Спасибо большое, несколько дней мучилась добавить одного сотрудника за пред. кв. только дни в труд. отн. и ставила в дод. 1 "О", как написано везде и семинары просмотрела кучу, не принимает ошибка, а все оказывается намного проще Д1 добавляется кодом начисления "2", убирается "3", а в 25 стр. не ставится "0"
Чудове відео, все доступно і чітко! Підкажіть, чи є можливість/потреба робити виправлення у показниках про чисельність працівників? Конкретно: забули вказати кількість нових створених робочих місць. Як можна це відкоригувати? Дякую!
Дякую Вам, як бути та чи треба виправляти САМУ ФОРМУ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ? Зазначено було додаток Д5 та на жаль кількість сторінок не відобразилось по цьому додатку. Розрахунок прийнято, є квитанція 2. Чи є це штрафним порушенням?
Поясните такую ситуацию предприятие ошибочно подали звит по есв не сформированый и его приняли сроки здачи уже прошли новый звит подать не можем з правильными додатками сроки прошли а уточнюющий сформировать правильно незнаем как работает на предприятии три сотрудника и им начислена мин зарплата
Дякую за чудове відео.Зразу показуєте як звіт зробити в Медку, краще і не придумаєш. Є ще одне уточнення по звіту, яке я не знаю як зробити. По звітності за 1 квартал по працівнику код типу нарах.13 донарах.Єсв до мінімальної але він був у відпуст. за власн.рахунок по карантину.В стаж йому не пішло в ПФУ.як зробити щоб зарахувався стаж???
Вітання , підкажіть будь ласка ,як виправити помилку : ФОП з 01.01.2022 по 30.09.2022, працював на Единому податку 2-ї групи , з 01 жовтня перейшов на Загальну систему оподаткування . За цей період роботи він відзвітував 06 жовтня декларацію ( для 3-ї групи ) по Единому податку з додатком 1 ЄСВ (де вказав нарахування ЄСВ за січень ,лютий ) . Декларація прийнялась. Через 10 днів він виявив ,що в самій Декларації не вказав сумму сплати Единого податку за березень 2022,та подав "нову звітну " і також з Додатком 1,це привело до здвоєння нарахування по ЕСВ і виникла недоїмка. Питання як подати "нову звітну"- для скасування нарахування по ЄСВ.
Добрий вечор, розскажіть, будь ласка, як відобразити та як правильно порахувати компенсацвю за несвоєчасно виплачену зарплату. Затримка зарплати строком 5 місяців (зарплата нарахована в 2ом кварталі, а виплачена в 3 му)Дякую
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, якщо треба вилучити працівника (був звільнений 31.03.2022), звіт за другий квартал зданий. В додатку 1 та 4 дф проставляти тільки його з ознакою 1?
Якщо помилково поставили категорію працівнику ( без трудової книжки) в д5.. Сприйняло як сумісника.. Потрібно як виправити на "працівник з трудовою книжкою категорія 1 в табл д5.? Не підкажете?
Дяккю, ви неперевершена, сподіваюсь, що янавчусь нарешті бухобліку
Дякую за Ваші актуальні відео! Було цікаво дізнатися всі нюанси , подивилась два рази)). Миру усім!
Дякую,все змістовно,успіхів!
Дякую! Ви едина хто пояснив нюанси як виправити такий вид помилки!
Низький уклін вам, Трудомирівно і велика людська сердечна подяка !»
Дякую за чітке зрозуміле пояснення.
Пані Юля, велике Вам спасибі.
Ваші відео вже не перший раз мене виручають.
Міцного здоров'я, мирного неба і удачі в усьому.
Прекрасне пояснення
Дякую за корисне змістовне відео
Спасибо большое 🌷
Всё очень понятно!
Як нарахувати пеню за донарахування? Дякую за відео, дуже доступно.
Супер. дякую
Дякую !
Дякую. Нарешті отримала зрозумілу консультацію.
Дуже вчасно!
Спасибо большое, несколько дней мучилась добавить одного сотрудника за пред. кв. только дни в труд. отн. и ставила в дод. 1 "О", как написано везде и семинары просмотрела кучу, не принимает ошибка, а все оказывается намного проще Д1 добавляется кодом начисления "2", убирается "3", а в 25 стр. не ставится "0"
И вам большое спасибо за полезный комментарий. Была та-же проблема. Поняла только благодаря вам.)))
Чудове відео, все доступно і чітко!
Підкажіть, чи є можливість/потреба робити виправлення у показниках про чисельність працівників? Конкретно: забули вказати кількість нових створених робочих місць. Як можна це відкоригувати? Дякую!
Дякую Вам, як бути та чи треба виправляти САМУ ФОРМУ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ? Зазначено було додаток Д5 та на жаль кількість сторінок не відобразилось по цьому додатку. Розрахунок прийнято, є квитанція 2. Чи є це штрафним порушенням?
Дякую
Поясните такую ситуацию предприятие ошибочно подали звит по есв не сформированый и его приняли сроки здачи уже прошли новый звит подать не можем з правильными додатками сроки прошли а уточнюющий сформировать правильно незнаем как работает на предприятии три сотрудника и им начислена мин зарплата
браво
Середньооблікову чисельність подали неправильно, як змінити, щоб штраф за невиконану квоту по інвалідах зменьшився.
Дякую за чудове відео.Зразу показуєте як звіт зробити в Медку, краще і не придумаєш. Є ще одне уточнення по звіту, яке я не знаю як зробити. По звітності за 1 квартал по працівнику код типу нарах.13 донарах.Єсв до мінімальної але він був у відпуст. за власн.рахунок по карантину.В стаж йому не пішло в ПФУ.як зробити щоб зарахувався стаж???
Вітання , підкажіть будь ласка ,як виправити помилку : ФОП з 01.01.2022 по 30.09.2022, працював на Единому податку 2-ї групи , з 01 жовтня перейшов на Загальну систему оподаткування . За цей період роботи він відзвітував 06 жовтня декларацію ( для 3-ї групи ) по Единому податку з додатком 1 ЄСВ (де вказав нарахування ЄСВ за січень ,лютий ) . Декларація прийнялась. Через 10 днів він виявив ,що в самій Декларації не вказав сумму сплати Единого податку за березень 2022,та подав "нову звітну " і також з Додатком 1,це привело до здвоєння нарахування по ЕСВ і виникла недоїмка. Питання як подати "нову звітну"- для скасування нарахування по ЄСВ.
Спасибі за вашу роботу.У мене питання,якщо у звіті все правильно,а дата подачі звіту не правильна,як тоді прступити?
Добрий вечор, розскажіть, будь ласка, як відобразити та як правильно порахувати компенсацвю за несвоєчасно виплачену зарплату. Затримка зарплати строком 5 місяців (зарплата нарахована в 2ом кварталі, а виплачена в 3 му)Дякую
Я розумію що коригування графи 101 не передбачено, але ж якийсь вихід має бути?
А як відобразити, якщо помилково поставили нарахування з/п , а працівник був без збереження?
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, якщо треба вилучити працівника (був звільнений 31.03.2022), звіт за другий квартал зданий. В додатку 1 та 4 дф проставляти тільки його з ознакою 1?
Якщо помилково поставили категорію працівнику ( без трудової книжки) в д5..
Сприйняло як сумісника..
Потрібно як виправити на "працівник з трудовою книжкою категорія 1 в табл д5.? Не підкажете?
Якщо подала відпустку але не той рік
Дякую!