Добрий ранок, а якщо в додатку5 видає помилку стосовно назви професіє, пишеться що немає в класифікаторі, хоча я з класифікатора і назву копіювала і код, що тоді не так
Доброго вечора Скажіть будь ласка, як правильно подати додаток 5 в уточнюючому звіті? Пише про помилку в рядку 20 Ознака там потрібно поставити 1 або 0. Дякую
А если сотрудники работали неполный рабочий день и у них фактическая зарплата получается меньше минимальной, тут есть нюанс: Когда основная база исчисления ЕСВ не превышает размер минимальной зарплаты, то сумму ЕСВ рассчитывают как произведение размера минимальной зарплаты, установленной законом на месяц, за который был получен доход, и ставки единого взноса (согласно абзацу 2 пункта 5 статьи 8 Закона о ЕСВ). Если, согласно факту, по основному месту работы была начислена зарплата (доход), которая меньше минимальной зарплаты, то разницу между этой суммой и минимальной зарплатой начисляют на ЕСВ (22%). Этот дополнительный взнос отражается отдельной строкой в Приложении Д1 Налогового расчета и в нем указывается код типа начислений (КТН) - “13”. Соответственно нужно заполнять пункт 2.5 и 3.5 Правильно я понял?
хотілося б побачити як правильно заповнити квартальний звіт (додаток 1) де є працівник з чотирьохгодинним робочим днем. Тодто де потрібно заповнювати 18 19 20 графи.
Доброго дня, в моєму відео за 4 квартал 2023 році в коментарях вже задавали схоже запитання, я давала розгорнуту відповідь, як донарахувати. Можете почитати.
Все наче заповнила як у вас, а отримала червону квитанцию з дивною для мене помилкою. Скину скрин. Це може бути через те що я в 26 колонці не поставила нулі
Доброго дня! Дякую за ваше відео, все дуже зрозуміло і корисно! Підкажіть будь-ласка якщо звіт за перший і другий квартал був поданий не вчасно, які діі потрібно зробити щоб врахувався стаж і податок?
Не вийшло скрін зробити. Пишеться що "у складі додатків до розрахунку подано відомості про нарахування єдиниго внеску, про те в рядку 09 "Ознака платника єдиного внеску" в графі "Відмітка Х про відповідну ознаку" не визначено відповідну ознаку платника єдиного внеску. Це через 26 колонку може бути?
На підприємстві 30 червня мобілізували працівника, а з 1 липня видали наказ про увільнення без збереження заробітної плати.Чи відображається увільнення в додатку Д 5 і мобілізований в додаткуД1.
Доброго дня, я не розумію терміну наказ на «увільнення». Що ви маєте на увазі? Його звільнили чи він не звільнений, числиться в штаті, тільки йому не буде нараховуватися з/п? Якщо так, і людину не звільнено, тоді дод.5 звісно не потрібен. В дод.1 по ЄСВ мобіліз.ніяк не відображається, просто в колонках де нараховано з/п чи податок проставляєте 0. Тому, що і податок не буде сплачуватися.
Добрий день, підкажіть, будь ласка, якщо пепередній бухгалтер через банк неправильно нарахувала єсв, вз та пдфо, у податковому розрахунку вказувати ті суми які фактично виплачені по банку чи ті які мають бути правильні?
Доброго дня, не знаю що вам сказати. Якщо це стосується найманих, то там все взаємоповʼязано - нарахування, сплата, табеля відпрацьованих годин…Нарахування (в звіті, що ви маєте показати) має відповідати сплаті. Якщо це не менше мінімальної, то можна і в звіті це показати, але табель, що з ним, переробляти? Якщо доплачувати заднім числом, не знаю куди ляжуть ті кошти… і буде штраф. Ну в будь-якому випадку, не можна сплатити одну суму, а в звіті показати іншу. Відштовхуйтесь від цього залежно вашої ситуації.
в графе 091 нужно біло поставить позначку - ознака роботодавця Х. У вас она стоит, но Вы на ней не остановились в видео. естественно я ее не поставила . В результате отчет не принят. Каким образом подать снова ? подавати з позначкою Нова звітна?? знову все вносити? чи можна якось скопіювати ?
Новий звітний подається, якщо звітний період не закінчився, звітний подано, пакет прийнято, але ви знайшли у себе помилку. Тоді так, новий звітний. Якщо звітний документ не прийнято, то має бути лише звітний. Без прийнятного (не просто поданого), а саме прийнятого документу звіт вважається не поданим, хоч сотню раз відправляйте, тому ні про які нові звітні чи уточнюючі не має мови.
Добрий день, допоможіть будь ласка) якщо є 2 найм працівники і один в серпні звільнився з 04 числа а іншу прийнято з 05 числа то в 5ДФ обидві інф можна внести (звільнення однієї та про прийняття іншої особи) чи потрібно на кожну окремо? Дякую
Дякую за відео. Є такі питання: 1. наймана особа прийнята 14 серпня і звільнена 30 вересня, то у дод 5 потрібно зробити два рядки? 2. У звітності треба робити по 2 додатки (а не по 3)? 3. Компенсація за невикористану відпустку йде як зарплата, не потрібно виділяти окремо?
Доброго дня, двома рядками. В першому йде заповнення 16,17 та 20 колонки із нарахуванням менше ніж мінімальна, в іншому рядку заповнюється різниця в колонку 18, ну і податок в 20. Не забувайте в цьому рядку проставить Тип нарахування 13 (колонка 09). В головному документі - рядок 1.1 і 1 ставите суму нарахування (без донарахування, тобто менша мінім.), в рядок 2.1 знову вона, а в рядок 2.5 донарахована сума (тобто другий рядок із дод.1, різниця), в рядок 2 йде сума рядків 2.1+2.5= мінімальна(сума із донарахуванням). Рядок 3.1 податок із першого рядка дод.1, а в рядок 3.5 податок із другого рядка дод.1. В рядок 3 сума обох рядків податку, тобто 1474. Ну і в рядку 7 вже повний податок із мінімальної.
Доброго дня. Дякую за Вашу працю! Є одне питання, якщо є і найманий працівник і виплата іншим ФОПам (за товар) в додатку 4ДФ вказувати ці виплати в одному звіті? Чи потрібно робити два різні звіти, один за працівника та один за виплату ФОПам?
Доброго дня, якщо ви маєте на увазі колонка 6 "ознака доходу", то всі ознаки показуються в одному звіті (в одному додатку) скільки їх там не було б, якщо це один період.
Доброго дня! Питання таке. Звіт ще не здали та виявили недоплату по ЄСВ за вересень. Якщо доплатити зараз потрібно показати у звіті однією сумою за вересень? Дякую
Доброго дня, я думаю так. Те, що вас оштрафують за несвоєчасну сплату то одне, але не можна показувати менше мінімальної у звіті, щоб не додати собі клопоту до того, що вже є.
Доброго дня, щоб без вас робив навіть не знаю. Величезне вам дякую. Залишилось питання. Що вказувати в додатку 5, якщо я влаштував працівника на роботу, яку вказувати підставу?
Доброго дня, дякую вам, дуже приємні слова. При прийнятті на роботу підстава не вказується. Вона вказується лише при звільненні( вказується пункт статті звільнення). Пусту колонку залишайте.
@@user-dj1yt5sc7z Дякую. Продовжуйте далі, бо такого контенту дуже мало, вам потрібно бути вчителем, весь матеріал одразу розумієш. Буду чекати на ваше відео про річну звітність
Добрий день! Дякую за інформацію! Таке питання, можливо зможете допомогти: 2 найманих працівника , прийняті на роботу 7 липня. За липень була нарахована зп 5666 грн, і сплачено за кожного ЄСВ 1474 грн (тобто більше ніж 22% від 5666 грн) . В додатку 1 так і відобразили. Приходить червона квитанція , що до реквізиту «Сума нарах. єдиного внеску за звіт. місяць» внесено значення відмінне від суми зазначеної в реквізиті «Сума нарах. єдиного внеску за звіт. місяць» помноженої на 22%. Тобто там потрібно відобразити 22% від 5666 грн (це 1246,52)? І як бути з тим , що вже перераховано 1474 грн? Чи дуже груба це помилка, що сплачено більше? Буду дуже вдячна за відповідь!
Доброго дня, ні звісно, не можна показувати 1474, податок повинен відповідати нарахуванню. Просто ці кошти будуть на переплаті, а ви в одному місяці заплатіть менше, щоб вирівняти на кінець року.
Доброго дня, мінімальний ЄСВ (1474) все одно потрібно буде сплачувати. Донарахування другим рядком тієї суми, якої не вистачає до мінімальної з/п. В першому рядку колонка 14 ставити 30 днів( ну якщо в тому місяці 31, тобто мінус 1 день). Колонка 16 нараховано за 30 деів, колонка 17 донарахування за 1 день. Колонка 20 ЄСВ за 30 днів. В рядку 2 та сама людина в колонка 9 тип нарахування 13. Той самий місяць, але кількість днів не ставимо. Заповнюєте далі лише колонка 18 і 20 сума різниця за один день. Щоб в Усього у вас вийшло податку 1474. Інші колонки в Усього там відповідно рядкам. В головному документі в тому місяці де за мінусом одного дня сумаце 1.1 і 1. А в рядок 2 розбиваєте в 2.1 і 2.5 сума нарахування і донарахування і додаєте їх разом в цей рядок 2. Те саме і рядок 3 із сплатою. Розбиваєте в 3.1 і 3.5 і разом проставляєте в 3. В рядок 7 і 8 вже підуть 1474 як і положено.
Доброго дня, а вам звіт прийняли? у вас не заповнена графа 26 - ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом (1 - так, 0 - ні). Бо мені звіт повернули на доопрацювання
Доброго вечора, зверніть увагу, що в минулому кварталі форма була F0500108, а тепер F0500109. Колонки 26 в додатку 1 раніше не було, це нова графа, тому потрібно гратися. Ставте згідно своєї ситуації. Звіт по ЄСВ після доопрацювання ПЗ не завжди проходить з першого разу.
Скажіть будь ласка ,зібрався здавати звіт за 3й квартал,з'ясувалося що немає звіту за 2й,що тепер робити? Просто подати зараз як новий ,чи уточнюючий? І чи буде за це штраф?
Доброго вечора , підкажіть, будь ласка, у ФОПа був один найманий працівник і його було звільнено в липні , а в серпні і у вересні нікого не прийняли ,то скільки має бути додатків Д1 і 4ДФ ( по одному - лише за липень ) ?
Добрий вечір. Фоп 3 група створений у вересні, 1 найманий працівник з 9.09 Подаю 3 додатки (1, 4дф і 5) Квитанція червона, помилка f0500109/40. Чи є у Вас відео як саме виправити цю помилку? Завчасно дякую)
@@user-dj1yt5sc7z документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку та є його невід'ємною частиною (зазначено невірну кількість додатків або вона не відповідає кількості поданих додатків або в додатку вказано не вірний "номер місяця в кварталі"
Або ще видає таку помилку F0500108/45 Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку та є його невід'ємною частиною (у складі додатків до розрахунку подані відомості про нарахування єдиного внеску, проте в рядку 09 "Ознака платника єдиного внеску" в графі Відмітка "Х" про відповідну ознаку" не виявлено відповідну ознаку платника єдиного внеску
Доброго дня. Працюючий робітник інвалід, податки 8,41%, заповнюю рядок 3.2, але пише, що заповніть рядок 3.2.1, поясніть будь ласка, що там потрібно заповнювати 0
Помилка. Рядок 3.2.1 на суму заробітної плати, нарахованої підприємствами, працюючим особам з інвалідністю 22% не дорівнює сумі, що розраховується як сума з р.2.2*22%. У рядку 2.2 інвалідність стоїть 8.41%. Тобто заповнені р.2, 2.2 та 3, 3.2
@@user-nz6ni5jh6n по інвалідам повинно бути заповнено 2 і 2.2, та 3 і 3.2. Я не можу наосліп сказати, так як не бачу дод.1 і не знаю, чи є окрім інвалідів ще працівники, можливо у вас є і інші робітники(не інваліди), і щось десь тягне. З чого воно тягне 22%, де воно це бачить?
@@user-dj1yt5sc7z ФОП зареєстрований в червні 2023р,найманих працівників не має,були виплати в серпні вересні іншим ФОП.Потрібно подати форму 4ДФ за3 квартал?
@@user-do9yp1gu3l Ні, звісно. Ця форма як і сам звіт передбачений, якщо ФОП чи юридична особа роблять будь-які нарахування виплати грошове зобов'язання, але по фізичним особам. Інші ФОПи для того і відкривають замість найманих працівників, щоб не морочитись із звітністю у тому числі. ФОПи сплачують за себе щомісячно самостійно, і подають свій звіт раз на рік(1 або 2 гр.). Якщо це фактично ваші працівники, то все це робите самі за них.
Доброго дня, в додатку 1 (по ЄСВ) все те ж саме, тільки в колонка 08. Код категорії ЗО потрібно ставити не 1, а 2(це означає працююча особа з інвалідністю).
Доброго дня) Підкажіть, будь ласка, хто заповнює розділ 3 додатку 4ДФ? Просто я отримала грант від Центру зайнятості в 3 кварталі, і при заповнені цього додатку побачила розділ 3, от тепер питання чи потрібно мені його заповнювати🤔
Добрый день! Работник в отпуске без сохранения заработной платы весь месяц.Количество дней. равное количеству дней в месяце, отразила в графе 13. Выдает ошибку: "Загальна сума заробітної плати/доходу (гр.16) та донарахувань (гр.18) по співробітнику менша від 6700 (мін.з/п). Это появилось только за 3кв. Отчет не пройдет. Что делать? Помогите ,пожалуйста!
Додати рядок можна так: мишкою натисніть на свій один рядок в будь-якому місці( тільки не перша колонка), щоб він став жовтим, тобто виділеним, і потім наведіть мишку саме на першу колонку, де нумерація і правою кнопкою миші відкрийте конс.меню, там є + додати рядок, вибирайте його.
Доброго дня, на першому рядку натискаєте мишкою в будь-яку колонку, щоб вона стала жовтим кольором, а потім знову мишкою натискаєте на першу колоку (в тому самому першому рядку) де нумерація рядків, і правою кнопкою натиснувши відкриваєте консольне меню, там натискаєте "+" .
Доброго ранку, підкажіть будь ласка, я подав звіт з додатками, його прийняли, а потім я дізнався що потрібно було додавати додаток 5 (був прийнятий працівник на роботу), як мені редагувати звіт?
Доброго дня, є в мене відео, де я розглядаю такий випадок, коли не було подано дод.5 ua-cam.com/video/nLZtyirOMhc/v-deo.html на 6 хв. те, що Вам потрібно, якщо буде час, можете переглянути. Якщо коротко, то коли ми говорримо про 3 кв.2023 року і терміни для подання не закінчилися, можете подати Новий звітний. Але, саме цей звіт трохи "стремний" бо має додатки як до пенсійного, так і до податкової, і коли відправляєте Новий звітний не можна додавати усіх додатків, а лише ті, що виправляються. Та для впевненості, я би дочекалася 10.11.2023 і подала саме Уточнюючий і ніяких проблем із задвоєнням не буде. В пакеті буде лише головний докумен+дод.5 і все.
Добрий день) допоможіть, будь ласка. Якщо взяли на роботу другого найманого рацівника у серпні місяці, то потрібно лише додаток 5 заповнити і все? Ну і в додатку1 і 4дф у серпні та вересні вже даті за двох людей вноситию чи ще десь в цих додатках відображається?
Головний документ+ по 1 додатку (4 ДФ+Дод.1+Дод.5). В дод.5 одним рядком показуєте працівника дата початок і кінець роботи. В 4ДФ також проставляєте дата прийняття і звільнення.
@@user-kw4hw6vg3s Доброго дня, не розумію, яка галочка. В рядку 1 в колонка 26 не має нічого, і туди потрібно поставити 0. Просто вписати як і все інше.
Увага❗❗❗✔! У зв'язку із новою формою F0500109 у додатку 1 вкінці таблиці з'явилася нова колонка 26. В ній ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно поставити 0.
Як ви допомогли! Прийшла помилка 😊
а у колонці 25 теж "0"?
Чи потрібно здавати звіт по ЄСВ коли немає найманих працівників в третьому кварталі 2023 р.
❤❤ 0:04 0:04 0:04
Дякую!
Чи є можливість зробити експорт звіту з Соти в електронний кабінет податкової?
Експортуйте в xml, створіть пакет в електронному кабінеті і по черзі у кожний додаток та головний документ імпортуйте ( завантажте) ваші xml файли .
Добрий ранок, а якщо в додатку5 видає помилку стосовно назви професіє, пишеться що немає в класифікаторі, хоча я з класифікатора і назву копіювала і код, що тоді не так
А если сотрудник совместитель с неполным рабочим днем. С графе 26 проставляем 1?
добрийдень
Скажіть, будь ласка, чи є якась особливість у подані звіту за неповнолітнього? (17 років)
Доброго вечора
Скажіть будь ласка, як правильно подати додаток 5 в уточнюючому звіті?
Пише про помилку в рядку 20 Ознака там потрібно поставити 1 або 0.
Дякую
дякую
А если сотрудники работали неполный рабочий день и у них фактическая зарплата получается меньше минимальной, тут есть нюанс:
Когда основная база исчисления ЕСВ не превышает размер минимальной зарплаты, то сумму ЕСВ рассчитывают как произведение размера минимальной зарплаты, установленной законом на месяц, за который был получен доход, и ставки единого взноса (согласно абзацу 2 пункта 5 статьи 8 Закона о ЕСВ).
Если, согласно факту, по основному месту работы была начислена зарплата (доход), которая меньше минимальной зарплаты, то разницу между этой суммой и минимальной зарплатой начисляют на ЕСВ (22%). Этот дополнительный взнос отражается отдельной строкой в Приложении Д1 Налогового расчета и в нем указывается код типа начислений (КТН) - “13”.
Соответственно нужно заполнять пункт 2.5 и 3.5
Правильно я понял?
хотілося б побачити як правильно заповнити квартальний звіт (додаток 1) де є працівник з чотирьохгодинним робочим днем. Тодто де потрібно заповнювати 18 19 20 графи.
Доброго дня, в моєму відео за 4 квартал 2023 році в коментарях вже задавали схоже запитання, я давала розгорнуту відповідь, як донарахувати. Можете почитати.
Все наче заповнила як у вас, а отримала червону квитанцию з дивною для мене помилкою. Скину скрин. Це може бути через те що я в 26 колонці не поставила нулі
Доброго дня! Дякую за ваше відео, все дуже зрозуміло і корисно! Підкажіть будь-ласка якщо звіт за перший і другий квартал був поданий не вчасно, які діі потрібно зробити щоб врахувався стаж і податок?
Доброго дня, якщо звіт подано(навіть із запізненням) і податки сплачені, то стаж зараховується, і ніяких додаткових дій не потрібно.
Не вийшло скрін зробити. Пишеться що "у складі додатків до розрахунку подано відомості про нарахування єдиниго внеску, про те в рядку 09 "Ознака платника єдиного внеску" в графі "Відмітка Х про відповідну ознаку" не визначено відповідну ознаку платника єдиного внеску. Це через 26 колонку може бути?
Якщо вона у вас не заповнена, то звичайно. Поставте відповідну відмітку в колонка 26, і далі побачите, що напише вам квитанція.
На підприємстві 30 червня мобілізували працівника, а з 1 липня видали наказ про увільнення без збереження заробітної плати.Чи відображається увільнення в додатку Д 5 і мобілізований в додаткуД1.
Доброго дня, я не розумію терміну наказ на «увільнення». Що ви маєте на увазі? Його звільнили чи він не звільнений, числиться в штаті, тільки йому не буде нараховуватися з/п? Якщо так, і людину не звільнено, тоді дод.5 звісно не потрібен. В дод.1 по ЄСВ мобіліз.ніяк не відображається, просто в колонках де нараховано з/п чи податок проставляєте 0. Тому, що і податок не буде сплачуватися.
Добрий день, підкажіть, будь ласка, якщо пепередній бухгалтер через банк неправильно нарахувала єсв, вз та пдфо, у податковому розрахунку вказувати ті суми які фактично виплачені по банку чи ті які мають бути правильні?
Доброго дня, не знаю що вам сказати. Якщо це стосується найманих, то там все взаємоповʼязано - нарахування, сплата, табеля відпрацьованих годин…Нарахування (в звіті, що ви маєте показати) має відповідати сплаті. Якщо це не менше мінімальної, то можна і в звіті це показати, але табель, що з ним, переробляти? Якщо доплачувати заднім числом, не знаю куди ляжуть ті кошти… і буде штраф. Ну в будь-якому випадку, не можна сплатити одну суму, а в звіті показати іншу. Відштовхуйтесь від цього залежно вашої ситуації.
в графе 091 нужно біло поставить позначку - ознака роботодавця Х. У вас она стоит, но Вы на ней не остановились в видео. естественно я ее не поставила . В результате отчет не принят. Каким образом подать снова ? подавати з позначкою Нова звітна?? знову все вносити? чи можна якось скопіювати ?
Новий звітний подається, якщо звітний період не закінчився, звітний подано, пакет прийнято, але ви знайшли у себе помилку. Тоді так, новий звітний. Якщо звітний документ не прийнято, то має бути лише звітний. Без прийнятного (не просто поданого), а саме прийнятого документу звіт вважається не поданим, хоч сотню раз відправляйте, тому ні про які нові звітні чи уточнюючі не має мови.
Добрий день, допоможіть будь ласка) якщо є 2 найм працівники і один в серпні звільнився з 04 числа а іншу прийнято з 05 числа то в 5ДФ обидві інф можна внести (звільнення однієї та про прийняття іншої особи) чи потрібно на кожну окремо? Дякую
Доброго дня, в одному додатку 5, і звільнення, і прийняття.
Дякую за відео. Є такі питання: 1. наймана особа прийнята 14 серпня і звільнена 30 вересня, то у дод 5 потрібно зробити два рядки? 2. У звітності треба робити по 2 додатки (а не по 3)? 3. Компенсація за невикористану відпустку йде як зарплата, не потрібно виділяти окремо?
Доброго дня, ви все вірно написали по всім трьом запитанням.
@@user-dj1yt5sc7z Дякую.
Доброго дня. Піскажіть, як відобразити донарахування до мінімалки в додатку 1, якщо працівник отримує менше мін. зп.
Доброго дня, двома рядками. В першому йде заповнення 16,17 та 20 колонки із нарахуванням менше ніж мінімальна, в іншому рядку заповнюється різниця в колонку 18, ну і податок в 20. Не забувайте в цьому рядку проставить Тип нарахування 13 (колонка 09). В головному документі - рядок 1.1 і 1 ставите суму нарахування (без донарахування, тобто менша мінім.), в рядок 2.1 знову вона, а в рядок 2.5 донарахована сума (тобто другий рядок із дод.1, різниця), в рядок 2 йде сума рядків 2.1+2.5= мінімальна(сума із донарахуванням). Рядок 3.1 податок із першого рядка дод.1, а в рядок 3.5 податок із другого рядка дод.1. В рядок 3 сума обох рядків податку, тобто 1474. Ну і в рядку 7 вже повний податок із мінімальної.
Доброго дня, зможете допомогти, покажуть як заповнити об'єднаний звіт за 3 квартал 2023р працівник працює на 0.5. Дякую за відповідь
Доброго дня. Дякую за Вашу працю! Є одне питання, якщо є і найманий працівник і виплата іншим ФОПам (за товар) в додатку 4ДФ вказувати ці виплати в одному звіті? Чи потрібно робити два різні звіти, один за працівника та один за виплату ФОПам?
Доброго дня, якщо ви маєте на увазі колонка 6 "ознака доходу", то всі ознаки показуються в одному звіті (в одному додатку) скільки їх там не було б, якщо це один період.
Доброго дня , а якщо компенсація за невикористану відпустку ,то відображати окремим рядком чи разом із ЗП ?
Доброго дня, разом із з/п.
Доброго дня! Питання таке. Звіт ще не здали та виявили недоплату по ЄСВ за вересень. Якщо доплатити зараз потрібно показати у звіті однією сумою за вересень? Дякую
Доброго дня, я думаю так. Те, що вас оштрафують за несвоєчасну сплату то одне, але не можна показувати менше мінімальної у звіті, щоб не додати собі клопоту до того, що вже є.
Доброго дня, щоб без вас робив навіть не знаю. Величезне вам дякую. Залишилось питання. Що вказувати в додатку 5, якщо я влаштував працівника на роботу, яку вказувати підставу?
Доброго дня, дякую вам, дуже приємні слова. При прийнятті на роботу підстава не вказується. Вона вказується лише при звільненні( вказується пункт статті звільнення). Пусту колонку залишайте.
@@user-dj1yt5sc7z Дякую. Продовжуйте далі, бо такого контенту дуже мало, вам потрібно бути вчителем, весь матеріал одразу розумієш. Буду чекати на ваше відео про річну звітність
Добрий день.
Прийом на роботу був у перших двох місяцях кварталу,а в останньому звільнення,скільки потрібно подавати додатків Д5?
ДОБРОГО ДНЯ, ЛИШЕ ОДИН ДОД.5 І В НЬОМУ 2 РЯДКА. ПЕРШИЙ-ПРИЙНЯТТЯ, ДРУГИЙ-ЗВІЛЬНЕННЯ.
Добрий день!
Дякую за інформацію! Таке питання, можливо зможете допомогти: 2 найманих працівника , прийняті на роботу 7 липня. За липень була нарахована зп 5666 грн, і сплачено за кожного ЄСВ 1474 грн (тобто більше ніж 22% від 5666 грн) . В додатку 1 так і відобразили. Приходить червона квитанція , що до реквізиту «Сума нарах. єдиного внеску за звіт. місяць» внесено значення відмінне від суми зазначеної в реквізиті «Сума нарах. єдиного внеску за звіт. місяць» помноженої на 22%. Тобто там потрібно відобразити 22% від 5666 грн (це 1246,52)? І як бути з тим , що вже перераховано 1474 грн? Чи дуже груба це помилка, що сплачено більше?
Буду дуже вдячна за відповідь!
Доброго дня, ні звісно, не можна показувати 1474, податок повинен відповідати нарахуванню. Просто ці кошти будуть на переплаті, а ви в одному місяці заплатіть менше, щоб вирівняти на кінець року.
@@user-dj1yt5sc7z дуже дякую Вам за відповідь! Гарного дня!
Вітаю, підкажіть, будь ласка! Якщо людина на мін ЗП та взяла 1 день за свій рахунок, де це і як потрібно відображати??
Доброго дня, мінімальний ЄСВ (1474) все одно потрібно буде сплачувати. Донарахування другим рядком тієї суми, якої не вистачає до мінімальної з/п. В першому рядку колонка 14 ставити 30 днів( ну якщо в тому місяці 31, тобто мінус 1 день). Колонка 16 нараховано за 30 деів, колонка 17 донарахування за 1 день. Колонка 20 ЄСВ за 30 днів. В рядку 2 та сама людина в колонка 9 тип нарахування 13. Той самий місяць, але кількість днів не ставимо. Заповнюєте далі лише колонка 18 і 20 сума різниця за один день. Щоб в Усього у вас вийшло податку 1474. Інші колонки в Усього там відповідно рядкам. В головному документі в тому місяці де за мінусом одного дня сумаце 1.1 і 1. А в рядок 2 розбиваєте в 2.1 і 2.5 сума нарахування і донарахування і додаєте їх разом в цей рядок 2. Те саме і рядок 3 із сплатою. Розбиваєте в 3.1 і 3.5 і разом проставляєте в 3. В рядок 7 і 8 вже підуть 1474 як і положено.
@@user-dj1yt5sc7z ДУЖЕ вам дякую
Доброго дня, а вам звіт прийняли? у вас не заповнена графа 26 - ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом (1 - так, 0 - ні). Бо мені звіт повернули на доопрацювання
Доброго вечора, зверніть увагу, що в минулому кварталі форма була F0500108, а тепер F0500109. Колонки 26 в додатку 1 раніше не було, це нова графа, тому потрібно гратися. Ставте згідно своєї ситуації. Звіт по ЄСВ після доопрацювання ПЗ не завжди проходить з першого разу.
Скажіть будь ласка ,зібрався здавати звіт за 3й квартал,з'ясувалося що немає звіту за 2й,що тепер робити?
Просто подати зараз як новий ,чи уточнюючий?
І чи буде за це штраф?
штраф буде. подати як звітний
Доброго вечора , підкажіть, будь ласка, у ФОПа був один найманий працівник і його було звільнено в липні , а в серпні і у вересні нікого не прийняли ,то скільки має бути додатків Д1 і 4ДФ ( по одному - лише за липень ) ?
Доброго дня, так по одному і + дод.5.
@@user-dj1yt5sc7z Дякую
В головному документі пункт 2, якщо працівник інвалід працюючий, то заповнюється тільки рядок пункт 2 та 2.2 і все?
І в 3 так само
Дякую
Добрий вечір. Фоп 3 група створений у вересні, 1 найманий працівник з 9.09 Подаю 3 додатки (1, 4дф і 5) Квитанція червона, помилка f0500109/40. Чи є у Вас відео як саме виправити цю помилку? Завчасно дякую)
Доброго вечора, напишіть словами помилку.
@@user-dj1yt5sc7z документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку та є його невід'ємною частиною (зазначено невірну кількість додатків або вона не відповідає кількості поданих додатків або в додатку вказано не вірний "номер місяця в кварталі"
Або ще видає таку помилку F0500108/45 Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку та є його невід'ємною частиною (у складі додатків до розрахунку подані відомості про нарахування єдиного внеску, проте в рядку 09 "Ознака платника єдиного внеску" в графі Відмітка "Х" про відповідну ознаку" не виявлено відповідну ознаку платника єдиного внеску
Доброго дня. Працюючий робітник інвалід, податки 8,41%, заповнюю рядок 3.2, але пише, що заповніть рядок 3.2.1, поясніть будь ласка, що там потрібно заповнювати 0
Доброго дня, а рядок 3 заповнений? Тобто, у вас заповнені рядки 3 і 3.2?
Помилка. Рядок 3.2.1 на суму заробітної плати, нарахованої підприємствами, працюючим особам з інвалідністю 22% не дорівнює сумі, що розраховується як сума з р.2.2*22%. У рядку 2.2 інвалідність стоїть 8.41%. Тобто заповнені р.2, 2.2 та 3, 3.2
@@user-nz6ni5jh6n по інвалідам повинно бути заповнено 2 і 2.2, та 3 і 3.2. Я не можу наосліп сказати, так як не бачу дод.1 і не знаю, чи є окрім інвалідів ще працівники, можливо у вас є і інші робітники(не інваліди), і щось десь тягне. З чого воно тягне 22%, де воно це бачить?
Доброго дня, чи є у вас відео про 4дф без найманих працівників за такий же період?
Доброго дня, як це 4 дф без найманих працівників? Що Ви маєте на увазі?
@@user-dj1yt5sc7z ФОП зареєстрований в червні 2023р,найманих працівників не має,були виплати в серпні вересні іншим ФОП.Потрібно подати форму 4ДФ за3 квартал?
@@user-do9yp1gu3l Ні, звісно. Ця форма як і сам звіт передбачений, якщо ФОП чи юридична особа роблять будь-які нарахування виплати грошове зобов'язання, але по фізичним особам. Інші ФОПи для того і відкривають замість найманих працівників, щоб не морочитись із звітністю у тому числі. ФОПи сплачують за себе щомісячно самостійно, і подають свій звіт раз на рік(1 або 2 гр.). Якщо це фактично ваші працівники, то все це робите самі за них.
Добрий день!! Якщо працівники з інвалідністю, як рахувати і вписувати ?
Доброго дня, в додатку 1 (по ЄСВ) все те ж саме, тільки в колонка 08. Код категорії ЗО потрібно ставити не 1, а 2(це означає працююча особа з інвалідністю).
@@user-dj1yt5sc7z дякую
Доброго дня)
Підкажіть, будь ласка, хто заповнює розділ 3 додатку 4ДФ?
Просто я отримала грант від Центру зайнятості в 3 кварталі, і при заповнені цього додатку побачила розділ 3, от тепер питання чи потрібно мені його заповнювати🤔
Вибачте будь-ласка, я з таким не мала справу.
@@user-dj1yt5sc7z
Вже вияснила, дякую)
Це заповнює Центр зайнятості
Добрый день! Работник в отпуске без сохранения заработной платы весь месяц.Количество дней. равное количеству дней в месяце, отразила в графе 13. Выдает ошибку: "Загальна сума заробітної плати/доходу (гр.16) та донарахувань (гр.18) по співробітнику менша від 6700 (мін.з/п). Это появилось только за 3кв. Отчет не пройдет. Что делать? Помогите ,пожалуйста!
Доброго дня, поставте кількість днів не в 13, а 14 колонку. Там де нарахування з/п і податку по нулям. Зараз так можна.
В 3 кварталі 2023р відсутні наймані працівники ,чи потрібно надавати звіт по ЄСВ за третій кв.?.Дякую.
Ну якщо працівників звільнено і нікого не брали, тоді не потрібно.
Якщо працівник працює не повний робочий день і отримує заробітну плату менше ніж мінімальна, як відобразити звіті?
В дод1 по ЄСВ колонка 22 потрібно поставити 1 ( ознака неповного робочого часу).
@@user-dj1yt5sc7z Чи потрібно заповнювати колонку 18, так як працівник на 0,5 ставки?
Підскажіть,будь-ласка, як відобразити донарахування до мін зп, якщо працівник отримує менше мінімальної
як додати працівника в таблицю, вже голову зламала?
Додати рядок можна так: мишкою натисніть на свій один рядок в будь-якому місці( тільки не перша колонка), щоб він став жовтим, тобто виділеним, і потім наведіть мишку саме на першу колонку, де нумерація і правою кнопкою миші відкрийте конс.меню, там є + додати рядок, вибирайте його.
Доброго дня, як показати мобілізованих до ЗСУ без оплати і тероборонця з оплатою по середньому?
Доброго дня, так само як і звичайного працівника, тільки, де нарахування з/п та податку- 0. Там, де є нарахування, звичайний звіт із сумами.
А код який, 75?
Я про д1
@@user-gr9oj6kx9b так, код кат.ЗО можна використовувати 75, 76.
Доброго дня, а як в додатку 1 додати ще рядок з працівником
Доброго дня, на першому рядку натискаєте мишкою в будь-яку колонку, щоб вона стала жовтим кольором, а потім знову мишкою натискаєте на першу колоку (в тому самому першому рядку) де нумерація рядків, і правою кнопкою натиснувши відкриваєте консольне меню, там натискаєте "+" .
@@user-dj1yt5sc7zвеличезне вам дякую
Доброго ранку, підкажіть будь ласка, я подав звіт з додатками, його прийняли, а потім я дізнався що потрібно було додавати додаток 5 (був прийнятий працівник на роботу), як мені редагувати звіт?
Доброго дня, є в мене відео, де я розглядаю такий випадок, коли не було подано дод.5 ua-cam.com/video/nLZtyirOMhc/v-deo.html на 6 хв. те, що Вам потрібно, якщо буде час, можете переглянути. Якщо коротко, то коли ми говорримо про 3 кв.2023 року і терміни для подання не закінчилися, можете подати Новий звітний. Але, саме цей звіт трохи "стремний" бо має додатки як до пенсійного, так і до податкової, і коли відправляєте Новий звітний не можна додавати усіх додатків, а лише ті, що виправляються. Та для впевненості, я би дочекалася 10.11.2023 і подала саме Уточнюючий і ніяких проблем із задвоєнням не буде. В пакеті буде лише головний докумен+дод.5 і все.
@@user-dj1yt5sc7z дякую вам, бо податкова відмовилась від пояснень. Як гарно що є такі люди як ви, здоров'я вам та мирного неба
Добрий день) допоможіть, будь ласка. Якщо взяли на роботу другого найманого рацівника у серпні місяці, то потрібно лише додаток 5 заповнити і все? Ну і в додатку1 і 4дф у серпні та вересні вже даті за двох людей вноситию чи ще десь в цих додатках відображається?
Доброго дня, я розглядала такий приклад в 1 кв.2023 р. ua-cam.com/video/Nu87Sev7Qq0/v-deo.html на 15:48 хв. починається ваш варіант.
доброго дня, якщо нічого не проставили в 26 колонці і не показали ще один дохід по оренді майна, як виправити?
Доброго вечора, так а звіт пройшов? Точно є зелена квитанція?
@@user-dj1yt5sc7z Так, прийнято зеленим
але всеодно забула показати ще ознаку доходу по оренді.
Доброго дня. А як бути якщо працівника прийнято і звільнено в 1му місяці.
Головний документ+ по 1 додатку (4 ДФ+Дод.1+Дод.5). В дод.5 одним рядком показуєте працівника дата початок і кінець роботи. В 4ДФ також проставляєте дата прийняття і звільнення.
Увага❗❗❗✔! У зв'язку із новою формою F0500109 у додатку 1 вкінці таблиці з'явилася нова колонка 26. В ній ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно поставити 0.
Увага❗❗❗✔! У зв'язку із новою формою F0500109 у додатку 1 вкінці таблиці з'явилася нова колонка 26. В ній ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно поставити 0.
Як проставити в додатку 1 строчка 26 " 0 чи 1" якщо там стоїть або галочка або нічого.
@@user-kw4hw6vg3s Доброго дня, не розумію, яка галочка. В рядку 1 в колонка 26 не має нічого, і туди потрібно поставити 0. Просто вписати як і все інше.