Allah razı olsun sizdən.Bəs aldığmız avansın bir hissəsinə qaimə kəsdik və məbləği isə geri qaytarsaq qarşı tərəfə onda həmin məbləği hardasa göstəririk ? Məsələ 35000 növbəti ayda 20000 qaimə vuruldu 15000 isə geri qaytarıldı?
Salam.Mallar təqdim edilib.Pulu alinib.Sonradan qismən qaytarilma olub.Geri qaytarilmanin pulu qarşi tərəfə qaytarilmayib.Bu zaman avans necə qeyd olunur.
salam. diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bu, dəqiqləşdirilən dövriyyədə də, əldə edilmiş avansda da əks etdiriləcək. bu kimi sualların cavabı üçün sizi 17 yanvar saat 20-də vebinara dəvət edirəm. qeydiyyat linki: forms.gle/TebhQ3SpyJ2WuQqU8
Salam. Ilk öncə təşəkkür edirəm faydalı video üçün. Bir sual soruşmaq istərdim. Ödənilən avanslar ƏDV borcu yaradır? yoxsa ancaq mallar təqdim edildikdən sonra bu öhdəlik yaranır?
Salam, cavablandıra bilərdizmi çox xahiş edirəm təzəyik çaşqınlıq yaranıb 1-ci hal: Oktyabrda 300 AZN avans alırıq. Hemin ayda debitor qalıq həm ayın əvvəlinə, həm yaranan həm də axırına 0 olur düzmü. Noyabrda qarşı tərəfə eqaimə kəsirik 1000 AZN-ə. Noyabrın əvvəlinə debitor 0, yaranan 700, qalıq isə 700 də çıxardırıq ? Burda vergi yazmayacaq ki, sizin eqaimə 1000 manatlıq idi ? 2-ci hal: Bəs əgər Oktyabrda aldığımız 300 AZN avans qarşılığında Noyabrda 200 AZN eqaimə kəsmişiksə və pul da gəlməyib, Noyabr ayın əvvəlinə 0, yaranan debitor və qalıq debitor nə görsətməliyik ? yenə 200 ? Və sonda qarşı tərəf 200 AZN-lik qaimənin 100-ü Dekabrda ödəyir, qalan 100-ü isə deyir avansdan çıxıram. Bu zaman necə Dekabrda debitor əvvələ+yaranan+və son qalıq nə olacaq ?
salam. diqqətiniz üçün çox sağ olun. 1-ci hal üçün oktyabrda 300 manat avans əldə edilir və müvafiq əlavənin təqdim ediləcək mal (xidmət) üçün alınan avans hissəsinə daxil olma sütununda göstərilir, debitor hissədə qeydiyyat aparılmır. noyabr ayında 1000 manat qaimə üçün 700 manat təqdim edilmədə, 300 manat isə təqdimedilmə sütununda avans sətrinə yazılır. bu da vergi orqanı tərəfindən problem edilmir. 2-ci hal: oktyabrda 300 manat avans daxil olub, bu zaman alınan avans sətrinddə daxilolma sütununa qeyd edilir. növbəti ay 200 manat təqdimetmə varsa yenidən avans sətri lakin təqdimedilmə sütununa yazılır. debitorda qeydiyyat aparılmır. dekabr ayında yenidən 100 manat avans sətri təqdimolma və 100 manat digər təqdimolma sətri və debitora qeyd edilir.
@@kamalarzayeva1982 Kəmalə xanım sizə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb belə yazı şəkildə də mənə izah etdiz. Hər öyrətmən sizin kimi olsaydı kaş, minnətdaram Sizə
təşəkkürlər Kəmalə xanim.Ətraflı aydin izah üçün təşəkkür.
Video ders ucun tesekkurler, Kemale xanim
Ətraflı izah və sərf ettiyiniz zaman üçün təşəkkür edirəm!
Diqqətiniz üçün çox sağ olun
Cox sağolun çox faydalıdır
Cox gozel bawa salirsiz, super👍
Tesekkurler Video ucun
Diqqətiniz üçün çox sağ olun
Təşəkkürlər. Əlavə 2 haqqındada video olsa əla olar
Diqqətiniz üçün çox sağ olun.
SUPER
Allah razı olsun sizdən.Bəs aldığmız avansın bir hissəsinə qaimə kəsdik və məbləği isə geri qaytarsaq qarşı tərəfə onda həmin məbləği hardasa göstəririk ? Məsələ 35000 növbəti ayda 20000 qaimə vuruldu 15000 isə geri qaytarıldı?
Salam. Geri qaytarılan hissə ƏDV bəyannaməsində dəqiqləşdirilən dövriyyə hissəsində daxil olma sütununda göstəriləcək.
Salam.Mallar təqdim edilib.Pulu alinib.Sonradan qismən qaytarilma olub.Geri qaytarilmanin pulu qarşi tərəfə qaytarilmayib.Bu zaman avans necə qeyd olunur.
salam. diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bu, dəqiqləşdirilən dövriyyədə də, əldə edilmiş avansda da əks etdiriləcək. bu kimi sualların cavabı üçün sizi 17 yanvar saat 20-də vebinara dəvət edirəm. qeydiyyat linki: forms.gle/TebhQ3SpyJ2WuQqU8
Salam. Ilk öncə təşəkkür edirəm faydalı video üçün. Bir sual soruşmaq istərdim. Ödənilən avanslar ƏDV borcu yaradır? yoxsa ancaq mallar təqdim edildikdən sonra bu öhdəlik yaranır?
Salam. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bəli daxil olan avanslar vergitutulan əməliyyat sayılır. Vergi Məcəlləsi 166.6 maddəsinə əsasən.
Salam, cavablandıra bilərdizmi çox xahiş edirəm təzəyik çaşqınlıq yaranıb
1-ci hal: Oktyabrda 300 AZN avans alırıq. Hemin ayda debitor qalıq həm ayın əvvəlinə, həm yaranan həm də axırına 0 olur düzmü. Noyabrda qarşı tərəfə eqaimə kəsirik 1000 AZN-ə. Noyabrın əvvəlinə debitor 0, yaranan 700, qalıq isə 700 də çıxardırıq ? Burda vergi yazmayacaq ki, sizin eqaimə 1000 manatlıq idi ?
2-ci hal: Bəs əgər Oktyabrda aldığımız 300 AZN avans qarşılığında Noyabrda 200 AZN eqaimə kəsmişiksə və pul da gəlməyib, Noyabr ayın əvvəlinə 0, yaranan debitor və qalıq debitor nə görsətməliyik ? yenə 200 ?
Və sonda qarşı tərəf 200 AZN-lik qaimənin 100-ü Dekabrda ödəyir, qalan 100-ü isə deyir avansdan çıxıram. Bu zaman necə Dekabrda debitor əvvələ+yaranan+və son qalıq nə olacaq ?
salam. diqqətiniz üçün çox sağ olun. 1-ci hal üçün oktyabrda 300 manat avans əldə edilir və müvafiq əlavənin təqdim ediləcək mal (xidmət) üçün alınan avans hissəsinə daxil olma sütununda göstərilir, debitor hissədə qeydiyyat aparılmır. noyabr ayında 1000 manat qaimə üçün 700 manat təqdim edilmədə, 300 manat isə təqdimedilmə sütununda avans sətrinə yazılır. bu da vergi orqanı tərəfindən problem edilmir.
2-ci hal: oktyabrda 300 manat avans daxil olub, bu zaman alınan avans sətrinddə daxilolma sütununa qeyd edilir. növbəti ay 200 manat təqdimetmə varsa yenidən avans sətri lakin təqdimedilmə sütununa yazılır. debitorda qeydiyyat aparılmır. dekabr ayında yenidən 100 manat avans sətri təqdimolma və 100 manat digər təqdimolma sətri və debitora qeyd edilir.
@@kamalarzayeva1982 Kəmalə xanım sizə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb belə yazı şəkildə də mənə izah etdiz. Hər öyrətmən sizin kimi olsaydı kaş, minnətdaram Sizə
@@kamalarzayeva1982 Minnətdaram Sizə Kəmalə xanım, vaxt sərf etdiz, Çox sag olun !