Девочки,сделали реализации покупателям, часть накладных (себестоимость проданного товара) попала в КУДиР, а часть нет, что это может быть? Как исправить таккю ошибку
ДД! АО переделала - создала выдачу наличных, но они все равно не попадают...Вообще ни одного расхода не отразилось в товарах и материалах...В чем может быть причина?
Ольга, доброго дня, у меня следующая ситуация, услуга оказана (ростелеком)31,12 оплачена 8,01 в ОСВ все нормально, а на расходы не падает эта сумма, куда копать ? как заставить признать расходом в НУ
Здравствуйте! В настоящее время реализация товаров является обязательным условиям для признания расходов при УСН, поэтому данную галочку теперь снять невозможно
Подскажите, правильно ли в КУДиР в графе в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы отражается запись например "124 633,56 в т.ч. НДС19 012,10", если реализация была без НДС. Если нет, то как это исправить? Организация на УСН доходы-расходы 15%, работаем без НДС. Спасибо.
+Учет Без Забот - Ольга Шулова Спасибо за ответ, у Вас в видео все так доступно. Да, поступление товара было с НДС, а продажа без НДС. Еще, Ольга, есть ли у Вас видео по начислению аренды личного транспорта работника, списания ГСМ по нему или аренды за использование личного телефона, оплата связи сотруднику личного телефона, используемого в служебных целях. Спасибо
Олечка здравствуйте,подскажите как быть если у меня в расходную часть попадает сумма налога на списание но за прошедший период. Дело в том что я не вела бух.за тот период и мне досталась что досталось,что можно сделать? И все в программе сделано как попало,я постаралась все выровнять но эту сумму не знаю как убрать с расхода. Заранее спасибо.
МОЖЕТ КОМУ ПОМОГУ. 3 дня бился, оказалось, банально просто, в кассовом и авансовом, был выбран сотрудник, который 2 раза введен в разделе "сотрудники" но под разными таб. номерами. В Авансовом стоял таб. номер 1, в кассовом тот же сотрудник но с таб. номер 2. Когда исправили, О ЧУДО ВСЕ РАБОТАЕТ. ОЛЯ СПАСИБО.
Такая большая умница, всегда приятно Вас слушать и главное очень информативно.
Спасибо огромное ,очень доступно и понятно объясняете.
Спасибо, вы чудо!!!
Спасибо Вам большое!!!! Оченьпомогли, причина как раз была в неправильном договоре!!!)))))
Большое спасибо!!!
УУУУРРРАААААА!Ё!Ё!! Спасибо ОГРОМНОЕ!
Очень полезно! Спасибо!
Спасибо большое.
спасибо
Так как правельно в итоге должна галочка стоять что товар реализтван и оплачен покупателем или это не обязательно?
спасибо!!!
Девочки,сделали реализации покупателям, часть накладных (себестоимость проданного товара) попала в КУДиР, а часть нет, что это может быть? Как исправить таккю ошибку
ДД! АО переделала - создала выдачу наличных, но они все равно не попадают...Вообще ни одного расхода не отразилось в товарах и материалах...В чем может быть причина?
У меня в кудир попал расход с оплаты ,хотя позже провела поступление,Как это исправить
Ольга, доброго дня, у меня следующая ситуация, услуга оказана (ростелеком)31,12 оплачена 8,01 в ОСВ все нормально, а на расходы не падает эта сумма, куда копать ? как заставить признать расходом в НУ
Скажите пожалуйста, я на ОСНО, вношу покупку запчастей на авто в Расходы предпринимателя, сумма не появляется в расходах в Кудир
оплата произведена с банковского счета, договора совпадают
В учетной политике на 2016 год в порядке определения расходов нет возможности снять галочку "реализация товаров", Вы не знаете почему так?
Здравствуйте! В настоящее время реализация товаров является обязательным условиям для признания расходов при УСН, поэтому данную галочку теперь снять невозможно
Подскажите, правильно ли в КУДиР в графе в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы отражается запись например "124 633,56 в т.ч. НДС19 012,10", если реализация была без НДС. Если нет, то как это исправить? Организация на УСН доходы-расходы 15%, работаем без НДС. Спасибо.
+Людмила В правильно, если поступление было с НДС
+Учет Без Забот - Ольга Шулова Спасибо за ответ, у Вас в видео все так доступно. Да, поступление товара было с НДС, а продажа без НДС.
Еще, Ольга, есть ли у Вас видео по начислению аренды личного транспорта работника, списания ГСМ по нему или аренды за использование личного телефона, оплата связи сотруднику личного телефона, используемого в служебных целях. Спасибо
Олечка здравствуйте,подскажите как быть если у меня в расходную часть попадает сумма налога на списание но за прошедший период. Дело в том что я не вела бух.за тот период и мне досталась что досталось,что можно сделать? И все в программе сделано как попало,я постаралась все выровнять но эту сумму не знаю как убрать с расхода. Заранее спасибо.
Если оплата налога в текущем периоде, то все правильно. Расходы ведь принимаются после оплаты, в т.ч. и налоги.
Оля, с подотчетной суммой, все делаю как у Вас, а в книгу все равно не попадает, галочек в настройках УСН нет, в подотчете деньги есть, что не так?
А Вы вообще на вопросы отвечаете
МОЖЕТ КОМУ ПОМОГУ.
3 дня бился, оказалось, банально просто, в кассовом и авансовом, был выбран сотрудник, который 2 раза введен в разделе "сотрудники" но под разными таб. номерами. В Авансовом стоял таб. номер 1, в кассовом тот же сотрудник но с таб. номер 2. Когда исправили, О ЧУДО ВСЕ РАБОТАЕТ.
ОЛЯ СПАСИБО.
Спасибо
Спасибо!!!