Salut les Freelances 👋 quelques précisions sur la déclaration : Case 1 "Ventes et prestations de services" : Mes prestations de services français avec TVA Case 5 "Autres opérations non imposables" : Il s'agit de mes prestations de formation qui ne sont pas redevable de la TVA. Case 7A "Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France" : Il s'agit du revenu UA-cam Case 19 "Biens constituant des immobilisations" : Ce sont tous les investissements que vous faites pour l'entreprise à +500€ (j'aurai dû mettre l'appareil photo dans cette case) Case 20 "Autres biens et services" : Il s'agit de toutes les charges et dépenses + les immobilisations de -500€. Si mon appareil photo avait coûté 400€, j'aurai bien dû le mettre dans cette case. Si tu as d'autres précisions, n'hésite pas 😉
Bonjour Joan, merci pour ton contenu très qualitatif, comment fait t on pour choisir la déclaration mensuelle de TVA après l'inscription sur espace professionnel ?
Merci beaucoup pour cette vidéo qui m'a sauvée pour cette décla' last minute (je m'en vais passer en mensuel de ces pas haha)... Et effectivement avec ces précisions épinglées c'est parfaitement clair. Merci !
merci tu mas beaucoup aidé , je devais faire ma première déclaration et quand j'ai vu toute ces lignes j'ai eu peur lol, c'est simple rapide et efficace , bravo a toi !!
super - merci pour ces vidéos très bien faites. Je suis négociatrice en immobilier auto entrepreneur et la vidéo m'a aidé à démystifier la déclaration de TVA sans passer par un comptable.
Merci à toi pour toutes ces vidéos concernant la TVA !! 👏👌 Tu as réussi à vulgariser ce sujet afin que ce souhait directement compréhensible. Good job !!
Super vidéo. Les explications qu’on peut trouver sous souvent très théoriques, on doit toujours déchiffrer pour savoir dans quel cas de figure on se trouve. Le petit exemple avec ta déclaration est vraiment top, j’ai du gagner 2 heures en 10 minutes de vidéo, merci !
Eheh, alors ça me fait grave plaisir Luc ! Comme d'habitude je me dis : "Si déjà je fais ma déclaration, autant la faire en vidéo pour aider tous les autres freelances dans le même cas" 😉
Bonjour , explications très claires en effet. Juste un autre point non évoqué : quand tu as du crédit de TVA où doit on l’inscrire ? On ne voit jamais le montant de ce crédit ..Merci d’avance pour vos réponses
Salut Joan, ta vidéo va énormément m'aider ! Je me demandais : si je déduis la TVA par exemple de l'écran que j'ai acheté pour travailler. Si un jour, dans 3 ans par exemple je veux revendre cet écran, j'en ai le droit ? Merci pour ton travail en tout cas
Salut Chrystelle ! C'est une très bonne question. En soit, tu devrais appliquer une obsolescence de l'appareil. Je ne connais pas les taux, mais si par exemple ton écran perdait 10% de sa valeur chaque année, eh ben la troisième année, quand tu vas le revendre, tu devras reverser la TVA à l'État. Tu achètes l'écran à 100€, donc tu économises 20€ de TVA. Si tu revends l'écran à 50€, il y aura 10€ de TVA à reverser à l'État. C'est donnant-donnant ;)
Hello Joan, merci pour cette vidéo très utile. Tu parles de déduire la TVA de tes frais pro notamment tes abonnements adobe (ect...). Mais est-ce qu'on le faire si les sociétés concernées n'ont pas leur siège en France et ne sont pas concernées par la TVA (adobe par exemple, mais dans mon cas LinkedIn ou Google...) ? Merci !
Bonjour Joan , petite question quand on facture de la TVA sur la facture, lors de la déclaration de cotisation à l'URSSAF doit ton déclaré hors taxe ou TTC ? . Question ouverte aussi a la communauté merci pour le partage s'est intéressant les contenus sur l'entreprenariat .
Salut Faycal, justement c'est parfait pour la communauté :) Les cotisations Urssaf c'est calculer sans la TVA (sinon tu vas payer des impôts sur des impôts) et la TVA tu la déclares sur le site des impôts pour la payer. Donc tu as 2 déclarations à faire avec le même montant au final.
Hello Joan ! Merci pour cette vidéo ! Petite question, dans quelle section doit on fournir les factures d'achat des biens et services déclarés dans la rubrique TVA déductible ?
Salut Ilan, merci pour ton soutien ☺ Oui c'est bien ça. Dès que tu achetes des biens, la TVA de ton achat est à mettre dans la case des frais déductibles. Mais attention, si tu fais déclaration de TVA tu devras payer la TVA à vie. Alors vérifie bien si c'est ce que tu veux 🙂
Salut ! Super video qui ca beaucoup m'aider pour ma premiere déclaration de tva ! J'ai une question , etant artisan m'est-il possible de récupérer la tva sur l'essence mise dans le camion ou encore sur d'éventuels repas à l'extérieur ?
Merci beaucoup tu m’as fait gagner beaucoup de temps !! Concernant la TVA déductible est-ce que je peux déduire mon essence et le parking quand je suis en déplacement pour voir mes clients ?
Un grand merci pour cette vidéo qui m'a bien aidé pour ma première déclaration de TVA 🙂 Juste un p'tit truc : pour les revenus UA-cam, je pense que c'est dans la ligne 5 et non la 4. Dans l'aide en ligne sur le site des impôts, et si j'ai bien compris 😅, la ligne 4 c'est plutôt pour les biens physiques. Alors que pour la ligne 5 c'est notamment pour "les prestations de services rendues a un preneur établi à l'étranger - même si elles sont taxées chez ce dernier". J'ai l'impression que ça correspond plus. En tout cas, un grand merci, je vais partir sur le mini réel comme toi. C'est plus facile à gérer et ça permet d'avoir une meilleure vision sur sa compta 👍
Salut ! Merci pour ton retour. J'avais vérifié ce point et c'est finalement encore autre chose ^^ Il s'agit de la case 7A "Ventes de biens ou services à un assujetti non établi en France" (puisque Google est en Europe avec l'Irelande) Merci en tout cas pour ton retour, Quand on travaille essentiellement avec des professionnels, le mini-réel peut vraiment être intéressant ^^ À bientôt, Joan
@@haegelejoan Salut ! Etant aussi UA-camur et gagnant l'essentiel de mes revenus sur UA-cam, je suis proche de depasser le seuil de TVA 😅 J'ai regardé un peu toutes tes vidéos sur la TVA et par rapport à cette réponse que tu viens de donner, ça voudrait dire que même si je n'ai plus la franchise de TVA, mes revenus UA-cam n'y seront pas assujettis? (Puisque provenant d'Irlande) merci pour la réponse et tes vidéos très utile ! Bonne année au passage 🙂
Bonjour et merci pour cette vidéo ! Par contre de mon coté c'est la première fois que je vais déclarer ma tva, j'ai bien noté mon chiffre d'affaire par contre le montant à payer n'apparait pas automatiquement... Une idée ?
Bonjour Joan merci pour cette vidéo, est ce que cette déclaration de TVA est la déclaration des intracommunautaire ? J'y comprend rien 😞Puisse qu'on n'est assujettie !!
Bonjour , lors de la déclaration mensuelle de TVA , c'est bien sur les encaissement des factures du mois en question et non la date d'édition des factures ? Merci
Hello, Merci à toi pour ce contenu de qualité ! J'ai une question, quand tu souhaite déduire par exemple un ordinateur sur ta déclaration de TVA, tu met le montant globale de ta facture concernant l'achat de l'ordinateur (ex : 600 euros) ou seulement le montant de la TVA (Ex : 600 * 20% = 120), tu ajoute quel montant sur ta TVA ?
Salut ! Oui si c'est pour ton taff, tu peux déduire le matos de plomberie. Par contre, tu déduis le matos, mais tu vas devoir rajouter 20% à ta facture donc il faut faire le calcul si c'est vraiment intéressant. A la rigueur, tu peux faire des frais de débours où tu marques le prix exact à tes clients et ces achats ne gonflera pas ton CA !
Salut Joan, et merci pour tes vidéos. Je viens de dépasser le seuil et d'avoir mon numéro de TVA. J'ai travaillé avec une entreprise américaine (du coup pas de TVA pour eux ). - Quelles sont les mentions légales a noter sur la facture ? - Je dois laisser un montant HT sur ma facture du coup ? freebe le gère tout seul si l'adresse du client se trouve aux États-unis ? - Dans quelle case je dois mettre ces revenus du coup, la ligne 4 ? Merci ;)
Salut Carole ! Je te conseille d'aller regarder ma vidéo sur les revenus UA-cam qui correspond à ces contraintes ^^ Tu mettras un TTC avec une TVA à 0% et tu auras une phrase sur l'autoliquidation à mettre. Je te laisse la voir ^^
Salut Roberto, merci beaucoup pour ton commentaire :) À force d'avoir des messages d'influenceurs qui me posent ces questions, je pense que je vais effectivement m'y mettre xD Personne de parle de TVA, microentreprise et paiement à l'étranger pour les UA-camrs/ Instagrameurs / TikTokeur,....
Hello, comment faire pour déclarer mon chiffre d'affaire quand je n'ai pas percu de TVA? exemple: une facture 1000 euros sans tva? Est ce qu'on est censé payer urssaf, tva et aussi impots?
Hello Joan, merci pour cette vidéo ! Je suis photographe et je suis donc en prestation de service... Pour les clients et factures hors UE (USA par exemple), tu es sûr qu'il faut mettre le chiffre d'affaires dans la case 04 ? J'ai eu les impôts au tel cet après-midi et la personne n'était pas sûre, car cette case correspondrait peut-être à de la vente de marchandise ? Merci pour ta réponse ! Bien le bonjour d'un Sélestadien ayant migré dans le sud, à Nice !
Salut Joan. Merci pour la vidéo. Les revenus UA-cam sont payés par Google en Irlande donc, les déclarer dans le champ "Exportations hors UE" serait une erreur, si je ne me trompes pas ?
Bonjour , Étant artisan peintre en rénovation je vai depasser le plfond , ducoup je facture une tva à 10%? Et sur le site ca sera marquer 10% ou 20%? Merci
Merci c'est top et surtout très clair ! En revanche pourquoi ton appareil photo ne constitue pas une immobilisation ? La logique aurait voulu de déclarer sa TVA dans la case 19 non ?
Salut Florian, un plaisir d'avoir pu été aussi clair ! Il est vrai qu'il y a une petite subtilité entre "immobilisation" et "autres biens et services" "Immobilisation" = Investissement pour l'entreprise, certes, mais généralement à +500€ (mon appareil photo en fait effectivement partie) "autres biens et services" = toutes dépenses et charges + immobilisation de -500€ Donc tu as bien raison, j'aurai pu le déplacer. Ça devient des subtilités comptables vraiment spécifiques. Merci pour ton retour, Je vais noter tout ça 😊
@@haegelejoan Au top merci beaucoup pour ton rapide retour ! J'ai eu aussi le service comptabilité de SAFTI (réseau dont je fais partie) qui m'a indiqué que dans notre cas (où nous n'avons pas le CA d'une entreprise de plusieurs dizaines de personnes) on pouvait rester sur la case "Autres biens et services"'. Ils m'ont conseillé de tout mettre là dedans même mon macbook...
@@florinou6569 ouf... Alors c'était bon dans la vidéo 😝 C'est surtout qu'avec la TVA, on se rapproche de plus en plus du métier de comptable donc tout peut être avec des conditions particulières. Maintenant je t'avouerai que je ne m'en soucis plus avec mon EURL ^^
Bonjour! Merci pour vos vidéos, elles sont super! J'ai dépassé mon seuil en franchise de base de TVA en août, et ai commencé à facturer TTC à partir du premier août. Mes clients me paient à 30 jours fin de moi, donc le CA que j'encaisse est toujours HT. Je dois faire une déclaration et cocher la case "si vous n'avez rien à remplir sur ce formulaire......" ?
Bonjour top top la vidéo!! j ai une question , je vais avoir de la TVA à 10% du coup sa se passe comment?? Car ca va mettre directement dans la case 20%? merci par avance.
Bonjour , doit déclarer le chiffre d'affaire encaisser du moi ?, étant artisan peintre je suis sujjet à la tva à 10% en rénovation, ducoup ça va répercuter dans la case à 10% et non 20% pour moi ? Merci de ta réponse
Bonjour, désolée si la question a déjà été posée mais je ne trouve pas. Quand on écrit un montant de TVA déductible.. Où dois t'on mettre la preuve de nos achats? Par exemple ton appareil photo....as tu mis la facture quelque part en preuve d'achat?
Salut Emeline, non justement je ne pense pas avoir répondu à cette question :) Quand tu as une société, c'est le comptable qui s'en charge, mais quand tu es en microentreprise, à part avoir un dossier des factures, rien de plus n'est demandé. Il faut juste que tu retrouves les factures si tu as un contrôle ;) Bonne soirée !
Bonjour Joan, merci pour ta vidéo. Si tu dépasses le seuil de TVA, tu dois ajouter la tva sur tes prochaines factures ou également les anciennes ? Merci
Salut Adrien ! Dès que tu dépasses ton seuil de TVA, tu mets la TVA sur toutes tes prochaines factures. Tes anciennes factures ne sont pas modifiables alors naturellement, tu ne pourras pas les modifier :)
Salut merci pour tout ce que tu fais ! Dis moi en juillet 2012 j'ai fais une déclaration TVA suite au dépassement du seuil. Est ce qu'en janvier lorsque je vais recommencer à zéro je devrais compter la TVA ou pas sachant que d'habitude je facturez en hors taxe
Salut Lila, lorsque tu passes en TVA, c'est fini, tu l'as à vie ^^ (ce qui est plutôt un bonne chose, ça veut dire que ton activité fonctionne) Il n'y a qu'un seul cas où la TVA peut à nouveau disparaître, c'est si en 2022 tu ne dépasses pas le seuil de TVA alors tu peux faire une demande pour ne pas l'avoir en 2023. J'espère que ça répond ç ta question :)
Bonjour je suis artisant peintre, C'est le chiffre d'affaire "encaisser " que je met dans la case ht ? Parce que je peut dater une facture à la fin d'une prestation et le client me paie 15 jour après ? Merci pour ta réponse
Salut merci pour tes videos. je vends des prestations de services a un client qui se trouve au Luxembourg du coup je ne facture pas la tva mais je dois faire la déclaration quand même. quelle case je dois remplir dans ma déclaration?
Bonjour Joan, merci pour toutes ces vidéos c'est très clair et ça évite de passer 3h sur d'autres sites. J'aurais une question : Pour ma 1ere année en auto entrepreneur, si j’atteins par exemple 70 000€ de CA, la TVA devra être facturée à partir du seuil de franchise de 34 400€, ok. Mais si la 2ème année je prévois de faire moins de 34 400€ de CA, devrais-je facturer quand même de la TVA sachant que la 1ere année j'ai fait 70K de CA ? Merci
Salut Cédric, tu m'étonnes, c'est pour ça que je fais ces vidéos 😉 Pour faire simple, tu paies la TVA un jour, tu la paies toujours quelque soit ton CA les années suivantes
Merci pour la vidéo c'est très clair. Question: si j'ai fait un achat déductible de la TVA avant d'avoir dépassé le seuil qui me rend redevable de la facturer à mes clients, est-ce que je peux quand même récupérer la TVA de cet achat sur une déclaration faite par la suite ? Achat réalisé en Aout 2020 mais facturation de la TVA seulement à partir du T1 2021, est-ce que je peux déduire la TVA de cet achat de 2020 ? Merci 🙏
Salut Milan, merci pour ton soutien :D Désolé, mais je vais casser tes rêves. Tu ne peux pas déduire les achats antérieurs à ta déclaration avec TVA (et il n'y a aucun moyen de triche puisque c'est le ticket de caisse qui fait foi)
Bonjour, Je suis sous le régime simplifié en auto-entreprise, j'ai dépassé lé seuil au 1er aout 2022. J'ai versé un acompte au 1 er décembre pour la période 1er aout-30 novembre. Lorsque je fais ma décla récapitulative pour la période 1er aout - 31 décembre 2022 (qui a lieu actuellement), dois-je mettre le solde de CA HT restant (c'est a dire mon CA HT sur décembre 2022) ou remettre tout mon CA HT sur 1er aout- 31décembre 2022 ?
Bonjour Joan J’ai une question : A l’Urssaf je déclare mon CA HT sur ce que j’ai encaissé dans le mois. Lors de ma déclaration de TVA je dois déclarer sur le même montant, ou sur ce que j’ai facturé en TVA même si je ne l’ai pas encore encaissé ? Merci
Salut Jean, Oui tu dois bien déclarer en HT même quand tu es en TVA ^^ Pars du principe que la TVA ne t'appartient jamais alors elle n'est pas prise en compte 😉
Salut Joan.. Merci pour l'excellente vidéo 😊. J'ai une question, je propose mes services à un client basé au Royaume-Uni. dois-je lui facturer la TVA ? Merci
Salut Safa, merci pour ton soutien 😁 Alors ce n'est pas simple ! Il y a de la TVA différentes pour la France, l'Europe et les pays hors zone Euro. Si tu travailles avec un professionnel aux UK, il faut que tu regardes parce que la TVA sera sûrement autoliquidé en passant par les douanes. Il faut que tu te renseignes dans ce sens ^^
@@haegelejoan Autre petite question, dois-je déclarer la TVA sur le chiffre d’affaires encaissé ou facturé? (TVA sur les prestations de services) 😁 Merci
Merci pour tes vidéos très instructives !!! J'ai une question car j'ai dépassé le seuil de tolérance de TVA en décembre cette année et je n'en avais pas conscience car mon CA a fortement augmenté de manière hyper inattendue, je vais donc rééditer mes factures de décembre, mais du coup que dois-je faire concrètement : J'imagine que la facture rectificative doit comporter montant initial HT + la TVA + une mention comme quoi c'est une facture rectificative ? Quant à mon client : il doit juste me faire un virement complémentaire de la somme correspondant à la TVA, ou bien je dois lui renvoyer l'intégralité de la somme perçue et il doit me refaire un virement du bon montant incluant la TVA ? J'ai demandé mon numéro de TVA mais je ne l'ai pas encore, j'imagine que je dois attendre ce numéro avant de faire mes factures corrigées ? Aussi : à quel moment je fais le choix du paiement mensuel ou bi-annuel de la TVA ? Est-ce lors de la première déclaration ? D'autres choses à savoir sur cette "transition" vers la TVA ? Ondine
bonjour lorsqu'on fait la demande de nuemros de tva aupres des service des impot en autoentrepreneur et entant que vendeur amazon on dois cocher quelle case sur tout c'est options?
Salut merci pour cette vidéo mais est-ce que je fais de bonne déduction à savoir que si tu payes de la TVA c'est que tu n'es plus autoentrepreneur mais au moins en entreprise individuelle. Ensuite le seuil pour les prestations de service est de 77000 euros et dès 39000 euros on paye de la TVA pourrais-tu faire une vidéo pour en parler plus en détail STP car cela me bloque un peu
Salut Céline, la TVA se paie de manière mensuelle et non de manière trimestriel. Ce n'est pas lié aux cotisations URSSAF. Dans tous les cas, qu'importe la déclaration, dès que tu es passée en régime de TVA, tu dois payer la TVA dès le mois de dépassement. Est-ce que tu vois la distinction?
@@haegelejoan Je peux payer la TVA trimestriellement, on me l'a demandé dès que j'ai fait la demande de changement pour pouvoir avoir accès au service. Merci 😉
Bonjour j’aimerais savoir si c’était possible de faire cette déclaration mais façon annuel, j’aurais besoin de faire ma déclaration de tva de 2020 mais j’ai accès seulement au déclaration trimestrielle. Merci
Salut Joan, merci pour tes vidéo c'est clair et très instructifs ! Petite question, je dépasse ce mois-ci 34400€ de CA, je voulais faire la déclaration sur le site sie mais je me rend compte que je n'ai déclarer aucun mois avant cela car je pensais qu'il ne fallait déclarer sur SIE uniquement lorsqu'on dépasse ce seuil. Tu me confirme cela ou est-ce que je me suis tromper et je dois rattraper chaque retard?
Salut ! Si tu n'as pas dépassé l'An passé les 36.500€ et que tu atteins seulement les 34.400€ ce mois-ci, alors la Déclaration de TVA ce n'est pas encore pour maintenant ^^ Tu dois déclarer la TVA seulement quand tu depasses 36.500€ (ou 2x 34.400€). En revanche, si tu es déjà à 34.400€ tu vas sûrement dépassé les 36k très bientôt alors je te conseille d'anticiper 😉 Avec ce que tu me dis là, tu n'es pas en retard
@@haegelejoan au top du top je depasse seulement ce mois ci donc ca devrai aller ! En tout cas merci pour ta réponse ! Autre chose, je viens d’acheter un smartphone aujourd’hui et c’est a partir de ce mois ci que je suis redevable de la tva. Je peux recuperer la tva sur celui ci tu pense ?
Salut Joan, Ayant dépassé le seuil l'année dernière en Août j'ai donc appliqué la tva jusqu'au 31 décembre, normal. Pour janvier de cette année les compteurs sont à 0 et j'ai enlevé la TVA de mes factures jusqu'à dépassé le seuil à nouveau, est-ce bon ? Dois-je quand même déclarer 0€ de TVA tous les mois même si elle n'apparait pas pour le moment ? Merci beaucoup
Oula, les calculs sont pas bons Rémi :/ Vu que tu es passé en TVA et que tu as payé la TVA, tu continues de la payé l'année suivante...donc là tu dois tout rattraper... Demande un expert-comptable comment faire parce que je sens que tu vas perdre 20% de tout ce que tu as gagné. Tu ne peux retirer la TVA que si tu restes sous les seuils 2 ans d'affilé. Bon courage 👊
Hello, les 212euros dans la rubrique de TVA déductible c'est le montant total de tes achats ? Ou c'est le montant total de la TVA de tes achats ? Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris cette partie ^^
Salut ! Tu fais bien de demander. En vérifiant les cases du dessous, tu peux lire "TVA déductibles" donc cela veut dire que ce nombre va être entièrement déduit, donc il s'agit uniquement de la TVA des achats et non les achats en entier. Il te faut donc additionner toute la TVA de tes achats et la noter ici (212€ de TVA déduit, ça fait environ 1060€ d'achat de matos). J'espère que ça t'a aider ^^
Bonjour il y a quelques chose que ne comprend pas 36000e de CA cest la limite après on passe en tva Mais ya l'abattement qui est de 34 ou 50 ou 71% Quand tu fais le calcul du CA c'est avec l'abattement ou sans Genre 36000e sans compter l'abattement tu passe en tva Ou CA - l abattement= 36000e et la tu passe en tva Merci davance pour ta réponse 👍🏻
Salut Joan, merci pour ces vidéos ! Je viens de dépasser mon seuil de TVA et j'ai obtenu mon numéro la semaine dernière. Comment est-ce que je choisis déclarer mensuellement plutôt que trimestriellement ou annuellement, est-ce que je peux le faire dès la fin du mois ? Sur mon espace déclaration TVA, j'ai aussi un formulaire qui vient d'apparaître, le 3514, à quoi ça correspond ? Bonne journée !
Bonjour, je suis comme vous, j'ai dépassé le seuil ce mois ci. Avez vous eu réponse à vos questions? j'ai l'impression qu il faut attendre le 1er du mois d'après pour déclarer la TVA car le formulaire 3514 semble est un acompte. Merci d'avance pour vos réponses. Aurélie. Bon réveillon.
Salut Joan Merci beaucoup pour tes videos ! J'ai quelques questions : 1. Si je dépasse la première année 36.500 à partir de ce moment là deuxième année (et les suivantes) devrais je payer également la TVA? 2. Les factures qui prouvent la TVA qu'on déclare on les annexe où dans le site ? 3. Si on n'a pas de TVA on déclare juste 0? 4. Quand on passe a mini-reel dans ce cas là, le site de l'URSSAF est plus a tenir en compte pour la déclaration mais seulement celui des impots? MERCI encore pour ton aide et tes videos :)
Tu déclares la tva dès que tu dépasses 36500€ puis tant que ton entreprises est active, si un mois tu n’as pas de tva tu mets 0€ et tu gardes les factures dans ton Google drive au cas où tu es contrôlé.
@@Utopy34 merci beaucoup pour ta réponse ! ☺️ Et juste la dernière question tu la sais? 😅 On déclare tout après sur le site des impôts ou sur le site des impôts c'est uniquement la TVA et le reste dans le site de URSSAF ?
@@camilagarcia5987 Revenu sur urssaf et tva sur impôts. La tva c’est juste une déclaration en plus qui te permet de faire plein de déductions intéressantes!
Bonjour j'ai le message suivant "L'entreprise étant non imposable, la TVA ne peut être ni déclarée ni déduite" j'ai pourtant une TVA de près de 2000€ par mois à déclarer, sachant que je ne l'ai pas fait. tu me conseilles quoi ?
Merci Joan ! Question bonus : Tu sais si on peut déduire la TVA sur les factures type Google Ads, Facebook Ads (facture avec la mention autoliquidation) ?
Mais c'est toujours un plaisir Johann 😁 Alors justement c'est le problème pour nous qui utilisons beaucoup de logiciel étranger. Tous les logiciels hors EU n'ont pas de déduction de TVA et sont en autoliquidation. Donc Google Ads, Facebook Ads, les logiciels américains,... n'ont pas de déduction de TVA. Mes logiciels Adobe par exemple, se sont mis en autoliquidation comme c'est dans l'UE et la TVA a été retiré automatiquement sans avoir besoin de faire de déduction (la facture est passé de 42€ à 36€/mois)
@@haegelejoan D'après ce que je vois sur un forum de comptable on peut faire cela : Vous devez autoliquider la TVA. Sur la déclaration, vous aurez donc à la déclarer - par le biais de la ligne 2A (Achats de prestations de services intracommunautaires) en y indiquant le montant de la facture Google - puis en incluant ce même montant en ligne 08 (TVA à 20%) - en déduction à la ligne 20 (Autres biens et services) Tu confirmes ?
En fait avec cette manière de faire tu déclares la TVA et cela ne te coute pas plus cher et pas moins cher. C'est juste pour complexifier pour rien ^^ #iloveadministration
Salut @@webandfree j'oubliais de répondre à ton commentaire ! De mon côté, je ne fais pas la déclaration avec la tva mais uniquement la déclaration sans tva sur "autres biens et services". Peut être que je me trompe sur ce point là du coup... Mais je ne vois pas pourquoi on declarerait une TVA qu'on ne reçoit même pas suite à l'autoliquidation
Hello @@haegelejoan et @Johann Roche - Devenir Freelance Webmaster, avez-vous trouvé la réponse à cette question ? J'ai un soucis similaire : abonnement à un logiciel dont je me sers pour travailler. Entreprise US, enregistrée avec un n° de VAT qui débute par "EU", je n'ai pas payé de TVA au moment de l'achat et la facture affiche TVA 0% = 0,00€, je ne sais vraiment pas quoi en faire à partir de là, et l'administration n'a pas su me répondre.
Salut Joan ! Petite question, sait tu si je peux faire une récupération de tva si j’ai acheter le produit avec ma carte perso et non ma carte pro dédié a mon activité ?
Salut ! Si tu t'es trompé de carte et que tu es bien éligible à la déduction de TVA, alors fais toi un virement du compte pro au perso de la somme de ton achat. En conservant la facture, cela ne posera pas de soucis et l'on comprendra que tu t'es trompé de carte ^^
Bonjour, j'ai une question ducoup, si je suis micro entrepreneur et que mon CA ne dépasse pas la limite du seuil qui m'est assimilée (l'histoire ou on est exonéré de la TVA quoi), cela voudrait dire que je n'ai pas besoin de déclarer ma TVA comme tu le montres bien ici ? ou dois je quand même le faire ? Sinon très bonne vidéo !
Bonjour Alaiks, si tu n'es pas assujetti à la TVA, pour faire simple, elle n'existe pas pour toi (donc pas de déclaration, pas besoin de t'en soucier). Contrairement aux cotisations sociales, où quand tu as 0€ de CA, tu dois tout de même le déclarer.
Bonsoir Johan Je n ai toujours réussi a comprendre pour les années suivantes du dépassement de tva. Tu déclares ta tva à partir du 1er euros de ton année ou à partir du 1er euros après le seuil des 34400€ ?
Salut, Tu déclares la TVA le mois de t dépassement. Si tu dépasses les seuils en septembre, tu paies la TVA dès septembre. Ensuite tu continueras de payer la TVA les années suivantes :)
Bonjour et merci pour ce contenu dit moi je suis autoentrepreneur et j ai dépassé le seuil limite ce mois ci donc en décembre alors je doit juste déclarer le mois le décembre et apres que dois je faire ? Attendre de redepasser le seuil ... Merci de vos reponses
@@saint-barth3081 donc l'an prochain tu ne dois pas dépasser les 72.000 si tu es en prestation de services. Si tu es en vente de produit, c'est encore bon
@@haegelejoan Merci pour ta réponse je suis en vente de produit donc je dois continuer a déclarer en janvier ou j arrete en janvier je suis un peu perdu .
@@saint-barth3081 ok, que ce soit la vente de produit ou la prestation, tu finis ton bilan au 31 décembre 2020. Le 1er janvier, tu recommence à 0 de CA ;)
Une encore hehe Si on dépasse le seuil de la TVA c'est à partir de quand que je peux déclarer celle qui est déductible : "j'ai acheté un ordi et il avait tant de TVA" c'est à partir du mois où j'ai dépassé la TVA ou bien c'est valide pour tout l'année même si j'ai dépassé que à partir de juin par exemple et que l'ordi a été acheté en mars. (merci encore)
Salut ! J'ai vu que tu avais une discussion ailleurs où les réponses ont été bien données :D Pour celle-ci, tu peux déduire à partir du mois de dépassement, donc le mois où tu seras sous TVA ^^
Bonjour, ce qu'il faut savoir c'est que la TVA c'est une taxe de l'Etat quand les cotisations sont une taxe de l'Urssaf. Donc si tu doit payer la TVA, tu paieras les 2. Après, n'oublies pas que si tu n'as pas dépassé le seuil de 36.000 €, tu ne paies pas de TVA ;)
Merci pour cette vidéo En tant qu AE et vendeuse sur Amazon, même si je ne dépasse pas le seuil pour déclarer la TVA, je suis quand même obligée de payer la Tva sur les frais AMAZON qui sont en HT 🤔 ?
Hello, super t’es vidéo. Par contre il y a un truc ou c’est flou. Par exemple j’achète un truc 500e ht(soit 600ttc), je le revends à 600e ttc (ou 601e) par exemple. Du coup ma facture est de 600, je paie 100e pour la tva. Mon CA est de 500e moins les frais auto entrepreneur de 13% à peu près (achat revente). Donc je top 442e mais si derrière je récupère 100e de tva que j’ai payé pour l’achat. Finalement sans bouger le prix je gagne de l’argent ???? Car au final 442+100e ça me fait 542 ????
Salut ! Il ne faut pas oublié une chose. Si tu achètes quelque chose avec la TVA, tu le revends aussi avec la TVA. Donc si par exemple tu achètes à 500ht (soit 600ttc) et que tu le revends à 600ht (alors tu le revends à 720ttc et pas 600)
Bonjour. Ce matin un client avec qui je travaille le plsu souvent m'a saoulé en me demandant (je viens de mettre en place la tva car je dépasse le seuil) si je reversais la tva à la facturation ou à l'encaissement. Ça m'a prit la tête. Vous avez une idée de pourquoi il l'a posé cette question? Merci.
Salut, Dans tous les cas, tes encaissements doivent contenir la TVA donc dès que tu reçois de l'argent de sa part, il faut que ce soit en TTC. Tu ne vas pas lui demander plusieurs encaissements différents. Cela n'aurait aucun sens, cela compliquerait les choses et s'il oublie de te payer, c'est toi qui va payer justement ^^
Avantage de déclarer en annuel plutot qu'en mensuel : tu peux épargner sur ta TVA toute l'année avant de la rendre. Si comme tu dis, tu as 3500€ à rendre à la fin de l'année, l'argent gagné sur un compte epargne est vraiment intéressant !
Bonjour, Je suis micro-entrepreneur artisan dans le nettoyage de vitres et nettoyage de bâtiment, et je ne vais pas tarder à dépasser le seuil de tva (36500/39100) À ma surprise j'apprends que je devrais reverser la tva mais que je ne pourrais pas la facturer a mes clients !! Du coup qu'on me retire 20%(tva) de la différence du seuil ! En un mot je paie la tva ! Mais que je n'ai pas le droit de la facturer !!! Est ce vrai ?
Salut, pars du principe que dès que tu passes en TVA, c'est fini et tu dois rester en TVA. Ne pas le faire, c'est juste attendre que l'état vienne toquer à ta porte. S'ils cherchent ton argent, ils l'auront par tous les moyens ;)
Salut j'ai deux questions importantes s'il te plait ! ayant dépasser le seuil en tant que graphiste je dois faire la déclaration tva aussi.. - Déclares tu le montant facturé ou le montant encaissé ? - En recalculant sur ton exemple, 888€ de tva ça fait un peux plus de 20% de 4442, pourquoi ? tu aurais du payer 740,33 € Sur ma déclaration cela fait la même chose, ça correspond à plus de 20% ... Je te remercie, et merci pour ton contenu !
Salut Remi 👋 - En micro c'est toujours le revenu encaissé qui compte (pour la TVA comme le chiffre d'affaires) - Si j'ai 4442€ HT alors je rajoute la TVA qui est de 20% de cette somme soit 888€ que je donnerai à l'État. Mais à la base, le client m'a donné 4442 + 888 = 5330€ TTC. Je redonne juste ces 20% à l'Etat, cet argent ne m'appartient pas. C'est vrai que c'est étrange puisque l'on calcule toujours sa TVA, ses cotisations et ses impôts en HT puis le TTC apparait de temps en temps sans savoir pourquoi. C'est aussi pour ça qu'un bon outil de facturation te facilite cette compréhension une fois le seuil de TVA franchit 😁
Hello ! Encore merci Joan pour ces infos! Je t'avoue que j'ai une question qui me turlupine, et même en appelant le SIE, je ne parviens pas à avoir la réponse. Du coup je me tourne vers toi: Sais-tu comment cela se fait que la TVA que l'on récupére directement sur internet en payant HT (Adobe par exemple) , se déclare à ligne 20, tout comme la TVA l'on n'a pas encore récupéré ( chez un imprimeur qui fait payé TTC en fournissant facture par exemple) ? Est-ce que le SIE a mal compris ce que je trouvais illogique? Est-ce que je suis passée à côté d'une info ? HELP
Ah c'est peut-être que la TVA pour Adobe s'auto-liquide? Mais dans ce cas, on est sensé déclarer ce montant ? (pour ma part, je parlerait alors des 10e de VAT récupérés pour la suite)
Oula j'ai pas vu ton commentaire passé. Effectivement comme Adobe c'est en Ireland, la VAT/TVA s'autoliquide en l'inscrivant dans les paramètres. Du coup, tu ne la déclares pas, le tarif d'Adobe baissera tout seul 😉
J'ai une question : par exemple Pour une AE démarrer le 01/01/2020, si je fais 12000e de CA en 2020 et 25000 e de CA en 2021 cela fait 37000e au 31/12/2021 (cumul des 2 années). Dois je payer la TVA dès que mon CA arrive à 37000 ou je n'ai pas à payer la TVA puisque ni en 2020, ni en 2021 je n''ai dépassé les 34000e ? Merci.
Salut ! Ce n'est pas cumulable d'une année à l'autre. Si tu veux, ça se réinitialise chaque année et il faut faire +36.000€ en une seule année pour passer à la TVA
Salut Joan, tu es sur de ne pas t'être planté de case pour ton appareil photo ? D'après l'aide en ligne du super site des impôts: Ligne 19 et 20 : - les biens constituant des immobilisations sont les biens acquis ou créés, non pour être vendus, mais pour être utilisés d’une manière durable comme instruments de travail ou moyens d’exploitation : terrains, constructions, matériels... - les autres biens et services sont, d’une part, les biens qui constituent des valeurs d’exploitation comme les marchandises, les matières premières, les combustibles et, d’autre part, les services comme les prestations d’entretien et de réparation, les locations... Du coup comme ton appareil est un instrument de travail fallait peut être le déclarer dans la case de la ligne 19 non ?
Salut ! Effectivement, tu as raison et l'on peut mettre la ligne 19 pour l'achat de matériel. Sachant que la ligne 19 et 20 sont relativement similaires et qu'ils disposent du même taux de TVA, cela ne posera pas un grand problème, mais ce sera plus propre effectivement. Merci pour ton retour !
@@haegelejoan Et apparemment si ton matos pour l 'entreprise fait moins de 500e tu peux le faire passer avec le matos que tu revends. En gros c'est pour qu'ils fassent la différence au niveau des contrôles si tu te mets à faire du black et aussi si par exemple tu achètes un véhicule ou un truc qui coûte tu dois le mettre dans la case immobilisation pour que ton crédit soit rendu en fin d'année. Enfin si j'ai bien tout compris... J'ai fais ma première déclaration hier et pour moi c'est encore différent car je dois déclarer la ou je facture pas de tva car c'est de la sous-traitance en btp... Mais le matos oui... En tout cas ta vidéo ma bien servie! Merci!
Salut, non pas du tout. Ce n'est pas la même chose. Il faut déclarer à l'Urssaf pour ses cotisations sociales et les impôts te calculeront l'impôt sur le revenu. 2 taxes différentes ;)
Salut les Freelances 👋 quelques précisions sur la déclaration :
Case 1 "Ventes et prestations de services" : Mes prestations de services français avec TVA
Case 5 "Autres opérations non imposables" : Il s'agit de mes prestations de formation qui ne sont pas redevable de la TVA.
Case 7A "Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France" : Il s'agit du revenu UA-cam
Case 19 "Biens constituant des immobilisations" : Ce sont tous les investissements que vous faites pour l'entreprise à +500€ (j'aurai dû mettre l'appareil photo dans cette case)
Case 20 "Autres biens et services" : Il s'agit de toutes les charges et dépenses + les immobilisations de -500€. Si mon appareil photo avait coûté 400€, j'aurai bien dû le mettre dans cette case.
Si tu as d'autres précisions, n'hésite pas 😉
Bonjour Joan, merci pour ton contenu très qualitatif, comment fait t on pour choisir la déclaration mensuelle de TVA après l'inscription sur espace professionnel ?
Merci beaucoup pour cette vidéo qui m'a sauvée pour cette décla' last minute (je m'en vais passer en mensuel de ces pas haha)... Et effectivement avec ces précisions épinglées c'est parfaitement clair. Merci !
Cette déclaration me faisait super peur mais grâce à toi je trouve ça beaucoup plus simple merci !!!
Merci beaucoup Joan ! Ton explication est limpide, de manière inversement proportionnel au site des impôts !!
Encore un fois merci Joan pour ces précieuses indications !
Mais au plaisir 😁
Merci infiniment pour ton aide, tu as rendu simple et facile à comprendre cette étape qui peut à première vue nous effrayer, merci, vraiment !
Merci Masimo, ça fait super plaisir 😁 autant que cela serve au plus grand nombre 👌
merci tu mas beaucoup aidé , je devais faire ma première déclaration et quand j'ai vu toute ces lignes j'ai eu peur lol, c'est simple rapide et efficace , bravo a toi !!
C'est un plaisir Alexandre 😁
C'est comme les impôts, si tu lis tout c'est infernal et si tu vois les cases pré-remplit, ça va BEAUCOUP plus vite ;)
Merci beaucoup. Cette vidéo est très claire et va me permettre de déclarer sereinement ma première TVA entre le 01 et le 16 février 2022.
Dans ce cas, c'est un plaisir d'avoir pu te rendre service Robert 😁
Enfin une vidéo concrète ! Bravo et merci.
super - merci pour ces vidéos très bien faites. Je suis négociatrice en immobilier auto entrepreneur et la vidéo m'a aidé à démystifier la déclaration de TVA sans passer par un comptable.
Merci beaucoup pour cette vidéo qui est assez claire et assez détaillée, Merci et bon courage pour la suite ;).
Merci a toi aussi et à bientôt 😁
Merci pour ce tuto. En soit c'est simple, mais c'est plus agréable d'être accompagné !
Salut 👋
C'est comme les rénovations, ça paraît évident une fois qu'on connaît, mais le temps d'apprendre c'est vite fastidieux et incompréhensible ^^
Merci Joan. C'est clair. Pour une première approche de la déclaration des impôts, ça me rassure beaucoup. Merci pour la qualité de ta présentation.*
Super merci! Je vais faire ma première déclaration TVA, je vais suivre tes conseils.
Merci à toi pour toutes ces vidéos concernant la TVA !! 👏👌 Tu as réussi à vulgariser ce sujet afin que ce souhait directement compréhensible. Good job !!
Vous pouvez m'aider pour déclarer j'ai 4 moi de retard
Super vidéo. Les explications qu’on peut trouver sous souvent très théoriques, on doit toujours déchiffrer pour savoir dans quel cas de figure on se trouve. Le petit exemple avec ta déclaration est vraiment top, j’ai du gagner 2 heures en 10 minutes de vidéo, merci !
Eheh, alors ça me fait grave plaisir Luc !
Comme d'habitude je me dis : "Si déjà je fais ma déclaration, autant la faire en vidéo pour aider tous les autres freelances dans le même cas" 😉
Génial, merci infiniment pour la réponse, 😃👍
Excellent, pile poil ce dont j'avais besoin, merci beaucoup !
Bravo, c est supercomprehensible! Merci!
Au top ! Merci pour ce tuto !
Avec plaisir Jonatan 😁
Super vidéo, merci beaucoup pour ton aide !
Merci Joan, elle m'a bien aidé cette vidéo ! On essaie de se voir IRL prochainement si tu veux ;) !
Toujours aussi clair ça bouge pas, merci de nous éclaire face à ces sites Windows 95
Je vais bientôt proposer des exercices de redesign paléontologique à ce stade !
Encore une fois MERCI !!!!
Au plaisir comme toujours 😁
Bonjour , explications très claires en effet. Juste un autre point non évoqué : quand tu as du crédit de TVA où doit on l’inscrire ? On ne voit jamais le montant de ce crédit ..Merci d’avance pour vos réponses
je regarde cette vidéo tout les mois car mon cerveau n'imprime pas XD. Donc merci, n'enlève jamais cette vidéo !!!
Merci beaucoup pour cette vidéo limpide ! :)
Salut Joan, ta vidéo va énormément m'aider ! Je me demandais : si je déduis la TVA par exemple de l'écran que j'ai acheté pour travailler. Si un jour, dans 3 ans par exemple je veux revendre cet écran, j'en ai le droit ? Merci pour ton travail en tout cas
Salut Chrystelle ! C'est une très bonne question. En soit, tu devrais appliquer une obsolescence de l'appareil. Je ne connais pas les taux, mais si par exemple ton écran perdait 10% de sa valeur chaque année, eh ben la troisième année, quand tu vas le revendre, tu devras reverser la TVA à l'État.
Tu achètes l'écran à 100€, donc tu économises 20€ de TVA. Si tu revends l'écran à 50€, il y aura 10€ de TVA à reverser à l'État. C'est donnant-donnant ;)
Merci ! top ton aide😀
Hello Joan, merci pour cette vidéo très utile. Tu parles de déduire la TVA de tes frais pro notamment tes abonnements adobe (ect...). Mais est-ce qu'on le faire si les sociétés concernées n'ont pas leur siège en France et ne sont pas concernées par la TVA (adobe par exemple, mais dans mon cas LinkedIn ou Google...) ? Merci !
Bonjour Joan , petite question quand on facture de la TVA sur la facture, lors de la déclaration de cotisation à l'URSSAF doit ton déclaré hors taxe ou TTC ? .
Question ouverte aussi a la communauté merci pour le partage s'est intéressant les contenus sur l'entreprenariat .
Salut Faycal, justement c'est parfait pour la communauté :)
Les cotisations Urssaf c'est calculer sans la TVA (sinon tu vas payer des impôts sur des impôts) et la TVA tu la déclares sur le site des impôts pour la payer.
Donc tu as 2 déclarations à faire avec le même montant au final.
Hello Joan ! Merci pour cette vidéo ! Petite question, dans quelle section doit on fournir les factures d'achat des biens et services déclarés dans la rubrique TVA déductible ?
Salut Ilan, merci pour ton soutien ☺ Oui c'est bien ça. Dès que tu achetes des biens, la TVA de ton achat est à mettre dans la case des frais déductibles. Mais attention, si tu fais déclaration de TVA tu devras payer la TVA à vie. Alors vérifie bien si c'est ce que tu veux 🙂
Salut ! Super video qui ca beaucoup m'aider pour ma premiere déclaration de tva ! J'ai une question , etant artisan m'est-il possible de récupérer la tva sur l'essence mise dans le camion ou encore sur d'éventuels repas à l'extérieur ?
Merci beaucoup tu m’as fait gagner beaucoup de temps !! Concernant la TVA déductible est-ce que je peux déduire mon essence et le parking quand je suis en déplacement pour voir mes clients ?
C'est bon Captainrod, maintenant j'ai la réponse 🚀 : ua-cam.com/video/3aVo0ZMuVKg/v-deo.html
Merci beaucoup pour cette vidéo ! Une aide inestimable haha
Au plaisir Antoine, du concret du concret ! 😁
Un grand merci pour cette vidéo qui m'a bien aidé pour ma première déclaration de TVA 🙂 Juste un p'tit truc : pour les revenus UA-cam, je pense que c'est dans la ligne 5 et non la 4. Dans l'aide en ligne sur le site des impôts, et si j'ai bien compris 😅, la ligne 4 c'est plutôt pour les biens physiques. Alors que pour la ligne 5 c'est notamment pour "les prestations de services rendues a un preneur établi à l'étranger - même si elles sont taxées chez ce dernier". J'ai l'impression que ça correspond plus. En tout cas, un grand merci, je vais partir sur le mini réel comme toi. C'est plus facile à gérer et ça permet d'avoir une meilleure vision sur sa compta 👍
Salut !
Merci pour ton retour. J'avais vérifié ce point et c'est finalement encore autre chose ^^
Il s'agit de la case 7A "Ventes de biens ou services à un assujetti non établi en France" (puisque Google est en Europe avec l'Irelande)
Merci en tout cas pour ton retour,
Quand on travaille essentiellement avec des professionnels, le mini-réel peut vraiment être intéressant ^^
À bientôt,
Joan
@@haegelejoan Salut ! Etant aussi UA-camur et gagnant l'essentiel de mes revenus sur UA-cam, je suis proche de depasser le seuil de TVA 😅 J'ai regardé un peu toutes tes vidéos sur la TVA et par rapport à cette réponse que tu viens de donner, ça voudrait dire que même si je n'ai plus la franchise de TVA, mes revenus UA-cam n'y seront pas assujettis? (Puisque provenant d'Irlande) merci pour la réponse et tes vidéos très utile ! Bonne année au passage 🙂
Bonjour et merci pour cette vidéo !
Par contre de mon coté c'est la première fois que je vais déclarer ma tva, j'ai bien noté mon chiffre d'affaire par contre le montant à payer n'apparait pas automatiquement...
Une idée ?
Bonjour Joan merci pour cette vidéo, est ce que cette déclaration de TVA est la déclaration des intracommunautaire ? J'y comprend rien 😞Puisse qu'on n'est assujettie !!
Bonjour ,
lors de la déclaration mensuelle de TVA , c'est bien sur les encaissement des factures du mois en question et non la date d'édition des factures ? Merci
vidéo sympa merci pour ton aide
Avec plaisir
Hello, Merci à toi pour ce contenu de qualité ! J'ai une question, quand tu souhaite déduire par exemple un ordinateur sur ta déclaration de TVA, tu met le montant globale de ta facture concernant l'achat de l'ordinateur (ex : 600 euros) ou seulement le montant de la TVA (Ex : 600 * 20% = 120), tu ajoute quel montant sur ta TVA ?
Très bien expliquer , en revanche pour du consommable en plomberie dois je déduire ceux-ci de la tva?
Cordialement.
Salut !
Oui si c'est pour ton taff, tu peux déduire le matos de plomberie. Par contre, tu déduis le matos, mais tu vas devoir rajouter 20% à ta facture donc il faut faire le calcul si c'est vraiment intéressant.
A la rigueur, tu peux faire des frais de débours où tu marques le prix exact à tes clients et ces achats ne gonflera pas ton CA !
Salut Joan, et merci pour tes vidéos.
Je viens de dépasser le seuil et d'avoir mon numéro de TVA. J'ai travaillé avec une entreprise américaine (du coup pas de TVA pour eux ).
- Quelles sont les mentions légales a noter sur la facture ?
- Je dois laisser un montant HT sur ma facture du coup ? freebe le gère tout seul si l'adresse du client se trouve aux États-unis ?
- Dans quelle case je dois mettre ces revenus du coup, la ligne 4 ?
Merci ;)
Salut Carole !
Je te conseille d'aller regarder ma vidéo sur les revenus UA-cam qui correspond à ces contraintes ^^
Tu mettras un TTC avec une TVA à 0% et tu auras une phrase sur l'autoliquidation à mettre.
Je te laisse la voir ^^
Hi! Merci pour cette vidéo. Est-ce que tu vas faire une vidéo sur la Déclaration européenne de services (DES) pour les revenus UA-cam ?
Salut Roberto, merci beaucoup pour ton commentaire :)
À force d'avoir des messages d'influenceurs qui me posent ces questions, je pense que je vais effectivement m'y mettre xD
Personne de parle de TVA, microentreprise et paiement à l'étranger pour les UA-camrs/ Instagrameurs / TikTokeur,....
Hello, comment faire pour déclarer mon chiffre d'affaire quand je n'ai pas percu de TVA? exemple: une facture 1000 euros sans tva?
Est ce qu'on est censé payer urssaf, tva et aussi impots?
Hello Joan, merci pour cette vidéo ! Je suis photographe et je suis donc en prestation de service... Pour les clients et factures hors UE (USA par exemple), tu es sûr qu'il faut mettre le chiffre d'affaires dans la case 04 ? J'ai eu les impôts au tel cet après-midi et la personne n'était pas sûre, car cette case correspondrait peut-être à de la vente de marchandise ? Merci pour ta réponse ! Bien le bonjour d'un Sélestadien ayant migré dans le sud, à Nice !
Salut Joan. Merci pour la vidéo. Les revenus UA-cam sont payés par Google en Irlande donc, les déclarer dans le champ "Exportations hors UE" serait une erreur, si je ne me trompes pas ?
Super Merci!!!
De rien Grecia 😁
Bonjour ,
Étant artisan peintre en rénovation je vai depasser le plfond , ducoup je facture une tva à 10%? Et sur le site ca sera marquer 10% ou 20%? Merci
Merci c'est top et surtout très clair ! En revanche pourquoi ton appareil photo ne constitue pas une immobilisation ? La logique aurait voulu de déclarer sa TVA dans la case 19 non ?
Salut Florian, un plaisir d'avoir pu été aussi clair !
Il est vrai qu'il y a une petite subtilité entre "immobilisation" et "autres biens et services"
"Immobilisation" = Investissement pour l'entreprise, certes, mais généralement à +500€ (mon appareil photo en fait effectivement partie)
"autres biens et services" = toutes dépenses et charges + immobilisation de -500€
Donc tu as bien raison, j'aurai pu le déplacer. Ça devient des subtilités comptables vraiment spécifiques.
Merci pour ton retour,
Je vais noter tout ça 😊
@@haegelejoan Au top merci beaucoup pour ton rapide retour ! J'ai eu aussi le service comptabilité de SAFTI (réseau dont je fais partie) qui m'a indiqué que dans notre cas (où nous n'avons pas le CA d'une entreprise de plusieurs dizaines de personnes) on pouvait rester sur la case "Autres biens et services"'. Ils m'ont conseillé de tout mettre là dedans même mon macbook...
@@florinou6569 ouf... Alors c'était bon dans la vidéo 😝
C'est surtout qu'avec la TVA, on se rapproche de plus en plus du métier de comptable donc tout peut être avec des conditions particulières.
Maintenant je t'avouerai que je ne m'en soucis plus avec mon EURL ^^
Bonjour! Merci pour vos vidéos, elles sont super! J'ai dépassé mon seuil en franchise de base de TVA en août, et ai commencé à facturer TTC à partir du premier août. Mes clients me paient à 30 jours fin de moi, donc le CA que j'encaisse est toujours HT. Je dois faire une déclaration et cocher la case "si vous n'avez rien à remplir sur ce formulaire......" ?
Bonjour top top la vidéo!! j ai une question , je vais avoir de la TVA à 10% du coup sa se passe comment?? Car ca va mettre directement dans la case 20%? merci par avance.
Bonjour , doit déclarer le chiffre d'affaire encaisser du moi ?, étant artisan peintre je suis sujjet à la tva à 10% en rénovation, ducoup ça va répercuter dans la case à 10% et non 20% pour moi ? Merci de ta réponse
Bonjour, désolée si la question a déjà été posée mais je ne trouve pas.
Quand on écrit un montant de TVA déductible.. Où dois t'on mettre la preuve de nos achats? Par exemple ton appareil photo....as tu mis la facture quelque part en preuve d'achat?
Salut Emeline, non justement je ne pense pas avoir répondu à cette question :)
Quand tu as une société, c'est le comptable qui s'en charge, mais quand tu es en microentreprise, à part avoir un dossier des factures, rien de plus n'est demandé. Il faut juste que tu retrouves les factures si tu as un contrôle ;)
Bonne soirée !
@@haegelejoan Merci beaucoup pour cette réponse rapide et claire🤗
Bonjour Joan, merci pour ta vidéo. Si tu dépasses le seuil de TVA, tu dois ajouter la tva sur tes prochaines factures ou également les anciennes ? Merci
Salut Adrien !
Dès que tu dépasses ton seuil de TVA, tu mets la TVA sur toutes tes prochaines factures. Tes anciennes factures ne sont pas modifiables alors naturellement, tu ne pourras pas les modifier :)
@@haegelejoan merci !!
Salut merci pour tout ce que tu fais !
Dis moi en juillet 2012 j'ai fais une déclaration TVA suite au dépassement du seuil. Est ce qu'en janvier lorsque je vais recommencer à zéro je devrais compter la TVA ou pas sachant que d'habitude je facturez en hors taxe
Salut Lila, lorsque tu passes en TVA, c'est fini, tu l'as à vie ^^ (ce qui est plutôt un bonne chose, ça veut dire que ton activité fonctionne)
Il n'y a qu'un seul cas où la TVA peut à nouveau disparaître, c'est si en 2022 tu ne dépasses pas le seuil de TVA alors tu peux faire une demande pour ne pas l'avoir en 2023.
J'espère que ça répond ç ta question :)
Est ce que pour les vendeurs par exemple si on achète des produits à revendre chez notre fournisseur on peut récupérer la tva dessus ? Merci
Bonjour je suis artisant peintre,
C'est le chiffre d'affaire "encaisser " que je met dans la case ht ? Parce que je peut dater une facture à la fin d'une prestation et le client me paie 15 jour après ? Merci pour ta réponse
Salut merci pour tes videos. je vends des prestations de services a un client qui se trouve au Luxembourg du coup je ne facture pas la tva mais je dois faire la déclaration quand même. quelle case je dois remplir dans ma déclaration?
Super Video ! Question bête, ton CA tu l'indiques en TTC ? Merci
Salut !
Non, ton CA tu le notes en HT puisque la TVA ne t'appartient pas ^^
Merci !
c'est top !
Au plaisir Samy 😁
Bonjour Joan, merci pour toutes ces vidéos c'est très clair et ça évite de passer 3h sur d'autres sites. J'aurais une question :
Pour ma 1ere année en auto entrepreneur, si j’atteins par exemple 70 000€ de CA, la TVA devra être facturée à partir du seuil de franchise de 34 400€, ok. Mais si la 2ème année je prévois de faire moins de 34 400€ de CA, devrais-je facturer quand même de la TVA sachant que la 1ere année j'ai fait 70K de CA ? Merci
Salut Cédric, tu m'étonnes, c'est pour ça que je fais ces vidéos 😉
Pour faire simple, tu paies la TVA un jour, tu la paies toujours quelque soit ton CA les années suivantes
Merci pour la vidéo c'est très clair. Question: si j'ai fait un achat déductible de la TVA avant d'avoir dépassé le seuil qui me rend redevable de la facturer à mes clients, est-ce que je peux quand même récupérer la TVA de cet achat sur une déclaration faite par la suite ? Achat réalisé en Aout 2020 mais facturation de la TVA seulement à partir du T1 2021, est-ce que je peux déduire la TVA de cet achat de 2020 ? Merci 🙏
Salut Milan, merci pour ton soutien :D
Désolé, mais je vais casser tes rêves. Tu ne peux pas déduire les achats antérieurs à ta déclaration avec TVA (et il n'y a aucun moyen de triche puisque c'est le ticket de caisse qui fait foi)
@@haegelejoan Merci pour la réponse!
Bonjour,
Je suis sous le régime simplifié en auto-entreprise, j'ai dépassé lé seuil au 1er aout 2022. J'ai versé un acompte au 1 er décembre pour la période 1er aout-30 novembre. Lorsque je fais ma décla récapitulative pour la période 1er aout - 31 décembre 2022 (qui a lieu actuellement), dois-je mettre le solde de CA HT restant (c'est a dire mon CA HT sur décembre 2022) ou remettre tout mon CA HT sur 1er aout- 31décembre 2022 ?
Bonjour,
J’ai une question, qui est peut-être bête.
Dois-je compter les ventes étrangères ou seulement les ventes faites en France?
Salut Lucile !
Naturellement les 2 :)
Bonjour Joan
J’ai une question :
A l’Urssaf je déclare mon CA HT sur ce que j’ai encaissé dans le mois.
Lors de ma déclaration de TVA je dois déclarer sur le même montant, ou sur ce que j’ai facturé en TVA même si je ne l’ai pas encore encaissé ?
Merci
Salut Jean,
Oui tu dois bien déclarer en HT même quand tu es en TVA ^^
Pars du principe que la TVA ne t'appartient jamais alors elle n'est pas prise en compte 😉
Salut Joan.. Merci pour l'excellente vidéo 😊. J'ai une question, je propose mes services à un client basé au Royaume-Uni. dois-je lui facturer la TVA ? Merci
Salut Safa, merci pour ton soutien 😁
Alors ce n'est pas simple !
Il y a de la TVA différentes pour la France, l'Europe et les pays hors zone Euro.
Si tu travailles avec un professionnel aux UK, il faut que tu regardes parce que la TVA sera sûrement autoliquidé en passant par les douanes. Il faut que tu te renseignes dans ce sens ^^
@@haegelejoan Autre petite question, dois-je déclarer la TVA sur le chiffre d’affaires encaissé ou facturé? (TVA sur les prestations de services) 😁 Merci
Merci pour tes vidéos très instructives !!!
J'ai une question car j'ai dépassé le seuil de tolérance de TVA en décembre cette année et je n'en avais pas conscience car mon CA a fortement augmenté de manière hyper inattendue, je vais donc rééditer mes factures de décembre, mais du coup que dois-je faire concrètement :
J'imagine que la facture rectificative doit comporter montant initial HT + la TVA + une mention comme quoi c'est une facture rectificative ?
Quant à mon client : il doit juste me faire un virement complémentaire de la somme correspondant à la TVA, ou bien je dois lui renvoyer l'intégralité de la somme perçue et il doit me refaire un virement du bon montant incluant la TVA ?
J'ai demandé mon numéro de TVA mais je ne l'ai pas encore, j'imagine que je dois attendre ce numéro avant de faire mes factures corrigées ?
Aussi : à quel moment je fais le choix du paiement mensuel ou bi-annuel de la TVA ? Est-ce lors de la première déclaration ?
D'autres choses à savoir sur cette "transition" vers la TVA ?
Ondine
Bonjour Ondine, quand tu dis que tu as dépassé le seuil de tolérance ce mois-ci, tu parles duquel?
bonjour lorsqu'on fait la demande de nuemros de tva aupres des service des impot en autoentrepreneur et entant que vendeur amazon on dois cocher quelle case sur tout c'est options?
Merci Joan
Salut merci pour cette vidéo mais est-ce que je fais de bonne déduction à savoir que si tu payes de la TVA c'est que tu n'es plus autoentrepreneur mais au moins en entreprise individuelle.
Ensuite le seuil pour les prestations de service est de 77000 euros et dès 39000 euros on paye de la TVA pourrais-tu faire une vidéo pour en parler plus en détail STP car cela me bloque un peu
Hello Joan, et quand tu paies pour la première fois de la TVA mais que tu ne dois pas la payer pour les 3 mois mais seulement 2. Comment procèdes-tu ?
Salut Céline, la TVA se paie de manière mensuelle et non de manière trimestriel. Ce n'est pas lié aux cotisations URSSAF.
Dans tous les cas, qu'importe la déclaration, dès que tu es passée en régime de TVA, tu dois payer la TVA dès le mois de dépassement.
Est-ce que tu vois la distinction?
@@haegelejoan Je peux payer la TVA trimestriellement, on me l'a demandé dès que j'ai fait la demande de changement pour pouvoir avoir accès au service. Merci 😉
Bonjour, est-ce que si je déclare et je paie ma TVA ici je dois aussi le faire et payer à l'URSSAF? Merci !
Bonjour j’aimerais savoir si c’était possible de faire cette déclaration mais façon annuel, j’aurais besoin de faire ma déclaration de tva de 2020 mais j’ai accès seulement au déclaration trimestrielle.
Merci
Salut ! Normalement c'est soit mensuel soit annuel avec 2 paiements en juillet et décembre. Regarde si c'est bien ça ^^
Salut Joan, merci pour tes vidéo c'est clair et très instructifs ! Petite question, je dépasse ce mois-ci 34400€ de CA, je voulais faire la déclaration sur le site sie mais je me rend compte que je n'ai déclarer aucun mois avant cela car je pensais qu'il ne fallait déclarer sur SIE uniquement lorsqu'on dépasse ce seuil. Tu me confirme cela ou est-ce que je me suis tromper et je dois rattraper chaque retard?
Salut !
Si tu n'as pas dépassé l'An passé les 36.500€ et que tu atteins seulement les 34.400€ ce mois-ci, alors la Déclaration de TVA ce n'est pas encore pour maintenant ^^
Tu dois déclarer la TVA seulement quand tu depasses 36.500€ (ou 2x 34.400€).
En revanche, si tu es déjà à 34.400€ tu vas sûrement dépassé les 36k très bientôt alors je te conseille d'anticiper 😉
Avec ce que tu me dis là, tu n'es pas en retard
@@haegelejoan au top du top je depasse seulement ce mois ci donc ca devrai aller ! En tout cas merci pour ta réponse ! Autre chose, je viens d’acheter un smartphone aujourd’hui et c’est a partir de ce mois ci que je suis redevable de la tva. Je peux recuperer la tva sur celui ci tu pense ?
Salut Joan,
Ayant dépassé le seuil l'année dernière en Août j'ai donc appliqué la tva jusqu'au 31 décembre, normal.
Pour janvier de cette année les compteurs sont à 0 et j'ai enlevé la TVA de mes factures jusqu'à dépassé le seuil à nouveau, est-ce bon ?
Dois-je quand même déclarer 0€ de TVA tous les mois même si elle n'apparait pas pour le moment ?
Merci beaucoup
Oula, les calculs sont pas bons Rémi :/
Vu que tu es passé en TVA et que tu as payé la TVA, tu continues de la payé l'année suivante...donc là tu dois tout rattraper...
Demande un expert-comptable comment faire parce que je sens que tu vas perdre 20% de tout ce que tu as gagné.
Tu ne peux retirer la TVA que si tu restes sous les seuils 2 ans d'affilé.
Bon courage 👊
Hello, les 212euros dans la rubrique de TVA déductible c'est le montant total de tes achats ? Ou c'est le montant total de la TVA de tes achats ? Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris cette partie ^^
Salut !
Tu fais bien de demander. En vérifiant les cases du dessous, tu peux lire "TVA déductibles" donc cela veut dire que ce nombre va être entièrement déduit, donc il s'agit uniquement de la TVA des achats et non les achats en entier.
Il te faut donc additionner toute la TVA de tes achats et la noter ici (212€ de TVA déduit, ça fait environ 1060€ d'achat de matos).
J'espère que ça t'a aider ^^
Bonjour il y a quelques chose que ne comprend pas
36000e de CA cest la limite après on passe en tva
Mais ya l'abattement qui est de 34 ou 50 ou 71%
Quand tu fais le calcul du CA c'est avec l'abattement ou sans
Genre 36000e sans compter l'abattement tu passe en tva
Ou CA - l abattement= 36000e et la tu passe en tva
Merci davance pour ta réponse 👍🏻
Salut Joan, merci pour ces vidéos !
Je viens de dépasser mon seuil de TVA et j'ai obtenu mon numéro la semaine dernière. Comment est-ce que je choisis déclarer mensuellement plutôt que trimestriellement ou annuellement, est-ce que je peux le faire dès la fin du mois ? Sur mon espace déclaration TVA, j'ai aussi un formulaire qui vient d'apparaître, le 3514, à quoi ça correspond ? Bonne journée !
Bonjour, je suis comme vous, j'ai dépassé le seuil ce mois ci. Avez vous eu réponse à vos questions? j'ai l'impression qu il faut attendre le 1er du mois d'après pour déclarer la TVA car le formulaire 3514 semble est un acompte. Merci d'avance pour vos réponses. Aurélie. Bon réveillon.
Salut Joan
Merci beaucoup pour tes videos ! J'ai quelques questions :
1. Si je dépasse la première année 36.500 à partir de ce moment là deuxième année (et les suivantes) devrais je payer également la TVA?
2. Les factures qui prouvent la TVA qu'on déclare on les annexe où dans le site ?
3. Si on n'a pas de TVA on déclare juste 0?
4. Quand on passe a mini-reel dans ce cas là, le site de l'URSSAF est plus a tenir en compte pour la déclaration mais seulement celui des impots?
MERCI encore pour ton aide et tes videos :)
Tu déclares la tva dès que tu dépasses 36500€ puis tant que ton entreprises est active, si un mois tu n’as pas de tva tu mets 0€ et tu gardes les factures dans ton Google drive au cas où tu es contrôlé.
@@Utopy34 merci beaucoup pour ta réponse ! ☺️ Et juste la dernière question tu la sais? 😅 On déclare tout après sur le site des impôts ou sur le site des impôts c'est uniquement la TVA et le reste dans le site de URSSAF ?
@@camilagarcia5987 Revenu sur urssaf et tva sur impôts. La tva c’est juste une déclaration en plus qui te permet de faire plein de déductions intéressantes!
@@Utopy34 merci infiniment pour tes retours ! ✨
Bonjour j'ai le message suivant "L'entreprise étant non imposable, la TVA ne peut être ni déclarée ni déduite" j'ai pourtant une TVA de près de 2000€ par mois à déclarer, sachant que je ne l'ai pas fait. tu me conseilles quoi ?
Merci Joan !
Question bonus : Tu sais si on peut déduire la TVA sur les factures type Google Ads, Facebook Ads (facture avec la mention autoliquidation) ?
Mais c'est toujours un plaisir Johann 😁
Alors justement c'est le problème pour nous qui utilisons beaucoup de logiciel étranger. Tous les logiciels hors EU n'ont pas de déduction de TVA et sont en autoliquidation.
Donc Google Ads, Facebook Ads, les logiciels américains,... n'ont pas de déduction de TVA.
Mes logiciels Adobe par exemple, se sont mis en autoliquidation comme c'est dans l'UE et la TVA a été retiré automatiquement sans avoir besoin de faire de déduction (la facture est passé de 42€ à 36€/mois)
@@haegelejoan D'après ce que je vois sur un forum de comptable on peut faire cela :
Vous devez autoliquider la TVA. Sur la déclaration, vous aurez donc à la déclarer
- par le biais de la ligne 2A (Achats de prestations de services intracommunautaires) en y indiquant le montant de la facture Google
- puis en incluant ce même montant en ligne 08 (TVA à 20%)
- en déduction à la ligne 20 (Autres biens et services)
Tu confirmes ?
En fait avec cette manière de faire tu déclares la TVA et cela ne te coute pas plus cher et pas moins cher. C'est juste pour complexifier pour rien ^^ #iloveadministration
Salut @@webandfree j'oubliais de répondre à ton commentaire !
De mon côté, je ne fais pas la déclaration avec la tva mais uniquement la déclaration sans tva sur "autres biens et services". Peut être que je me trompe sur ce point là du coup...
Mais je ne vois pas pourquoi on declarerait une TVA qu'on ne reçoit même pas suite à l'autoliquidation
Hello @@haegelejoan et @Johann Roche - Devenir Freelance Webmaster, avez-vous trouvé la réponse à cette question ? J'ai un soucis similaire : abonnement à un logiciel dont je me sers pour travailler. Entreprise US, enregistrée avec un n° de VAT qui débute par "EU", je n'ai pas payé de TVA au moment de l'achat et la facture affiche TVA 0% = 0,00€, je ne sais vraiment pas quoi en faire à partir de là, et l'administration n'a pas su me répondre.
Salut Joan ! Petite question, sait tu si je peux faire une récupération de tva si j’ai acheter le produit avec ma carte perso et non ma carte pro dédié a mon activité ?
Salut !
Si tu t'es trompé de carte et que tu es bien éligible à la déduction de TVA, alors fais toi un virement du compte pro au perso de la somme de ton achat. En conservant la facture, cela ne posera pas de soucis et l'on comprendra que tu t'es trompé de carte ^^
Bonjour, j'ai une question ducoup, si je suis micro entrepreneur et que mon CA ne dépasse pas la limite du seuil qui m'est assimilée (l'histoire ou on est exonéré de la TVA quoi), cela voudrait dire que je n'ai pas besoin de déclarer ma TVA comme tu le montres bien ici ? ou dois je quand même le faire ? Sinon très bonne vidéo !
Bonjour Alaiks, si tu n'es pas assujetti à la TVA, pour faire simple, elle n'existe pas pour toi (donc pas de déclaration, pas besoin de t'en soucier).
Contrairement aux cotisations sociales, où quand tu as 0€ de CA, tu dois tout de même le déclarer.
Bonsoir Johan
Je n ai toujours réussi a comprendre pour les années suivantes du dépassement de tva.
Tu déclares ta tva à partir du 1er euros de ton année ou à partir du 1er euros après le seuil des 34400€ ?
Salut,
Tu déclares la TVA le mois de t dépassement. Si tu dépasses les seuils en septembre, tu paies la TVA dès septembre. Ensuite tu continueras de payer la TVA les années suivantes :)
Pour les années suivantes toujours à partir du mois de dépassement ?
@@da_lil_sabyt6876 Nope, une fois le dépassement atteint, c'est tout le temps tous les mois !
Tu passes en TVA, t'es tous le temps en TVA ;)
@@haegelejoan du coup ça veux dire qu'on est à 42% de charges 😭
@@da_lil_sabyt6876 seulement pour des particuliers. Si tu vends à des pro, ça ne te change rien puisqu'ils te paient la TVA
Bonjour et merci pour ce contenu dit moi je suis autoentrepreneur et j ai dépassé le seuil limite ce mois ci donc en décembre alors je doit juste déclarer le mois le décembre et apres que dois je faire ? Attendre de redepasser le seuil ...
Merci de vos reponses
Salut !
Tu as dépassé quel seuil?
@@haegelejoan
Hello je suis à plus de 100000 euros
@@saint-barth3081 donc l'an prochain tu ne dois pas dépasser les 72.000 si tu es en prestation de services. Si tu es en vente de produit, c'est encore bon
@@haegelejoan
Merci pour ta réponse je suis en vente de produit donc je dois continuer a déclarer en janvier ou j arrete en janvier je suis un peu perdu .
@@saint-barth3081 ok, que ce soit la vente de produit ou la prestation, tu finis ton bilan au 31 décembre 2020.
Le 1er janvier, tu recommence à 0 de CA ;)
Une encore hehe
Si on dépasse le seuil de la TVA c'est à partir de quand que je peux déclarer celle qui est déductible : "j'ai acheté un ordi et il avait tant de TVA" c'est à partir du mois où j'ai dépassé la TVA ou bien c'est valide pour tout l'année même si j'ai dépassé que à partir de juin par exemple et que l'ordi a été acheté en mars. (merci encore)
Salut !
J'ai vu que tu avais une discussion ailleurs où les réponses ont été bien données :D
Pour celle-ci, tu peux déduire à partir du mois de dépassement, donc le mois où tu seras sous TVA ^^
@@haegelejoan merci infiniment !
Bonjour est ce que on doit déclarer la tva malgré qu'on déclare l'urssaf ?
Bonjour, ce qu'il faut savoir c'est que la TVA c'est une taxe de l'Etat quand les cotisations sont une taxe de l'Urssaf. Donc si tu doit payer la TVA, tu paieras les 2.
Après, n'oublies pas que si tu n'as pas dépassé le seuil de 36.000 €, tu ne paies pas de TVA ;)
@@haegelejoan merci beaucoup pour la réponse, vous savez quel case faut cocher pour les artisans ? Au début de la vidéo
SALUT JOAN DIT MOI STP JE FACTURE QUE EN AUTO LIQUIDATION ES QUE JE DOIT LE DECLARER MERCI
Merci pour cette vidéo
En tant qu AE et vendeuse sur Amazon, même si je ne dépasse pas le seuil pour déclarer la TVA, je suis quand même obligée de payer la Tva sur les frais AMAZON qui sont en HT 🤔 ?
Je me pose la même question, je suis exactement dans le même cas que vous Nadine
@@aneleyeurope7696 J ai l impression que personne ne la paye 😂
Hello, super t’es vidéo. Par contre il y a un truc ou c’est flou.
Par exemple j’achète un truc 500e ht(soit 600ttc), je le revends à 600e ttc (ou 601e) par exemple. Du coup ma facture est de 600, je paie 100e pour la tva. Mon CA est de 500e moins les frais auto entrepreneur de 13% à peu près (achat revente). Donc je top 442e mais si derrière je récupère 100e de tva que j’ai payé pour l’achat. Finalement sans bouger le prix je gagne de l’argent ???? Car au final 442+100e ça me fait 542 ????
Salut !
Il ne faut pas oublié une chose. Si tu achètes quelque chose avec la TVA, tu le revends aussi avec la TVA.
Donc si par exemple tu achètes à 500ht (soit 600ttc) et que tu le revends à 600ht (alors tu le revends à 720ttc et pas 600)
Bonjour. Ce matin un client avec qui je travaille le plsu souvent m'a saoulé en me demandant (je viens de mettre en place la tva car je dépasse le seuil) si je reversais la tva à la facturation ou à l'encaissement. Ça m'a prit la tête. Vous avez une idée de pourquoi il l'a posé cette question? Merci.
Salut,
Dans tous les cas, tes encaissements doivent contenir la TVA donc dès que tu reçois de l'argent de sa part, il faut que ce soit en TTC. Tu ne vas pas lui demander plusieurs encaissements différents. Cela n'aurait aucun sens, cela compliquerait les choses et s'il oublie de te payer, c'est toi qui va payer justement ^^
bien cette vidéo
Merci Wesh 😉
Avantage de déclarer en annuel plutot qu'en mensuel : tu peux épargner sur ta TVA toute l'année avant de la rendre. Si comme tu dis, tu as 3500€ à rendre à la fin de l'année, l'argent gagné sur un compte epargne est vraiment intéressant !
Oui, c'est vrai mais il faut être stricte sur sa compta et pas claquer le fric....
Bonjour,
Je suis micro-entrepreneur artisan dans le nettoyage de vitres et nettoyage de bâtiment, et je ne vais pas tarder à dépasser le seuil de tva (36500/39100)
À ma surprise j'apprends que je devrais reverser la tva mais que je ne pourrais pas la facturer a mes clients !! Du coup qu'on me retire 20%(tva) de la différence du seuil !
En un mot je paie la tva ! Mais que je n'ai pas le droit de la facturer !!!
Est ce vrai ?
Bonjour ,est-il possible de choisir de ne pas déclarer de tva en ayant dépasser les seuils en prestation de services?
Y a t-il un risque ?
Salut, pars du principe que dès que tu passes en TVA, c'est fini et tu dois rester en TVA. Ne pas le faire, c'est juste attendre que l'état vienne toquer à ta porte. S'ils cherchent ton argent, ils l'auront par tous les moyens ;)
Salut j'ai deux questions importantes s'il te plait ! ayant dépasser le seuil en tant que graphiste je dois faire la déclaration tva aussi..
- Déclares tu le montant facturé ou le montant encaissé ?
- En recalculant sur ton exemple, 888€ de tva ça fait un peux plus de 20% de 4442, pourquoi ? tu aurais du payer 740,33 €
Sur ma déclaration cela fait la même chose, ça correspond à plus de 20% ...
Je te remercie, et merci pour ton contenu !
Salut Remi 👋
- En micro c'est toujours le revenu encaissé qui compte (pour la TVA comme le chiffre d'affaires)
- Si j'ai 4442€ HT alors je rajoute la TVA qui est de 20% de cette somme soit 888€ que je donnerai à l'État. Mais à la base, le client m'a donné 4442 + 888 = 5330€ TTC. Je redonne juste ces 20% à l'Etat, cet argent ne m'appartient pas.
C'est vrai que c'est étrange puisque l'on calcule toujours sa TVA, ses cotisations et ses impôts en HT puis le TTC apparait de temps en temps sans savoir pourquoi.
C'est aussi pour ça qu'un bon outil de facturation te facilite cette compréhension une fois le seuil de TVA franchit 😁
Si jamais j'oublie de déclarer la TVA "déductible" l'année d'avant, est-il possible de le corriger à l'année d'après pour être remboursé ?
Hello ! Encore merci Joan pour ces infos! Je t'avoue que j'ai une question qui me turlupine, et même en appelant le SIE, je ne parviens pas à avoir la réponse. Du coup je me tourne vers toi: Sais-tu comment cela se fait que la TVA que l'on récupére directement sur internet en payant HT (Adobe par exemple) , se déclare à ligne 20, tout comme la TVA l'on n'a pas encore récupéré ( chez un imprimeur qui fait payé TTC en fournissant facture par exemple) ? Est-ce que le SIE a mal compris ce que je trouvais illogique? Est-ce que je suis passée à côté d'une info ? HELP
Ah c'est peut-être que la TVA pour Adobe s'auto-liquide? Mais dans ce cas, on est sensé déclarer ce montant ? (pour ma part, je parlerait alors des 10e de VAT récupérés pour la suite)
Oula j'ai pas vu ton commentaire passé. Effectivement comme Adobe c'est en Ireland, la VAT/TVA s'autoliquide en l'inscrivant dans les paramètres. Du coup, tu ne la déclares pas, le tarif d'Adobe baissera tout seul 😉
J'ai une question : par exemple Pour une AE démarrer le 01/01/2020, si je fais 12000e de CA en 2020 et 25000 e de CA en 2021 cela fait 37000e au 31/12/2021 (cumul des 2 années). Dois je payer la TVA dès que mon CA arrive à 37000 ou je n'ai pas à payer la TVA puisque ni en 2020, ni en 2021 je n''ai dépassé les 34000e ? Merci.
Salut !
Ce n'est pas cumulable d'une année à l'autre. Si tu veux, ça se réinitialise chaque année et il faut faire +36.000€ en une seule année pour passer à la TVA
@@haegelejoan merci pour cet éclairage. Et ta chaîne est top 🔝
Salut Joan,
tu es sur de ne pas t'être planté de case pour ton appareil photo ?
D'après l'aide en ligne du super site des impôts:
Ligne 19 et 20 :
- les biens constituant des immobilisations sont les biens acquis ou créés, non pour être vendus, mais pour être utilisés d’une manière durable comme instruments de travail ou moyens d’exploitation : terrains, constructions, matériels...
- les autres biens et services sont, d’une part, les biens qui constituent des valeurs d’exploitation comme les marchandises, les matières premières, les combustibles et, d’autre part, les services comme les prestations d’entretien et de réparation, les locations...
Du coup comme ton appareil est un instrument de travail fallait peut être le déclarer dans la case de la ligne 19 non ?
Salut !
Effectivement, tu as raison et l'on peut mettre la ligne 19 pour l'achat de matériel. Sachant que la ligne 19 et 20 sont relativement similaires et qu'ils disposent du même taux de TVA, cela ne posera pas un grand problème, mais ce sera plus propre effectivement.
Merci pour ton retour !
@@haegelejoan Et apparemment si ton matos pour l 'entreprise fait moins de 500e tu peux le faire passer avec le matos que tu revends. En gros c'est pour qu'ils fassent la différence au niveau des contrôles si tu te mets à faire du black et aussi si par exemple tu achètes un véhicule ou un truc qui coûte tu dois le mettre dans la case immobilisation pour que ton crédit soit rendu en fin d'année. Enfin si j'ai bien tout compris... J'ai fais ma première déclaration hier et pour moi c'est encore différent car je dois déclarer la ou je facture pas de tva car c'est de la sous-traitance en btp... Mais le matos oui... En tout cas ta vidéo ma bien servie! Merci!
Si on declare notre CA sur impots gouv au lieu de l’URSSAF c’est bon?
Salut, non pas du tout. Ce n'est pas la même chose. Il faut déclarer à l'Urssaf pour ses cotisations sociales et les impôts te calculeront l'impôt sur le revenu. 2 taxes différentes ;)