Декларація ФОП 3гр 2%. Виправляєм помилки! Уточнююча декларація. Нова звітна декларація. Інструкція

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 22 чер 2022
  • Якщо підприємець зробив помилку в декларації ФОП 3 групи на 2%, то її потрібно виправити подавши Уточнюючу декларацію чи Нову звітну декларацію.
    Про те як визначитись яку форму потрібно подавати та як її потрібно заповнити і показав у цьому ролику.
    Розібрались і з випадком, коли потрібно збільшити в декларації суму отриманого доходу і єдиного податку, і з випадком, коли її потрібно зменшити.
    Детальні роз'яснення та інструкції дивіться у відео:
    Декларація ФОП 3гр 2%. Виправляєм помилки! Уточнююча декларація. Нова звітна декларація. Інструкція - Податковий консультант Михайло Смокович
    ПІДТРИМАЙТЕ МЕНЕ НА ПАТРЕОНІ - / mykhailo_smokovych
    БУДУ ВДЯЧНИЙ ЗА ДОНАТИ:
    4627055100870269 - карта ПриватБанку на ім'я Михайло Смокович
    5375414103200175 - карта Монобанку
    Переказ на картку monobank - send.monobank.ua/3YeTEcg2uZ
    ІНСТАГРАМ - / myhaylosmokovych
    TELEGRAM КАНАЛ - t.me/pro_podatky_fop
    Контакти для зв'язку зі мною:
    телефонуйте:
    380932394209 - офіс
    Пишіть:
    TELEGRAM - @Mikhail_buhgalter
    VIBER - 380932394209

КОМЕНТАРІ • 319

  • @-Smokovych
    @-Smokovych  Рік тому +3

    СТАНЬ СПОНСОРОМ КАНАЛУ - www.patreon.com/Mykhailo_Smokovych
    БУДУ ВДЯЧНИЙ ЗА ДОНАТИ:
    Переказ на картку monobank - send.monobank.ua/3YeTEcg2uZ
    ПРИВАТ - 4627055100870269 та МОНО - 5375414103200175

  • @viktorsaranchuk2932
    @viktorsaranchuk2932 Рік тому +12

    Михайло, ви найкращий податковий консультант!

  • @ViktoriaSokur
    @ViktoriaSokur Рік тому +6

    Дуже Вам дякую, за роз"яснення! З Вами -звіти це просто!)

  • @irinaayu4002
    @irinaayu4002 Рік тому +1

    Величезне дякую! Закрила рік, здалась, і щось вирішила себе перевірити, ніч не спала, 😂так, помилилась, 😭аж у квітні, роблю уточненку, дякую Вам ! Дуже гарна мова і виклад теми.

  • @user-gz4xd7gy3e
    @user-gz4xd7gy3e Рік тому +1

    Щиро дякую за допомогу !

  • @D3xta_
    @D3xta_ Рік тому +3

    Ви - найкращий! 3 дні тому запитав і вже відео на каналі, як раз мою уточнюючу не прийняли)

  • @user-cs1ny3lh6w
    @user-cs1ny3lh6w Рік тому +2

    Чудово все чітко і зрозуміло пояснили, дякую. 💙💛

  • @user-angelika28
    @user-angelika28 Рік тому +2

    Величезна вдячність за ваші відеоуроки! ваші роз'яснення прості і зрозумілі!

  • @user-bh1pu8im2i
    @user-bh1pu8im2i Рік тому +4

    Дуже дякую. Чітко, доступно і коротко.

  • @user-yk1kv8dn6t
    @user-yk1kv8dn6t Рік тому +1

    дякую за ваші відео інструкціїю. Ви класний.

  • @user-xl1vz1tw4d
    @user-xl1vz1tw4d Рік тому

    Круті консультації! Дякую!

  • @user-bm9iq6vz9e
    @user-bm9iq6vz9e Рік тому

    Дякую! Дякую! Дякую! Ви -супер! З Вами все зрозуміло!

  • @karynaiskra1175
    @karynaiskra1175 Рік тому +1

    Дякую за інформацію

  • @user-wh8qg7nt8n
    @user-wh8qg7nt8n Рік тому

    Добрый день. Просьба в след видео про отчеты фоп за 2 кв. подсказать: фоп хочет продолжать платить есв за себя, но по мере поступления денег. А в некотор видео от консультантов есть мнение, что если продолж платить , то надо соблюдать сроки опл иначе штаф ??? Спасибо

  • @ange-dem
    @ange-dem Рік тому +1

    Дуже дякую за допомогу, все вийшло

  • @user-nq1dm7oy6f
    @user-nq1dm7oy6f 11 місяців тому +3

    Завдяки Вашому відео, знову впоралась. Підкріпляю свою вподобайку Михайлом Грушевським на МОНО. Дякую

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  11 місяців тому +1

      Безмежно вдячний!!! Коли дякують за твою роботу, ще й так гарно, хочеться працювати ще)

  • @user-rs7tt3sc3v
    @user-rs7tt3sc3v Рік тому +1

    Дякую!

  • @igori4751
    @igori4751 Рік тому +6

    Смокович-найкращий!

  • @vitaliyzhdanov5146
    @vitaliyzhdanov5146 Рік тому

    Доброго дня, Михайло. Зробив, як Ви розказували у відео. Створив "Нову звітну", відправив. А мені прийшло у "Вхідних" повідомлення, де сума податкового зобов'язання подвоєна. Вийшло так, що це сума прописана в 1й звітній формі + сума з "нової звітньої". Як виправити?

  • @oksanazakharova2954
    @oksanazakharova2954 5 місяців тому

    Михайло, ваша консультація, дуже допомогла, дякую. А як бути, якщо уточнюються два періоди поспіль???

  • @lizashtonda8508
    @lizashtonda8508 11 місяців тому +1

    Дякую !!!

  • @user-uv3ee1ht8q
    @user-uv3ee1ht8q 11 місяців тому +1

    Дякую! Нужно чтобы налоговая в своих рассылках Ваши видео добавляли прислали письмо что нужно уточнить нифига не понятно какой № декларации, как это делать (((

  • @di8118
    @di8118 10 місяців тому +1

    спасибо

  • @user-kh4ev6yg9n
    @user-kh4ev6yg9n Рік тому

    Михайле, підкажіть, будь ласка, ФОП 2% надійшли кошти у лютому, у квітні їх повернули як помилкові, як бути? Якщо проводити паралель з ФОП 5%, то в 1 кварталі дохід включаємо, коригуємо в 2му, а тут як?

  • @user-wr6vq8gq4u
    @user-wr6vq8gq4u Рік тому +1

    Дякую красно!🥰

  • @snoop1234567899999
    @snoop1234567899999 Рік тому +1

    Доброго вечора, дякую за ваші відео. Дуже цікаві та і потрібні. Питаю вашої поради, коли краще переходити 3 гр 5% на 2. До кінця цього місяця чи на початку наступного. В цьому грощі вже не зайдуть.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      тоді я б написав заяву 30 червня про перехід з 1го липня. Так трохи простіше зі звітністю буде

  • @LudmilaGrigorievna
    @LudmilaGrigorievna Рік тому

    Стосовно юросіб, 3 група на єдиному податку 5%. За 2022р. нараховано МПЗ з помилками, як правильно виправити всі помилки?

  • @maxk181
    @maxk181 Рік тому +7

    уважаемый Михаил, подскажите - у вас на канале будет видео по заполнению декларации за 2й квартал для 3й групы (5%)?

  • @user-kd1vt3gy2k
    @user-kd1vt3gy2k Рік тому +1

    Лайк!!

  • @user-vz5wr3ob1u
    @user-vz5wr3ob1u Рік тому +1

    подяка

  • @user-ee4up7lv5t
    @user-ee4up7lv5t Рік тому +1

    дуже дякую

  • @vasylantoniuk6549
    @vasylantoniuk6549 11 місяців тому +1

    🙌

  • @andriikravchenko1390
    @andriikravchenko1390 Рік тому

    Добрый день, подскажите пожалуйста. Монобанк сейчас создал виртуальную карту для ФОП, которые за границей. Валюта конвертируется по более реально курсу. Если пользоваться этой карты, нужно ли будет подавать какие-то дополнительные документы в налоговую? Или все остаётся точно так же, как и было ранее, каждый квартир по одной декларации? 3 група, спрощена система, 5%.

    • @serhiis_
      @serhiis_ Рік тому

      Они сделали эту карту для командировок. На свой страх и риск используйте без командировки. По закону штраф на сумму 100%

  • @user-px6oq5cg7e
    @user-px6oq5cg7e Рік тому +2

    Михаил, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сели ли у вас начисления по единому налогу за апрель и май!

  • @user-pz6bn7li4c
    @user-pz6bn7li4c Рік тому

    Добрий день Михайло. А самоштрафу за уточнення єдиного податку в більшу сторону в розмірі 3% не передбачено в зв'язку з військовим станом???

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      Для ФОП 3 група 2% нема такої можливості в бланку декларації

  • @user-hb3by9vv4y
    @user-hb3by9vv4y Рік тому +1

    Михайле, підкажіть, будь ласка, за якою формою Декларації подати уточнення за перший квартал 2022 р. по 3-ій групі ЄП зі сплатою 5%, якщо з 01.04.2022 р. ФОП перебуває на ЄП 2% ? Чи можна, перебуваючи на 2%, відправити Уточненку до квартальної форми з 5% ?

  • @lyudmilakostenko9334
    @lyudmilakostenko9334 Рік тому +1

    Добрий день,підкажіть будь ласка, а доплачувати ЄП згідно уточнюючої (3 група 2%) за квітень, треба до чи після подання уточнюючої?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      в ідеалі - до подачі уточнюючої декларації

  • @Novster
    @Novster Рік тому +1

    Добрий день, Михайло Смокович! Підкажіть, чи є різниця між тим, щоб подавати звітність з електронного кабінету податкової та Дії?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      Я знімав ролик як подавати звітність через Дію та в чому мінуси. Дія це посередник між користувачем та кабінетом платника

    • @Novster
      @Novster Рік тому +1

      @@-Smokovych добре, дуже дякую за відповідь!

    • @user-rh5fe8df2w
      @user-rh5fe8df2w Рік тому +1

      Я подавав через дію і помітив що вона у доході і податках проставляє «0» тепер требе корегувати всі звіти подані через Дія

  • @theself7912
    @theself7912 Рік тому +1

    Михаил, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, за май был оплачен единый налог 2%, но в назначении не было указано от кого. В кабинете не вижу, что оплата прошла. Что можно сделать?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      В призначенні головне, щоб був вказаний код *;101;ІНП; - саме по цьому коду йде зарахування. Платіж відображається в кабінеті протягом 3 робочих днів

    • @theself7912
      @theself7912 Рік тому

      @@-Smokovych прошла уже неделя)

    • @serhiis_
      @serhiis_ Рік тому +1

      @@theself7912 Напишите заявление на возврат средств

    • @theself7912
      @theself7912 Рік тому

      @@serhiis_ спасибо, попробую

  • @annalytskova
    @annalytskova Рік тому +2

    Добрий день!
    Михайло, підкажіть будь ласка, якщо помилка саме в обсязі доходу в деці на 2%, а сам податок вказано і сплачено вірно, як уточнити це коректно. Рядок 07 і 08 просто поставити нулі?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      рядок 7 і 8 взагалі не заповнюєм в такому разі

  • @dimaprikolist19
    @dimaprikolist19 Рік тому +1

    Доброго дня, підскажіть будь ласка, створив декларацію за серпень місяць але помилився і вписав дані о прибутку у комірці 03 та 04 замість 01 та 02. У розділі Стан розрахунків з бюджетом було нарахування - 0грн, я створив уточнюючу декларацію де вписав дані о прибутку вже у комірці 01 та 02 ( 03 та 04 залишив пустими ) також у комірках 05 та 06 вписав значення з комірки 02 ( у помилковій декларації з коміркі 04 ) почекав кілька днів і побачив що у розділі Стан розрахунків з бюджетом отримав нарахування Нараховано єдиного податку мiсяць згiдно Закону № 2142 (уточ. розрах. до декларацiї поточного року) ... але знову ж таки 0 грн, питання що я зробив не так ? -_-

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Не заповнили комірку 7

  • @iburbur
    @iburbur Рік тому +1

    Вітаю! Михайле, підкажіть, будь ласка, який порядок заповнення уточнюючого звіту при помилках в Додатку з ЄСВ. За звичкою заповнив усі місяці, тоді як фактично оплачені лише січень та лютий.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      йой, з таким питанням краще на консультацію. Записатись можна за контактами в Описі під роликом

  • @Martta_0
    @Martta_0 11 місяців тому +1

    Доброго дня, Я ФОП 3 група (2%), прийшло сьогодні повідомлення від ДПІ, що за 12 місяць 2022 року у мене Декларація запомнена невірно (хоча податкова її прийняла є друга квитанция що вона пройшла), в листі ДПІ описав, що не заповнений рядок 4 (не заповнено рядок 4 - який підлягає обов’язковому заповненню у податковій декларації платника єдиного податку третьої групи за грудень відповідного поточного року). Зараз перевірила в податковому кабінеті, що сумма єдиного податку за той період не списана. Як у цьому випадку виравити ситуацію?
    В звітній Деклараціїї були правильно заповнені два рядка (01 і 02) дохід і єдиний податок, що потрібно заповнювати, щоб сума податку була вірно списана?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  11 місяців тому

      Дав коментар в себе в ТГ каналі t.me/pro_podatky_fop

  • @digibori_music
    @digibori_music Рік тому +2

    Михаил здравствуйте, подскажите а что делать если я отправил эту декларацию на 2% по ошибке(через дию) и ее приняли, но я при этом 3гр 5% и на 2% не переходил? То есть я хочу ее как бы анулировать и сдать нормальную декларацию за полугодие на 5%. Достаточно ли будет просто создать уточняющий документ с доходом 0, или на крайний случай просто ее не трогать и вести дальше квартальные декларации(благо сумма там небольшая и можно простить).

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +2

      Щоб цю декларацію скасували, варто подати в податкову лист з проханням скасувати подану декларацію, адже вона була подана не за бланками ФОП 3 групи 5%

    • @NakonechnyiOleksandr
      @NakonechnyiOleksandr Рік тому

      @@-Smokovych можна трішки детальніше? в мене за травень така дурня вийшла, я закордоном а ФОП не хочу закривати

  • @user-ef5cd6fl6g
    @user-ef5cd6fl6g Рік тому +1

    Доброго дня ! Підскажіть будь ласка , якщо зробила помилку не в тому розділі поставила суми в( ІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку з урахуванням позитивного значення різниці....) як виправити ? чи потрібно телефонувати до податкової ?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Потрібно подавати уточнюючу

  • @user-le4zh5us4q
    @user-le4zh5us4q Рік тому +1

    Михайло, підкажіть, будь ласка, чи наразі можливо новоствореному ФОП стати одразу платником 2%? Чи це лише можливість була до 1квітня та через окрему заяву? Та якщо можливо, чи можу я це зробити через Дію при реєстрації ФОП відразу?
    Буду вдячна за відповідь!

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      При реєстрації ФОП в Дії можна обрати лише 3 групу 5%. Її і обираєм. Після відкриття ФОП подаємо заяву про перехід на 2% через кабінет платника податків. Заява подається про перехід з наступного робочого дня, за днем подачі заяви. Та зазвичай переводять з дати реєстрації ФОПа

    • @user-le4zh5us4q
      @user-le4zh5us4q Рік тому +1

      @@-Smokovych дякую 🤝🤝🤝

  • @khrystynakuchminska3766
    @khrystynakuchminska3766 Рік тому

    Доброго дня! Скажіть будь ласка що робити з надплаченим податком? Писати заяву на повернення чи можна у наступному місяці заплати менше? Наперед дякую за відповідь.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Можна в наступному місяці заплатити менше

  • @krajzifox2416
    @krajzifox2416 Рік тому +3

    Доброго дня. Що краще, подати невчасно декларацію по ЄП ,чи подати уточнюючу? ФОП не встигає порахувати доходи.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      як на мене, краще подати з запізненням

  • @maryna9608
    @maryna9608 Рік тому

    Спасибо за обзор, как всегда доходчиво и понятно! У меня возникла странная ситуация. Подала декларацию за декабрь, уплатила в январе. 30.01 в кабинете платника податку прошло 2 начисления вместо одного. В итоге возник долг. Перезвонила в налоговую, сказали, видимо, не было света, программу заглючило, отсюда и двойное начисление. И посоветовали подать уточненную декларацию))) ОК. Но какую цифру тогда указывать в 5 рядку? Ту, что была или двойную, неправильную, которой по факту и не было в декларации?

    • @maryna9608
      @maryna9608 Рік тому

      Отвечу сама себе, решила не подавать уточняющую декларацию, так как мои данные были верны и уточнять- то нечего. Отправила письмо с электронного кабинета в ГНС о необходимости корректировки. Ждемс... О результатах доложу

  • @rusynkaja2921
    @rusynkaja2921 7 місяців тому +1

    Вітання! Дякую за такі чудові і корисні відео! а якщо потрібно подати звітність у "штрафний період" не через некоректно вказану суму доходу чи податку, а через те, що при першій спробі був використаний некоректний ключ підпису? це має бути уточнююча звітність ? які тоді рядки заповнювати в розділі 3?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  7 місяців тому

      якщо декларацію прийняли - то не потрібно переподвати. Якщо не прийняли, то просто подаєте повторно Звітну декларація та вже з коректним ключем

    • @rusynkaja2921
      @rusynkaja2921 7 місяців тому

      @@-Smokovych Дякую за відповідь! але декларацію не прийняли через некоректний ключ, потім, коли я за вашою рекомендацією проробила алгоритм з некоректним ключем, не прийняли НОВУ ЗВІТНУ через те, що період подачі закінчився :(

  • @user-gy3xe2ys2l
    @user-gy3xe2ys2l Рік тому +1

    Доброго дня Михайле. ПІдскажіть чи потрібно подати уточнюючу декларацію по 2% , якщо сума податку правильна , тільки цю ж суму податку що у 2 рядку я поставила ще й в 4 рядок розділу 2, в усіх місяцях з квітня 2022р.

  • @user-gw2gh2yd3m
    @user-gw2gh2yd3m Рік тому +1

    Доброго дня, в грудневій декларації 2022р. не подали додаток 2, зараз робимо уточнюючу декларацію, чи потрібно в уточнюючій деклараціїї вказувати обсяг доходу та суму сплати (рядок 01 та 02) якщо вони вказані вірно, чи подавати пусту декларацію і заповнений додаток 2? Дякую зараня

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      потрібно. Зверніть увагу, що в Додатку по ЄСВ має бути заповнений розділ 10

  • @user-rs7tt3sc3v
    @user-rs7tt3sc3v Рік тому +1

    Доброго дня Дуже цікавить як ел.кабінеті подати j0217023 - уточн.розрахунок - виправлення декларації з ПДВ . В якому періоді створювати звіт - в поточному (звітному) чи в тому, коли були помилки ? Звіт уточнюючий, але коли обираю СТАН ДОКУМЕНТА : уточнюючий ,то пише потім в Квит.1 помилку : стан документу для даної форми документу може бути ТІЛЬКИ ЗВІТНИЙ . Невже звіт Уточнюючий , а стан документу Звітний ? То як пошагово робити ,щоб було вірно ? Виправлення помилки таке: стр.21 була пропущена , Дод.2 був вірний і все інше теж було вірно.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Не працюю з ПДВ, тому не можу підказати

    • @user-rs7tt3sc3v
      @user-rs7tt3sc3v Рік тому

      @@-Smokovych зрозуміла)))

  • @user-ye9jl5qx4p
    @user-ye9jl5qx4p Рік тому +1

    Доброго дня. Чи можна сьогодні перейти з 2 гр на 3 гр 2% якщо вказати з 1.07.22чи всеодно переведуть наступним днем? Якщо так перейти тоді обмеження щодо послуг на 2 гр вже не будуть для нас застосовуватися ?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      Перехід з наступного робочого дня з дати подачі заяви. Так, якщо перейти на 3 гр. 2%, то можна надавати послуги всім

    • @user-sp5rl3ve6u
      @user-sp5rl3ve6u Рік тому +1

      Татьяна П
      Якщо в заяві, наприклад, від 27.06.2022, вказати з 01.07.2022, то перехід будє з 01.07.2022. Якщо в заяві від 27.06.2022, вказати з 28.06.2022, то перехід будє з 28.06.2022.

  • @user-bn7sy3uz7k
    @user-bn7sy3uz7k Рік тому +1

    Доброго вечора, підкажіть, будь ласка, як виправити помилку, якщо заповнили 7 рядок замість 8 у УР?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Не підкажу, та можу допомогти з виправленням. Пишіть в телеграм

  • @user-qq8hv7xw1z
    @user-qq8hv7xw1z Рік тому +1

    Добрий вечір! А якщо в звітній декларації зробив помилку лише в сумі обсягу доходу (механічна помилка. Дописав зайву цифру)? Сума податкових зобов'язань вказана вірно. Мої дії: в першому розділі вказую вірні дані; в третьому- в р 05 і 06 записую одинакові суми податкових зобов'язань, а в р 07 і в р 08 також ставлю "0". Вірно? Заздалегідь дякую за відповідь!

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      5, 6, 7, 8 не заповнюєте. Просто ставите вірні дані в 1му та 2му рядках

  • @user-ru9ne2zl8l
    @user-ru9ne2zl8l 9 місяців тому +1

    Супер корисно)) Михайло, підкажіть, будь ласка, якщо подано уточнюючу на зменшення двічі(помилково) і зменшили нарахування у стані розрахунків також двічі. Як тоді виправити таку помилку?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  9 місяців тому

      Ще одна уточнююча, щоб збільшити до потрібного розміру

  • @user-it7hs4xz9b
    @user-it7hs4xz9b Рік тому +1

    Доброго дня.В декларації з ЄП 3група 2% замість рядків 01 і 02 заповнила 03 і 04 другого розділу для власників земельних ділянок, суму податку сплатила вірно, тепер в уточнюючій я маю заповнити рядки 01, 02, а також 05, 06 а, 07 і 08 залишити пустими?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      Посилання для запису на консультацію - n672340.alteg.io/

  • @user-sb2gy9lf9w
    @user-sb2gy9lf9w Рік тому +1

    Добрый день. А в уточняющей декларации за какой период уточняю это понятно. Какой период декларации указывать ? У Вас сдача декларации за май и уточняю период май, хотя подача происходит 23 июня.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +4

      В уточнюючій декларації ставимо період, який уточнюємо. Якщо уточнюємо травень, то створюємо декларацію затравень.

    • @user-sb2gy9lf9w
      @user-sb2gy9lf9w Рік тому +1

      @@-Smokovych дякую)

  • @PavloMarvin
    @PavloMarvin Рік тому +1

    Михайло, підкажіть, якщо перейшов на 2% з 15.09, декларацію 5% за 3 кв подав, після 15.09 доходу не було, чи потрібно подавати нульову декларацію 2% за вересень?

  • @user-hv5jz8nb5n
    @user-hv5jz8nb5n Рік тому +1

    Доброго вечора! Підкажіть, а яка штрафна санкція передбачена у випадку подачі уточнюючої декларації для ФОП 3 гр 2%?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +2

      Не передбачена штрафна санкція за це

    • @user-ky8yw5ug2v
      @user-ky8yw5ug2v 7 місяців тому

      Тобто якщо подати уточнюючу через 3 місяці і тоді ж доплатити ту різницю податку на яку було занижено його, то штрафу не буде?

  • @user-mp2qt4dy3c
    @user-mp2qt4dy3c Рік тому +1

    Михайле, як виправити звіт якщо дані заповнено не у 1му розділі, а помилково у 2му? Дякую!

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      подайте Нову звітну декларацію, якщо термін подачі звіту ще не вийшов. Якщо вже вийшов - тоді Уточнюючу

  • @vera5169
    @vera5169 9 місяців тому

    Михайло, дякую за відео! В мене питання: чи потрібно подавати уточнюючий розрахунок, якщо допущено помилку у прізвищі платника (графа5)? І це стосується також декларації за грудень - відповідно у кабінеті ПФУ також помилка у прізвищі . Чи передбачена можливість уточнювати Додаток2?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  9 місяців тому

      Якщо це мова іде про звіт по працівниках тоді так потрібно подавати уточнюючу декларацію

    • @vera5169
      @vera5169 9 місяців тому

      @-Smokovych Ні, помилка у декларації з Єдиного податку - деку подавала за мене компанія і якимось чином вписали моє ПІБ російською. Тепер і в ПФУ мої ПІБ помилкові. ФОП збираюсь закривати і тепер не знаю, чи варто подавати уточнюючий?

    • @selena-K
      @selena-K 8 місяців тому

      ​@@vera5169лучше всё исправить

  • @natalisiryk6605
    @natalisiryk6605 9 місяців тому +1

    Добрий вечір. дякую за інформативні ролики! маю пару питань:
    якщо помилка була допущена за перше півріччя 2022 року в сумі доходу, і з третього кварталу я не отримувала доходу до кінця 2022 року, але подавала декларації за 3 квартали і річну, дублюючи цю помилку в сумі доходу в обох деклараціях. як бути з 15-16 і 18-19 рядками в уточнюючій декларації саме за 3 квартали і рік?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  9 місяців тому

      ніяк. Просто міняєте дані показників господарської діяльності на вірні. 15-19 рядки не заповнюються

  • @tetyanask1294
    @tetyanask1294 Рік тому +1

    Дякую! Все доступно і зрозуміло.
    А якщо я зараз, у лютому 23 року хочу виправити помилку за червень 22 р. Який звітний період вибрати?

  • @user-uk9es9hf6x
    @user-uk9es9hf6x Рік тому +1

    Доброго дня! Є така проблема фоп подав декларацію річну з таблицею №1 нарахувань ЄСВ, як подати скасовуючий, бо за фопа платив його роботодавець. Декілька разів намагався подати з нулями, але не приймається може є якісь нюанси. Дякую.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Тут потрібно подати уточнюючий звіт з коригуванням нарахування по ЄСВ. Напишіть в телеграм. подамо разом

  • @igorkostyukevych4437
    @igorkostyukevych4437 10 місяців тому +1

    Дуже дякую виникла проблема і знайшов ваше відео. 50 переказав на карту привата. При доплаті згідно уточнюючей декларацції чи є якісь нюанси в призначенні платежу?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  10 місяців тому

      Не зовсім зрозумів питання. Якщо хочете доплатити податок, який збільшили уточнюючою, то просто платите

    • @igorkostyukevych4437
      @igorkostyukevych4437 10 місяців тому

      @@-Smokovych Зрозумів, дякую ❤. Я думав може в призначенні вказати що це згідно уточнюючей

  • @lesiamykhailyshyn362
    @lesiamykhailyshyn362 Рік тому +1

    Доброго дня. Михайло, скажіть будь ласка, як можна виправити помилку у піврічній дкеларації ФОП 3гр. 5%, податок ще не оплачений? Вказана менша сума прибутку.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Створіть декларацію заново, та замість Статусу "Звітний", оберінь "Новий звітний" і вкажіть всі дані вже вірно

    • @lesiamykhailyshyn362
      @lesiamykhailyshyn362 Рік тому

      @@-Smokovych Дякую за відповідь.

    • @lesiamykhailyshyn362
      @lesiamykhailyshyn362 Рік тому

      @@-Smokovych
      Нажаль поле щоб поставити хрестик навпроти "звітна нова" неактивне. Є можливість лише вибрати уточнююча або довідково. Як бути у такому випадку?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      @@lesiamykhailyshyn362 скоро зроблю інструкцію по цій темі. Можете трохи зачекати і подати по ній. До кінця наступного тижня буде

  • @user-ip7mx4og1p
    @user-ip7mx4og1p Рік тому +1

    Доброго дня! Чи потрібно подавати декларацію якщо в звітному місяці доходу не було взагалі? Чи подавати її з нулями?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Подавати з нулями

  • @svetakortunova4036
    @svetakortunova4036 7 місяців тому +1

    Доброго дня! Як подати уточнюючу декларацію за серпень 2023, коли форма F0103203 в електроному кабінеті вже не існує?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  7 місяців тому

      а ніяк. Пишіть лист, щоб вам скасували цей звіт взагалі. Можете спробувати чрез дзвінок. Можливо по дзвінку зможуть скасувати

  • @user-rv9sb3ym3o
    @user-rv9sb3ym3o 9 місяців тому +1

    Добрый день. Подскажите, если сдала декларацию за май месяц и в ней автоматически подтянулся неправильный адрес. Нужно ли корректировать? Как?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  9 місяців тому

      зазвичай на цей реквізити податківці не звертають уваги. Проте невірна адреса може слугувати формальною причиною для скасування звіту. Тому я б подав Уточнюючу декларацію, щоб виправити цю помилку.

  • @user-zu7gm2nr6f
    @user-zu7gm2nr6f Місяць тому +1

    Михайло, вітаю! Підкажіть, будь ласка, якщо зараз виявили помилку за січень 2023 року в декларації платника єдиного податку 3 група 2%, виправляємо так само цією формою? Податок більше чим було вказано.А штраф не буде нараховуватись? У звітності такої графи немає, самостійно виявлена помилка

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Місяць тому

      так, саме по цій формі

    • @user-zu7gm2nr6f
      @user-zu7gm2nr6f Місяць тому

      @@-Smokovych Дякую за відповідь, Михайло.

  • @user-ed1xy2dy6k
    @user-ed1xy2dy6k 8 місяців тому +1

    Доброго дня, як подати звіт за 05,06,07 місяці ЕП ФОП був на 2%, прибутку не було? І які за це штрафи?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  8 місяців тому

      просто подаєте спочатку за 5 потім за 6 потім за 7. Штраф 340 грн. за кожне звіт

  • @user-mc6mu1pi6u
    @user-mc6mu1pi6u Рік тому +1

    Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи є штраф 3 % від заниження податку при поданні уточнюючої ?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Є

    • @user-he9bi3zf2w
      @user-he9bi3zf2w 11 місяців тому

      а де в декларації це вказано?
      яким чином нараховуються ці 3%
      , де це вказується ?

  • @katyagutorova1934
    @katyagutorova1934 Рік тому +1

    Добрый день Махаіл! Підкажіть будь ласка, як коректно здати уточнюючу декларацію 3 група 2%. Якщо випадково замість 1ї і 2 гої строки данні ( правильні) вписано в 3 та 4 строки?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      заповнюємо правильно і робимо донарахування єдиного податку

    • @user-qb3wh4cq8d
      @user-qb3wh4cq8d Рік тому

      Добрий вечір! В мене така сама ситуація, як в автора коментаря( Замість 1 і 2 рядка заповнювала 3 і 4, але оплата самого податку була в строки. Тобто треба подати уточнюючі декларації за ці періоди і вказати донарахування на всю суму податку?​@@-Smokovych

    • @user-dc2mo6vh6n
      @user-dc2mo6vh6n Рік тому

      @@-Smokovych Михайле,підкажіть будь ласка🙏Так само,замість 1 та 2-заповнено 3 та 4.Але гроші висять "зарахування стані розрах.в бюджеті.В корегуючій ЧИ ТРЕБА заповнювати донарахування в розділі 3?якщо сума висить,вона просто не знімається?

  • @olyaolya650
    @olyaolya650 Рік тому

    Добрий вечір - підкажіть будь ласка по такій ситуації. Виявила помилку (завищення доходу) в декларації за перший квартал 2022 в листопаді 2022. Подала уточнюючу декларацію за 1 квартал 2022 року. Маю два питання -
    1)чи потрібно подавати уточнюючу декларацію за 1-ше півріччя (якщо так - то яку сумму вказувати в 13 рядку (Нараховано за попередній звітний) - сумму зі звітної декларації де була помилка, чи з уточненої)
    2) В податковій декларації за 9 місяців , зновж таки - що вказувати в 13 рядку (Нараховано за попередній звітний) ?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      1) якщо в декларації за півріччя є момилка - то потрібно. в 13 рядку вказуєте нараховану суму ЄП за І квартал, що в Уточнюючій декларації за І квартал
      2) те що в декларації за півріччя в 12 ряку з врахуванням виправлень

  • @user-lo5qo8ef3f
    @user-lo5qo8ef3f Рік тому

    цікаво чому , здаючи за травень місяць вже у червні бо це 23.06 ми у місяцях пишемо травень- травень, а не червень-травень ( тобто податковий період червень, а період який уточнений травень 2022). Чи це вірно?
    Дуже буду вдячна за відповідь.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      на відео все вірно

  • @NakonechnyiOleksandr
    @NakonechnyiOleksandr Рік тому +1

    Доброго дня. підкажіть шо мені робити коли я подав декларація і податок вирахував на 2 відсотка а виявляєтся я ще тоді мав 5 відсотків? Зблудив бо все сплачував через ДІЮ, там написало що 2 відсотка у мене... а по факту на 2 мене не було переведено.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      Потрібно дивитись кабінет платника, щоб розуміти що робити. Можете записатись на консультацію. Контакти в Описі під роликом

  • @user-mq6fm3kr2v
    @user-mq6fm3kr2v Рік тому +1

    Михайле, це знову я, та яка ФОП 3-ї групи на 5% і помилково подала декларацію 2%, хоча не повинна була.
    Чи правильно я зрозуміла, що:
    (1) у р.1 рядок 01 уточнюючої декларації «Обсяг доходу…за ставкою 2% доходу» я ставлю 0 замість своїх 17500? І та ж сама історія з рядком 02, замість своїх 350 я ставлю 0?
    (2) р.3 рядок 05 я пишу свої 350 грн, які подала в декларації ?
    (3) рядок 06 рядок я пишу 0?
    (4) тоді 08 рядок вийде не правильним, бо 05 рядок мінус 06 рядок (350-0=350)?
    Як правильно, підкажіть, будь ласочка🙏

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      все вірно. в 8 рядку пишите 350. Таким чином зменшите нарахування єдиного податку на 350 грн

  • @user-yb1yx2rn3e
    @user-yb1yx2rn3e Рік тому +1

    Доброго дня, Михайло! Уточнюючу подали на зменшення, але немає ніяких змін. Все заповнили вірно. Уточнююча прийнята тиждень назад. Чи були у Вас такі випадки?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      По цих звітах це нормально. Може й через тижднів два відобразитись

  • @marybova1643
    @marybova1643 Рік тому +1

    Який період правильно вибирати для уточнючої декларації? Якщо звітний вже минув, то вибираємо поточний місяць. Тобто в лютому подає о уточнюючи декларацію за жовтень 2022р.То вибираємо лютий чи жовтень?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      Жовтень

    • @marybova1643
      @marybova1643 Рік тому

      В вашому прикладі було: 23 червня подано уточнення в травні за травень, тому я запитала.

  • @alenateleshenko8502
    @alenateleshenko8502 Рік тому +1

    Фоп 3 група 2%, на разі офіційно працевлаштувалась, подаю звіти по фоп єп з «0», як з єсв?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      Якщо за основним місцем роботи за Вас сплачують ЄСВ не менше мінімального, то по ФОП ЄСВ можна не платити. Це відображається вже в річному звітв в додатку 1. Як саме, буду показувати в інструкції, як прийде час звітувати

  • @user-ui2yv2tx3b
    @user-ui2yv2tx3b Рік тому +1

    Михайло, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, планую закрити ФОП в цьому місяці, чи потрібно мені буде подавати декларацію на 2% за червень, чи вже це буде в ліквідаційному звіті?
    П.С. Дуже чекаю Ваше відео по ліквідаційному звіту для ФОПу 3 гр, який в квітні перейшов з 5% на 2%.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      Якщо закриєте ФОП в червні, то за червень подаєте вже ліквіддаційний звіт.

    • @user-ui2yv2tx3b
      @user-ui2yv2tx3b Рік тому

      @@-Smokovych дякую❤️

    • @user-ui2yv2tx3b
      @user-ui2yv2tx3b Рік тому

      @@-Smokovych перепрошую, тобто ліквідаційний потрібно буде подати конкретно за червень, а не за період, вірно?

    • @anastasiia721
      @anastasiia721 Рік тому

      Анастасіє, добрий день. Підкажіть, будь ласка, ви раптом не розібралися вже як подати ліквідаційний звіт за червень? Чи також чекаєте на відео Михайла? У мене така ж ситуація як у вас. Була би вдячна за відповідь

    • @user-ui2yv2tx3b
      @user-ui2yv2tx3b Рік тому +1

      @@anastasiia721 доброго дня, нажаль ні, чекаю на відео)

  • @user-lb6po6xq9k
    @user-lb6po6xq9k Рік тому +1

    Добрий день. А як виправити помилку, якщо в податковій декларації заповнили помилково ІІ розділ, замість І. ФОП 3 група 2%.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Подати уточнюючу декларацію та зробити донарахування єдиного податку

  • @tarasbasmat1060
    @tarasbasmat1060 Рік тому +1

    Доброго дня! Підкажіть будь ласка як правильно - якщо я у травні роблю коригування доходу за березень, то в рядку "3" (період, який уточнюється) ставлю березень, а в рядку "2" (звітний період) вказую травень чи березень? Наперед вдячний за відповідь

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      який період коригуєм, такий і ставим. В вашому випадку ставим березень

    • @tarasbasmat1060
      @tarasbasmat1060 Рік тому

      дуже дякую !

  • @user-pw6cc5br6b
    @user-pw6cc5br6b Рік тому +1

    якщов грудні створюю юточнюючий розрахунок за травень, звітний період який правильно вказувати грудень?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      травень. Ви ж травень уточнюєте

  • @irakurakh7515
    @irakurakh7515 Рік тому +1

    Якщо виявили помилку у річному 2021.Чи потріьно разом з уточнюючою подавати і ЄСВ додаток?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      Якщо Додаток був прийнятий раніше, і там помилок нема, то подаєм уточнюючу без нього

    • @irakurakh7515
      @irakurakh7515 Рік тому

      @@-Smokovych ДЯКУЮ 🥰

  • @NETTIVADOVSKAY
    @NETTIVADOVSKAY Рік тому +1

    Доброго вечора ,подали декларацію за грудень і додаток по єсв(але додаток не правильно) прийняли і нарахували борг по єсв ,чи можна змінити і подати без додатку(працюю в установі де платять за мене)??? Дякую

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      тоді потрібно подати Уточнюючу деклрацію, щоб скасувати нарахування

    • @NETTIVADOVSKAY
      @NETTIVADOVSKAY Рік тому +1

      @@-Smokovych дуже дякую,переподала,прийняли,чекаю на зміни)) ви великий помічник нам🙏

  • @user-uq2zt7xd1f
    @user-uq2zt7xd1f 4 місяці тому +1

    Доброго дня панове, ФОП 1 група. Порядьте будь ласка - Щомісячні авансові внески, грн. І квартал - проставив меншу суму ніж потрібно, як виправити помилку?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  4 місяці тому

      Якщо поставили і подали за 2023 рік і звіт прийняв я вже, то подаєте Новий звітний

  • @user-sx6lu4jx4h
    @user-sx6lu4jx4h Рік тому

    Чи можливо зробити коригування в поточній декларації єдиного податку 2% за минулі періоди, тобто декларації за жовтень скоригувати показники за травень

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Так не можна. Якщо в травневій помилка - робимо виправлення травневої

  • @Kamyanuymaetok
    @Kamyanuymaetok Рік тому +1

    Простите, видно пропустила.... 3 группа сейчас ежемесчно подает отчеты по ЕСВ и прибыли?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      3 група 5% - без змін. 3 група 2% - щомісячно

    • @Kamyanuymaetok
      @Kamyanuymaetok Рік тому +1

      @@-Smokovych велике дякую!

  • @user-zi8rv2gw7w
    @user-zi8rv2gw7w Рік тому

    Добрий день!
    Не розумію, чому після подачі 10.01.2023 "звітня нова" декларації за грудень 2022 у стані розрахунків з бюджетом мені знову (повторно) нарахували податок. Але ж , як я зрозуміла, новий звітній документ, що редактується до терміну його здачі , повинен був просто прийнятися з новими даними?
    Тож питання, що тепер робити, щоб зменшити податок?
    Яким чином подати "нову звітню" чи "уточнюючу" декларацію (після 20.01.2023)?
    Додам, що "нову звітню" декларацію подавала вже з додатком по ЄСВ, бо перший раз про це забула. І в перший і в другий раз було вказано коректні суми доходу і податку, але тепер маю подвійну суму податку у розрахунках з бюджетом.
    Дякую

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      це баг. Якщо через тиждень не виправлять самі, телефонуйте в податкову, щоб виправляли руками

    • @user-zi8rv2gw7w
      @user-zi8rv2gw7w Рік тому

      @@-Smokovych дякую! Сподіваюся, що все буде добре.

    • @user-xp5pk7ly4z
      @user-xp5pk7ly4z Рік тому

      Добрий день. У мене також подвоїло суму податку після здачі звітної нової , вже тиждень вісить в кабінеті і не анульовується звітна декларація.

    • @user-zi8rv2gw7w
      @user-zi8rv2gw7w Рік тому

      @@user-xp5pk7ly4z я подзвонила в свою Податккову - вони мені все виправили. Але жалітися, що дуже багато таких багів зараз виникає .. тож, дзвоніть!

  • @user-jo5ic2zo5w
    @user-jo5ic2zo5w Рік тому +1

    Підкажіть, будь ласка, як бути якщо вже заплатила за квітень та травень ЕП, що спочатку- подати уточнюючу декларацію чи доплатити? Чи подати і дочекатися дорахування?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      якщо робите уточнюючу на збільшення нарахувань, то спочатку доплачуємо, потім подаємо звіт

    • @user-jo5ic2zo5w
      @user-jo5ic2zo5w Рік тому +1

      @@-Smokovych Вибачте, що перепитую, а якщо навпаки спочатку звітувати, а потім доплачувати? які наслідки?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      @@user-jo5ic2zo5w можуть нарахувати штраф за невчасну сплату

    • @tarasgogol
      @tarasgogol Рік тому

      @@-Smokovych Якщо завжди сплачував на пару грн більше і зараз на бюджетному рахунку є надмірно сплачені кошти і їх вистачить щоб перекрити різницю недоплати, то треба додатково сплатити ще кошти чи вони спишуться з надмірно сплачених автоматично?

  • @user-hd9dl5ib4z
    @user-hd9dl5ib4z 7 місяців тому +1

    Добрий день. Михайло, таке питання. Якщо декларацію не подали наприклад за Червень 2023 р і Липень 2023 року по ФОПу 3 група 2%. а зараз вже Жовтень. Як можна виправити цю помилку? можна зараз подати? Буду дуже вдячна за відповідь

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  7 місяців тому

      так, подайте зараз за кожен з цих місяців

  • @lumovox
    @lumovox Рік тому +1

    Доброго дня, подаючи декларацію за півріччя 2022 року я помітив що декларацію за перший квартал я відправив з помилкою, помилка не в сумі а в році! Я переплутав рік і поставив там 2021 рік замість 2022! Підкажіть будь ласка що робити в такому випадку, дуже дякую.

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Обговорили в телеграм

  • @user-lr4ib6gz1n
    @user-lr4ib6gz1n Рік тому +1

    Вітаю, пане Михайло! Не знайшла відповіді на питання:
    Якщо в декларації за грудень 2022р. 3 гр, 2% -в рядку Додаток 2 стоїть "Х" і наступний рядок стоїть "Х"(помилково)
    Уточнюючу як подавати - з цифрами, чи без ?
    і чи подавать знов Додаток 2 такий, як був ?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Якщо питання тілки в тому, що прославилась зайва відмітка - то уточнюючу через це подавати не потрібно. Це баг. Так у всіх

    • @user-lr4ib6gz1n
      @user-lr4ib6gz1n Рік тому

      @@-Smokovych дякую.гарного дня.

  • @user-tp7yn7fy2y
    @user-tp7yn7fy2y Рік тому +1

    Добрий вечір.
    Декларацію за 2021 рік ФОП за єдиному податку 3 група здав без додатка 1.
    Пробуємо здати уточнюючу з додатком - не приймається. Пишуть що немає звітної на уточнюючий період. Як вийти з ситуації?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      Записатись на консультацію за контактами в Описі під відео - вирішимо

  • @user-ux3kk7hu6s
    @user-ux3kk7hu6s Рік тому +1

    Скажіть ,будь ласка, а якщо не правильно вибрали звітний період. Потрібно було 1 квартал, а вибрали 8 місяць?
    Зробити уточнюючу з правильним періодом( 1 квартал)?
    Дякую.

    • @user-ux3kk7hu6s
      @user-ux3kk7hu6s Рік тому

      Прийшла відповідь: пакет не прийнято

    • @user-ux3kk7hu6s
      @user-ux3kk7hu6s Рік тому +1

      А можна подати ще раз ,,звітну,,? З правильним періодом?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому

      так, подавайте звітну з правильним періодом

    • @user-ux3kk7hu6s
      @user-ux3kk7hu6s Рік тому +1

      Дуже, дуже дякую. Ви найкращий!!!

  • @vik12345vik
    @vik12345vik 4 місяці тому +1

    Можна дізнатися чи варто вказувати номер уточнюючої декларації? Тобто уточнююча перша має бути номер 1, якщо ще одна уточнююча - то вже 2. У вас проходять уточнення з 0. Як правильно?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  4 місяці тому

      як в кабінеті тягнеться, так і хай буде

    • @vik12345vik
      @vik12345vik 4 місяці тому

      Дякую. Але у мене не проходить ні з номером 1, ні з нулем, як підтягується. Квитанція 2 надає інформацію, що вже є зареєстрована в системі існуюча декларація за звітний період. Хоча я здаю саме уточнюючу. Заповнюю все так само як і ви, але через Taxer. Чому може не приймати ?

  • @julius1050
    @julius1050 Рік тому +1

    Підскажіть будь ласка. Коли ФОП повинні повернутись до використання Прро?

    • @-Smokovych
      @-Smokovych  Рік тому +1

      ПРРО не скасовували. Скасували лише штрафи передбачені законом про РРО, за порушення, що здійснені в період воєнного стану