніть!
Підкажіть, будь ласка, як бути якщо вже заплатила за квітень та травень ЕП, що спочатку- подати уточнюючу декларацію чи доплатити? Чи подати і дочекатися дорахування?
якщо робите уточнюючу на збільшення нарахувань, то спочатку доплачуємо, потім подаємо звіт
@@-Smokovych Вибачте, що перепитую, а якщо навпаки спочатку звітувати, а потім доплачувати? які наслідки?
@@user-jo5ic2zo5w можуть нарахувати штраф за невчасну сплату
@@-Smokovych Якщо завжди сплачував на пару грн більше і зараз на бюджетному рахунку є надмірно сплачені кошти і їх вистачить щоб перекрити різницю недоплати, то треба додатково сплатити ще кошти чи вони спишуться з надмірно сплачених автоматично?
Добрий день. Михайло, таке питання. Якщо декларацію не подали наприклад за Червень 2023 р і Липень 2023 року по ФОПу 3 група 2%. а зараз вже Жовтень. Як можна виправити цю помилку? можна зараз подати? Буду дуже вдячна за відповідь
так, подайте зараз за кожен з цих місяців
Доброго дня, подаючи декларацію за півріччя 2022 року я помітив що декларацію за перший квартал я відправив з помилкою, помилка не в сумі а в році! Я переплутав рік і поставив там 2021 рік замість 2022! Підкажіть будь ласка що робити в такому випадку, дуже дякую.
Обговорили в телеграм
Вітаю, пане Михайло! Не знайшла відповіді на питання:
Якщо в декларації за грудень 2022р. 3 гр, 2% -в рядку Додаток 2 стоїть "Х" і наступний рядок стоїть "Х"(помилково)
Уточнюючу як подавати - з цифрами, чи без ?
і чи подавать знов Додаток 2 такий, як був ?
Якщо питання тілки в тому, що прославилась зайва відмітка - то уточнюючу через це подавати не потрібно. Це баг. Так у всіх
@@-Smokovych дякую.гарного дня.
Добрий вечір.
Декларацію за 2021 рік ФОП за єдиному податку 3 група здав без додатка 1.
Пробуємо здати уточнюючу з додатком - не приймається. Пишуть що немає звітної на уточнюючий період. Як вийти з ситуації?
Записатись на консультацію за контактами в Описі під відео - вирішимо
Скажіть ,будь ласка, а якщо не правильно вибрали звітний період. Потрібно було 1 квартал, а вибрали 8 місяць?
Зробити уточнюючу з правильним періодом( 1 квартал)?
Дякую.
Прийшла відповідь: пакет не прийнято
А можна подати ще раз ,,звітну,,? З правильним періодом?
так, подавайте звітну з правильним періодом
Дуже, дуже дякую. Ви найкращий!!!
Можна дізнатися чи варто вказувати номер уточнюючої декларації? Тобто уточнююча перша має бути номер 1, якщо ще одна уточнююча - то вже 2. У вас проходять уточнення з 0. Як правильно?
як в кабінеті тягнеться, так і хай буде
Дякую. Але у мене не проходить ні з номером 1, ні з нулем, як підтягується. Квитанція 2 надає інформацію, що вже є зареєстрована в системі існуюча декларація за звітний період. Хоча я здаю саме уточнюючу. Заповнюю все так само як і ви, але через Taxer. Чому може не приймати ?
Підскажіть будь ласка. Коли ФОП повинні повернутись до використання Прро?
ПРРО не скасовували. Скасували лише штрафи передбачені законом про РРО, за порушення, що здійснені в період воєнного стану