Ну я просто захоплююсь Вами! Щоразу коли чую Ваш приємний голос і чітку розмову по темі, такі прямо добрі от враження залишаються! А то що не послухаєш інше - наговорилась людина собі, ніби робот, взагалі важко вичленити суть. Дякуємо Вам!
Четко. Кратко. Понятно. Спокойно и без надрывного крика. Спасибо за доходчивость и "разжеванную" информацию по составлению 4ДФ - кентавр, которую осталось только глотнуть...
Спасибо за видео, очень понятно и доступно. Есть один вопрос. Штрафная санкция 1020 это за все периоды неподаных отчетов? или по 1020, а дальше 2040 за каждый?
Доброго дня! Дякую за детальний огляд!) Скажіть за невчасну подачу ФОПом форми 4ДФ за 3кв.22р. чи буде штраф від податкової чи на період дії карантину до 31/12/22 штрафні санкції не застосовуються?
Дякую Вам!!!!! Ще така на сьогодні помилка є : нумерація розрахунку стоїть 1 у всіх додатках, а коли пускаеш на друк, то вони номеровані 1, 2, 3 )))) Цікаво як податківці в себе його бачать
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно ФОП 2 група без найманих працівників подавати звітність по ПДФО (квартальна 4ДФ), якщо були безготівкові/готівкові розрахунки з іншими ФОП ?
Спасибо за Ваш труд! Два вопроса- в электронной форме не ставятся нули ,а просто пропускаются строки ,имею ввиду строки "працювало" и второе,третий додаток за март пустой, может быть, стоит подавать? Я не имею опыта работы в електр.кабинете, но в Медке нет возможности убрать 091 строку, внимательно смотрю Ваши видео
1) Можна нуль , а можна пропустити. Не мало б бути причиною не прийняття чи неправильного заповнення. 2) Пусті додатки думаю не подаються. За таким принципом - можна подати усі додатки - цезкрема Д1 за січень/лютий/березень, але пусті. Точно ні, вірно?:)
Да,согласна с Вами,спасибо за ответ,пока выжидаю,а вдруг наладят и выдадут четкие инструкции....🙄 Да ещё есть и неполное рабочее время,тоже проблемы...
Дякую, пані Мар'яно , за пояснення, як завжди лаконічно, влучно і зрозуміло. Підкажіть, будь ласка, зараз ЖОДНІ штрафи за несвоєчасне подання цього звіту не застосовуються ? Чи правильно я розумію, що подання після 11.05 і до 30.06 ( чи ін.дати закінчення карантину, якщо продовжать) форми 4Дф відсутні БУДЬ-ЯКІ санкції? Шкода, що тільки сьогодні побачила цю лекцію- 1 в 1 по своїй ситуації , в п'ятницю 07.05.21 намагалась подати звіт , результат - НЕ ПРИЙНЯТО. А переподати вчасно у вівторок 11.05 не має можливості.
Доброго дня! Пані Мар'яно, а якщо товар отримано в жовтні 2022 року а оплачено в грудні 2022 року то при неподанні форми 4ДФ теж не буде штрафних санкцій? Дякую.
Підкажіть будь ласка, а за 2 квартал ,здавать 4ДФ треба , т.е. 6 додатків (за кожен місяць) . Один працівник числився ,30,06,2021, звільнив. Уже 5 звітів відправив ,тільки я 4 додаток общій робив за 2 квартала і всі не прийнято. Сказали щоб звіт був "уточнюючий" ,а "Х" не перескакує. Дякую . З Новим роком.З Рождеством!!!
Марьяна, спасибо Вам! Скажите, пож-та, а если выплата была просто физ.лицу без договора и тп, также нужно отражать суммы в 4ДФ и платить соответствующие налоги?
Подскажите пожалуйста, что будет если отправляла отчет не со всеми додатками? Один был заполненный, а остальные пустые и поэтому не отправляла. Нужно ли переделывать?
Доброго дня! До якого числа подається звіт за 3 квартал 2022р. та чи можуть бути штрафні санкції за неподання вищесказаного? (Без найманих працівників)
Подскажите(3 группа ЕН, есть наёмные), не работали 1,2,3 месяц( в связи с карантином), выплат не было, дохода не было. Как сдавать налоговый расчёт ( форма1дф)? Помогите пожалуйста!
Добрий день, а якщо все вірно, але зробив помилку - невірно вказана дата подання звіту. Що робити? Відправити звіт заново? Яку галочку ставити: "звітний" чи "звітний новий" (якщо я вкладаюсь в терміни, і подаю її до 09.11.2021 включно). В звіті в мене всі 0, через карантин. Дякую.
Дякую за Вашу працю) Ще є питання, якщо ж була особа за договором ЦПХ, то потрібно її проставити в 05 рядочку, і нижче проставити суму доходу, суму ПДФО та ВЗ?
Теж не змогли в п'ятницю потрапити в кабінет ( ключі Привабанку) , Ел.кабінет писав, що сертифікат відсутній. Перевірили на сайті сертифікаційного центру- все в порядку сертифікат дійсний.
Щиро дякую Вам за інформацію!!! Дуже доступно. У мене є питання? Якщо я - ФОП, і мій орендодавець теж ФОП, я показую орендну плату під ознакою 157. А якщо мій орендодавець не ФОП, а фізична особа? Як показувати? Звернулась до свого інспектора, отримала відповідь - читайте закони. Зарані вдячна за відповідь!
В отношении физических лиц, которым выдаем или возвращаем финансовую помощь, тоже такой подход? Мы не являемся их налоговым агентом? И не отчитываемся?
наврядчи:) все таки виплата фізособам не в рамках підприємницької діяльності. Але у всьому іншому підхід такий самий:) Я маю на увазі, якщо не бажаємо податківцям "на долоні" показувати, що ми повертаємо позику і ще й велику суму:) краще у разі виявлення помилки при перевірці - заплатити 1020 грн. Але за моєї пам'яті - при перевірці не на цьому акцентують увагу і шукають порушення, які не 1020 грн а набагато більший штраф можуть принести:) Якщо чесно, показуючи рух із позиками - ми "власними руцями" податківцям кажемо - "Дивися, що у мене є !" :)) Так мені це виглядає, це мій підхід і нікому не нав'язую:))
податківці розяснюють - що так.Якщо заповнюєте одн з місяців 4 ДФ - слід подати за всі місяці кварталу з прочерками. Категорія: 103.25 Чи потрібно формувати додатки 4ДФ до Розрахунку за звітний квартал, якщо показники, які підлягають відображенню у додатку 4ДФ до Розрахунку, наявні лише в одному з місяців звітного кварталу? Коротка: Якщо показники, які підлягають відображенню у додатку 4ДФ до Розрахунку, наявні лише в одному з місяців звітного кварталу, то додаток 4ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, формується та подається за кожен з таких місяців звітного кварталу, при цьому пусті рядки прокреслюються (у разі подання документа в електронному вигляді - такі рядки не заповнюються).
Після отримання ключа від банку зараз заяву про приєднання до електронних документів вже не потрібно? Звіт підписався і відправився ,поки що жодної квитанції немає....
@@МаріяРинкова На данний момент жодної відповіді на мій звіт немає(( . В чому може бути проблема? Підписався і відправився без проблем а далі тиша... Якщо була б проблема в ключах звіт би не підписався?
Ну я просто захоплююсь Вами! Щоразу коли чую Ваш приємний голос і чітку розмову по темі, такі прямо добрі от враження залишаються! А то що не послухаєш інше - наговорилась людина собі, ніби робот, взагалі важко вичленити суть. Дякуємо Вам!
дякую за звортній відгук!
Четко. Кратко. Понятно. Спокойно и без надрывного крика. Спасибо за доходчивость и "разжеванную" информацию по составлению 4ДФ - кентавр, которую осталось только глотнуть...
дякую:))
Як ж гарно і чітко Ви подаєте інформацію! Просто в захваті. Браво! І велике дякую!!!!
Дякую за корисну інформацію! Все дуже детально та зрозуміло розяснено! Підписка і рекомендація!
Вас слушать одно удовольствие!
І Вам дякую за зворотній зв'язок!
Огромная благодарность Вам за ваш труд и за такое подробное объяснение. Буквально все разложили подробненько и помогли сдать отчёт вовремя.
Дуже дякую Вам! Ви найкращий вчитель!
І Вам дякую за зворотній зв'язок!
Спасибо большое! Сделала все как на видео, принят отчет с первого раза)
Усе як завжди - СУПЕР!!! Дякую!
І Вам дякую за зворотній зв'язок!
@@KavynMaryana а при проверке. За каждый отчёт 1020 или за все?
´Спасибо большое! Ваши видео слушать просто удовольствие)))) Всегда все ясно!
І Вам дякую за зворотній зв'язок!
Огромное спасибо Вам за подробное объяснение!
Спасибо за видео, очень понятно и доступно. Есть один вопрос. Штрафная санкция 1020 это за все периоды неподаных отчетов? или по 1020, а дальше 2040 за каждый?
Дякую за корисну інформацію
І Вам дякую за зворотній зв'язок!
Доброго дня! Дякую за детальний огляд!) Скажіть за невчасну подачу ФОПом форми 4ДФ за 3кв.22р. чи буде штраф від податкової чи на період дії карантину до 31/12/22 штрафні санкції не застосовуються?
Подскажите, был возврат предоплаты юр лица фопу. Нужно ли показывать эту выплату в 4дф?
потрібно, під ознакою 157 , сума з мінусом
Дякую Вам!!!!! Ще така на сьогодні помилка є : нумерація розрахунку стоїть 1 у всіх додатках, а коли пускаеш на друк, то вони номеровані 1, 2, 3 )))) Цікаво як податківці в себе його бачать
Доброго дня, Мар'яна! Скажіть будь-ласка до якого числа треба подати форму 4ДФ за 2 квартал 2022р. ??
до 9.08.2022
Щиро дякую!
Молодец спасибо вы лучшая!
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно ФОП 2 група без найманих працівників подавати звітність по ПДФО (квартальна 4ДФ), якщо були безготівкові/готівкові розрахунки з іншими ФОП ?
Спасибо за Ваш труд!
Два вопроса- в электронной форме не ставятся нули ,а просто пропускаются строки ,имею ввиду строки "працювало"
и второе,третий додаток за март пустой, может быть, стоит подавать?
Я не имею опыта работы в електр.кабинете, но в Медке нет возможности убрать 091 строку, внимательно смотрю Ваши видео
1) Можна нуль , а можна пропустити. Не мало б бути причиною не прийняття чи неправильного заповнення. 2) Пусті додатки думаю не подаються. За таким принципом - можна подати усі додатки - цезкрема Д1 за січень/лютий/березень, але пусті. Точно ні, вірно?:)
Да,согласна с Вами,спасибо за ответ,пока выжидаю,а вдруг наладят и выдадут четкие инструкции....🙄 Да ещё есть и неполное рабочее время,тоже проблемы...
Дякую, дуже зрозуміло розповідаєте)
Дякую, пані Мар'яно , за пояснення, як завжди лаконічно, влучно і зрозуміло.
Підкажіть, будь ласка, зараз ЖОДНІ штрафи за несвоєчасне подання цього звіту не застосовуються ?
Чи правильно я розумію, що подання після 11.05 і до 30.06 ( чи ін.дати закінчення карантину, якщо продовжать) форми 4Дф відсутні БУДЬ-ЯКІ санкції?
Шкода, що тільки сьогодні побачила цю лекцію- 1 в 1 по своїй ситуації ,
в п'ятницю 07.05.21 намагалась подати звіт , результат - НЕ ПРИЙНЯТО. А переподати вчасно у вівторок 11.05 не має можливості.
вірно зрозуміли! Штрафів не буде!
@@KavynMaryana Дякую за відповідь 💖
Доброго дня! Пані Мар'яно, а якщо товар отримано в жовтні 2022 року а оплачено в грудні 2022 року то при неподанні форми 4ДФ теж не буде штрафних санкцій? Дякую.
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, що робити, за другий квартал вказала код у рядку 32 - Киева а не району міста.
Підкажіть будь ласка, а за 2 квартал ,здавать 4ДФ треба , т.е. 6 додатків (за кожен місяць) . Один працівник числився ,30,06,2021, звільнив. Уже 5 звітів відправив ,тільки я 4 додаток общій робив за 2 квартала і всі не прийнято. Сказали щоб звіт був "уточнюючий" ,а "Х" не перескакує. Дякую . З Новим роком.З Рождеством!!!
Какой "номер додатку до розрахунку" ставить в 4ДФ за 2 и 3 месяцы квартала, если начислений и выплат не было в первом месяце квартала?
Марьяна, спасибо Вам! Скажите, пож-та, а если выплата была просто физ.лицу без договора и тп, также нужно отражать суммы в 4ДФ и платить соответствующие налоги?
На деяких ресурсах пишуть, що карантинний мораторій стосується ПКУ і не розповсюджується на адмінштрафи. Яка Ваша думка з цього приводу?
так і є, адмінштрафи ніхто не відміняв
Подскажите пожалуйста, что будет если отправляла отчет не со всеми додатками? Один был заполненный, а остальные пустые и поэтому не отправляла. Нужно ли переделывать?
Щиро Вам дякуємо !!!
Доброго дня!
До якого числа подається звіт за 3 квартал 2022р. та чи можуть бути штрафні санкції за неподання вищесказаного? (Без найманих працівників)
Подскажите(3 группа ЕН, есть наёмные), не работали 1,2,3 месяц( в связи с карантином), выплат не было, дохода не было.
Как сдавать налоговый расчёт ( форма1дф)?
Помогите пожалуйста!
Так само цікавить таке питання
Гарне відео, дякую! Скажіть будь ласка, а якщо фоп заплатив НЕ з свого рахунку фоп іншому фопу (за послугу), чи треба здавати 4дф?
Добрий день, а якщо все вірно, але зробив помилку - невірно вказана дата подання звіту. Що робити? Відправити звіт заново? Яку галочку ставити: "звітний" чи "звітний новий" (якщо я вкладаюсь в терміни, і подаю її до 09.11.2021 включно). В звіті в мене всі 0, через карантин. Дякую.
Дякую за Вашу працю) Ще є питання, якщо ж була особа за договором ЦПХ, то потрібно її проставити в 05 рядочку, і нижче проставити суму доходу, суму ПДФО та ВЗ?
І Вам дякую за зворотній зв'язок! Так, звісно.
Дякую 🌹
І Вам дякую за зворотній зв'язок!
да все понятно,а подскажите, если пишет ошибка (невірний підпис - сертефікат відсутній в реєстрі зареєстрованих сертифікатів) что делать?
Теж не змогли в п'ятницю потрапити в кабінет ( ключі Привабанку) ,
Ел.кабінет писав, що сертифікат відсутній.
Перевірили на сайті сертифікаційного центру- все в порядку сертифікат дійсний.
Добрый день. Такой вопрос, если оплата была, а накладная была в предыдущем квартале, то колонку 3а не заполнять?
«Невірний номер розрахунку для додатків « у квитанції прийшло ,що це означає?
Спасибо Вам 🙏 огромное!!!
дякую і Вам за зворотній відгук!
Щиро дякую Вам за інформацію!!! Дуже доступно.
У мене є питання?
Якщо я - ФОП, і мій орендодавець теж ФОП, я показую орендну плату під ознакою 157.
А якщо мій орендодавець не ФОП, а фізична особа? Як показувати?
Звернулась до свого інспектора, отримала відповідь - читайте закони.
Зарані вдячна за відповідь!
В отношении физических лиц, которым выдаем или возвращаем финансовую помощь, тоже такой подход? Мы не являемся их налоговым агентом? И не отчитываемся?
наврядчи:) все таки виплата фізособам не в рамках підприємницької діяльності. Але у всьому іншому підхід такий самий:) Я маю на увазі, якщо не бажаємо податківцям "на долоні" показувати, що ми повертаємо позику і ще й велику суму:) краще у разі виявлення помилки при перевірці - заплатити 1020 грн. Але за моєї пам'яті - при перевірці не на цьому акцентують увагу і шукають порушення, які не 1020 грн а набагато більший штраф можуть принести:) Якщо чесно, показуючи рух із позиками - ми "власними руцями" податківцям кажемо - "Дивися, що у мене є !" :)) Так мені це виглядає, це мій підхід і нікому не нав'язую:))
@@KavynMaryana Дякую! Я особисто теж ніколи допомогу не показую.
Якщо була виплата від ФОП (спрощена система) ТОВ (спрощена), тоді код теж буде 157?
Дякую
Я здала по ФОП 4Дф,передзвонили з персоніфікації відділу -у них помилка ,з 00 не можна подавати((
Дуже дякую.
Спасибо большое!
Дякую!!!👌
Чи потрібно подавати 4дф за місяці у кварталі в яких не було виплат?
податківці розяснюють - що так.Якщо заповнюєте одн з місяців 4 ДФ - слід подати за всі місяці кварталу з прочерками. Категорія: 103.25
Чи потрібно формувати додатки 4ДФ до Розрахунку за звітний квартал, якщо показники, які підлягають відображенню у додатку 4ДФ до Розрахунку, наявні лише в одному з місяців звітного кварталу?
Коротка:
Якщо показники, які підлягають відображенню у додатку 4ДФ до Розрахунку, наявні лише в одному з місяців звітного кварталу, то додаток 4ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, формується та подається за кожен з таких місяців звітного кварталу, при цьому пусті рядки прокреслюються (у разі подання документа в електронному вигляді - такі рядки не заповнюються).
@@KavynMaryana Дякую
Після отримання ключа від банку зараз заяву про приєднання до електронних документів вже не потрібно?
Звіт підписався і відправився ,поки що жодної квитанції немає....
Заяву про приєднання вже не потрібно подавати.
@@МаріяРинкова На данний момент жодної відповіді на мій звіт немає(( .
В чому може бути проблема? Підписався і відправився без проблем а далі тиша...
Якщо була б проблема в ключах звіт би не підписався?
Якщо я зроблю дублікат цього звіту ,підпишу і відправлю знову там треба писати звітний чи звітний новий ?
дякую
І Вам дякую за зворотній зв'язок!
Дуже Вам дякую!!!