Виправлення помилок в об'єднаній звітності

Поділитися
Вставка

КОМЕНТАРІ • 41

  • @user-yu4hy8gp4n
    @user-yu4hy8gp4n Рік тому

    Ви супер!!! Все коротко, зрозуміло, доступно. Дякую.

  • @svitlanapidlisna1273
    @svitlanapidlisna1273 2 роки тому +2

    Дуже вчасно і чітко. Дякую.

  • @user-ob5mp4yx7i
    @user-ob5mp4yx7i 2 роки тому +8

    По теорії зрозуміло.На практиці-медок не пропускає.Податковий розрахунок видає помилки постійно.Як би дали зразок на уточнений розрахунок.

  • @karkhut_mykola
    @karkhut_mykola 2 роки тому +2

    Коротко і зрозуміло! Дякую вам!

  • @user-rs7tt3sc3v
    @user-rs7tt3sc3v Рік тому +1

    Чудова подача алгоритму виправлення помилок !!!! Завдяки Вашої консультації без труднощів Змінила Дод.1 - кількість днів у труд відносинах- Нову Звітну встигла подати. Сподіваюсь , якщо інша помилка буде (не дай Боже))),то зможу виправити, бо Ваше відео - це просто "Вау "! - коротко , але все чітко і зрозуміло - люблю таку подачу інформації !!! Дуже дякую!!! 💛💙

  • @user-pg9bp9gc6u
    @user-pg9bp9gc6u 2 місяці тому

    У 4 кварталі 2023 року у дод.4 по 106 ознакі доходу показала дані орендодавця який помер як виправити помилку

  • @user-bw6st7qk2o
    @user-bw6st7qk2o 2 роки тому +3

    Сердечно дякую, Вам за Вашу працю! Мені дуже допомогають ваші відео, як раз робила коригування, за вашими порадами і все з першого разу пройшло, ви дуже правильно, стило і по головне робите акценти. Це дуже допомогає ! Один раз уважно послухав, виконав і не приходится перероблювати і виправляти а внашій професії це важливо коли не витрачаєш зайво час на одну і ту саму дію декілька разів. Успіху вам, здоров"я та надхнення у вашій нелегкій справі! Дякую вам за те що ви є!

  • @user-os2tj8sx8e
    @user-os2tj8sx8e Рік тому

    Дякую вам!

  • @user-hj2gb4pm4l
    @user-hj2gb4pm4l Рік тому

    Дуже-дуже дякую!!

  • @fannys22
    @fannys22 2 роки тому +3

    дякую за відео! підкажіть чи потрібно подавати уточнюючий, якщо пдфо утримано в повному обсязі але зазначили псп пільгу в дод.4 обєднаного звіту?

  • @user-xp8dq2yk4r
    @user-xp8dq2yk4r 2 роки тому +2

    Добрий день. У січні 2022 побачили помилку за 2 місяці 3-го кварталу. Таблиця 1. неповний робочий день. замість 2000.00 показали 1750,00. ЄСВ сплачено в повному обсязі (з 6000,00 грн) і у звіті показана сума доплати. Як бути при уточнюючому. Якби не лікарняний то й непобачили б.

  • @lomed2666
    @lomed2666 2 роки тому

    Добрый день) Спасибо огромное за Ваши ролики, как всегда информативно) У меня остался вопрос:
    Как правильно заполнить в Д1 новий звітний гр.4 ( порядковый номер строчки), если в Д1 звітному было заполнено 4 строки по четырём сотрудникам. Теперь надо внести изменения по 2 и 3 строке с кодами 1 и 0 в 25 графе, т.е. будет 4 строки (2 снять и 2 добавить) как правильно их пронумеровать:
    1 вариант 2,2,3,3
    2 вариант 1,2,3,4

  • @user-mw4tg2qy3x
    @user-mw4tg2qy3x 2 роки тому

    Дякую Вам за роз'яснення! Але підкажіть , будь ласка, якщо я уточнюю жовтень 2019 року, то я можу сформувати звіт в 1 кварталі 2022? Чи перейти в жовтень 2019? В якому періоді уточнювати?

  • @user-zr5br9cb1l
    @user-zr5br9cb1l 2 роки тому

    здали звіт за 3 квартал 2021р, а після граничного терміну з'ясувалось. що звіт пройшов з нульовими значеннями.хоча і додаток1 мав бути і таблиця 5 і т,д,. В уточненному звіті нам використовувати тільки тип нарахування 0 та 2 , підскажіть нам ,будь ласка

  • @user-kc6gx2uo7h
    @user-kc6gx2uo7h 2 роки тому

    Доброго дня. Як виправити помилку. Працівник у липні був у відпустці без збереження з 1 по 31 число. У звіті не проставила дні трудових відносин.

  • @1k1k8
    @1k1k8 2 роки тому +2

    Добрий день! Уточніть будь-ласка, помилка несумова в ІНН працівника, який був прийнятий у липні 2021р. Оформляю через нову звітну, тому як звіт зданий уже. Чи потрібно виправляти дані по цій людині у всіх додатках- 1,4,5 через 0,1? В додатку 1 в підсумку відображає 0 по нарахуваннях і внеску, чи вірно це?? Чи потрібно змінювати нумерацію додатків розрахунку в межах кварталу у новій звітній? Дякую

  • @annalyzia2597
    @annalyzia2597 2 роки тому +2

    Як виправити помилки не в додатках, а в самому розрахунку? В мене сформован розрахунок де є лікарняні, тільки мні
    треба було заповнити не строку 1.4 допомога за рахунок фонду, а 1.3. за
    рахунок підприємства. Я побачила с запізненням не додивилась. И як виправити? В
    додатках все вірно.

  • @user-mn3te3yi8h
    @user-mn3te3yi8h 9 місяців тому

    Якщо тільки забули вказати звільнення людини?

  • @Happyladi2024
    @Happyladi2024 Рік тому +1

    Скажiть будь ласка,це повиннi Бути рiзнi розрахунки?В мене помилково здано чистий звит,одна людина всього,ii треба показати ,а звит передано без неi.Там е и сумовий,и несумовий.То мени робити окремо 2 розрахунки уточнюючi?

  • @user-ek4se5sk7n
    @user-ek4se5sk7n Рік тому

    Дякую. Все зрозуміла. Подаю отчет за 4 квартал уточн. 4 кв.2022 . в додоток 1 нужно добать сотрудника без збереження зар.пл. Добавила строку в конце указала 0. не прийнято так как нет 1. а от куда ее взять если мне только добавить сотрудника без збереження зароб. пл. ?

  • @user-ku5vo9mo3v
    @user-ku5vo9mo3v 2 роки тому

    Добрий день,помилка у травні 2019 року,у квітні прийнятий,а зп нарахована в травні за квітень і травень,показала у звітності все в травні,як випиавити?

  • @OksanaSavchin-zp3jc
    @OksanaSavchin-zp3jc Рік тому

    Доброго дня.Підкажіть.Здала звіт по ЄСВ за 3 квартал 2022р звітній новий звіт було прийнято.У березні 2023р. працівник звернувся до пенсійного фонду за субсидією йому кажуть що ваша зарплата за вересень є а внесків немає.Тоді я дивлюся у звіт у табличку 4ДФ а мені в кінці звіту не підсумувало загальні суми по прибутковому і військовому зборі. Підкажіть як виправити звіт

  • @user-vt1xs4re7g
    @user-vt1xs4re7g 2 роки тому

    Добрий день! Намагалася сьогодні подати уточнюючий звіт ЄСВ за ІІ квртал (знайшла не сумову помилку) і не змогла по причині: не можливо поставити відмітку "х" навпроти графи "уточнюючий". Автоматично видає "звітний", хоча "звітний" зданий вчасно. Моє припущення, що це пов’язано зі зміною форми подання: за ІІ квартал була форма J0500106, а зараз в кабінеті тільки форма J0500107. Що можете порадити?

  • @user-xu6vd5ki8b
    @user-xu6vd5ki8b 2 роки тому

    Добрий день. У мене виникла сумова помилка. Замість відпустки та зарплати показано тільки зарплату. Суми змінюються, Як виправити помилку та показати в звіті, а не тільки в додатку Ця ж помилка в додатку 4 ДФ

  • @user-gm6oz4bw9t
    @user-gm6oz4bw9t Рік тому

    Чт варто виправляти помилку,якщо вказав одним рядком і відпускні ,і зарплату,відповідно не вказали код типу нарахувань 10.Дякую.

  • @user-gg3ek2cl3b
    @user-gg3ek2cl3b 11 місяців тому

    Якщо помилково поставили категорію працівнику ( без трудової книжки) в д5..
    Потрібно як виправити на "працівник з трудовою книжкую категорія 1 в табл д5.? Не підкажете?

  • @user-qi4gh4ot4j
    @user-qi4gh4ot4j 2 роки тому +1

    Подскажите пожалуйста, подала отчет за 4й квартал 21 года, приняли, нашла сумовую ошибку(нужно уменьшить зароботную плату,соответственно и сумму есв,пдфо и вз) подаю НОВИЙ ЗІТНИЙ, где 1цей делаю изъятие рядка а 0 ввожу правильную информацию, в суммах ставлю общее значение со знаком минус(разницу с правильным и не правильным значением),но при проверке документа выдает ошибку( усього 20=сумма по гр 20(в залежності від значення гр10"код типу нарахувань") что может быть и как исправить?

  • @user-gj8hl8yb2v
    @user-gj8hl8yb2v 2 роки тому

    Підкажіть, будь ласка, якщо є помилка і не сумова і сумова, донарахування різниці ЄСВ за минулий період, це потрібно подавати два звіти? І код в таблиці (в минулому таб.4) потрібно показати 2, тобто донараховано суму, бо якщо донараховувати різницю ЄСВ, там є код 13. Що обрати? І як заповнити в цьому випадку перший розділ, бо потрібно і донарахували пеню? Дякую!

    • @marinaartemenko1579
      @marinaartemenko1579 Рік тому

      @Виктория Микуляк Підкажіть чи вдалось вам вияснити? Бо в мене на сьогодні рівно така ж сама проблема

  • @nati4ok
    @nati4ok Рік тому

    А якщо подали помилково донарахування по 13 типу ознаки. ( прцівник прийняти в середині місяця і відповідно не треба було донараховувати до мінімальної зп) і вже термін подачі нової звітної пройшов, і подавати лише уточнення можна. Це тоді код типу нарахувань 3 всього - бо ми маємо забрати цей рядок. То як це зробити якщо ставити 3 в код типу нарахувань, а куди тоді 13 код нарахувань вказати? Чи не треба вказувати що забрати саме рядок по 13 ознаці?

  • @user-fe6lq3mw4w
    @user-fe6lq3mw4w Рік тому

    як виправити помилку в звіті 4ДФ? (невірний кодифікатор)

  • @ruslansolntsev5551
    @ruslansolntsev5551 2 роки тому +1

    Якщо за 2 квартал не було подано об’єднаний звіт, то зараз подавати за 2 квартал як звітний чи уточнюючий?

    • @KavynMaryana
      @KavynMaryana  2 роки тому +1

      Звітний

    • @ruslansolntsev5551
      @ruslansolntsev5551 2 роки тому +1

      @@KavynMaryana дякую

    • @user-ij2gp2vn1t
      @user-ij2gp2vn1t 2 роки тому

      @@KavynMaryana добрий день, а якщо звіт було подано, але не прийнято (продублювали к-сть днів перебування у труд. відносинах у рядок із відпусткою)? Подавати знову як звітний?

  • @Yuliiya_sm
    @Yuliiya_sm 2 роки тому

    Як подати уточнюючий звіт, коли уточнення не потрібне . Просто забули додати додаток 1 до декларації. Декларація прийнята без додатку1. Термін подачі вийшов 9 лютого. Тепер форма подачі тільки уточнююча. Коли відправляємо пише помилку вкажіть у графі, що саме ви уточнюєте. А уточнювати немає що. Допоможіть будь- ласка. Що поставити у графі виправлення? Нулі?

    • @V_Svitlana
      @V_Svitlana Рік тому

      Шановна Юлія, дуже прошу Вас відповісти, чи вирішили ви цю проблему, бо у мене зараз така сама, і я НІДЕ не можу знайти відповідь. Декілька днів блукаю по усіх сайтах та каналах. Інформації нуль. Буду Вам дуже вдячна, якщо допоможете мені, бо часу вже немає. Дякую.

  • @user-yo7uh7gy5q
    @user-yo7uh7gy5q 2 роки тому

    Доброго Вам дня. допоможіть розібратись. В мене виникла несумува помилка за 2020 рік, вилучення та додавання помилок застосувала за допомогою "0" та "1" і в самому розрахунку зазначила реквізити рядків з 1 по 06 (де в рядку 061 зазначила кількість додатків та аркушів) відповідно рядок 091 автоматично зазначилось - виникає Помилка: Для Податкового розрахунку (крім тип "Звітний") в загальній частині рядки 07 - 110 не заповнюються. Як діяти в цьому випадку?

    • @andrzejgordura8765
      @andrzejgordura8765 Рік тому

      От те саме питання. Якщо в звітному неправильно вказали показники чисельності працівників, зокрема не зазначили новостворені робочі місця, чи можливо (потрібно) це коригувати?

  • @viktoria_davidova308
    @viktoria_davidova308 3 місяці тому

    Ну чому листОпада. Адже листопАда. Та й квартАл, а не квАртал.