Світлана Миколаївна, а якщо не зрозуміло якого поставщика код ставити в Дод 2 гр4?Як визначити?Якщо НК складен із багатьох постачальників?Наобум?Як вважаєте? Дякую за відповідь
Так, в кожному періоді ви самі визначаєте від яких постачальників ви не використали податковий кредит у зменшення податкового зобов’язання поточного місяця і вони потрапили до відʼємного значення, яке ви будете розшифрувати у Додатку 2. Ніяких законодавчих вимог стосовно цього не прописано жодним нормативним документом.
@@АФТрансексім-Аудит дякую за відповідь.Дуже доречно ви зняли це відео=прям під здачу деки ПДВ.Та тільки ви деталізували пояснення до заповнення дод.Д2.Бажаю, колеги, нових корисних відео, які попомогатимуть бухгалтерам.
Дякую, за ґрунтовне пояснення. Таке питання чи потрібно в додатку.2 табл. 1 заповнювати комірку напроти "Сума від'ємного значення, що не перевищує..." В нас автоматично 1С заповнює з рядку 10 суму.У відео просто почерк зазначений. Наперед дякую.
Доброго дня! Стосовно «суми перевищення …»( ряд 20 Декларації),то вона зазначається в обовʼязковому порядку при заявлені бюджетного відшкодування ( заповнення гр9), в іншому випадку - це довідкова інформація. Якщо вона не зазначена, то це не вплине на прийняття Декларації, але краще зазначити.
Доброго вечора! А як заповнювати у випадку, якщо ПДВ «проїдалось» наростаючим підсумком? Тобто зобовʼязання за вересень закривались кредитом за серпень, а кредит за вересень повністю вписувався в таблицю?
Доброго дня! У Вашому випадку порушена методологія формування відʼємного значення у Додатку 2, тому необхідно переглянути і надати уточнюючі розрахунки з Додатком 2 за попередні періоди, а в Декларації за жовтень вірно розшифрувати отримане від’ємне значення.
@@АФТрансексім-Аудит Добрий день, дякую за детальний огляд у відео. Підкажіть, якщо подавати такі уточнюючі, через порушення методики заповнення додатку 2 то сама уточнююча декларація буде пуста? Заповнити треба тільки додаток 2?
@@olena2669 Доброго дня! Уточнюючі розрахунки не мають бути пустими. Графа 4 розрахунку повинна дублювати данні поданих Декларацій за звітний період, гр5 - дані декларації з урахуванням уточнення, якщо воно необхідне. У випадку внесення змін тільки до Додатку 2, то гр4 та 5 уточнюючих розрахунків будуть мати однакові значення, а в дод2 невірні періоди ( але вже, скоріш за все, з розшифровкою контрагентів)зі знаком «-«, вірні періоди та контрагенти -зі знаком «+»
Як заповнити, якщо відьемне значення зьявилось ще в прошлому році і кожен місяць добавляеться, або ні. За рахунок купи постачальників. Виразувати не можливо. Як тоді заповнити?
Доброго дня! Вам потрібно в кожному періоді визначити від яких постачальників ви не використали податковий кредит у зменшення податкового зобов’язання поточного місяця і вони потрапили до відʼємного значення, яке ви будете розшифрувати у Додатку 2. Ніяких законодавчих вимог стосовно вибору постачальників не прописано жодним нормативним документом. Наразі можу лише рекомендувати, при можливості, не включати туди ризикових контрагентів.
@@HappyHamster1 Нажаль, законодавчі вимоги змінити не в наших силах. Тепер, незалежно від того, чи ви бажаєте отримати відшкодування, чи перенести цей мінус на наступні періоди, ви маєте обовʼязково зробити розшифровку відʼємного значення в розрізі контрагентів, можливості уникнути цієї кропіткої праці, особливо у декларації за жовтень, не існує.
Дівчата,ви молодці!❤
Дякуємо Вам за відгук. Для нас це дуже цінно.
Щиро дякую. Для мене дуже актуально.
Дякуємо за відгук. Ми завжди раді коли наші клєнти задоволені.
Дякую! Наразі актуальна інформація!
Велика подяка за Ваш коментар
Дякую ! Дуже допомогли !
Вдячні Вам за відгук! Це надихає нас рухатись далі.
Дякую за пояснення! Тепер можна і декларацію за жовтень складати.
Ми вдячні вам за ваші відгуки та коментарі.
Дякую ❤❤❤
Щиро вдячні Вам за коментар!
Дякую.
І ми Вам дякуємо за зворотній зв"язок
Світлана Миколаївна, а якщо не зрозуміло якого поставщика код ставити в Дод 2 гр4?Як визначити?Якщо НК складен із багатьох постачальників?Наобум?Як вважаєте? Дякую за відповідь
Так, в кожному періоді ви самі визначаєте від яких постачальників ви не використали податковий кредит у зменшення податкового зобов’язання поточного місяця і вони потрапили до відʼємного значення, яке ви будете розшифрувати у Додатку 2. Ніяких законодавчих вимог стосовно цього не прописано жодним нормативним документом.
@@АФТрансексім-Аудит дякую за відповідь.Дуже доречно ви зняли це відео=прям під здачу деки ПДВ.Та тільки ви деталізували пояснення до заповнення дод.Д2.Бажаю, колеги, нових корисних відео, які попомогатимуть бухгалтерам.
@@buh_zp Дуже Вам дякуємо за відгук!
Дякую, за ґрунтовне пояснення. Таке питання чи потрібно в додатку.2 табл. 1 заповнювати комірку напроти "Сума від'ємного значення, що не перевищує..." В нас автоматично 1С заповнює з рядку 10 суму.У відео просто почерк зазначений. Наперед дякую.
Доброго дня! Стосовно «суми перевищення …»( ряд 20 Декларації),то вона зазначається в обовʼязковому порядку при заявлені бюджетного відшкодування ( заповнення гр9), в іншому випадку - це довідкова інформація. Якщо вона не зазначена, то це не вплине на прийняття Декларації, але краще зазначити.
Ще раз дякую❤
Доброго вечора! А як заповнювати у випадку, якщо ПДВ «проїдалось» наростаючим підсумком? Тобто зобовʼязання за вересень закривались кредитом за серпень, а кредит за вересень повністю вписувався в таблицю?
Доброго дня! У Вашому випадку порушена методологія формування відʼємного значення у Додатку 2, тому необхідно переглянути і надати уточнюючі розрахунки з Додатком 2 за попередні періоди, а в Декларації за жовтень вірно розшифрувати отримане від’ємне значення.
@@АФТрансексім-Аудит Добрий день, дякую за детальний огляд у відео. Підкажіть, якщо подавати такі уточнюючі, через порушення методики заповнення додатку 2 то сама уточнююча декларація буде пуста? Заповнити треба тільки додаток 2?
@@olena2669 Доброго дня! Уточнюючі розрахунки не мають бути пустими. Графа 4 розрахунку повинна дублювати данні поданих Декларацій за звітний період, гр5 - дані декларації з урахуванням уточнення, якщо воно необхідне. У випадку внесення змін тільки до Додатку 2, то гр4 та 5 уточнюючих розрахунків будуть мати однакові значення, а в дод2 невірні періоди ( але вже, скоріш за все, з розшифровкою контрагентів)зі знаком «-«, вірні періоди та контрагенти -зі знаком «+»
@@АФТрансексім-Аудит Дякую за відповідь
Як заповнити, якщо відьемне значення зьявилось ще в прошлому році і кожен місяць добавляеться, або ні. За рахунок купи постачальників. Виразувати не можливо. Як тоді заповнити?
Доброго дня! Вам потрібно в кожному періоді визначити від яких постачальників ви не використали податковий кредит у зменшення податкового зобов’язання поточного місяця і вони потрапили до відʼємного значення, яке ви будете розшифрувати у Додатку 2. Ніяких законодавчих вимог стосовно вибору постачальників не прописано жодним нормативним документом. Наразі можу лише рекомендувати, при можливості, не включати туди ризикових контрагентів.
В нас багато контрагентів, це перевізники. Як за рік, чи більше визначити суму та контрагентів які збільшили кредит, завжди рахуємо загальною сумой.
Ми весь кредит використовуємо для зменшення податкового зобовьязання.
@@HappyHamster1 Нажаль, законодавчі вимоги змінити не в наших силах. Тепер, незалежно від того, чи ви бажаєте отримати відшкодування, чи перенести цей мінус на наступні періоди, ви маєте обовʼязково зробити розшифровку відʼємного значення в розрізі контрагентів, можливості уникнути цієї кропіткої праці, особливо у декларації за жовтень, не існує.
@@АФТрансексім-Аудит У програмі МЕDoc можна заповнити автоматично, програма обробки 1. Перенес даних
Дякую!
Будь ласка! Залишайтесь з нами і дякуємо Вам за відгук.