Звіт 4 ДФ + ЄСВ (по найманим працівникам) за 3 квартал 2023 року

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 2 жов 2023

КОМЕНТАРІ • 113

  • @user-dj1yt5sc7z
    @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому +17

    Увага❗❗❗✔! У зв'язку із новою формою F0500109 у додатку 1 вкінці таблиці з'явилася нова колонка 26. В ній ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно поставити 0.

    • @user-ik4tg2it9x
      @user-ik4tg2it9x 7 місяців тому

      Як ви допомогли! Прийшла помилка 😊

    • @user-cv7mg7on8z
      @user-cv7mg7on8z 7 місяців тому

      а у колонці 25 теж "0"?

    • @user-xe9zg1ce4y
      @user-xe9zg1ce4y 7 місяців тому

      Чи потрібно здавати звіт по ЄСВ коли немає найманих працівників в третьому кварталі 2023 р.

    • @user-zm5lc2uy1m
      @user-zm5lc2uy1m 6 місяців тому

      ❤❤ 0:04 0:04 0:04

  • @irinaasana3103
    @irinaasana3103 7 місяців тому

    Дякую!

  • @user-cs1ny3lh6w
    @user-cs1ny3lh6w 22 дні тому +1

    Чи є можливість зробити експорт звіту з Соти в електронний кабінет податкової?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  21 день тому

      Експортуйте в xml, створіть пакет в електронному кабінеті і по черзі у кожний додаток та головний документ імпортуйте ( завантажте) ваші xml файли .

  • @user-ue7ke7dx1j
    @user-ue7ke7dx1j 7 місяців тому

    Добрий ранок, а якщо в додатку5 видає помилку стосовно назви професіє, пишеться що немає в класифікаторі, хоча я з класифікатора і назву копіювала і код, що тоді не так

  • @user-sk9kj5tc8t
    @user-sk9kj5tc8t 7 місяців тому +2

    А если сотрудник совместитель с неполным рабочим днем. С графе 26 проставляем 1?

  • @user-fj9cx5vw7y
    @user-fj9cx5vw7y 7 місяців тому

    добрийдень
    Скажіть, будь ласка, чи є якась особливість у подані звіту за неповнолітнього? (17 років)

  • @user-ft3no5ry2s
    @user-ft3no5ry2s 6 місяців тому

    Доброго вечора
    Скажіть будь ласка, як правильно подати додаток 5 в уточнюючому звіті?
    Пише про помилку в рядку 20 Ознака там потрібно поставити 1 або 0.
    Дякую

  • @user-cv7mg7on8z
    @user-cv7mg7on8z 7 місяців тому

    дякую

  • @ButCheRADMIN
    @ButCheRADMIN 5 місяців тому +1

    А если сотрудники работали неполный рабочий день и у них фактическая зарплата получается меньше минимальной, тут есть нюанс:
    Когда основная база исчисления ЕСВ не превышает размер минимальной зарплаты, то сумму ЕСВ рассчитывают как произведение размера минимальной зарплаты, установленной законом на месяц, за который был получен доход, и ставки единого взноса (согласно абзацу 2 пункта 5 статьи 8 Закона о ЕСВ).
    Если, согласно факту, по основному месту работы была начислена зарплата (доход), которая меньше минимальной зарплаты, то разницу между этой суммой и минимальной зарплатой начисляют на ЕСВ (22%). Этот дополнительный взнос отражается отдельной строкой в Приложении Д1 Налогового расчета и в нем указывается код типа начислений (КТН) - “13”.
    Соответственно нужно заполнять пункт 2.5 и 3.5
    Правильно я понял?

  • @user-nt5er5vf5p
    @user-nt5er5vf5p 3 місяці тому

    хотілося б побачити як правильно заповнити квартальний звіт (додаток 1) де є працівник з чотирьохгодинним робочим днем. Тодто де потрібно заповнювати 18 19 20 графи.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  3 місяці тому

      Доброго дня, в моєму відео за 4 квартал 2023 році в коментарях вже задавали схоже запитання, я давала розгорнуту відповідь, як донарахувати. Можете почитати.

  • @user-ue7ke7dx1j
    @user-ue7ke7dx1j 7 місяців тому

    Все наче заповнила як у вас, а отримала червону квитанцию з дивною для мене помилкою. Скину скрин. Це може бути через те що я в 26 колонці не поставила нулі

  • @user-zh9gt5sy2c
    @user-zh9gt5sy2c 4 місяці тому

    Доброго дня! Дякую за ваше відео, все дуже зрозуміло і корисно! Підкажіть будь-ласка якщо звіт за перший і другий квартал був поданий не вчасно, які діі потрібно зробити щоб врахувався стаж і податок?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  4 місяці тому

      Доброго дня, якщо звіт подано(навіть із запізненням) і податки сплачені, то стаж зараховується, і ніяких додаткових дій не потрібно.

  • @user-ue7ke7dx1j
    @user-ue7ke7dx1j 7 місяців тому

    Не вийшло скрін зробити. Пишеться що "у складі додатків до розрахунку подано відомості про нарахування єдиниго внеску, про те в рядку 09 "Ознака платника єдиного внеску" в графі "Відмітка Х про відповідну ознаку" не визначено відповідну ознаку платника єдиного внеску. Це через 26 колонку може бути?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Якщо вона у вас не заповнена, то звичайно. Поставте відповідну відмітку в колонка 26, і далі побачите, що напише вам квитанція.

  • @user-qs3jo8rd5c
    @user-qs3jo8rd5c 7 місяців тому

    На підприємстві 30 червня мобілізували працівника, а з 1 липня видали наказ про увільнення без збереження заробітної плати.Чи відображається увільнення в додатку Д 5 і мобілізований в додаткуД1.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго дня, я не розумію терміну наказ на «увільнення». Що ви маєте на увазі? Його звільнили чи він не звільнений, числиться в штаті, тільки йому не буде нараховуватися з/п? Якщо так, і людину не звільнено, тоді дод.5 звісно не потрібен. В дод.1 по ЄСВ мобіліз.ніяк не відображається, просто в колонках де нараховано з/п чи податок проставляєте 0. Тому, що і податок не буде сплачуватися.

  • @user-yq2mo9gf4l
    @user-yq2mo9gf4l 7 місяців тому

    Добрий день, підкажіть, будь ласка, якщо пепередній бухгалтер через банк неправильно нарахувала єсв, вз та пдфо, у податковому розрахунку вказувати ті суми які фактично виплачені по банку чи ті які мають бути правильні?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго дня, не знаю що вам сказати. Якщо це стосується найманих, то там все взаємоповʼязано - нарахування, сплата, табеля відпрацьованих годин…Нарахування (в звіті, що ви маєте показати) має відповідати сплаті. Якщо це не менше мінімальної, то можна і в звіті це показати, але табель, що з ним, переробляти? Якщо доплачувати заднім числом, не знаю куди ляжуть ті кошти… і буде штраф. Ну в будь-якому випадку, не можна сплатити одну суму, а в звіті показати іншу. Відштовхуйтесь від цього залежно вашої ситуації.

  • @user-nj4yh2yt1t
    @user-nj4yh2yt1t 7 місяців тому

    в графе 091 нужно біло поставить позначку - ознака роботодавця Х. У вас она стоит, но Вы на ней не остановились в видео. естественно я ее не поставила . В результате отчет не принят. Каким образом подать снова ? подавати з позначкою Нова звітна?? знову все вносити? чи можна якось скопіювати ?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому +1

      Новий звітний подається, якщо звітний період не закінчився, звітний подано, пакет прийнято, але ви знайшли у себе помилку. Тоді так, новий звітний. Якщо звітний документ не прийнято, то має бути лише звітний. Без прийнятного (не просто поданого), а саме прийнятого документу звіт вважається не поданим, хоч сотню раз відправляйте, тому ні про які нові звітні чи уточнюючі не має мови.

  • @nataliyagavryshchuk9887
    @nataliyagavryshchuk9887 7 місяців тому

    Добрий день, допоможіть будь ласка) якщо є 2 найм працівники і один в серпні звільнився з 04 числа а іншу прийнято з 05 числа то в 5ДФ обидві інф можна внести (звільнення однієї та про прийняття іншої особи) чи потрібно на кожну окремо? Дякую

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому +2

      Доброго дня, в одному додатку 5, і звільнення, і прийняття.

  • @oksenduda3044
    @oksenduda3044 7 місяців тому

    Дякую за відео. Є такі питання: 1. наймана особа прийнята 14 серпня і звільнена 30 вересня, то у дод 5 потрібно зробити два рядки? 2. У звітності треба робити по 2 додатки (а не по 3)? 3. Компенсація за невикористану відпустку йде як зарплата, не потрібно виділяти окремо?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому +1

      Доброго дня, ви все вірно написали по всім трьом запитанням.

    • @oksenduda3044
      @oksenduda3044 7 місяців тому

      @@user-dj1yt5sc7z Дякую.

  • @user-ir6to6zo3x
    @user-ir6to6zo3x 7 місяців тому +1

    Доброго дня. Піскажіть, як відобразити донарахування до мінімалки в додатку 1, якщо працівник отримує менше мін. зп.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому +2

      Доброго дня, двома рядками. В першому йде заповнення 16,17 та 20 колонки із нарахуванням менше ніж мінімальна, в іншому рядку заповнюється різниця в колонку 18, ну і податок в 20. Не забувайте в цьому рядку проставить Тип нарахування 13 (колонка 09). В головному документі - рядок 1.1 і 1 ставите суму нарахування (без донарахування, тобто менша мінім.), в рядок 2.1 знову вона, а в рядок 2.5 донарахована сума (тобто другий рядок із дод.1, різниця), в рядок 2 йде сума рядків 2.1+2.5= мінімальна(сума із донарахуванням). Рядок 3.1 податок із першого рядка дод.1, а в рядок 3.5 податок із другого рядка дод.1. В рядок 3 сума обох рядків податку, тобто 1474. Ну і в рядку 7 вже повний податок із мінімальної.

    • @user-zm5lc2uy1m
      @user-zm5lc2uy1m 6 місяців тому

      Доброго дня, зможете допомогти, покажуть як заповнити об'єднаний звіт за 3 квартал 2023р працівник працює на 0.5. Дякую за відповідь

  • @fishingguide3093
    @fishingguide3093 4 місяці тому

    Доброго дня. Дякую за Вашу працю! Є одне питання, якщо є і найманий працівник і виплата іншим ФОПам (за товар) в додатку 4ДФ вказувати ці виплати в одному звіті? Чи потрібно робити два різні звіти, один за працівника та один за виплату ФОПам?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  4 місяці тому

      Доброго дня, якщо ви маєте на увазі колонка 6 "ознака доходу", то всі ознаки показуються в одному звіті (в одному додатку) скільки їх там не було б, якщо це один період.

  • @user-uy4vd7rj9y
    @user-uy4vd7rj9y 7 місяців тому +1

    Доброго дня , а якщо компенсація за невикористану відпустку ,то відображати окремим рядком чи разом із ЗП ?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому +1

      Доброго дня, разом із з/п.

  • @svetlanablonskaya3538
    @svetlanablonskaya3538 7 місяців тому

    Доброго дня! Питання таке. Звіт ще не здали та виявили недоплату по ЄСВ за вересень. Якщо доплатити зараз потрібно показати у звіті однією сумою за вересень? Дякую

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому +1

      Доброго дня, я думаю так. Те, що вас оштрафують за несвоєчасну сплату то одне, але не можна показувати менше мінімальної у звіті, щоб не додати собі клопоту до того, що вже є.

  • @user-cf3ry3hn9h
    @user-cf3ry3hn9h 6 місяців тому

    Доброго дня, щоб без вас робив навіть не знаю. Величезне вам дякую. Залишилось питання. Що вказувати в додатку 5, якщо я влаштував працівника на роботу, яку вказувати підставу?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  6 місяців тому +1

      Доброго дня, дякую вам, дуже приємні слова. При прийнятті на роботу підстава не вказується. Вона вказується лише при звільненні( вказується пункт статті звільнення). Пусту колонку залишайте.

    • @user-cf3ry3hn9h
      @user-cf3ry3hn9h 6 місяців тому

      @@user-dj1yt5sc7z Дякую. Продовжуйте далі, бо такого контенту дуже мало, вам потрібно бути вчителем, весь матеріал одразу розумієш. Буду чекати на ваше відео про річну звітність

  • @user-sc2jl6qu7c
    @user-sc2jl6qu7c 4 місяці тому

    Добрий день.
    Прийом на роботу був у перших двох місяцях кварталу,а в останньому звільнення,скільки потрібно подавати додатків Д5?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  4 місяці тому

      ДОБРОГО ДНЯ, ЛИШЕ ОДИН ДОД.5 І В НЬОМУ 2 РЯДКА. ПЕРШИЙ-ПРИЙНЯТТЯ, ДРУГИЙ-ЗВІЛЬНЕННЯ.

  • @anna_noskovska
    @anna_noskovska 7 місяців тому

    Добрий день!
    Дякую за інформацію! Таке питання, можливо зможете допомогти: 2 найманих працівника , прийняті на роботу 7 липня. За липень була нарахована зп 5666 грн, і сплачено за кожного ЄСВ 1474 грн (тобто більше ніж 22% від 5666 грн) . В додатку 1 так і відобразили. Приходить червона квитанція , що до реквізиту «Сума нарах. єдиного внеску за звіт. місяць» внесено значення відмінне від суми зазначеної в реквізиті «Сума нарах. єдиного внеску за звіт. місяць» помноженої на 22%. Тобто там потрібно відобразити 22% від 5666 грн (це 1246,52)? І як бути з тим , що вже перераховано 1474 грн? Чи дуже груба це помилка, що сплачено більше?
    Буду дуже вдячна за відповідь!

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго дня, ні звісно, не можна показувати 1474, податок повинен відповідати нарахуванню. Просто ці кошти будуть на переплаті, а ви в одному місяці заплатіть менше, щоб вирівняти на кінець року.

    • @anna_noskovska
      @anna_noskovska 7 місяців тому

      @@user-dj1yt5sc7z дуже дякую Вам за відповідь! Гарного дня!

  • @user-ip8yg9by1b
    @user-ip8yg9by1b 4 місяці тому

    Вітаю, підкажіть, будь ласка! Якщо людина на мін ЗП та взяла 1 день за свій рахунок, де це і як потрібно відображати??

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  4 місяці тому +1

      Доброго дня, мінімальний ЄСВ (1474) все одно потрібно буде сплачувати. Донарахування другим рядком тієї суми, якої не вистачає до мінімальної з/п. В першому рядку колонка 14 ставити 30 днів( ну якщо в тому місяці 31, тобто мінус 1 день). Колонка 16 нараховано за 30 деів, колонка 17 донарахування за 1 день. Колонка 20 ЄСВ за 30 днів. В рядку 2 та сама людина в колонка 9 тип нарахування 13. Той самий місяць, але кількість днів не ставимо. Заповнюєте далі лише колонка 18 і 20 сума різниця за один день. Щоб в Усього у вас вийшло податку 1474. Інші колонки в Усього там відповідно рядкам. В головному документі в тому місяці де за мінусом одного дня сумаце 1.1 і 1. А в рядок 2 розбиваєте в 2.1 і 2.5 сума нарахування і донарахування і додаєте їх разом в цей рядок 2. Те саме і рядок 3 із сплатою. Розбиваєте в 3.1 і 3.5 і разом проставляєте в 3. В рядок 7 і 8 вже підуть 1474 як і положено.

    • @user-ip8yg9by1b
      @user-ip8yg9by1b 4 місяці тому

      @@user-dj1yt5sc7z ДУЖЕ вам дякую

  • @user-mt6yn5my4r
    @user-mt6yn5my4r 7 місяців тому +1

    Доброго дня, а вам звіт прийняли? у вас не заповнена графа 26 - ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом (1 - так, 0 - ні). Бо мені звіт повернули на доопрацювання

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго вечора, зверніть увагу, що в минулому кварталі форма була F0500108, а тепер F0500109. Колонки 26 в додатку 1 раніше не було, це нова графа, тому потрібно гратися. Ставте згідно своєї ситуації. Звіт по ЄСВ після доопрацювання ПЗ не завжди проходить з першого разу.

  • @parikmaxer82
    @parikmaxer82 7 місяців тому

    Скажіть будь ласка ,зібрався здавати звіт за 3й квартал,з'ясувалося що немає звіту за 2й,що тепер робити?
    Просто подати зараз як новий ,чи уточнюючий?
    І чи буде за це штраф?

    • @user-hu4sh6kp2o
      @user-hu4sh6kp2o 6 місяців тому

      штраф буде. подати як звітний

  • @user-uy4vd7rj9y
    @user-uy4vd7rj9y 7 місяців тому

    Доброго вечора , підкажіть, будь ласка, у ФОПа був один найманий працівник і його було звільнено в липні , а в серпні і у вересні нікого не прийняли ,то скільки має бути додатків Д1 і 4ДФ ( по одному - лише за липень ) ?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому +1

      Доброго дня, так по одному і + дод.5.

    • @user-uy4vd7rj9y
      @user-uy4vd7rj9y 7 місяців тому

      @@user-dj1yt5sc7z Дякую

  • @marrym9039
    @marrym9039 7 місяців тому

    В головному документі пункт 2, якщо працівник інвалід працюючий, то заповнюється тільки рядок пункт 2 та 2.2 і все?

  • @julialikhatska3923
    @julialikhatska3923 7 місяців тому

    Добрий вечір. Фоп 3 група створений у вересні, 1 найманий працівник з 9.09 Подаю 3 додатки (1, 4дф і 5) Квитанція червона, помилка f0500109/40. Чи є у Вас відео як саме виправити цю помилку? Завчасно дякую)

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго вечора, напишіть словами помилку.

    • @julialikhatska3923
      @julialikhatska3923 7 місяців тому

      @@user-dj1yt5sc7z документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку та є його невід'ємною частиною (зазначено невірну кількість додатків або вона не відповідає кількості поданих додатків або в додатку вказано не вірний "номер місяця в кварталі"

    • @julialikhatska3923
      @julialikhatska3923 7 місяців тому

      Або ще видає таку помилку F0500108/45 Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку та є його невід'ємною частиною (у складі додатків до розрахунку подані відомості про нарахування єдиного внеску, проте в рядку 09 "Ознака платника єдиного внеску" в графі Відмітка "Х" про відповідну ознаку" не виявлено відповідну ознаку платника єдиного внеску

  • @user-nz6ni5jh6n
    @user-nz6ni5jh6n 7 місяців тому

    Доброго дня. Працюючий робітник інвалід, податки 8,41%, заповнюю рядок 3.2, але пише, що заповніть рядок 3.2.1, поясніть будь ласка, що там потрібно заповнювати 0

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго дня, а рядок 3 заповнений? Тобто, у вас заповнені рядки 3 і 3.2?

    • @user-nz6ni5jh6n
      @user-nz6ni5jh6n 7 місяців тому

      Помилка. Рядок 3.2.1 на суму заробітної плати, нарахованої підприємствами, працюючим особам з інвалідністю 22% не дорівнює сумі, що розраховується як сума з р.2.2*22%. У рядку 2.2 інвалідність стоїть 8.41%. Тобто заповнені р.2, 2.2 та 3, 3.2

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      @@user-nz6ni5jh6n по інвалідам повинно бути заповнено 2 і 2.2, та 3 і 3.2. Я не можу наосліп сказати, так як не бачу дод.1 і не знаю, чи є окрім інвалідів ще працівники, можливо у вас є і інші робітники(не інваліди), і щось десь тягне. З чого воно тягне 22%, де воно це бачить?

  • @user-do9yp1gu3l
    @user-do9yp1gu3l 7 місяців тому

    Доброго дня, чи є у вас відео про 4дф без найманих працівників за такий же період?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго дня, як це 4 дф без найманих працівників? Що Ви маєте на увазі?

    • @user-do9yp1gu3l
      @user-do9yp1gu3l 7 місяців тому

      @@user-dj1yt5sc7z ФОП зареєстрований в червні 2023р,найманих працівників не має,були виплати в серпні вересні іншим ФОП.Потрібно подати форму 4ДФ за3 квартал?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому +1

      @@user-do9yp1gu3l Ні, звісно. Ця форма як і сам звіт передбачений, якщо ФОП чи юридична особа роблять будь-які нарахування виплати грошове зобов'язання, але по фізичним особам. Інші ФОПи для того і відкривають замість найманих працівників, щоб не морочитись із звітністю у тому числі. ФОПи сплачують за себе щомісячно самостійно, і подають свій звіт раз на рік(1 або 2 гр.). Якщо це фактично ваші працівники, то все це робите самі за них.

  • @marrym9039
    @marrym9039 7 місяців тому

    Добрий день!! Якщо працівники з інвалідністю, як рахувати і вписувати ?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго дня, в додатку 1 (по ЄСВ) все те ж саме, тільки в колонка 08. Код категорії ЗО потрібно ставити не 1, а 2(це означає працююча особа з інвалідністю).

    • @marrym9039
      @marrym9039 7 місяців тому

      @@user-dj1yt5sc7z дякую

  • @Antonina_Barchuk
    @Antonina_Barchuk 7 місяців тому

    Доброго дня)
    Підкажіть, будь ласка, хто заповнює розділ 3 додатку 4ДФ?
    Просто я отримала грант від Центру зайнятості в 3 кварталі, і при заповнені цього додатку побачила розділ 3, от тепер питання чи потрібно мені його заповнювати🤔

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Вибачте будь-ласка, я з таким не мала справу.

    • @Antonina_Barchuk
      @Antonina_Barchuk 7 місяців тому

      @@user-dj1yt5sc7z
      Вже вияснила, дякую)
      Це заповнює Центр зайнятості

  • @user-et8gw7ph7p
    @user-et8gw7ph7p 6 місяців тому

    Добрый день! Работник в отпуске без сохранения заработной платы весь месяц.Количество дней. равное количеству дней в месяце, отразила в графе 13. Выдает ошибку: "Загальна сума заробітної плати/доходу (гр.16) та донарахувань (гр.18) по співробітнику менша від 6700 (мін.з/п). Это появилось только за 3кв. Отчет не пройдет. Что делать? Помогите ,пожалуйста!

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  6 місяців тому

      Доброго дня, поставте кількість днів не в 13, а 14 колонку. Там де нарахування з/п і податку по нулям. Зараз так можна.

  • @user-xe9zg1ce4y
    @user-xe9zg1ce4y 7 місяців тому

    В 3 кварталі 2023р відсутні наймані працівники ,чи потрібно надавати звіт по ЄСВ за третій кв.?.Дякую.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Ну якщо працівників звільнено і нікого не брали, тоді не потрібно.

  • @user-kc4yu5vr9i
    @user-kc4yu5vr9i 7 місяців тому

    Якщо працівник працює не повний робочий день і отримує заробітну плату менше ніж мінімальна, як відобразити звіті?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      В дод1 по ЄСВ колонка 22 потрібно поставити 1 ( ознака неповного робочого часу).

    • @user-kc4yu5vr9i
      @user-kc4yu5vr9i 7 місяців тому

      @@user-dj1yt5sc7z Чи потрібно заповнювати колонку 18, так як працівник на 0,5 ставки?

    • @user-ir6to6zo3x
      @user-ir6to6zo3x 7 місяців тому

      Підскажіть,будь-ласка, як відобразити донарахування до мін зп, якщо працівник отримує менше мінімальної

  • @lyudmilamakarova4136
    @lyudmilamakarova4136 6 місяців тому

    як додати працівника в таблицю, вже голову зламала?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  6 місяців тому

      Додати рядок можна так: мишкою натисніть на свій один рядок в будь-якому місці( тільки не перша колонка), щоб він став жовтим, тобто виділеним, і потім наведіть мишку саме на першу колонку, де нумерація і правою кнопкою миші відкрийте конс.меню, там є + додати рядок, вибирайте його.

  • @user-gr9oj6kx9b
    @user-gr9oj6kx9b 7 місяців тому

    Доброго дня, як показати мобілізованих до ЗСУ без оплати і тероборонця з оплатою по середньому?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго дня, так само як і звичайного працівника, тільки, де нарахування з/п та податку- 0. Там, де є нарахування, звичайний звіт із сумами.

    • @user-gr9oj6kx9b
      @user-gr9oj6kx9b 7 місяців тому

      А код який, 75?

    • @user-gr9oj6kx9b
      @user-gr9oj6kx9b 7 місяців тому

      Я про д1

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      @@user-gr9oj6kx9b так, код кат.ЗО можна використовувати 75, 76.

  • @user-cf3ry3hn9h
    @user-cf3ry3hn9h 7 місяців тому

    Доброго дня, а як в додатку 1 додати ще рядок з працівником

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго дня, на першому рядку натискаєте мишкою в будь-яку колонку, щоб вона стала жовтим кольором, а потім знову мишкою натискаєте на першу колоку (в тому самому першому рядку) де нумерація рядків, і правою кнопкою натиснувши відкриваєте консольне меню, там натискаєте "+" .

    • @user-cf3ry3hn9h
      @user-cf3ry3hn9h 7 місяців тому

      ​@@user-dj1yt5sc7zвеличезне вам дякую

  • @user-cf3ry3hn9h
    @user-cf3ry3hn9h 7 місяців тому

    Доброго ранку, підкажіть будь ласка, я подав звіт з додатками, його прийняли, а потім я дізнався що потрібно було додавати додаток 5 (був прийнятий працівник на роботу), як мені редагувати звіт?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго дня, є в мене відео, де я розглядаю такий випадок, коли не було подано дод.5 ua-cam.com/video/nLZtyirOMhc/v-deo.html на 6 хв. те, що Вам потрібно, якщо буде час, можете переглянути. Якщо коротко, то коли ми говорримо про 3 кв.2023 року і терміни для подання не закінчилися, можете подати Новий звітний. Але, саме цей звіт трохи "стремний" бо має додатки як до пенсійного, так і до податкової, і коли відправляєте Новий звітний не можна додавати усіх додатків, а лише ті, що виправляються. Та для впевненості, я би дочекалася 10.11.2023 і подала саме Уточнюючий і ніяких проблем із задвоєнням не буде. В пакеті буде лише головний докумен+дод.5 і все.

    • @user-cf3ry3hn9h
      @user-cf3ry3hn9h 7 місяців тому

      @@user-dj1yt5sc7z дякую вам, бо податкова відмовилась від пояснень. Як гарно що є такі люди як ви, здоров'я вам та мирного неба

  • @user-me4wm5sg1q
    @user-me4wm5sg1q 7 місяців тому

    Добрий день) допоможіть, будь ласка. Якщо взяли на роботу другого найманого рацівника у серпні місяці, то потрібно лише додаток 5 заповнити і все? Ну і в додатку1 і 4дф у серпні та вересні вже даті за двох людей вноситию чи ще десь в цих додатках відображається?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго дня, я розглядала такий приклад в 1 кв.2023 р. ua-cam.com/video/Nu87Sev7Qq0/v-deo.html на 15:48 хв. починається ваш варіант.

  • @user-xp7kv3qk8o
    @user-xp7kv3qk8o 7 місяців тому

    доброго дня, якщо нічого не проставили в 26 колонці і не показали ще один дохід по оренді майна, як виправити?

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Доброго вечора, так а звіт пройшов? Точно є зелена квитанція?

    • @user-xp7kv3qk8o
      @user-xp7kv3qk8o 7 місяців тому

      @@user-dj1yt5sc7z Так, прийнято зеленим

    • @user-xp7kv3qk8o
      @user-xp7kv3qk8o 7 місяців тому

      але всеодно забула показати ще ознаку доходу по оренді.

  • @user-bi4dz2hr2i
    @user-bi4dz2hr2i 7 місяців тому

    Доброго дня. А як бути якщо працівника прийнято і звільнено в 1му місяці.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      Головний документ+ по 1 додатку (4 ДФ+Дод.1+Дод.5). В дод.5 одним рядком показуєте працівника дата початок і кінець роботи. В 4ДФ також проставляєте дата прийняття і звільнення.

  • @user-dj1yt5sc7z
    @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

    Увага❗❗❗✔! У зв'язку із новою формою F0500109 у додатку 1 вкінці таблиці з'явилася нова колонка 26. В ній ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно поставити 0.

  • @user-dj1yt5sc7z
    @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

    Увага❗❗❗✔! У зв'язку із новою формою F0500109 у додатку 1 вкінці таблиці з'явилася нова колонка 26. В ній ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно поставити 0.

    • @user-kw4hw6vg3s
      @user-kw4hw6vg3s 7 місяців тому

      Як проставити в додатку 1 строчка 26 " 0 чи 1" якщо там стоїть або галочка або нічого.

    • @user-dj1yt5sc7z
      @user-dj1yt5sc7z  7 місяців тому

      @@user-kw4hw6vg3s Доброго дня, не розумію, яка галочка. В рядку 1 в колонка 26 не має нічого, і туди потрібно поставити 0. Просто вписати як і все інше.