Виправлення помилок минулих періодів через тип "Звітний" об'єднаної звітності

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 29 вер 2024
  • Виправлення помилок минулих періодів з ЄСВ через тип "Звітний" об'єднаної звітності, додаток Д1 (нова "єдина" Форма 1ДФ)
    ► TELEGRAM : t.me/buhoblik_...
    Протягом відео використовується та згадується:
    • Порядок заповнення Форми 1ДФ - zakon.rada.gov...
    • Ситуація 1, додаток Д1 - www.buhoblik.o...
    • Ситуація 1, основна частина звіту - www.buhoblik.o...
    • Ситуація 2, додаток Д1 - www.buhoblik.o...
    • Ситуація 2, основна частина звіту - www.buhoblik.o...
    • Ситуація 3, додаток Д1 - www.buhoblik.o...
    • Ситуація 3, основна частина звіту - www.buhoblik.o...
    Додатково:
    • Роз'яснення податківців щодо тимчасового незастосування штрафних санкцій за порушення законодавства з ЄСВ - tr.tax.gov.ua/...
    • Виправлення помилок в обліку - www.buhoblik.o...

КОМЕНТАРІ • 32

  • @ЕленаБогданенко-п7ц

    Дякую. Дуже зрозуміло.

  • @Ворохтянськийлісгосп

    доброго дня підкажіть як виправити помилку за місяць 2 кварталу кількуість рядків з ознакою 0 не співпадає з кількістю рядків з ознакою 1

    • @АннаШель
      @АннаШель 3 роки тому +1

      Вот и у меня такой вопрос. Ввожу пропущенного сотрудника с ознакою "0", а квитанция с таким же ответом....

  • @АняЛысенко-т9ц
    @АняЛысенко-т9ц 7 місяців тому

    Як виправити помилку за 2020 р., якщо треба відминити перевод, як це зробити в об‘єднаній звітності?

  • @olenas_yoga
    @olenas_yoga Рік тому

    Спробувала таким чином відправити уточнюючий розрахунок і отримала квитанцію з наступним текстом : у додатках 1,2,3 кількість рядків в полі Ознака (0/1) яких не зазначено 0 не співпадає с кількістю рядків в полі Ознака (0/1) яких не зазначено 1. Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку?

  • @mariyaunitskaya1829
    @mariyaunitskaya1829 3 роки тому +1

    Завдяки вам успішно подала звіт! Спасибі!

  • @НаталияКирпа-ф8д
    @НаталияКирпа-ф8д 3 роки тому +1

    Дякую,дуже інформативно)

  • @Никаник-ы3ф
    @Никаник-ы3ф 3 роки тому +1

    Спасибо вам,очень полезное видео!

  • @СветланаКотляр-т4к

    Доброго дня ! Допоможіть виправити помилку в 4ДФ за 1 квартал 2022. Помилково внесла дані по військовому збору в розділ про виграші

  • @birslogistic1191
    @birslogistic1191 2 роки тому

    Підкажіть, будь ласка, а якщо за березень в звіті не донарахували доплату до мін.зарплати, як наступним періодом це можна виправити? Код 13 повинен бути, і код 2 одночасно...

  • @ВалентинаНивинская

    Добрий день. В звіті по ЄСВ за 2012 рік( додаток 4, таблиця 6) не записано рік. Отримано 1 та 2 квитанції .Звіт прийнято. Зараз виявили, що в електронному кабінеті не видно звіт за цей період та працівникам за цей місяць не нараховано стаж. Що робити, як виправити?

  • @Teti_Skip
    @Teti_Skip 2 роки тому

    Будь ласка, допоможіть!
    Прийшла квитанція 2.
    Звіт успішно зданий.
    Там є вказання, що стан документу "Звітна".
    А що "Довідкова" ніде нема.
    Це правильна квитанція?

  • @ЮляДемченко-с8с
    @ЮляДемченко-с8с 2 роки тому

    Дуже дякую. Дуже гарно, зрозуміло показано.

  • @dekorplus
    @dekorplus 2 роки тому

    Завдяку Вам успішно подала звіт!!!!!!!!!

  • @sashkakotiashka112
    @sashkakotiashka112 2 роки тому

    гарно, пояснюєте. дякуємо Вам

  • @ОленаСтавицька-у2х

    Огромное спасибо. Просто и понятно.

  • @olesyalada3588
    @olesyalada3588 3 роки тому

    Доброго дня, як я можу виправити помилку в 4ДФ, але в розділі ІІ, випадково знесла в лотереї нараховану заробітну плату, утримання ПДФО та військовий як в звіті 1-ДФ, по працівниках все добре. Допоміжіть будь ласка.

  • @dekorplus
    @dekorplus 2 роки тому

    Супер відео!!

  • @ВикторияВиктория-м2ж

    Дякую.

  • @antoninapyasetska7765
    @antoninapyasetska7765 2 роки тому

    Підкажіть, будь ласка, що за полеTIRXXXXG12, не можу відшукати ваше відео, де ви про це розповідали на початку року.

  • @magneticonegroupcorpprivat159
    @magneticonegroupcorpprivat159 2 роки тому

    Чому у відео ви не корегуєте пункти 1.1 та 1, а також та 2 та 2.1 на суму корекції за попередні періоди? Це ви просто не вказали в даному випалку чи їх не потрібно вказувати?

    • @ОксанаМілян-т1ж
      @ОксанаМілян-т1ж 2 роки тому

      не потрібно вказувати при Уточнюючому чи Звітному новому

  • @levand3967
    @levand3967 3 роки тому

    Дуже дякую

  • @ПирігІванна
    @ПирігІванна 3 роки тому

    Підкажіть, будь ласка, як виправити ситуацію, коли в грудні 2020р не показали працівника, який був у відпустці за власний рахунок цілий місяць?

    • @buhoblik_org_ua
      @buhoblik_org_ua  3 роки тому

      Виправляти, як тут www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/872-utochnyuyuchij-1df.html у Прикладі №7.
      Тільки там розглядається "Звітний новий" тип (бо помилка виправляється за 1 квартал 2021), а у вашому випадку буде "Уточнюючий" тип звітності.

  • @АналітикЗарплатитаБухгалтерії1

    Інформативне відео. Але цікаво, чи взагалі можна подавати звіт як звітний повторно, якщо попередній звітний звіт за поточний звітний період не прийнято? БО моїм клієнтам прийшла квитанція 2 на черговий звітний звіт, що першим звітним був звіт який не прийнято і відповідно з цієї причини наступний звітний не прийнято. Якесь замкнуте коло. І взагалі в когось вже прийняли звіт в електронному кабінеті?

    • @buhoblik_org_ua
      @buhoblik_org_ua  3 роки тому +1

      Це технічна помилка.
      Якщо будь-який звіт з типом "звітний" (не тільки "об'єднана" 1ДФ) не прийнято, то треба знову подавати "звітний". Пясля того як прийнято "звітний" треба подавати "звітний новий" до закінчення терміну подання.

    • @АналітикЗарплатитаБухгалтерії1
      @АналітикЗарплатитаБухгалтерії1 3 роки тому

      @@buhoblik_org_ua Сподіваюсь що це так. Але враховуючи рівень некомпетентності податкової розібратися де технічна помилка, а де злий умисел важко.

  • @olenas_yoga
    @olenas_yoga Рік тому

    Доброго дня. Дякую за відео, дуже доступна і професійно подана інформація. Підкажіть, будь ласка, як вийти з наступної ситуації. В 1 кварталі 2023 завищено суму доплати до мін зарплати на 300 грн. (із розрахунку 7000 грн. замість 6700). Коригування слід внести через уточнений розрахунок/звітний за 2 квартал 2023 шляхом додавання рядку по даному працівнику з типом нарахування 3: у графі 18 вказати 300 грн і сума ЄСВ відповідно 66 грн. І відповідно відобразити вказану суму у рядку 6 податкового розрахунку. Вірно?