Як заповнити додаток 4ДФ до нової зарплатної звітності. Випуск №10 від 05.03.2021

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 4 бер 2021
  • Покрокова інструкція як заповнити додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору».
    Аби отримати ще більше корисної інформації підписуйтесь на наш UA-cam-канал, ставте 👍 цьому відео та натискайте на дзвіночок 🔔
    Детальний опис і зразки документів тут ⏩ 7eminar.ua/events/1603/2040
    Запрошуємо на Великий Квартальний Семінар, який відбудеться вже 25 березня 👉 bit.ly/3uXTn56
    🗣 Доступні два формати участі - зал та оnline-трансляція.
    🔥 На семінарі поговоримо про новації-2021 у законодавстві щодо об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ, декларації з ПДВ, ФОП-обліку та звітності, перевірок, кадрів та нової декларації з податку на прибуток.
    Підписуйтеся на VIBER 👉 bit.ly/viber7eminar​​ та TELEGRAM 👉 bit.ly/telegram7eminar​​ та отримуйте щоденно бухгалтерські відеоновини, подарунки і море іншої корисної інформації для роботи.
    #додаток4ДФ​​ #зарплатназвітність #ПДФО #зарплатнаяотчетность​​​​ #отчетность2021​​

КОМЕНТАРІ • 128

  • @user-sk2mw1su1g
    @user-sk2mw1su1g 3 роки тому +9

    Спасибо огромное! Четко и конкретно! Все понятно, разные случаи рассмотрены.

  • @user-lv6rh3kd9b
    @user-lv6rh3kd9b 3 роки тому +1

    Спасибо, самое лучшее обЪяснение из того что находила.

  • @user-qr5jw3tv8x
    @user-qr5jw3tv8x 3 роки тому +2

    Спасибо! Был непонятный момент, как раз его разъяснили.

  • @user-zo1uz9iz8l
    @user-zo1uz9iz8l 3 роки тому +2

    Дякую за інформацію.

  • @receptik1
    @receptik1 3 роки тому +4

    Спасибо большое за такое полезное разъяснение. Если можно делайте такие видео как заполнить отчёт и приложения с разными примерами и случаями. особенно по новым формам по ЕСВ.

  • @antoninapyasetska7765
    @antoninapyasetska7765 3 роки тому

    Щиро вдячна за допомогу! Розібралася з кодифікатором і вже відправила звіт. Таблиця кодифікатора, на мою думку, недопрацьована. Дуже важко шукати свій населений пункт.

  • @7eminar
    @7eminar  3 роки тому +3

    🔥 Ще більше інформації про зарплатну звітність та інші законодавчі новації-2021 на Великому Квартальному Семінарі 👉 bit.ly/3uXTn56

  • @larisanesterenko3499
    @larisanesterenko3499 3 роки тому +1

    Дякую.

  • @user-oo2fg3wl5u
    @user-oo2fg3wl5u 3 роки тому

    Огромное СПАСИБО !!!!!

  • @user-ss8nh1pq3w
    @user-ss8nh1pq3w 3 роки тому +20

    Дуже змістовне пояснення. Дякую. Але було б краще, щоб об'єднана звітність подавалася помісячно.

  • @levand3967
    @levand3967 3 роки тому

    Дякую

  • @user-wl9st3ih5x
    @user-wl9st3ih5x 3 роки тому

    дякую

  • @user-zd4bb3ll4x
    @user-zd4bb3ll4x 2 роки тому +1

    Добрый день, подскажите а по ЦПХ выплату надо как зп, месяц в месяц заполнять или начисление в одном месяце, выплату в другом?

  • @Veronika-uu5xf
    @Veronika-uu5xf 3 роки тому

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно выбрать свой код в строке 032 ,я нашла справочник но не могу в нем разобраться из-за Перший рівень, Другий рівень и т.д. с какого столбика выбирать???

  • @user-kd3ci8yd2n
    @user-kd3ci8yd2n 3 роки тому

    ФОП 3 грн найманих немає виплати самозайнятих були тільки в березні за січень лютий з прочерками не подавать? Дякую

  • @olgaskomoroh
    @olgaskomoroh 3 роки тому

    Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, пакет не прийнято. [F0500106/38] Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виялено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку (зазначено не вірний номер розрахунку для додатків). Дякую!

  • @user-xx4bt1kj2y
    @user-xx4bt1kj2y 2 роки тому

    Подскажите пожалуйста, если сотрудник уволен по соглашению сторон, и хочет стать на учёт в центр занятости, отчёт сдать надо довiдковий и только додаток 5 или все додатки по нему заполнять?

  • @user-sp5rl3ve6u
    @user-sp5rl3ve6u 3 роки тому +1

    Спасибо за видео. С примером заполнения всё понятно. Хотелось бы услышать ответы на 3 вопроса, о которых в Порядке, к сожалению, не сказано:
    1.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не проводив нарахування та виплати фізичним особам, що обкладаються ПДФО і ВС, але відобразив нарахування з єдиного внеску (наприклад: допомога по вагітності та пологах) в Додатку 1.
    Чи необхідно подавати в цьому випадку три «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (окремо за перший, окремо за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
    2.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не мав найманих працівників, нарахування по єдиному внеску не проводив, але в першому місяці звітного кварталу нарахував і виплатив самозайнятій особі 1000 грн. Відповідні нарахування і виплати він відображає в Додатку 4ДФ з ознакою 157 за перший місяць кварталу.
    Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
    3.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі мав найманих працівників в першому місяці, нарахування та виплати по ЄСВ, ПДФО та ВЗ відобразив, відповідно в Додатку 1 і Додатку 4ДФ - за перший місяць звітного кварталу. Працівники були звільнені в першому місяці, ніяких інших нарахувань і виплат (фізособам, самозайнятим особам), на які нараховується єдиний внесок і з яких утримується ПДФО і ВЗ в другому і третьому місцях звітного кварталу не було.
    Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 1 та два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому +2

      1. допомога по вагітності та пологах вказується у Д1 (нарахування) та у 4ДФ (ознака 128) за місяці, в яких нараховано і виплачено.
      2. Порожні 4ДФ не подаються.
      3. за другий і окремо за третій місяці кварталу Д1 та 4ДФ не подаються

    • @user-sp5rl3ve6u
      @user-sp5rl3ve6u 3 роки тому +2

      Спасибо! Про 1. протупил и забыл, что в 4ДФ тоже надо отобразить.
      2. и 3. Про пустые Додатки 1 и 4ДФ - логично понятно, что не нужно сдавать, но в Порядке, к сожалению, не написано. А Минфин в письме № 11220-16-10/37002 от 02.12.2020г. на моё предложение "щодо помісячної розбивки в строках 091-094 Податкового розрахунку" ответил "не підтримується, оскільки ознака платника єдиного внеску протягом року не змінюється"; на предложение "щодо не подання форми 4ДФ якщо податкові агенти не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, а також не нараховують (не виплачивають, не надають) доходи фізичної особі (самозайнятої особі) та/або не зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розд. IV Кодексу" Минфин ответил так:

    • @user-sp5rl3ve6u
      @user-sp5rl3ve6u 3 роки тому +2

      "не підтримується.
      Так, відповідно до пп "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ встановлено, що особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані, зокрема подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ.
      Отже, форма 4ДФ Податкового розрахунку буде подаватися податковим агентом протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ за умови нарахування (сплати) на користь платників податку".
      Из чего я сделал вывод, что если протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ не было "движух", то пустые 1 ДФ не подаются и тут всё понятно, а вот если в одном из месяцев квартала были "движения", а ЗВІТНИМ ПЕРІОДОМ является квартал, а не месяц, то в Порядке не прописано, что "пустые" Додатки за остальные месяцы квартала не нужно сдавать (хотя они "по логике" не нужны)

  • @tamarasinelnik7558
    @tamarasinelnik7558 3 роки тому

    Доброго дня. Дуже потрібна консультація, як уточнити 1ДФ на 4кв. 2015р.. в дод.4ДФ нового звіту.

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      Потрібно подати уточнюючий розрахунок (заповнюється реквізитна частина) і 4ДФ за 4 кв.2015 року. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 додатку 4ДФ вказати "1" - на виключення рядка. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 10 додатку 4 ДФ вказати "0" - на введення рядка.

  • @user-bk5cb2jh5z
    @user-bk5cb2jh5z 3 роки тому

    Таке питання: якщо в березні здійснюється перерахунок за лютий та нарахування за березень, його вказувати одним рядком? І якщо працівник прийнятий у січні, то в березні графу 7 не заповнювати?

  • @user-qe9jl7im2q
    @user-qe9jl7im2q 3 роки тому +1

    Спасибо за разъяснение, все понятно. Подскажите, какие подавать додатки, если предприятие не работает, из-за карантина?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому +1

      Працівники у відпустці без збереження заробітної плати відображаються в Д1.

  • @klokigor
    @klokigor 3 роки тому

    якщо я ФО-П на 3 групі , без найманих працівників та в 1 кварталі нічого не купляв офіційно в ФО-Пів -- цей новий звіт - можу не здавати ?

  • @user-gg4ty5vo1v
    @user-gg4ty5vo1v 3 роки тому

    Как заполнить додаток 4 дф для 2 порции

  • @user-sk2mw1su1g
    @user-sk2mw1su1g 3 роки тому +5

    Хотелось бы еще узнать о "Довидкову" отчетность, в случае, когда есть больничные в течении квартала. Как ее подача повлияет на квартальную отчетность, нужно ли будет повторять поданные данные?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому +1

      Так, у звітному Податковому розрахунку враховується всі інформація з "довідкових", поданих у звітному кварталі.

    • @user-sk2mw1su1g
      @user-sk2mw1su1g 3 роки тому

      @@7eminar Спасибо! Я правильно поняла : "враховується" = повторяется?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@user-sk2mw1su1g У загальному випадку, якщо за квартал подано три додатки за кожен місяць по юрособі в цілому , то номер місяця в кварталі - (1,2,3) і номер додатку (1,2,3). Однак не виключено, що можуть бути випадки, коли нумарація не співпадатиме.

  • @antoninapyasetska7765
    @antoninapyasetska7765 3 роки тому

    Як визначити кодифікатор в таблиці кодифікаторів і чи повинен ФОП Єдиноподатник другої групи вказувати це значення у звіті? Підкажіть будь ласка, хто знає.

  • @user-wc2gc4hg8p
    @user-wc2gc4hg8p 3 роки тому

    п 032 - просить заповнити, та без нього не пропускає, я ФОП, арендую приміщення у фіз. особи. Підкажіть що робити, як здати звіт.?

  • @user-ew7cu4ws7o
    @user-ew7cu4ws7o 3 роки тому

    Добрый день, наше предприятие перечисляет НДФЛ в налоговые несколько районов , соответственно и 1 ДФ делился на порции по районам, как сейчас с данным делением в новой отчётности?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      Роз'яснення в ЗІР (103.25):
      У разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.
      Згідно з п. 1 розд. ІІІ Порядку у рядку 032 заголовної частини Розрахунку зазначається Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі - Кодифікатор)
      Разом з тим, у рядку 032 Додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Розрахунку (Форма 4ДФ), який подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ зазначається за Кодифікатором (п.п. 1 п. 4 розд. IV Порядку).

  • @user-em1uu2ke6k
    @user-em1uu2ke6k 3 роки тому

    Подскажите ранее в отчёте графе выплачено указывалась фактически выплаченая зп, т е без выплаты за 2 половину месяца, а теперь полностью (если в срок). А теперь в отчёте за январь, в графе 3 и 4 по выплатам, указывается полностью зп за января и + 2 половина декабря? Верно?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      Друга половина грудня відоражалася в 1ДФ за 4 кв.2020 р.

  • @user-uy4nu5bo9z
    @user-uy4nu5bo9z 3 роки тому +2

    Составляю отчет. Пишет поле HKATOTTG значення недопустимо для шаблону UA (0-9) (17) значення поля HKATOTTG внесено не коректно. В чем ошибка ? Спасибо.

    • @user-vw9tm2nr3t
      @user-vw9tm2nr3t 3 роки тому +2

      код территорії новий із довідника

  • @user-wr3lj5en7k
    @user-wr3lj5en7k 3 роки тому +2

    Спасибо!!! Скажите пожалуйста, а разве в графе 3 (фактично виплач. дохід) сумма вносится не чистыми на руки???

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому +4

      Ні, вказується нарахована сума. Якщо виплати взагалі не було у звітному місяці, то графа 3 не заповнюється

    • @user-wr3lj5en7k
      @user-wr3lj5en7k 3 роки тому

      @@7eminar Спасибо. Но несколько лет назад налоговая отвечала, что чистыми на руки..( Сдавала отчеты и так и так- проходило)

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому +4

      @@user-wr3lj5en7k "Чистими" не вказували, таких офіційних роз'яснень не було. Можливо місцева податкова так роз'яснювала.

  • @user-hh7zr7xs5e
    @user-hh7zr7xs5e 3 роки тому

    Подскажите пожалуйста. В графе Працювало за трудовыми договорами не включать декретчиц и тех, кто на декретном больничном. Также на срочной службе мы их сюда не считаем?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      у рядку 04 навпроти напису "Працювало за трудовими договорами" проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою "101"

  • @user-vn8ge8oz1u
    @user-vn8ge8oz1u 3 роки тому +1

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за первый квартал у меня не принятых 4 розрахунка, 5-й сдала. Сейчас делаю за 2-й квартал, показывает "номер Розрахунку 6" . Правильно ли так? или надо поменять на номер 2?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому +1

      Не прийняті розрахунки не враховуються. Потрібно вказувати "2"

  • @UAOlenaUA
    @UAOlenaUA 3 роки тому +3

    Доброго дня!
    Я ФОП-єдинник,без найманих працівників, купувала товар в іншого ФОПа, я маю за цю операцію здати звіт 4ДФ в 1 кварталі? Ознака доходу буде 157? Дякую за відповідь 🌸

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому +3

      Так, сума винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) на користь таких фізичних осіб - підприємців, відображається у Розрахунку під ознакою доходу «157» (ЗІР, 103.25)

    • @UAOlenaUA
      @UAOlenaUA 3 роки тому +2

      @@7eminar Дякую!

  • @vikkitoriya9112
    @vikkitoriya9112 3 роки тому

    Добрый день. Если в марте работник увольнялся и ему была выплачена ЗП и компенсация за неиспользованный отпуск, отчет по такому работнику подавать одной строкой с кодом 101?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому +1

      Добрий день! Так, одним рядком з ознакою 101.

  • @user-wd6pi4pb4d
    @user-wd6pi4pb4d 3 роки тому +1

    Дуже вдячна за таку гарну допомогу. Але при заповненні додаток 4 ДФ не проходить перевірку, бо весь час іде помилка HKATOTTG Значення '' неприпустимо для шаблону 'UA[0-9]{17}'. Значення '' поля 'HKATOTTG' внесено некоректно. Я вже залишала це поле пустим або вносила той самий код, який в головному документі (який пройшов перевірку), просто його копіюючи. Що роблю не так?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      Випадково пробіл зайвий у полі не вказано?

    • @user-of1yw3my3k
      @user-of1yw3my3k 3 роки тому

      У меня в "Медке" тот же вопрос.

    • @user-wd6pi4pb4d
      @user-wd6pi4pb4d 3 роки тому

      @@7eminar Ні, просто перенесла 17 цифр і букви

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому +1

      @@user-wd6pi4pb4d Це технічна помилка в елкабінеті, яку повинні виправити програмісти. Очевидно потрібно почекати.

  • @user-lj1lv5xb9t
    @user-lj1lv5xb9t 3 роки тому +2

    Вот села делать первый раз в медке шапки такой 4Дф не вижу чтоб занолнить. Вопрос: если у Фоп нет наемных работников, а есть выплаты другим Фопам, как еалоговый агент. Нужно заполнить только 4 Дф?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      Так

    • @evgenianikolaevna2600
      @evgenianikolaevna2600 3 роки тому +1

      имеете ввиду код дохода 157? Заполнили-сдали?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому +1

      @@evgenianikolaevna2600 так, ознака доходу 157.
      ЗІР, 103.25: "у разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в Розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, в тому числі виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб - підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність)".

  • @nonasudak1141
    @nonasudak1141 3 роки тому

    В Медке нет строчки № розрахунку, а есть только номер додатку! Как же его заполнять тоже 1,2,3 ?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      № розрахунку передбачено у формі кожного додатку.

  • @user-ve3yz6pc4d
    @user-ve3yz6pc4d 3 роки тому +1

    Виходть, що (номер місяця в кварталі) і (номер додатку до Розрахунку) - це одне й те саме? Відповідає місяцю? 1, 2 чи 3 - у кожному кварталі?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      Номер місяця в кварталі - 1,2,3
      Номер додатку у розрахунку враховує також додатки по підрозділах, які подаються юрособою

    • @user-ve3yz6pc4d
      @user-ve3yz6pc4d 3 роки тому

      @@7eminar Нумерація підрозділів починається заново у кожному місяці/кварталі чи наскрізна? Чи це не важливо? Таке поняття як "порція" скасували? Чи ще невідомо?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@user-ve3yz6pc4d Нумерація місяця у кодному кварталі 1,2,3. Поняття "порції" немає, але по суті замість порції - окремий розрахунок, який подає юрособа за підрозділ

  • @user-et9mt1ds7y
    @user-et9mt1ds7y 3 роки тому

    А можна окремими розрахунками здавати наприклад спочатку виплачену зарплату (Додаток 1 і додаток 4), а потім новим звітним - виплачену орендну плату( тільки додаток 4)?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      Можна. Інформація по оренді буде додана до даних 1 кварталу, які вже подані у звітному розрахунку. Такий механізм передбачено у розділі V Порядку № 4.

  • @elenam846
    @elenam846 3 роки тому

    Подскажите пожалуйста. Если в январе не было начислений и выплат, февраль и март были.
    1) Д1 за январь не делаем, за февраль и март делаем. И так же с Д4. Правильно ли я понимаю ?
    2) Если отсутствует Д1 за январь,то за февраль N додатка будет 1? И так же с Д4????

    • @elenam846
      @elenam846 3 роки тому

      Т.е. Д1 и Д4 за январь не подаём даже пустые????

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@elenam846 За логікою подвата не потрібно. Але є роз'яснення ДП 07.04.2021 N 2123/О/99-00-04-02-01-09
      :
      Д1 не заповнюється та не подається у складі Розрахунку лише за умови відсутності показників для декларування протягом усього кварталу.
      Якщо показники для декларування наявні лише в одному з місяців кварталу, то Д1 подається за кожен з таких місяців, а пусті рядки прокреслюються (у разі подання документа в електронному вигляді - такі рядки не заповнюються).

  • @wordvoice
    @wordvoice 3 роки тому

    Доброго дня, додаток 4ДФ потрібно здавати помісячно?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      Ні, 4ДФ - це додаток до щоквартального податкового розрахунку. Подається за вкартал, але заповнюється окремо по кожному місяцю.

    • @wordvoice
      @wordvoice 3 роки тому

      @@7eminar через електронний кабінет вибирати окремо по місячно і вони додадуться до 1ДФ?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@wordvoice Це не 1ДФ. За І квартал подається Податковий розрахунок (у т.ч додаток 4ДФ). В електронному кабінеті ще немає цієї форми.

    • @wordvoice
      @wordvoice 3 роки тому

      @@7eminar додаток 4ДФ це нова форма?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@wordvoice так, але дуже схожа на 1дф

  • @user-wz5gn6yv3s
    @user-wz5gn6yv3s 3 роки тому +1

    Доброго дня ! Підкажіть будь ласка ,якщо зарплата на підприємстві виплачується невчасно і частинами , затримка на місяці , а ПДФО та ВС виплачуються вчасно помісячно , то як правильно в додатку Д4 вказати ці дані ? Дякую

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      в місяці нарахування зарплати у графі 3а - нарахована зарплата, в 4а, 4, 5а,5 - ПДФО і ВЗ. Сума виплаченої зарплати - в графі 3 в місяці виплати

    • @user-wz5gn6yv3s
      @user-wz5gn6yv3s 3 роки тому

      @@7eminar Дякую , підкажіть будь ласка як правильно оформити переведення на іншу посаду , оформлюємо в 2 рядочки вказуючи в першому дату останню на посаді консультанта , відмічаємо в графі 12 що це переведення ,але вказує напомилку , що потрібно заповнити грфу 17 Припинення труд. відносин ,але ж у нас переведення .... Дякуємо !

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@user-wz5gn6yv3s У графі 16 обов'язково вказується дата та № наказу про переведення

    • @user-wz5gn6yv3s
      @user-wz5gn6yv3s 3 роки тому

      @@7eminar ми вказали в графі 16 номер наказу і дату

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@user-wz5gn6yv3s так, правильно в 16. У такому разі це вже помилка системи, графа 17 до переведення немає відношення

  • @user-ey3hp8lb9z
    @user-ey3hp8lb9z 3 роки тому +1

    Если вторую часть зарплаты за январь, выплатили в начале февраля, то и половину налогов соответственно выплатили в феврале. Как в этом случае заполнять отчет за январь?
    Зарплата за январь начисленная и выплаченная полностью; налоги ПДФО и военный сбор начисленный! полностью, а выплаченный ПДФО и военный получается указывать только те суммы, которые были выплачены в январе при получении аванса?

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      Якщо заробітна плата за другу половину місяця виплачена вчасно (до 7 числа), то така виплата з ПДФО та ВЗ включається до 4ДФ за місяць її нарахування (у даному випадку - січень)

    • @user-ey3hp8lb9z
      @user-ey3hp8lb9z 3 роки тому

      так порядке заполнения четко указано - у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді;

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@user-ey3hp8lb9z так, але графи нарахування ПДФО (4а) та сплати (4) мають співпадати, якщо ПДФО сплачено своєчасно. Нарахування ПДФО "прив'язане" до місяця нарахування зарплати

  • @scorpion-36
    @scorpion-36 3 роки тому

    заповнюю додаток 4 ДФ у електронному кабінеті платника , видає помилку "некоректно внесено значення рядка 032", хоча я нічого в цьому рядку не заповнюю. Підкажіть, будь ласка, що робити.

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      Якщо подаєте за податкового агента, вкажіть відповідний код

  • @user-qe9jl7im2q
    @user-qe9jl7im2q 3 роки тому

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как показать в 4дф. Работнику за 4кв-л 2020г была начислена помощь по частичной безработице (за 3месяца) 8742,72грн. Выплачено в 4квартале 5830,48. Осталась задолженность за фондом. В феврале работник увольняется. Задолженность сторнируется, в безработицу подаётся новая ведомость, без начислений за невыплаченный месяц.

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      В ЗІР, 103.25, вказано, що сума допомоги по частковому безробіттю, яка перерахована Фондом роботодавцю та виплачена ним найманому працівнику, відображається в ф. №1ДФ під ознакою доходу «128». Тобто в 1ДФ вказувалася сума ОТРИМАНА від Фонду і виплачена працівнику. А як вказували в 1ДФ суму допомоги Ви?

    • @user-qe9jl7im2q
      @user-qe9jl7im2q 3 роки тому

      @@7eminar За прошедший месяц подавали ведомость в Фонд , по бухучёту делали проводки ДТ378 КТ663 начисление помощи; ДТ663 КТ311 - выплата. В 1ДФ за 4кв-л 2020г показаывали начисления за 3 месяца, выплата за октябрь, ноябрь. За декабрь помощь не выплатили

    • @user-qe9jl7im2q
      @user-qe9jl7im2q 3 роки тому

      Ознака доходу в 1ДФ «128»

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@user-qe9jl7im2q Оскільки допомога не оподатковується, то нараховану суму (в частині, яка невиплачена) в 4ДФ можна не коригувати. У даному випадку це не впливає на нарахування ПДФО та ВЗ, тобто немає підстав для нарахування штрафу. Якщо є бажання зменшити нараховану суму, то можна подати уточнюючий 4ДФ за 4 кв.2020 і вказати в 3а і 3 лише ту суму допомоги, яку отримано від Фонду і виплачено працівнику, тобто так, як вказано в ЗІР (див. вище)

    • @user-qe9jl7im2q
      @user-qe9jl7im2q 3 роки тому

      @@7eminar Дуже дякую за допомогу.

  • @user-yv9lu8hw6z
    @user-yv9lu8hw6z 3 роки тому +3

    Строка 32 является обязательной к заполнению.

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 роки тому

      Підкажіть будь ласка, як визначити кодифікатор? Не можу розібратися в таблиці кодифікаторів.

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 роки тому

      Там нема міст, а тільки Автономна республіка Крим.

    • @user-es1hw3ox6t
      @user-es1hw3ox6t 3 роки тому

      @@antoninapyasetska7765 найдите в википедии свой город (или что у вас), там будет этот кодификатор

    • @oksanatanchuk425
      @oksanatanchuk425 2 роки тому

      Графа 032 заповнюється у випадку якщо розрахунок подається за відокремлений підрозділ. Я також заморочилась з нею , програма видавала помилку хоча коатуу заповнила вірно. Можливо для вас уже не актуальне питання , але комусь знадобиться))))

  • @user-ch1cw6fc9j
    @user-ch1cw6fc9j 3 роки тому +1

    Странно. Делаю в Медке. У меня для Додатка4 вообще нет такой "шапки", только додатки 1.2.3.

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      податковий розрахунок не може бути без додатку 4ДФ

    • @user-ch1cw6fc9j
      @user-ch1cw6fc9j 3 роки тому +1

      @@7eminar оказывается, может) были только додатки. Только что "принят" 😁)

  • @antoninapyasetska7765
    @antoninapyasetska7765 3 роки тому

    Скажіть будь ласка, чи потрібно пенсіонеру, який не сплачує за себе ЄСВ, заповнювати в рядку 03 додатку Д1 дату і номер? Електронний кабінет підказує, що потрібно заповнити( жовтий квадратик на місці номера не зникає)

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      А Вам точно потрібно заповнювати цей розрахунок? У Вас є наймані працівники?

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 роки тому

      @@7eminar Так, є наймані. Я подивилася відеоролики- здається, не потрібно там нічого заповнювати. Ви як вважаєте? Підкажіть.

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@antoninapyasetska7765 НІ, не потрібно.У рядку 03 зазначається повне найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника згідно з реєстраційними даними. А дата та номер договору (угоди)) зазначається інвесторами (операторами) за угодою про розподіл продукції (п.1.р.ІІІ Порядку № 4)

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 роки тому +1

      @@7eminar Дякую за допомогу. Гарного вам дня!

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@antoninapyasetska7765 Дякуємо! Навзаєм:)

  • @DentUAService
    @DentUAService 2 роки тому

    У відео помилка !!
    Нумерація Податкових розрахунків
    Для кожного звітного кварталу:
    - розпочинається своя нумерація Податкових розрахунків;
    - нумерація ведеться у хронологічному порядку незалежно від типу Податкового розрахунку;
    - нумерація не продовжується в наступних кварталах.

    • @7eminar
      @7eminar  2 роки тому

      Нумерація правильна. Подивіться уважно ще раз

  • @khodanmax
    @khodanmax 3 роки тому +1

    Рядок 032 видає помилку, хоча подаю пустим. Чому так?

    • @user-vw9tm2nr3t
      @user-vw9tm2nr3t 3 роки тому

      Треба ставити код території

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 роки тому

      @@user-vw9tm2nr3t Підкажіть, як розібратися в таблиці кодифікаторів . Чи для ФОПів єдиноподатників це потрібно?

    • @user-vw9tm2nr3t
      @user-vw9tm2nr3t 3 роки тому

      @@antoninapyasetska7765 якщо питання стосується рядка 032, то його потрібно заповнювати. В довіднику знаходите свій населений пункт з новим кодом

  • @tanyamotresku2662
    @tanyamotresku2662 3 роки тому +1

    без 032 звіт не можливо здати

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      Це проблемний рядок. ДПС обіцяла доопрацювати програму

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 роки тому

      Хто знає, як визначити кодифікатор? Не можу розібратися в таблиці кодифікаторів. Допоможіть....

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@antoninapyasetska7765 Адміністративно-територіальні одиниці поділені на п'ять рівнів:
      Перший рівень - області, Автономна Республіка Крим, міста, що мають спеціальний статус (Київ та Севастополь);
      Другий рівень - райони в областях та в Автономній Республіці Крим;
      Третій рівень - територіальні громади (в областях та в АРК);
      Четвертий рівень - міста, села, селища (населені пункти);
      Додатковий рівень - райони в містах (в тому числі в містах, що мають спеціальний статус).
      Потрібно обирати той рівень і відповідний код, який відповідає основному місцю податкової реєстрації юрособи або підрозділу (для 4ДФ)
      Наприклад, у Дарницькому районі м.Києва - UA80000000000210193

    • @antoninapyasetska7765
      @antoninapyasetska7765 3 роки тому

      @@7eminar Ви пишете про юрособу чи підрозділ, а я - фізична особа, єдиноподатник другої групи. Чи потрібно це мені? А ще я в таблиці не бачу жодних інших міст, окрім населених пунктів Криму. Поясніть будь ласка, де ви побачили Київ, бо мені потрібен Львів.

    • @7eminar
      @7eminar  3 роки тому

      @@antoninapyasetska7765 Ви задаєте питання по звітності, яку подають роботодавці і податкові агенти. Ви подаєте таку звітність? Що Ви збираєтесь в ній вказувати?