Pak, Izin tanya kalau pph 21 sudah dibuat kode billing namun ternyata setelah bukpot diiinput ternyata lebih bayar, apakah bisa nominal pph 21 yang sudah dibayar dibebankan di januari dan bagaimana caranya?
Ini Pak, karena kita biasa membayar nilai yang sama sudah kita bayarkan di masa desember misal 1 juta. sementara setelah dihitung status lebih bayar 1 juta dengan kata lain total lebih bayar menjadi 2 juta. apakah di SPT bagian lebih bayar tetap dibiarkan 1 juta atau opsi kedua di no 11 dicentang bulan desember isi manual 1 juta biar kelihatan lebih bayar menjadi 2 juta?? saya lakukan opsi kedua soalnya
izin tanya dong kak untuk kolom A1 karyawan tetap (pph 21 yang telah di potong masa pajak sbeleum nya ), (pph tunjangan), (pph 21 yang telah di potong dan di lunasi pd selain masa pajak terakhir) tolong jelasin dong itu di isi apa yaaa 🥹🙏🏻
Pak izin bertanya untuk peraturan TER, kalo karyawan yg gajinya dibawah PTKP itu tiap bulannya wajib di buatkan bukti potong bulanan dan dilaporkan apa cukup karyawan yg gajinya di atas PTKP aja? Apa yg dibawah PTKP cukup dilapor di bulan desember aja? Mohon jawabannya ya pak🙏
pak izin tanya nih kalau karyawan tetap kan dia menggunakan A1 terus kalau untuk mau pelaporan yg tenaga ahli yg di bagian final / tidak final cara pelaporan nya gimna ya? smnatara perusahaan sy kan di rumah sakit jdi ada yg karyawan tetap dan ada yg tenaga ahli cara untuk pelaporan karyawan ttp sudah paham tpi untuk tenaga ahli masih kurang paham cara nya biar data nya masuk di kolom final/ tidak final mohon di jawab ya pak terimakasih🙏🏻🙏🏻😭
pak.. bagaimana jika terdapat kesalahan dalam input data pph 21 bulan desember.. tp sudah terlanjut submit.. apaakah tinggal mengubah bupot dan posting ulang kemudian lapor kembali? jika pembetulannya dilakukan di tanggal 21 atau 22 apakah akan ada sanksi atau denda??
Pak mau nanya kalo kurang bayar desember 2024 baru bayar di akhir Januari kena denda telat bayar gak yaq ?
Mau tanya kak, kalau perusahaan udh ga beroperasi lagi tapi belum tutup pajak nya apa harus lapor juga kak?karena udh ga ada karyawan lagi
Pak kalau mau bayar untuk bayar kekurangan Desember 2024 tetap pakai 100 masa ya?
Pak, Izin tanya kalau pph 21 sudah dibuat kode billing namun ternyata setelah bukpot diiinput ternyata lebih bayar, apakah bisa nominal pph 21 yang sudah dibayar dibebankan di januari dan bagaimana caranya?
Maaf pak a1 nihil maksudnya bagaimana ya
Ini Pak, karena kita biasa membayar nilai yang sama sudah kita bayarkan di masa desember misal 1 juta. sementara setelah dihitung status lebih bayar 1 juta dengan kata lain total lebih bayar menjadi 2 juta. apakah di SPT bagian lebih bayar tetap dibiarkan 1 juta atau opsi kedua di no 11 dicentang bulan desember isi manual 1 juta biar kelihatan lebih bayar menjadi 2 juta?? saya lakukan opsi kedua soalnya
Pak untuk karyawan tidak tetap bagaimana untuk pembuatan SPT tahunan pribadi nya,dia dapat BP tiap bulan
harusnya jadi KB spt tahunannya
Apa itu KB pak
Mohon jangan disingkat pak kb dan BP itu apa ya
izin tanya dong kak untuk kolom A1 karyawan tetap (pph 21 yang telah di potong masa pajak sbeleum nya ), (pph tunjangan), (pph 21 yang telah di potong dan di lunasi pd selain masa pajak terakhir) tolong jelasin dong itu di isi apa yaaa 🥹🙏🏻
Maaf pak izin bertanya kalo misal status masih tetep kurang setor gimana, pdhal sudah rekam bukti bayar nya solusinya gmna pak
emang bgtu
@@melekpajak_ sudah aman pak
pak, izin tanya kalo NTPN dapatnya darimana saat mau isi perekaman bukpot
itu harus bikin id billingnya dulu baru lapor ya?
Billing
Bayar
Baru lapor
@@melekpajak_ baik terima kasih banyak pak
Pak izin bertanya untuk peraturan TER, kalo karyawan yg gajinya dibawah PTKP itu tiap bulannya wajib di buatkan bukti potong bulanan dan dilaporkan apa cukup karyawan yg gajinya di atas PTKP aja?
Apa yg dibawah PTKP cukup dilapor di bulan desember aja?
Mohon jawabannya ya pak🙏
Semua wajib dilapor stiap bulan
@@melekpajak_ alhamdulillah.. Terimakasih pak sudah dijawab🙏
pak lebih bayarnya di upload kapan
udah tadi stelah yg kurang bayar
pak izin tanya nih kalau karyawan tetap kan dia menggunakan A1 terus kalau untuk mau pelaporan yg tenaga ahli yg di bagian final / tidak final cara pelaporan nya gimna ya? smnatara perusahaan sy kan di rumah sakit jdi ada yg karyawan tetap dan ada yg tenaga ahli cara untuk pelaporan karyawan ttp sudah paham tpi untuk tenaga ahli masih kurang paham cara nya biar data nya masuk di kolom final/ tidak final
mohon di jawab ya pak terimakasih🙏🏻🙏🏻😭
tinggal input ditidak final desember trus lapor bareng A1, beress
@ owalah terimakasih pak
Pak kalau karyawan tidak tetap terima bukti potong perbulan bagaimana cara input spt pribadi nya, tolong pak soalnya km byk karyawan outsourcing
pak.. bagaimana jika terdapat kesalahan dalam input data pph 21 bulan desember.. tp sudah terlanjut submit..
apaakah tinggal mengubah bupot dan posting ulang kemudian lapor kembali?
jika pembetulannya dilakukan di tanggal 21 atau 22 apakah akan ada sanksi atau denda??
betul
gkda denda
@melekpajak_ terima kasih Pak.. 🙏🙏