السلام عليكم لو سمحت مكملات غذائيه بتضاف مع الادويه ولا لا وبالنسبه للاصناف الغير داوئيه نضيفها فين مع الادويه ولا الكسسوار ونضرب ف ١٦ جايلى من فاتوره ابن سبنا اصناف غير دواىيه
مجهود رائع .استفسار بخصوص صيدليه جديده عملت ملف ضريبي اول ١٢/٢١ وبدأت مسحوبات شركات اخر ١٢/٢٠٢١ وتم افتتاحها ٢٠٢٢ تقدم اقرار وهل مصروفات التأسيس بتضاف وف الحاله دي هيكون الاقرار بالسالب ؟
جزاك الله خيرا.....ممكن توضيح لو ان مسحوبات المستلزمات الطبية وفقا لبيان المسحوبات من الشركات بتعدي نسبة ١٠% هل يجب تطبيق الحد الاقصي ١٠% ام كتابة المدون ببيان المسحوبات اللي احيانا بيعدي ٢٥% ارجو الافادة مع الشكر اخي الفاضل
عذرا لو المسحوبات من الشركات بتعدى ال10٪ .. اسجل في الاقرار الرقم الحقيقي ( من واقع بيانات المسحوبات ) و لا اسجل فقط بنسبة ال ١٠٪ و كده طبعا هيكون مخالف للواقع و للمستندات ؟؟
@@mediat3limia طيب كده ادخل الفعلي اللي هو بيمثل ١٢٪ و لا ادخل على ١٠٪ فقط .. السنة دي وقت الفحض مأمور الضرائب قال لي كده عليكي مخالفة لان المستندات بتقول انك ساحبة باكتر من ١٠ ٪ و بلغني انه هيحسب ارباح المسحوبات اللي في مستندات الشركات *بجانب* ال١٠٪ اللي كنت مسجلاها بالفعل في الاقرار سابقا ... حاولت افهمه ان كده ظلم و انه يضيف فقط الفرق الزيادة الغير مذكور بالاقرار سابقا .. رفض بشدة و قالي بالنص لو لقيتي مسحوبات ازيد من النسبة ١٠٪ حطى رقمك الحقيقي مش تحطى نسبة .. ارجو الافادة
ممتاز بارك الله فيك - استفسار ( بفرض أن الصيدلية لديها مخزون بضاعة ) في هذه الحالة يتم الاحتساب على المشتريات دون النظر للمخزون أم طرح المخزون والاحتساب على المتبقي من المسحوبات خلال الفترة .
لو صيدلية قيمة اعمالها اقل من 500000 ج وغير خاضعة للقيمة المضافة فهل عند حساب المسحوبات للمكملات الغذائية يتم حسابها بالضريبة باعتبارها تكلفة ام بالمسحوبات بدون ضريبة
ما دام غير خاضع للقيمة المضافة فهي تكلفة وبالتالي تضاف إلى تكلفة المسحوبات الخاضعة للضريبة لعدم التمكن من خصمها - فالضريبة يقع عبئها على المستهلك النهائي
لو سمحت استفسار هو مش مرتب الحكومة بينزلنا بيبقى مخصوم منها ضريبة المرتب هل كدا هادفع ضريبة على المرتب مرتين ؟؟؟ مرة الاولى لما بينزل مخصوم تلقائي والمرة الثانية لما اضيفه على ربح الصيدلية
المرتب بيضاف بالاجمالي وبيتم خصم الشريحة المعفاه والتأمينات وضريبة كسب العمل التي تم خصمها من جهة العمل والضريبة لا تسدد مرتين والطريقة بالتفصيل في الفيديو ua-cam.com/video/JDRRiw5a4nE/v-deo.html
جزاك الله كل خير علي الشرح الرائع عندي استفسار بسيط انا الضريبه المستحقه عندي صفر لان الصيدليه تعمل فتره واحده والشغل بسيط هل يجب دفع قيمه المساهمه التكافليه حتي لو الضريبه المستحقه صفر؟
مسحوبات السلع الجبرية الأدوية والبان الاطفال معفاه من القيمة المضافة - وباقي السلع الخاضعة بتحسب على القيمة بدون القيمة المضافة لأنك بتقر عنها وتسددها مع اقرار القيمة المضافة
@@mediat3limia طيب معلش هي الصيدلية غير خاضعه للقيمة المضافة... هل في الحالة دي أضيف الضريبة على المسحوبات؟ و اعرف ازاي هل الصيدلية المفروض تخضع لضريبة القيمة المضافة ام لا؟
لو سمحت انا كنت قدمت اقرار الدخل في شهر ٣ لكن ماكنتش دفعت و دخلت من اسبوع عشان ادفع بس لما بختار سنة الاقرار مش بيطلعلي سنة ٢٠٢١ بيطلع سنة ٢٠٢٠ بس... ايه الحل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا استاذ فيه اقرار سيارة صاحبها اشتراها من 1/ 10 /2020 وقفل الاقرار من يوم 1/1/2021 الى 30/602021 لما يحب يقدم الاقرار بتاع 2020 عاوز يقدم ثلاثة شهور فقط وسنة 2021 عاوز يقدم 6 شهور فقط فكيف يقدم الاقرار بتاع 2020 و2021 ارجو الرد للاهميه وجزاك الله خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقدم اقرارين - اقرار ٢٠٢٠ عن ٣ شهور واقرار ٢٠٢١ عن ٦ شهور وطريقة اقرار السيارات في اللينك التالي ua-cam.com/video/OasftkVEgLg/v-deo.html
الله يبارك في حضرتك .. عندي سؤال لو سمحت البطاقة الضريبة كانت شركة واقع موروث انشات صفحة خاصة لكل وريث وعملت الاقرار لكل وريث علي حدا العام الماضي.. تم فسخ الشركة والتخارج بتاريخ ١٤ ١١ ٢٠٢١ وفضلت انا فقط بنفس النشاط ازاي اعمل اقرار العام ده هل اعمل اقرار لكل وريث لحد يوم ١٤ ١١ ٢٠٢١ وبعد كدا اعمل اقرار فردي ليا انا فقط من يوم ١٤ ١١ ٢٠٢١ لحد اخر السنة ولا اعمل اقرار للورثة الاخرين فقط لحد يوم ١٤ ١١ ٢٠٢١ وانا اعمل اقرار فردي من اول السنة ١ ١ ٢٠٢١ لاخرها ٣١ ١٢ ٢٠٢١ وشكرا لحضرتك
تسأل في الضرائب وتشوف لو ملفك الفردي هيكون هو نفسه ملف الورثة اللي هو كان ملف فردي سابقا بإسم المتوفى بدون أي تغيير في رقم الملف أو رقم التسجيل الضريبي يبقى هتقدم اقرار لجميع الورثة لغاية يوم تخارج جميع الورثة وهتقدم لنفسك اقرار فردي عن السنة كاملة - ولو أصبح لك ملف جديد ورقم تسجيل ضريبي جديد يبقى هتعمل اقرار لجميع الورثة واقع موروث حتى تاريخ التخارج ثم اقرار فردي لك من اليوم التالي لتاريخ التخارج حتى نهاية العام
@@mediat3limia حضرتك انا ليا نفس رقم التسجيل الضريبي القديم بس اتعملي رقم ملف جديد . في المامورية قالولي مش مهم رقم الملف الجديد المهم ان ليك نفس رقم التسجيل الضريبي كدا اشتغل زي ما حضرتك شرحت في الفيديو ؟ واخلي ايام العمل للورثة تقريبا ٢٧٠ يوم لحد يوم التخارج وفي اقراراي في جدول ٣ يكون ايام العمل تقريبا ٤٠ يوم من بعد التخارج لاخر السنة وفي جدول ١ اخلي نسبتي من الواقع الموروث علي ٢٧٠ يوم عمل بردو
@@mediat3limia حتي لو ليا نفس رقم التسجيل الضريبي وكدا ازاي اعدل رقم الملف القديم وانا بنفس الصفحة هقدم في الاقرار الاول واقع موروث ولا بعمل صفحة جديده برقم الملف الجديد ونفس رقم التسجيل الضريبي للقديم ؟
بعد اذنك. أنا بدأت نشاط صيدلية من 2005 ومبلغة إني باعمل فترة مسائية فقط في إدارة الصيدلة من 2016 وجالي ربط لسنوات 2018-2021 ولما روحنا نقدم طعن اتفاجانا إن مربوط علينا ضريبة من 2010-2017 بدون ما يعلمونا وبدون فحص . كده إيه الحل وإزاي نثبت اننا لم نستلم أي اقرار ربط منهم ؟
جزاك الله خيراً على الشرح الوافي ومساعدتك لغيرك بالـExcel
لو تكرمت عاوزين فيديو اقرار الصيدليه على البوابه الجديده SAB
السلام عليكم
لو سمحت مكملات غذائيه بتضاف مع الادويه ولا لا
وبالنسبه للاصناف الغير داوئيه نضيفها فين مع الادويه ولا الكسسوار ونضرب ف ١٦
جايلى من فاتوره ابن سبنا اصناف غير دواىيه
مجهود رائع .استفسار
بخصوص صيدليه جديده عملت ملف ضريبي اول ١٢/٢١ وبدأت مسحوبات شركات اخر ١٢/٢٠٢١ وتم افتتاحها ٢٠٢٢ تقدم اقرار وهل مصروفات التأسيس بتضاف وف الحاله دي هيكون الاقرار بالسالب ؟
جزاك الله خيرا.....ممكن توضيح لو ان مسحوبات المستلزمات الطبية وفقا لبيان المسحوبات من الشركات بتعدي نسبة ١٠% هل يجب تطبيق الحد الاقصي ١٠% ام كتابة المدون ببيان المسحوبات اللي احيانا بيعدي ٢٥% ارجو الافادة مع الشكر اخي الفاضل
مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بتضيف قيمة مسحوباتك بالكامل - والحد الأقصى دا خاص بالفحص الضريبي
يعنى لو حضرتك دخلت في اقرارك مثلا ٧% مستلزمات يبقى من حق المأمور يرفعها بحد أقصى ١٠%
عذرا لو المسحوبات من الشركات بتعدى ال10٪ .. اسجل في الاقرار الرقم الحقيقي ( من واقع بيانات المسحوبات ) و لا اسجل فقط بنسبة ال ١٠٪ و كده طبعا هيكون مخالف للواقع و للمستندات ؟؟
@@mediat3limia طيب كده ادخل الفعلي اللي هو بيمثل ١٢٪ و لا ادخل على ١٠٪ فقط ..
السنة دي وقت الفحض مأمور الضرائب قال لي كده عليكي مخالفة لان المستندات بتقول انك ساحبة باكتر من ١٠ ٪ و بلغني انه هيحسب ارباح المسحوبات اللي في مستندات الشركات *بجانب* ال١٠٪ اللي كنت مسجلاها بالفعل في الاقرار سابقا ... حاولت افهمه ان كده ظلم و انه يضيف فقط الفرق الزيادة الغير مذكور بالاقرار سابقا .. رفض بشدة و قالي بالنص لو لقيتي مسحوبات ازيد من النسبة ١٠٪ حطى رقمك الحقيقي مش تحطى نسبة .. ارجو الافادة
هتدخلي مسحوباتك الحقيقية ال ١٠% دي لأغراض الفحص
ممتاز بارك الله فيك - استفسار ( بفرض أن الصيدلية لديها مخزون بضاعة ) في هذه الحالة يتم الاحتساب على المشتريات دون النظر للمخزون أم طرح المخزون والاحتساب على المتبقي من المسحوبات خلال الفترة .
بتشتغل على مسحوبات الفترة دون النظر للمخزون- المخزون ليس له أي حساب ضمن الاقرار الغير مؤيد بحسابات
بالنسبة للصيدلى الحكومى اللى عنده صيدليه ... بعد ما يطلع مفردات المرتب بيضيفها ازاى فى الاقرار ؟؟
لو سمحت كيفية غلق الفترة الضريبة ضريبة المرتبات لموظفين يعملون لدي جهة اعتبارية يتم دفع الضريبة شهريا بنموذج السداد الشهري
لو سمحت لو قدمت إقرار كسب عمل عن سنة وجيت السنة اللي بعدها مش عايز أقدمه واحسب ع ٣ ٪... ده عادي َلا عشان قدمته مره لازم التزم بيه كل سنة.......
ممتاز بارك الله فيك ممكن اسفسار بعد اذنك
اقرار القيمة المضاف للصيدلية بس ممكن توريني بتعمله ازاي او حتي تشرحه بالتفصيل؟
إن شاء الله هحاول انزل له شرح
@@mediat3limia لو امكن حتي تقولي بتعمل ايه ع المنظومة عشان إقرار فبراير فاضله 4 ايام
دي طريقة اعداد اقرار القيمة المضافة
ua-cam.com/video/t9OO4B_XI9Q/v-deo.html
اتبع نفس الخطوات ولكن للاصناف الخاضعة للضريبة فقط
@@mediat3limia يااستاذ انا بعرف اعمل الإقرار العادي انا محاسب قانوني انا بسال بالتحديد عن إقرار القيمة المضافة للصيدلية بالتحديد
بالنسبة لباقي المصروفات حضرتك ماحطيتهاش كده
لو عندي فرع تاني هيبقى نفس الموضوع واضيف إيراده وإيراد الفرع الرئيسي علي بعض ولا ليه طريقه تانيه
ايوة هتضيف ايراد الفرعين مع بعض
لو صيدلية قيمة اعمالها اقل من 500000 ج وغير خاضعة للقيمة المضافة فهل عند حساب المسحوبات للمكملات الغذائية يتم حسابها بالضريبة باعتبارها تكلفة ام بالمسحوبات بدون ضريبة
ما دام غير خاضع للقيمة المضافة فهي تكلفة وبالتالي تضاف إلى تكلفة المسحوبات الخاضعة للضريبة لعدم التمكن من خصمها - فالضريبة يقع عبئها على المستهلك النهائي
ممكن اقرار ١٠٦ دخل اشخاص اعتباريه لشركه صناعيه
لو سمحت لو صاحب الصيدلية موظف حكومي هل بيقدم اقرار تاني او يعمل اضافة لحاجة مع الاقرار ده ولو فيه كيف يعمله شكرا جزيلًا
بيقدم اقرار مرتبات في نفس الاقرار وبيدخل فيه دخله السنوي من المرتبات
لو سمحت استفسار
هو مش مرتب الحكومة بينزلنا بيبقى مخصوم منها ضريبة المرتب
هل كدا هادفع ضريبة على المرتب مرتين ؟؟؟ مرة الاولى لما بينزل مخصوم تلقائي والمرة الثانية لما اضيفه على ربح الصيدلية
المرتب بيضاف بالاجمالي وبيتم خصم الشريحة المعفاه والتأمينات وضريبة كسب العمل التي تم خصمها من جهة العمل والضريبة لا تسدد مرتين والطريقة بالتفصيل في الفيديو ua-cam.com/video/JDRRiw5a4nE/v-deo.html
حضرتك شوف الجزء الخاص بإضافة بند ايراد المرتبات
تسلم ايدك
سؤال لو مرتبات معديه نسبه ١.٥ ف مثال مثلا طلعت اكتر من ٤٩٩٥٠
طب باقي ده هيضيع ع صاحب الصيدليه
النسبة المعتمدة في الملف التقديري ٤.٥% فقط من إجمالي المشتريات
ولو صاحب الصيدلية عايز يتحاسب على كامل مصروفاته الفعلية من واقع مستندات يشتغل حسابات منتظمة
جزاك الله كل خير علي الشرح الرائع
عندي استفسار بسيط انا الضريبه المستحقه عندي صفر لان الصيدليه تعمل فتره واحده والشغل بسيط هل يجب دفع قيمه المساهمه التكافليه حتي لو الضريبه المستحقه صفر؟
المساهمة التكافلية يتم حسابها بنسبة ٢.٥ في الالف من الايرادات وملهاش علاقة بالضريبة المستحقة وتسدد أيضا حتى لو النشاط محقق صافي خسارة
طب انا مدفعتش قيمه المساهمه التكافليه بتاعت العام الماضي ممكن ادفع قيمه العام الماضي والحالي معا؟
وجزاك الله كل خير
ممكن تدفع السنتين بس هتدفع كل سنة على حدا
لو سمحت في بيان المسحوبات اللي بييجي من الشركات بيكون فيه قيمه للمسحوبات بدون الضريبة و قيمة للمسحوبات مضاف إليها الضريبة باستخدم انه قيمة؟
مسحوبات السلع الجبرية الأدوية والبان الاطفال معفاه من القيمة المضافة - وباقي السلع الخاضعة بتحسب على القيمة بدون القيمة المضافة لأنك بتقر عنها وتسددها مع اقرار القيمة المضافة
@@mediat3limia طيب معلش هي الصيدلية غير خاضعه للقيمة المضافة... هل في الحالة دي أضيف الضريبة على المسحوبات؟
و اعرف ازاي هل الصيدلية المفروض تخضع لضريبة القيمة المضافة ام لا؟
لو سمحت انا كنت قدمت اقرار الدخل في شهر ٣ لكن ماكنتش دفعت و دخلت من اسبوع عشان ادفع بس لما بختار سنة الاقرار مش بيطلعلي سنة ٢٠٢١ بيطلع سنة ٢٠٢٠ بس... ايه الحل؟
لو مش بيطلعلك في السداد ٢٠٢١ يبقى اقرار ٢٠٢١ ماتقدمش ممكن تكون بعته ولكن لم يرسل لمصلحة الضرائب بشكل سليم
اتأكد بالدخول على اقرار جديد سنة ٢٠٢١ لو ظهر معاك سنة الاقرار ٢٠٢١ اقرار اصلي يبقى اقرارك اصلا ماتقدمش بشكل صحيح
محتاجه شيت الاكسل
هو أزاى أيام العمل 1 فى مستحضرات التجميل ؟
ايام العمل بنحسبها ١يوم لاننا بندخل ايراد سنوي بدلا من ايراد يومي
جزاكم الله خير ا ممكن ملف الاكسل
ملف الاكسيل في الوصف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا استاذ فيه اقرار سيارة صاحبها اشتراها من 1/ 10 /2020 وقفل الاقرار من يوم 1/1/2021 الى 30/602021 لما يحب يقدم الاقرار بتاع 2020 عاوز يقدم ثلاثة شهور فقط وسنة 2021 عاوز يقدم 6 شهور فقط فكيف يقدم الاقرار بتاع 2020 و2021 ارجو الرد للاهميه وجزاك الله خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يقدم اقرارين - اقرار ٢٠٢٠ عن ٣ شهور واقرار ٢٠٢١ عن ٦ شهور
وطريقة اقرار السيارات في اللينك التالي
ua-cam.com/video/OasftkVEgLg/v-deo.html
@@mediat3limia يعنى يخلى عدد الايام 3 شهور واقرار 2021 6 شهور
الله يبارك في حضرتك .. عندي سؤال لو سمحت
البطاقة الضريبة كانت شركة واقع موروث انشات صفحة خاصة لكل وريث وعملت الاقرار لكل وريث علي حدا العام الماضي.. تم فسخ الشركة والتخارج بتاريخ ١٤ ١١ ٢٠٢١ وفضلت انا فقط بنفس النشاط
ازاي اعمل اقرار العام ده هل اعمل اقرار لكل وريث لحد يوم ١٤ ١١ ٢٠٢١ وبعد كدا اعمل اقرار فردي ليا انا فقط من يوم ١٤ ١١ ٢٠٢١ لحد اخر السنة
ولا اعمل اقرار للورثة الاخرين فقط لحد يوم ١٤ ١١ ٢٠٢١ وانا اعمل اقرار فردي من اول السنة ١ ١ ٢٠٢١ لاخرها ٣١ ١٢ ٢٠٢١
وشكرا لحضرتك
تسأل في الضرائب وتشوف لو ملفك الفردي هيكون هو نفسه ملف الورثة اللي هو كان ملف فردي سابقا بإسم المتوفى بدون أي تغيير في رقم الملف أو رقم التسجيل الضريبي يبقى هتقدم اقرار لجميع الورثة لغاية يوم تخارج جميع الورثة وهتقدم لنفسك اقرار فردي عن السنة كاملة - ولو أصبح لك ملف جديد ورقم تسجيل ضريبي جديد يبقى هتعمل اقرار لجميع الورثة واقع موروث حتى تاريخ التخارج ثم اقرار فردي لك من اليوم التالي لتاريخ التخارج حتى نهاية العام
@@mediat3limia حضرتك انا ليا نفس رقم التسجيل الضريبي القديم بس اتعملي رقم ملف جديد .
في المامورية قالولي مش مهم رقم الملف الجديد المهم ان ليك نفس رقم التسجيل الضريبي
كدا اشتغل زي ما حضرتك شرحت في الفيديو ؟
واخلي ايام العمل للورثة تقريبا ٢٧٠ يوم لحد يوم التخارج
وفي اقراراي في جدول ٣ يكون ايام العمل تقريبا ٤٠ يوم من بعد التخارج لاخر السنة وفي جدول ١ اخلي نسبتي من الواقع الموروث علي ٢٧٠ يوم عمل بردو
ليك ملف جديد يبقى قدم اقرارين - اقرار واقع موروث حتى تاريخ التخارج - واقرار فردي من التاريخ التالي للتخارج
ومفيش حاجة اسمها مش مهم رقم الملف الجديد- ملف جديد يعني محاسبة بشكل منفصل للممول من تاريخ الملف الجديد
@@mediat3limia حتي لو ليا نفس رقم التسجيل الضريبي
وكدا ازاي اعدل رقم الملف القديم وانا بنفس الصفحة هقدم في الاقرار الاول واقع موروث ولا بعمل صفحة جديده برقم الملف الجديد ونفس رقم التسجيل الضريبي للقديم ؟
بعد اذنك.
أنا بدأت نشاط صيدلية من 2005 ومبلغة إني باعمل فترة مسائية فقط في إدارة الصيدلة من 2016 وجالي ربط لسنوات 2018-2021 ولما روحنا نقدم طعن اتفاجانا إن مربوط علينا ضريبة من 2010-2017 بدون ما يعلمونا وبدون فحص . كده إيه الحل وإزاي نثبت اننا لم نستلم أي اقرار ربط منهم ؟
🌹🌹🌹🌹