Что касается Маркетплейса, получается налог государству платит продавец с общей цены,а потом ещё Маркет плейс платит налог с комиссии которую он взял с продавца? 😂 Кто то хорошо устроился
Прекрасный вебинар. Всё разложено по полочкам. Теперь это будет не упрощенка, а усложнёнка, в которой смешаются два способа учета : метод начисления и кассовый метод. Считаю, что для ИП на УСН доходы с оборотами до 250 млн без бухгалтера это будет непомерная нагрузка. Такие ИП даже обычную накладную не могут правильно оформить, не понимают, что такое формат xml при обмене через ЭДО и шлют картинки или пдф файлы. С ужасом представляю, что будет с бедными бухгалтерами предприятий, которые что-то покупают у таких ИП. Добыть у них нормальные документы невозможно будет. О каком НДС для них идёт речь, они просто закроются, если не разберутся в новом законодательстве.
Маркетплейсы. Первые 6 месяцев работаю на ПСН в рознице. Вторые 6 месяцев дорабатываю на УСН. На маркетплейсах можно только на УСН. В течение всего года от января до декабря на маркетплейсе нужно продавать с НДС и отчитываться ежеквартально, так как деятельность ведется по УСН. Вопрос: как принимать к вычету НДС, если товары поступают как на деятельность по ПСН, так и на маркетплейс? Или тут как с расходами на УСН, подавать не больше 1% разницы для минимального налога?
Спасибо за вашу работу, многое проясняется благодаря вашему умению объяснять. И все же вопросы остаются. Подскажите пожалуйста такой вопрос. В 2024 году ООО на усн превышен лимит 60 млн дохода. С 2025 становимся плательщиком ндс по ставке 5%. Мы становимся плательщиком ндс с 1 января, или с того месяца 2025 года, когда доход превысит 60 млн.? Еще раз спасибо.
Вопрос: аптеки на усн. Низкая маржинальность. Большая часть товара жнлвп , жизненоважные. Цена на эту группу медикаментов регулируется государством. Начнём наценять - потеряем последнюю возможность конкурировать с сетями. Да и вообще сам процесс наценки товара в наших рамках превратится в адов труд! Нет таких доходов, чтоб оплатить повышенную нагрузку на провизоров, бухгалтеров. Затраты на смену програмного обеспечения онлайн касс, провизорских програм и бугхалтерских. У бухгалтера нагрузка увеличится в два раза. И продажи точно не увеличатся, упадут. За счет оборота только и выживаем. Что делать? Ведь аптечный бизнес на усн всё ещё составляет до 40% всего аптечного бизнеса? Может, есть какие-то формы заявлений в налоговую с просьбой освободить от ндс в каких-то случаях? Обороты совсем немного превысят 60000000.
Розничная торговля, табачные изделия. 2025 год. Закончился патент на 6 месяцев с продажами по кассе 59 млн. 01.07.25 начинаю работать на УСН д-р и преодолеваю 60 млн уже 04.07.25. Судя по видео, то учет НДС начнется с 01.08?
Освобождение от НДС(при доходе менее 60 млн за год) предоставляется автоматически, представление соответствующего уведомления не предусмотрено. Как в таком случае, и кто, и когда, решает, получает ли организация или ИП освобождение от НДС? Ведь Доходы за 2024 г. на 1.01.2025 неизвестны(в теории, конечно, могут быть известны, на практике нет). А налоговая декларация может быть подана лишь в апреле.
Как считаете, можно ли с 25г. Перейти с 20%,на пониженный НДС, если предприятию будет не выгоден ндс 20%? С понижееого нельзя перейти в течение 3лет, а вот как с обычным ндсом?
Сменить 20% можно будет только при смене условий: либо доход станет больше 250 млн и можно будет выбрать 7%, либо доход станет меньше 60 млн - и можно от НДС отказаться совсем
12:06 Вот есть вопрос про налог на налог. В 2024 плательщик УСН доходы получил аванс 100тыс, оплатил налог 6тыс. В 2025 году перешел на НДС допустим 20%, производит отгрузку, покупатель отказался пересматривать цену товара, значит НДС в размере 100тыс/120×20=16,7тыс поставщик заплатит из своих средств, при этом ранее в 2024 году он с этого НДС уже уплатил УСН 6%
Добрый день. Посмотрела ваш эфир. Огромная благодарность за разъяснения. Но на мой вопрос так и не нашла ответ. ИП УСН ДОХОДЫ, стал плательщиком НДС в 2025г, вид деятельности розничная торговля товарами. Покупатели только физические лица. Вопрос. Счет-фактуру выставлять как? Если физическим лицам ее не выставляют, и как рассчитать базу для уплаты 5% НДС . Буду благодарна за ответ 🙏
Розничная торговля, табачные изделия. Из комментариев к вопросам увидел: если в 2025 будет 60+ млн, то начало 2026 года я могу начать на ПСН и не платить НДС, по истечении ПСН: а) также с 01.07.26 работать на УСН, ожидать преодоления 60 млн и начать платить НДС с 01.08.26; б) сразу платить НДС после выхода с ПСН с 01.07.26
Для ИП кто работает с иностранными контрагентами (например, как популярно у ИТ инженеров -контрактеров), нужно ли в инвойсах теперь указывать «нет НДС» для тех ИП, у которых оборот менее 60 млн. ?
Вопрос к Эльбе. А можно ли перейти на другую ставку НДС (чтобы не ждать 3 года), если прекратить деятельность как ИП, а через некоторое время опять зарегистрироваться как ИП?
Если перерегистрация ИП лишь с целью сменить ставку, то могут быть вопросы от налоговой, но может и не быть, в общем, как повезёт, лучшего ответа не дадим)
Здравствуйте, мы на УСН, Д-Р, планируем перейти на НДС 20%, также на усн остаться. Имеем ли право восстановить ндс с товара, (материалов),купленного в течение 3лет и поставить его к вычету в 1квартале2025г?
Понять не могу. Они говорят, на патенте нельзя превышать 60 млн чтобы не слететь с патента. Но там не так говорится. Если суммарно по счету по патентам + УСН на счет пришло в целом более 60 млн, то предприниматель слетает со ВСЕХ действующих патентов и платит налоги по УСН с начала года, т.е. делает перерасчет и платит УСН с начала текущего года.
На вебинаре речь шла про патенты, которые уже закончились и в их период превышения не случилось. В этом случае патенты не аннулируются, а оставшуюся часть года нужно будет доработать на УСН с НДС
Довольна как слон, что вас нашла. Доходчиво и задорно))) Спасибо!
Рада что эфир в записе сохранился! Спасибо 🙏
Очень полезный эфир! Большое Вам спасибо!
Спасибо за науку! Многое узнала для себя👌
Что касается Маркетплейса, получается налог государству платит продавец с общей цены,а потом ещё Маркет плейс платит налог с комиссии которую он взял с продавца? 😂 Кто то хорошо устроился
У вас хорошый эфир получился, Эльвира и Стас классные ребята, надо побольше таких эфиров делать
Спасибо большое, будем стараться делать ещё!
Прекрасный вебинар. Всё разложено по полочкам. Теперь это будет не упрощенка, а усложнёнка, в которой смешаются два способа учета : метод начисления и кассовый метод. Считаю, что для ИП на УСН доходы с оборотами до 250 млн без бухгалтера это будет непомерная нагрузка. Такие ИП даже обычную накладную не могут правильно оформить, не понимают, что такое формат xml при обмене через ЭДО и шлют картинки или пдф файлы. С ужасом представляю, что будет с бедными бухгалтерами предприятий, которые что-то покупают у таких ИП. Добыть у них нормальные документы невозможно будет. О каком НДС для них идёт речь, они просто закроются, если не разберутся в новом законодательстве.
💔
Спасибо Вам за эфир!
Грамотно,четко,интересно.
Спасибо за очень информативный вебинар, все максимально подробно рассмотрено.
Спасибо🎉❤
Безмерное спасибо за вебинар!
Маркетплейсы.
Первые 6 месяцев работаю на ПСН в рознице. Вторые 6 месяцев дорабатываю на УСН.
На маркетплейсах можно только на УСН.
В течение всего года от января до декабря на маркетплейсе нужно продавать с НДС и отчитываться ежеквартально, так как деятельность ведется по УСН.
Вопрос: как принимать к вычету НДС, если товары поступают как на деятельность по ПСН, так и на маркетплейс? Или тут как с расходами на УСН, подавать не больше 1% разницы для минимального налога?
Спасибо за вашу работу, многое проясняется благодаря вашему умению объяснять. И все же вопросы остаются. Подскажите пожалуйста такой вопрос. В 2024 году ООО на усн превышен лимит 60 млн дохода. С 2025 становимся плательщиком ндс по ставке 5%. Мы становимся плательщиком ндс с 1 января, или с того месяца 2025 года, когда доход превысит 60 млн.? Еще раз спасибо.
С 1 января!
Вопрос: аптеки на усн. Низкая маржинальность. Большая часть товара жнлвп , жизненоважные. Цена на эту группу медикаментов регулируется государством. Начнём наценять - потеряем последнюю возможность конкурировать с сетями. Да и вообще сам процесс наценки товара в наших рамках превратится в адов труд! Нет таких доходов, чтоб оплатить повышенную нагрузку на провизоров, бухгалтеров. Затраты на смену програмного обеспечения онлайн касс, провизорских програм и бугхалтерских. У бухгалтера нагрузка увеличится в два раза. И продажи точно не увеличатся, упадут. За счет оборота только и выживаем. Что делать? Ведь аптечный бизнес на усн всё ещё составляет до 40% всего аптечного бизнеса? Может, есть какие-то формы заявлений в налоговую с просьбой освободить от ндс в каких-то случаях? Обороты совсем немного превысят 60000000.
Нашла вас случайно. Очень информативно. Подписка на Эльбу . Очень хочется ссылку на канал Эльвиры и Стаса.
Рады вам! Вот ссылочка на канал Эльвиры и Стаса: www.youtube.com/@csbsov
@@ElbaKontur благодарю.
Розничная торговля, табачные изделия.
2025 год. Закончился патент на 6 месяцев с продажами по кассе 59 млн. 01.07.25 начинаю работать на УСН д-р и преодолеваю 60 млн уже 04.07.25. Судя по видео, то учет НДС начнется с 01.08?
Да, всё верно
Здравствуйте, спасибо за подробные и понятные объяснения. Не могли бы дать ссылку на канал ребят (Эльвиры и Стаса)? Заранее благодарю
Да, пожалуйста: www.youtube.com/@csbsov
Освобождение от НДС(при доходе менее 60 млн за год) предоставляется автоматически, представление соответствующего уведомления не предусмотрено. Как в таком случае, и кто, и когда, решает, получает ли организация или ИП освобождение от НДС? Ведь Доходы за 2024 г. на 1.01.2025 неизвестны(в теории, конечно, могут быть известны, на практике нет). А налоговая декларация может быть подана лишь в апреле.
Налоговой нормально узнать об этом в апреле)
Как считаете, можно ли с 25г. Перейти с 20%,на пониженный НДС, если предприятию будет не выгоден ндс 20%?
С понижееого нельзя перейти в течение 3лет, а вот как с обычным ндсом?
там вообще нельзя перейти по сроку, если не изменятся условия, в видео сказано об этом
Сменить 20% можно будет только при смене условий: либо доход станет больше 250 млн и можно будет выбрать 7%, либо доход станет меньше 60 млн - и можно от НДС отказаться совсем
@@ElbaKontur только на 7%? На 5 нет? Где это в законе?
12:06 Вот есть вопрос про налог на налог. В 2024 плательщик УСН доходы получил аванс 100тыс, оплатил налог 6тыс. В 2025 году перешел на НДС допустим 20%, производит отгрузку, покупатель отказался пересматривать цену товара, значит НДС в размере 100тыс/120×20=16,7тыс поставщик заплатит из своих средств, при этом ранее в 2024 году он с этого НДС уже уплатил УСН 6%
То есть индексации порога 60 млн р не будет, правильно? Например, в 2024 году 60 млн р - эта цифра не изменится в 2025 и не изменится в 2026?
Добрый день. Посмотрела ваш эфир. Огромная благодарность за разъяснения.
Но на мой вопрос так и не нашла ответ.
ИП УСН ДОХОДЫ, стал плательщиком НДС в 2025г, вид деятельности розничная торговля товарами. Покупатели только физические лица.
Вопрос. Счет-фактуру выставлять как? Если физическим лицам ее не выставляют, и как рассчитать базу для уплаты 5% НДС .
Буду благодарна за ответ 🙏
А мы об этом говорили на 36:23!
Розничная торговля, табачные изделия.
Из комментариев к вопросам увидел:
если в 2025 будет 60+ млн, то начало 2026 года я могу начать на ПСН и не платить НДС, по истечении ПСН:
а) также с 01.07.26 работать на УСН, ожидать преодоления 60 млн и начать платить НДС с 01.08.26;
б) сразу платить НДС после выхода с ПСН с 01.07.26
Для ИП кто работает с иностранными контрагентами (например, как популярно у ИТ инженеров -контрактеров), нужно ли в инвойсах теперь указывать «нет НДС» для тех ИП, у которых оборот менее 60 млн. ?
Прямо обязанности этого делать не появилось, но в целом всегда было нелишним на УСН в документах указывать «без НДС»
@@ElbaKontur Добрый день. И в актах и в счетах или только счетах лучше добавлять "без НДС"?
Вопрос к Эльбе. А можно ли перейти на другую ставку НДС (чтобы не ждать 3 года), если прекратить деятельность как ИП, а через некоторое время опять зарегистрироваться как ИП?
Если перерегистрация ИП лишь с целью сменить ставку, то могут быть вопросы от налоговой, но может и не быть, в общем, как повезёт, лучшего ответа не дадим)
Здравствуйте, мы на УСН, Д-Р, планируем перейти на НДС 20%, также на усн остаться. Имеем ли право восстановить ндс с товара, (материалов),купленного в течение 3лет и поставить его к вычету в 1квартале2025г?
Про это в записи подробно рассказывали с 1:16:58 минуты
Если лимит превысили в течение года, например, в августе?
Когда платим НДС
Если превысили в 2024, то с января 2025. Если превысили в 2025 , то с сентября 2025 и весь 2026
@artursirazetdinov6590 верно подсказывает!
А перейти на без НДС, только можно в 2027, но если в 2026 доход не превысит 60 млн?@@artursirazetdinov6590
Понять не могу. Они говорят, на патенте нельзя превышать 60 млн чтобы не слететь с патента.
Но там не так говорится.
Если суммарно по счету по патентам + УСН на счет пришло в целом более 60 млн, то предприниматель слетает со ВСЕХ действующих патентов и платит налоги по УСН с начала года, т.е. делает перерасчет и платит УСН с начала текущего года.
На вебинаре речь шла про патенты, которые уже закончились и в их период превышения не случилось. В этом случае патенты не аннулируются, а оставшуюся часть года нужно будет доработать на УСН с НДС
В 2025 году доход 60 млн считается нарастающим итогом с 01.01.24? Или с 01.01.25?
С 01.01.25
Не касается тех, кто на ПСН. Но те, кто на ПСН, они же на УСН. Далее рассказываю, как определять 60 млн на ПСН, непонятно тогда зачем.
Не поняла вопрос) Доход на ПСН учитывается в случае, если УСН совмещается с УСН, а это происходит довольно часто
Нужно подавать заявление в 24 году, какую мы ставку будем применять по НДС в 25?
Нет, просто начинаем выставлять счета-фактуры и формировать декларацию с нужной ставкой