Khaled Salah اقصد يا استاذ خالد ان المورد غير مسجل ف الضريبة اذن كما فهمت منك ان اي مشتريات من مورد غير مسجل ف الضريبة لا يتم الافصاح عنها ف الاقرار صح ؟
اخي بالنسبة لتقارير الجمارك فواتير المشتريات وبعض المصاريف الجمركية عليها ضريبة .. يجب تدقيق الفاتورة والرسوم الجمركية وحساب الضريبة علي المشتريات والرسوم الخاضعة للضريبة
السلام عليكم بما انها لاتخصم بالاقرار بالاسترداد العكسي ولا تسدد في الجمارك كيف يتم سداد الضريبة؟ شاملة البيان لان الاحتساب العكسي لايؤثر على الاقرار شكراً
نتمنى ان تكونوا قد استفدتم من الورشة ua-cam.com/video/bJnJP8P0VqI/v-deo.html رابط الورشة المسجلة ua-cam.com/play/PLcRLKKaTMZvcYV1iecUrYO7WxBlANKcRh.html قائمة تشغيل اعداد القوائم المالية
لو سمحت لو كان قيمة الضريبة فى البيان مذكورة صفر مع العلم ان فيه بيانات كان مذكور فيها قيمة الضريبة بس الاغلب قيمة الضريبة صفر هل اذكرها فى بند ٩ وهل يكون ليها تاثير ع الضريبة المستحقة
صباح الخير ازيك ياباشا عندي استفسار شركة تستورد من الخارج ولما يتم تحويل المبلغ مائة الف دولار الى الشركة في الخارج البنك يحول الدولار بسعر ٣.٧٥٦ ريال سعودي .. لكن لما تجي البضاعة للميناء الجمارك يحسبو قيمتها بسعر تحويل للدولار ٣.٩٥٣ ريال في هذه الحاله اعمل ايه هل اعتمد قيمة البضاعة المذكورة في البيان الجمركي والمحسوبة ع سعر تحويل ٣.٩٥٣ ام ع اساس سعر تحويل ٣.٧٥٦ شكرا لك ياباشا جزاك الله خير
@@المحاسبةوالمراجعةمعخالدصلاح اذا كان حسب السعر المحول وقت التحويل ...فأن قيمة الاستيراد لن تكون متساوية لقيمة الاستيراد في البيان الجمركي ....ماالحل الله يسعدك ؟
السلام عليكم انا معرفش انى لازم افصح عن الاستيرادات فى الاقرارات الضريبية هل لو انا افصحت عنهم دلوقتى وعدلت الاقرارات كلها وضفت قيمة الاستيرادات كلها هيبقى فيه غرامة ؟
كيف يتم معالجة الحالة الاتية /// لم يتم تقديم اقرار الربع الثالث والربع 2020 وايضا الربع الاول 2021 وقامت الهيئة بعمل اقرار تقديري وسجلت مبيعات تقديريه ولم تسجل المشتريات هل هناك مشكلة لو تم تعديل الاقرارات الخاصة 2020 و 2021 مع العلم ان هناك مستندات خاصة بفواتير المبيعات والمشتريات وكشف حساب بنك..///// عدم تقديم الاقرار كان بسبب جهل الموسسة بالنظام وآليتة ............. تعديل الافادة الله يفتح عليك
يعطيك العافية استاذ خالد //// عندي استفسار لو سمحت////هل يتم الافصاح في بند الاحتساب العكسي في الاقرار الضريبي عن مبلغ الفاتورة للسلع المستوردة بعد تحويل العملة الى الريال السعودي ///// او يتم تسجيل مبلغ الفاتورة المحول للريال الذي تم تسجله في البيان الجمركي مضاف الية الرسوم والمصاريف الاخرى يعني مثلا مبلغ الفاتورة 10000دولار وقمت بضربة في 3.76 يساوي 37600 ريال و المبلغ حسب ماجاء في البيان الجمركي 38500 ريال + 1000 رسوم جمركية + 500 رسوم اخرى الاجمالي 40000 ريال ايه هو المبلغ اللي اعتمدة في الاقرار الضريبي ...الله يجزيك خير
يتم الافصاح عن الاستيرادات طبقا لمعدل التحويل بالجمارك ... في جميع الحالات سواء احتساب عكسي او استيرادات دفعت الضريبة عنها في الجمارك... الرسوم الجمركية المعفيه من الضريية يفصح عنها في المشتريات الداخليه المعفيه والرسوم المطبق عنها ضريبة يفصح عنها في المشتريات الداخليه تخضع لضريبة بالنسبة الاساسية
عندي مشروع تجاري تحت التجديد والتجهيز ... السجل التجاري ساري وسوف يتم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في شهر إبريل 2021 إقرار ربع سنوي ... هل يحق لي خصم ضريبة القيمة المضافة على المشتريات للفترة ما قبل شهر إبريل مع العلم أن الإفتتاح سوف يكون بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله ...
السلام عليكم اذا جاني الفسح والضريبة المؤجلة في الفسح مبلغ ١٥٠٠٠ مثلا هل اسجل مبلغ ال١٥٠٠٠ في البند تسعة الاحتساب العكسي ام اسجل قيمة المشتريات الاتحسبت منه الضريبة
يعنى لو شركتى تستورد بضاعة من الصين ب ١٠٠٠٠٠ دولار و عليها vat ب ١٠٠٠٠ دولار و كان هناك رسوم جمركية خاضعة للضريبة ب ٥٠٠٠ دولار أي أن الإجمالي ١١٥٠٠٠ دولار و كان سعر التحويل ٣.٧٦ وبكده الإجمالي ٤٣٢٤٠٠ ريال فهل سيتم التسجيل فى إقرار القيمة المضافة فى الية الاحتساب العكسى تلك القيمة بدون تنزيلها من حساب ضريبة المبيعات ؟ طيب انا دفعت قيمة ال vat للمصدر الصينى فمتى سيتم تنزيلها من الضريبة على المبيعات ؟ أرجو الرد بالأرقام حتى تضح الصورة اخى الكريم
سؤال استاذ انا مورد بستورد لي عملاء وباخذ منهم نسبه معينه مقابل الخدمه وهم بيدفعو الرسوم الجمركيه والضريبه وكل مايخص الشحن انا عندي نسبتي فقط وبكون مستورد باسمي كيف اقدم الاقرار الضريبي بالنسبه للمبيعات؟ هل احط قيمة المبيعات ذايد النسبه تبعي واخلهم مبيعات ولا أضيف لهم الرسوم وكل التكاليف وكدا بجي لي المبلغ كتير
في حالة الاستيراد باسمك .. وفواتير البيع باسمك .. هتسجل فواتير البيع والمشتريات الجمركية بالكامل باسمك عادي .. فالضريبة علي كامل المبيعات المحصلة تخصم منها ضريبة المشتريات الجمركية .. اما اذا كان ايرادك فقط مبلغ العموله ولا يتم الاستيراد باسمك و يتم اصدار الفاتورة بقيمة العمولة فقط سوف تدفع الضريبة علي مبلغ العمولة فقط
طيب سؤال استاذ لو سمحت انا عندي إستيرادات بغرض الاستخدام في مشروع وضريبتها مامحصله في الجمارك كيف يتم معالجتها في الاقرار الضريبي؟ وهل اذا وضعتها في الية الاحتساب العكسي تظهر لي ضريبة مشترياات ولا مؤجله
@@khalidabualhoda2973 الضرائب ع الاستيراد الغير محلصة في الجمارك يجب ان يتم وضعها في الاحتساب العكسي .. لكي يتم دفعها .. المبادرة كانت لتاجيل السداد في الجمارك فقط وليس للاعفاء
مختصر مفيد بارك الله فيك وذادك علما
بيض الله وجهك وجمل الله حالك.. خدمتني ف اخر لحظه الله يجعل يدينك ويدين من ربك الجنه
يااخى انت ايه ربنا يباركلك ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ويكرمك وييسرلك حالك ويرزقك من واسع فضله يامحترم ياجميل ❤️❤️❤️❤️🌹
أكرمكم الله
اقسم بالله ما فهمتها غير منك
انت برنس
بشكل عام كيف يتم تسجيل مبيعات خاصة بفترة سابقة في ظل المبادرة الخاصة بالإعفاءات من الغرامات
الله يعطيك العافية ا. خالد ومشكور على الطرح الاكثر من مفيد ومبسط .
اذا حبيت اتواصل معك كيف الطريقة
جزاك الله خيرا
السلام عليكم
بسال كيف يتم ادخال فاتورة المشتريات في حالة اني بفصح عنها في البند دا ؟
هل يتم الافصاح عن قيمة الاستراد + الرسوم الجمركية في بند رقم ٩ حسب تقرير فسح او يتم الافصاح عن قيمة البضاعة فقط من دون الرسوم الجمركية؟
وشكرا لحضرتك
@@Rayan_Game2022 شامله الرسوم أو بدونها عادي .. ما دام في مبرر للفرق عادي جدا .. والصحيح الافصاح عن الاستيراد بصافي القيمة
مفيد جدا
شكرا ليكي بالتوفيق
سؤال لو تكرمت في حالة شراء منتج خاضع للضريبة لكن من مورد غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة اين تدرج قيمة مثل هذه المشتريات في التقرير
كيف اخي الكريم فاتورة ضريبية.. من مورد غير مسجل.. اذا كان المورد غير مسجل معناها الفاتورة لن يتم تسجيلها ضمن فواتير المشتريات الخاضعة للضريبة
Khaled Salah اقصد يا استاذ خالد ان المورد غير مسجل ف الضريبة
اذن كما فهمت منك ان اي مشتريات من مورد غير مسجل ف الضريبة لا يتم الافصاح عنها ف الاقرار
صح ؟
يعطيك العافية عزيزي
عندي سؤال: بالنسبة للبيانات من فسح هل نضع قيمة الكلية (الجمرك و الضريبة و الرسوم) ام نحسب الضريبة فقط على اساس ٥٪
اخي بالنسبة لتقارير الجمارك فواتير المشتريات وبعض المصاريف الجمركية عليها ضريبة .. يجب تدقيق الفاتورة والرسوم الجمركية وحساب الضريبة علي المشتريات والرسوم الخاضعة للضريبة
Khaled Salah اشكرك جدا
شكرا على التوضيح ولكن هل الضريبه هيتم سدادها فيما بعد لأنها مؤجلة
هي كان بيتم سدادها في الجمارك وبتتخصم في الاقرار .. حاليا لا يتم سدادها في الجمارك ولا تخصم من الاقرار
@@المحاسبةوالمراجعةمعخالدصلاحيعني تسدد من مبيعات ضريبة
السلام عليكم بما انها لاتخصم بالاقرار بالاسترداد العكسي ولا تسدد في الجمارك كيف يتم سداد الضريبة؟ شاملة البيان لان الاحتساب العكسي لايؤثر على الاقرار شكراً
نتمنى ان تكونوا قد استفدتم من الورشة
ua-cam.com/video/bJnJP8P0VqI/v-deo.html رابط الورشة المسجلة
ua-cam.com/play/PLcRLKKaTMZvcYV1iecUrYO7WxBlANKcRh.html قائمة تشغيل اعداد القوائم المالية
لو سمحت لو كان قيمة الضريبة فى البيان مذكورة صفر مع العلم ان فيه بيانات كان مذكور فيها قيمة الضريبة بس الاغلب قيمة الضريبة صفر هل اذكرها فى بند ٩ وهل يكون ليها تاثير ع الضريبة المستحقة
الضريبة الضفرية أو المعفاة حسب طبيعتها
صباح الخير
ازيك ياباشا
عندي استفسار
شركة تستورد من الخارج ولما يتم تحويل المبلغ مائة الف دولار الى الشركة في الخارج البنك يحول الدولار بسعر ٣.٧٥٦ ريال سعودي ..
لكن لما تجي البضاعة للميناء الجمارك يحسبو قيمتها بسعر تحويل للدولار ٣.٩٥٣ ريال
في هذه الحاله اعمل ايه هل اعتمد قيمة البضاعة المذكورة في البيان الجمركي والمحسوبة ع سعر تحويل ٣.٩٥٣ ام ع اساس سعر تحويل ٣.٧٥٦
شكرا لك ياباشا
جزاك الله خير
على السعر الرسمي المحول ليه في وقت التحويل
@@المحاسبةوالمراجعةمعخالدصلاح اذا كان حسب السعر المحول وقت التحويل ...فأن قيمة الاستيراد لن تكون متساوية لقيمة الاستيراد في البيان الجمركي ....ماالحل الله يسعدك ؟
السلام عليكم انا معرفش انى لازم افصح عن الاستيرادات فى الاقرارات الضريبية هل لو انا افصحت عنهم دلوقتى وعدلت الاقرارات كلها وضفت قيمة الاستيرادات كلها هيبقى فيه غرامة ؟
كيف يتم معالجة الحالة الاتية /// لم يتم تقديم اقرار الربع
الثالث والربع 2020 وايضا الربع الاول 2021 وقامت الهيئة بعمل اقرار تقديري وسجلت
مبيعات تقديريه ولم تسجل المشتريات هل هناك مشكلة لو تم تعديل الاقرارات
الخاصة 2020 و 2021 مع العلم ان هناك
مستندات خاصة بفواتير المبيعات والمشتريات وكشف حساب بنك..///// عدم تقديم الاقرار
كان بسبب جهل الموسسة بالنظام وآليتة ............. تعديل الافادة الله يفتح عليك
يعطيك العافية استاذ خالد //// عندي استفسار لو سمحت////هل يتم الافصاح في بند الاحتساب العكسي في الاقرار الضريبي عن مبلغ الفاتورة للسلع المستوردة بعد تحويل العملة الى الريال السعودي ///// او يتم تسجيل مبلغ الفاتورة المحول للريال الذي تم تسجله في البيان الجمركي مضاف الية الرسوم والمصاريف الاخرى
يعني مثلا مبلغ الفاتورة 10000دولار وقمت بضربة في 3.76 يساوي 37600 ريال
و المبلغ حسب ماجاء في البيان الجمركي 38500 ريال + 1000 رسوم جمركية + 500 رسوم اخرى الاجمالي 40000 ريال ايه هو المبلغ اللي اعتمدة في الاقرار الضريبي ...الله يجزيك خير
يتم الافصاح عن الاستيرادات طبقا لمعدل التحويل بالجمارك ... في جميع الحالات سواء احتساب عكسي او استيرادات دفعت الضريبة عنها في الجمارك... الرسوم الجمركية المعفيه من الضريية يفصح عنها في المشتريات الداخليه المعفيه والرسوم المطبق عنها ضريبة يفصح عنها في المشتريات الداخليه تخضع لضريبة بالنسبة الاساسية
عندي مشروع تجاري تحت التجديد والتجهيز ... السجل التجاري ساري وسوف يتم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في شهر إبريل 2021 إقرار ربع سنوي ... هل يحق لي خصم ضريبة القيمة المضافة على المشتريات للفترة ما قبل شهر إبريل مع العلم أن الإفتتاح سوف يكون بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله ...
نعم اخى الكريم.. من حقك تخصم مشترياتك الضريبية قبل تاريخ نفاذ التسجيل ب ٦ اشهر كحد اقصى
السلام عليكم
اذا جاني الفسح والضريبة المؤجلة في الفسح مبلغ ١٥٠٠٠ مثلا هل اسجل مبلغ ال١٥٠٠٠ في البند تسعة الاحتساب العكسي ام اسجل قيمة المشتريات الاتحسبت منه الضريبة
وعليكم السلام.. بتسجل قيمة المشتريات وهي ١٠٠،٠٠٠٠ ريال
يعنى لو شركتى تستورد بضاعة من الصين ب ١٠٠٠٠٠ دولار و عليها vat ب ١٠٠٠٠ دولار و كان هناك رسوم جمركية خاضعة للضريبة ب ٥٠٠٠ دولار أي أن الإجمالي ١١٥٠٠٠ دولار و كان سعر التحويل ٣.٧٦ وبكده الإجمالي ٤٣٢٤٠٠ ريال فهل سيتم التسجيل فى إقرار القيمة المضافة فى الية الاحتساب العكسى تلك القيمة بدون تنزيلها من حساب ضريبة المبيعات ؟ طيب انا دفعت قيمة ال vat للمصدر الصينى فمتى سيتم تنزيلها من الضريبة على المبيعات ؟ أرجو الرد بالأرقام حتى تضح الصورة اخى الكريم
سؤال استاذ
انا مورد بستورد لي عملاء وباخذ منهم نسبه معينه مقابل الخدمه وهم بيدفعو الرسوم الجمركيه والضريبه وكل مايخص الشحن انا عندي نسبتي فقط وبكون مستورد باسمي كيف اقدم الاقرار الضريبي بالنسبه للمبيعات؟
هل احط قيمة المبيعات ذايد النسبه تبعي واخلهم مبيعات ولا أضيف لهم الرسوم وكل التكاليف وكدا بجي لي المبلغ كتير
في حالة الاستيراد باسمك .. وفواتير البيع باسمك .. هتسجل فواتير البيع والمشتريات الجمركية بالكامل باسمك عادي .. فالضريبة علي كامل المبيعات المحصلة تخصم منها ضريبة المشتريات الجمركية .. اما اذا كان ايرادك فقط مبلغ العموله ولا يتم الاستيراد باسمك و يتم اصدار الفاتورة بقيمة العمولة فقط سوف تدفع الضريبة علي مبلغ العمولة فقط
طيب سؤال استاذ لو سمحت
انا عندي إستيرادات بغرض الاستخدام في مشروع وضريبتها مامحصله في الجمارك كيف يتم معالجتها في الاقرار الضريبي؟ وهل اذا وضعتها في الية الاحتساب العكسي تظهر لي ضريبة مشترياات ولا مؤجله
@@khalidabualhoda2973 الضرائب ع الاستيراد الغير محلصة في الجمارك يجب ان يتم وضعها في الاحتساب العكسي .. لكي يتم دفعها .. المبادرة كانت لتاجيل السداد في الجمارك فقط وليس للاعفاء
@@المحاسبةوالمراجعةمعخالدصلاح
ممتاز
بس انا مابعتها انا استخدمتمها
برضو حا ادفع لها المشتريات
@@khalidabualhoda2973 ايوه بتدفع عليها