Як надати уточнюючу декларацію по єдиному податку

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 5 чер 2021
  • Як надати уточнюючу декларацію по єдиному податку ФОП - платнику єдиного податку 3 групи, через електронний кабінет. Надання уточнюючого звіту по єдиному податку через електронний кабінет підприємцем платником єдиного податку 3 групи.
    Підтримати канал донатом secure.wayforpay.com/button/b...
    Підписуйтесь на мій телеграм-канал t.me/notaxpro
    Корисні посилання:
    - Як отримати ЕЦП в особистому Приват24 • Як отримати ключ ЕЦП о...
    - Як додати рядок в декларацію в електронному кабінеті • Як додати рядок в декл...
    - Помилки, що виникають при наданні звітності • Типові помилки, що вин...
    ПОСЛУГИ ДЛЯ ФОП:
    - Консультації bit.ly/3X8npUf
    - Надання звітності bit.ly/3xcvRSz
    - Реєстрація ФОП bit.ly/45d0Gs2
    - Підбір КВЕД bit.ly/3RiBASL
    - Внесення змін по ФОП bit.ly/3VcsHvo
    - Закриття ФОП bit.ly/3KvTEoX
    - Відповіді на запити податкової bit.ly/327RqWt
    - Запит про надання ІПК bit.ly/3VgIBES
    - Довідка про резидентство bit.ly/3McURke
    - Повернення/перекид податків bit.ly/4aXD0sW
    - Земля і нерухомість bit.ly/4aXUepX
    - Скасування рішень bit.ly/45bPhZF
    - Скарги на податкову bit.ly/4aS514Y
    Платні консультації:
    E-mail: zarajsky@gmail.com
    Viber/Telegram: (067) 579-58-38
    Підпишіться:
    - Моя сторінка на Фейсбуці, я там навіть матюкаюсь :) / zarajsky
    - Інстаграм (він живе своїм життям) / taxcons.ua
    Ну і обов'язково підписуйтесь на мій UA-cam-канал, а також тисніть на кнопку "Поділитися", щоб показати це відео вашим друзям!
    #фоп #єдинийподаток

КОМЕНТАРІ • 109

  • @zarajsky
    @zarajsky  Рік тому

    Якщо є питання пишіть їх у коментах! Підтримати донатом bit.ly/3yKfiTy
    Підписуйтесь на телеграм-канал t.me/notaxpro
    Платні консультації: +38(067) 579-58-38 - Viber/Telegram
    ПОСЛУГИ ДЛЯ ФОП:
    - Консультації bit.ly/3X8npUf
    - Надання звітності bit.ly/3xcvRSz
    - Реєстрація ФОП bit.ly/45d0Gs2
    - Підбір КВЕД bit.ly/3RiBASL
    - Внесення змін по ФОП bit.ly/3VcsHvo
    - Закриття ФОП bit.ly/3KvTEoX
    - Відповіді на запити податкової bit.ly/327RqWt
    - Запит про надання ІПК bit.ly/3VgIBES
    - Довідка про резидентство bit.ly/3McURke
    - Повернення/перекид податків bit.ly/4aXD0sW
    - Земля і нерухомість bit.ly/4aXUepX
    - Скасування рішень bit.ly/45bPhZF
    - Скарги на податкову bit.ly/4aS514Y
    Сайт ukrpravo.biz/

  • @user-gx2zg9hb6x
    @user-gx2zg9hb6x 3 місяці тому +2

    Дякую за Вашу роботу,

  • @Nazar670
    @Nazar670 Рік тому +3

    Дякую, дуже допомогли. При подачі декларації помилково ввів дохід в першу групу, проте сам відношусь до 2 групи

  • @user-wx7fy4to8f
    @user-wx7fy4to8f Рік тому +2

    Дякую в 2023 році за пояснення "шапки" уточнюючої декларації. 👍

  • @user-jw6xd9my8z
    @user-jw6xd9my8z Рік тому +2

    Дякую, ви без лишніх слів допомогли, все зрозуміло

  • @vitalikqw3143
    @vitalikqw3143 2 роки тому +1

    Дуже дякую, Друже, три декларації мені вже не прийняли , не вказав рік за який уточнюю ))

  • @user-vx7uy8so3j
    @user-vx7uy8so3j 2 роки тому +1

    Дуже Вам вдячний, ваше пояснення дуже мені допомогло!!!

  • @sklnik
    @sklnik 2 роки тому +1

    Дякую! Все чітко і зрозуміло, здала свою уточнюючу без проблем!

  • @user-bc2ks3hd6b
    @user-bc2ks3hd6b 2 роки тому +2

    Дякую! А то вже й не знала, що робити, щоб все збігалось зі звітністю :)

  • @Dom3d
    @Dom3d 3 роки тому +2

    Спасибо, вы сберегли мне нервы.

  • @user-rc7ed7gs2p
    @user-rc7ed7gs2p 2 роки тому +2

    Дякую! 3 рази відправляла уточнюючу,не розуміючи,чому вона не відображається.Завдяки тільки вашому відео зрозуміла,що не так.

  • @user-bv1ko5dd8f
    @user-bv1ko5dd8f 2 роки тому +3

    Дякую! Ваше відео було корисним, та доступним. З Вашою допомогою з першого разу подала уточнюючу Деку.

  • @risu2233
    @risu2233 Рік тому +2

    дякую Вам!!!

  • @angelangel6585
    @angelangel6585 2 роки тому +1

    спасибо за понятную инструкцию

  • @user-wu1gt2yc2o
    @user-wu1gt2yc2o 7 місяців тому +1

    Дякую Вам .

  • @michaelevsyukov7483
    @michaelevsyukov7483 2 роки тому

    Спасибо !

  • @fankoff5297
    @fankoff5297 2 роки тому +1

    лучший

  • @user-sn2tg7tj9y
    @user-sn2tg7tj9y 2 роки тому +1

    Доброго дня, якщо помилку зробили за 2020 рік, потрібно уточнити в 2021 році, що потрібно ставити в 2 та треті колонці?

  • @user-ko8go9vw2d
    @user-ko8go9vw2d 2 роки тому +1

    добрий вечір у 3 кварталі все вірно сплатила тільки дохід відобразила не наростаючий а суто за 3 квартал то потрібно заповнювати розділ 4?

  • @nadiajoe9464
    @nadiajoe9464 2 роки тому

    Скажіть, будь ласка, якщо я зробила помилку ще у 3 кв. 2020 року, (вказала не весь дохід), то корегуючу давати за 3 і 4 квартали 2020 р, бо тоді 4 кв теж невірний, бо звіт йде наростаючим підсумком, вірно? І податок доплатити у звітному періоді? Буду вдячна за відповідь!

  • @vladyslavlanchak6432
    @vladyslavlanchak6432 3 місяці тому +1

    Дякую, на основі вашого відео і додаток 1 "Уточнив", дуже не зручний сайт без онлайн підтримки від податковой дуже тяжко. Даже коли я хостнг брав на місяць 30грн., навіть там була онлайн підтримка.

    • @zarajsky
      @zarajsky  3 місяці тому

      У функціях податкової немає підтримки користувачів електронного кабінету.
      Ну і хостинг це ж за гроші.
      А кабінет це безкоштовно. Так що приймаємо його"як є", що вже тут поробиш :((

  • @yellstr
    @yellstr 2 роки тому

    дякую за докладне відео. Підкажіть, як бути якщо я вже встиг провести оплату завищеної суми? Просто зменшити наступний платіж на суму переплати? Чи потрібно ще якісь документи оформлювати?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому +1

      Просто заплатіть наступного разу меньше

  • @alexkolokolov
    @alexkolokolov Рік тому +2

    Вітаю, пане Олександре. Підкажіть будь ласка, чи треба подавати уточнюючу декларацію, якщо помилково залишилось (перенеслось з декларації за попередній рік) значення в 21 рядку, а решта рядків була заповнена вірно?

    • @zarajsky
      @zarajsky  Рік тому +2

      Якщо із цього рядка сума не пішла в нарахування в картку то може і не варто чіпати. Треба дивитись до чого це призвело.

  • @happypotential
    @happypotential 2 роки тому +2

    Дякую за відео! 🙂 А подання уточнюючої декларації може бути причиною позапланової документальної перевірки?

  • @user-bv8ft6nn6j
    @user-bv8ft6nn6j 2 роки тому +3

    Добрий вечір,якщо в 2020 році,допустила помилку за півріччя(не додавала 1 +2 квартал)чи робити уточнюючу? В 3 кварталі вказала не вірну суму( річна також з помилкою.Що робити в такому випадку?Допоможіть будь ласка.

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому +1

      За кожен квартал окрема уточнююча

  • @user-of6jx8of6v
    @user-of6jx8of6v 2 роки тому +2

    Вітаю, підкажіть будь ласка, чому не приймається уточнююча декларація 1-2 групи за 2021 рік - уточнення Д1 (єсв).
    Дякую.

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому

      Як же я можу відповісти не знаючи що ви надаєте, як це заповнено і які помилки в квитанція у вас вказані?

  • @user-fz8gi7no4q
    @user-fz8gi7no4q Рік тому +2

    Добрий день. Підкажіть, будь ласка🙏 якщо за 3 кв цього року в декларацію платника єп 3 групи 5% було внесено не правильно суму прибутку за три квартали, суму нарахованого і сплаченого податку наростаючим підсумком за три квартали, але вірно вказана сума податку яку потрібно сплатити за 3 квартал (тобто рядок14 правильно). Як подати уточнюючу і що писати в розділі 6? Чи потрібно нараховувати штраф? Та який податковий період потрібно вказувати в графі 2 та 3 уточнюючої декларації якщо помилка 3 кв, а уточнювати буду зараз?

    • @zarajsky
      @zarajsky  Рік тому

      Якщо сума податку правильна я б нічого не чіпав. :)

  • @user-tx5di3bu2u
    @user-tx5di3bu2u Рік тому +2

    Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як бути якщо ФОП на 2 групі взагалі не подав декларацію за 2021 рік, бо почалась війна і всі потікали світ за очі. Податки платили вчасно. Як тепер бути?

    • @zarajsky
      @zarajsky  Рік тому +1

      Просто подайте зараз. Потім можливо вам податкова нарахує штраф за несвоєчасне надання 340 грн

  • @user-hi9uu7zl9m
    @user-hi9uu7zl9m 6 місяців тому +1

    Доброго дня! Прошу відповісти. Знайшов помилку ( заниження) суми єдиного податку за 2022 рік. Більш-менш все зрозуміло як сплачувати і як подавати. Але є питання щодо штрафу і пені. Чи треба нараховувати штраф і пеню в період воєнного стану? Дякую.

    • @zarajsky
      @zarajsky  6 місяців тому

      Наскільки я памятаю за період карантину штрафи не застосовувались. Як буде на зараз сказати на жаль не можу.

  • @PopovDenys
    @PopovDenys 2 роки тому +2

    Гарне відео, допомогло, але пидкажіть будьласка, чи потрібен Додаток 1 додавати до уточнюючої декларації?

    • @user-lv5rt1yp4u
      @user-lv5rt1yp4u 2 роки тому

      обов*язково.теж уточн

    • @user-lv5rt1yp4u
      @user-lv5rt1yp4u 2 роки тому +1

      ні,це не для вашого прикладу,вибачте

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому

      Залежить від обставин

  • @vladsherstiyk1980
    @vladsherstiyk1980 2 роки тому +2

    Підкажіть будь-ласка,що робити якщо забули відобразити ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому +1

      Ви не вказали суму доходу?

  • @atlantam9343
    @atlantam9343 Рік тому +2

    Доброго дня. Я підкажіть будь ласка як бути з Додатком 1 коли подаємо уточнюючу декларацію за рік? Додаток 1 був вірно заповнений при поданні загального звіту.

    • @user-hs2yj6yf5f
      @user-hs2yj6yf5f Рік тому +1

      Підкажіть будь ласка, Вам вдалося вирішити це питання? Бо я саме зараз зіткнулась з такою проблемою. Буду вдячна за відповідь)

  • @OlenaLukhta
    @OlenaLukhta 2 роки тому +1

    Дякую, а хто заповнює таблицю 7, рядок 21? Фонд соціального страхування не видає кошти, в декларації в мене там прочерк, хоча квитанція 2 отримана електронна. Чи правомірно це?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому

      Цей рядок заповнюється по в річній декларації або в ліквідаційній.

  • @user-km5nv6ww2e
    @user-km5nv6ww2e Рік тому +3

    Я все чекав чи буде виявлена помилка при заповненні поля 18 - 128 замість 125 🙂. Так, помилку виявили. Тепер, виходить треба подавати уточнюючу декларацію до уточнюючої? 😏 Так можна і рекурсію ввійти.
    До речі, цікаво як з технічної точки зору алгоритми податкової розрулюють такі ситуації - при публікації нової уточнюючої декларації скасовується нарахування з кодом 17N для старої уточнюючої декларації за той же період і додається нове нарахування зі значення з нової? Чи може вони якось різницю рахують?
    Що стосується самого випадку, який розглядається у ролику (задекларували дохід більше, ніж потрібно, відповідно переплатили податок) то він менш цікавий ніж якщо б недоплатили податок. Цей випадок більш цікавий тому що тоді треба було б нараховувати штраф 3%, виникає питання щодо пені, яким чином платити штраф і пеню, як ці значення відображаються в розділі Стан розрахунків з бюджетом. Коротше кажучи, більше тем щоб обговорити.
    А так автор ще й винний податковій залишився 3 грн, замість того щоб повернути надмірно сплачений податок 🙂.

    • @zarajsky
      @zarajsky  Рік тому

      По уточнюючій сідає різниця із знаком + або - в залежності від того ви збільшуєте чи зменшуєте зобовязання.

  • @victoryakovenko2200
    @victoryakovenko2200 2 роки тому +1

    Підкажіть, будь-ласка, якщо помилку хочу виправити в цьому ж звітному періоді, мені потрібно подавати звітну нову, а не уточнюючу?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому

      Або звичайну або нову. Бо поки не закінчився звітний період кожен наступний звіт анулює попередній.

  • @user-zx4yh3re9e
    @user-zx4yh3re9e 2 роки тому +1

    А якщо в мене за попередній рік по податках все добре, але я вказував в 11 рядку суму не по наростаючій, а за квартал. Треба теж здавати уточнюючу?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому +1

      Я б не чіпав :)

  • @viacheslavkozlov1719
    @viacheslavkozlov1719 2 роки тому +1

    При розрахунках помилився в “безоплатно отримана послуга з оренди”, фінальна цифра прибутку має бути більша на 0.06
    Я так розумію що і при такій малій розбіжності треба подавати нову декларацію... Також повторно додаю звіт з ЄСВ (в річній декларації)
    Копійку податку переводиити не буду (бо є невелика переплата)
    Все вірно?)

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому

      Ні біса не зрозумів. У мене ще по жодній декларації не відмовили через математичну помилку :)

  • @yevhen.lavrenchuk
    @yevhen.lavrenchuk Рік тому +2

    Добрий день! Якщо зараз помітив що за півріччя 2022 року вказав неправильний дохід, то виходить що і за 9 місяців було здано з неправильною сумою. Тобто треба відправити уточнюючу за півріччя, потім уточнюючу за 9 міс, і потім річну за весь 2022 рік, вірно?

  • @user-gr1gi4zv1d
    @user-gr1gi4zv1d 3 роки тому +1

    Я тоже ошиблась в отчёте, отправила исправленный отчёт, первая квитанция пришла сразу,а второй нет.Отправила 8.04.21 ,а сегодня 8.06.21.Зато начислили штраф.Что делать?

    • @zarajsky
      @zarajsky  3 роки тому

      В режиме просмотра тоже квитанции 2 нет? И во входящих нет?

  • @greengarden9155
    @greengarden9155 2 роки тому +2

    Якщо помилка знайдена аж в декларації за півріччя, то потрібно разом із уточнюючою за півріччя подавати уточнюючу за 9 місяців?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому +1

      Якщо вона потягла неправильність 9 місяців то так

  • @user-bb5ur8eh2v
    @user-bb5ur8eh2v 2 роки тому +3

    Вы сумму переплаты указали неправильно, будет 125 грн. За видео спасибо.

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому

      Да, я знаю. :)

  • @SergiyLapa
    @SergiyLapa 2 роки тому +1

    Дякую! Чи потрібно надавати пояснювальну записку до уточнюючого звіту ФОП 2 група?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому

      Ні, не потрібно

  • @user-le2pf5jg4v
    @user-le2pf5jg4v 2 роки тому +1

    Подала декларацію платника податку ФОП 1 група, не прийняли, написано виправити помилки та надіслати повторно. Я знову створила декларацію і помітила "звітна", знову не прийняли, написали :змініть номер документа в періоді. Що це означає?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому

      Змінити номер документа

  • @olhafedoryshyna9186
    @olhafedoryshyna9186 2 роки тому +1

    якщо помилку за 2 квартал помітила в грудні цього ж року, який період проставляється в першому рядку?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому

      Ви подаєте уточнюючу за 2 квартал.

  • @vitpav1164
    @vitpav1164 2 роки тому +2

    а що робити, якщо неправильна лише дата заповнення? почекати відмови й змінити?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому +3

      Якщо це поточна декларація то просто подайте нову. Поки не завершився звітний період кожна наступна декларація скасовує попередню.

  • @alexandrayakubinskaya1660
    @alexandrayakubinskaya1660 2 роки тому +1

    А если у меня сумма занижена в отчете , но оплатила я все правильно. Отчёт был принят и ошибок не присылали, как быть ?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому

      Сдайте уточненку если это прошлые периоды. А если за 2 квартал этого года то просто новую декларацию с правильной суммой.

  • @Yuliiya_sm
    @Yuliiya_sm 2 роки тому +3

    Доброго дня. Якщо декларацію єдиного платника податку подав, а додаток 1 забув. Що подавати, щоб зарахували додаток1.?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому

      Якщо 3 група - уточнюючу з додатком. Якщо 2га то нову звітну вже з додатком.

    • @naya_vu
      @naya_vu 2 роки тому +1

      @@zarajsky я з такою ж самою проблемою, подавав уточнюючу з додатком - нажаль, не прийняли. Написали, що "не надано звітний документ за період, що уточнюється"

    • @atlantam9343
      @atlantam9343 Рік тому

      @@naya_vu Підкажіть будь ласка, Вам вдалось здати? Яка була помилка?

  • @user-xe3vd2vb5n
    @user-xe3vd2vb5n 2 роки тому

    Доброго дня. Виявила в себе помилку в декларації за 9 місяців - в 11 і 13 рядках. Тобто податок заплачений правильно, але сумми в 11 і 13 рядках вказані не по наростаючій, а за 3 квартал😢. Немає ні переплати, ні боргу - що робити? Треба уточненку чи ні? Як подати річну декларацію - з урахуваням помилки та її виправленням, чи не чіпати розділ 6 взагалі? Дякую, якщо зможете відповісти🙏

    • @user-fz8gi7no4q
      @user-fz8gi7no4q Рік тому

      Як ви в цьому випадку здали ?, а то не можу знайти відповідь ніде

    • @user-xe3vd2vb5n
      @user-xe3vd2vb5n Рік тому

      @@user-fz8gi7no4q подавала уточнену декларацію, а по ній річну🤗. А взагалі легше знайти людину знаючу🤪. Часами капец як важко розібратися...

  • @user-lb3db4uo9w
    @user-lb3db4uo9w 2 роки тому +1

    Добрий день. Підкажіть будь ласка, якщо в мене повернення оплати, як її правильно повернути, щоб в оборот не враховувалась ця сума? Чи це я сама собі відніму від обороту і все? В мене рахунок ФОП на монобанку, там сума обороту рахується автоматично. Повертаю кошти я не з рахунку ФОП, а з особистої карти, я так розумію (бо якщо я комусь скину кошти з рахунку ФОП, це буде рахуватися як оплата зарплати працівнику чи щось таке, якщо я не помиляюсь). Якось можна повернути кошти так, щоб в обороті теж зменшилась ця сума? Чи це не важливо? Наперед дякую. Надіюсь зрозуміло пояснила запитання)

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому +1

      Якщо у вас ФОП 2 групи і ви не підійшли до граничної межі доходів то я б не морочив би голову із зменшенням суми доходу. А так якщо офіційно то повертати треба з рахунку ФОП, від того кому повертаєте має бути письмова заява що платіж був помилковий, Потрібно надати 4ДФ в якому показати це повернення.

    • @user-lb3db4uo9w
      @user-lb3db4uo9w 2 роки тому

      @@zarajsky Дякую. Я забула вказати, що я ФОП 3 групи 5%. А може у вас є відео про це? Бо я не дуже розумію що таке 4ДФ і як це робити. Якщо є вже відео чи ще буде, буду вдячна. У вас дуже корисний ютуб канал!

  • @the_best_in_the_whole_world
    @the_best_in_the_whole_world Рік тому +2

    Підкажіть будь ласка, якщо у 2023 мені треба подати уточнення за півріччя 2022, то у п.2 має бути півріччя 2022. Вірно? І через який час переплата має відобразитися на рахунку в "Стані розрахунків з бюджетом"?

    • @zarajsky
      @zarajsky  Рік тому +1

      Якщо звіт подавався за півріччя то уточнючий теж за півріччя і період що уточнюється ставимо півріччя. Зазвичай на наступний день зміни відображались в картках.

    • @the_best_in_the_whole_world
      @the_best_in_the_whole_world Рік тому +1

      @@zarajsky Дякую. Просто вчора подала уточнення, а змін досі немає. Думаю, щось не так чи треба ще почекати.

    • @zarajsky
      @zarajsky  Рік тому +1

      @@the_best_in_the_whole_world іноді буває довше. Іноді кабінет глючить...

    • @zarajsky
      @zarajsky  Рік тому +1

      @@the_best_in_the_whole_world якщо через тиждень не зявиться тоді можливо уточнююча неправильно заповнена була.

  • @user-kb1td9uv9i
    @user-kb1td9uv9i 2 роки тому +1

    Це як, уточнюємо 1 кв 2021 у 1 кв 2021? Поточний період не може збігати з уточнюючим

  • @user-bp4sz3dm1b
    @user-bp4sz3dm1b 2 роки тому +1

    А що робити, якщо уточнюючу декларацію сдав з помилкою? можна здати ще раз і скільки разів можна здавати?

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 роки тому +2

      Та скільки завгодно :))

    • @user-bp4sz3dm1b
      @user-bp4sz3dm1b 2 роки тому +1

      @@zarajsky дякую, ви найкращий на ютуб

  • @lyudmyla69
    @lyudmyla69 3 роки тому +1

    А Якщо виправлення стосується лише додавання даних в рядок 21?? а суми податків не мінялись? Потрібно всеодно заповнювати розділ XI? І тоді як заповнити?

    • @zarajsky
      @zarajsky  3 роки тому

      Еммм... а де в декларації 11 розділ? В додатку по ЄСВ 10й останній наскільки я пам'ятаю...

    • @maksbilozir2939
      @maksbilozir2939 2 місяці тому +1

      @@zarajsky У мене виникло таке саме запитання. Тут людина мала на увазі, що писати в шостому розділі уточнюючої декларації, коли тільки змінилася сума в 21 рядку (ЄСВ). Буду вдячний вам за відповідь!

    • @maksbilozir2939
      @maksbilozir2939 2 місяці тому +1

      Доброго дня. Пройшло трохи часу, але все ж таки, Ви заповнювали 6 розділ в уточнюючій декларації? У мене просто така сама ситуація, змінилася сума в рядку 21 і все.

    • @zarajsky
      @zarajsky  2 місяці тому

      @@maksbilozir2939 Рядок 21 сам по собі немає ніякого значення бо в особову картку сума ЄСВ тягнення із додатку. Якщо ми подаємо уточнюючу тому що у нас неправильно заповнений додаток по ЄСВ і на потрібно збільшити або зменшити нараховану суму по ЄСВ то у такому випадку ми заповнюємо розділ 10 додатку по ЄСВ і в особову картку сума + або сума - буде тягнутись із розділу 10 додатку по ЄСВ.
      Якщо у вас додатку заповнений правильний, наприклад, ви нарахували собі ЄСВ за весь рік 17688 а в рядку 21 помилково поставили нуль. То можете нічого не робити. Нуль рядку 21 ні на що не впливає.

    • @maksbilozir2939
      @maksbilozir2939 2 місяці тому

      @@zarajsky Дякую вам)

  • @user-ty7zn8jx5r
    @user-ty7zn8jx5r 4 місяці тому +1

    А чому не заповнюється рядок 13 в уточнюючій декларації? Там же повинна бути сума з попередньої декларації?

    • @Al.Fox_Ua
      @Al.Fox_Ua 13 днів тому

      Бо то був звіт за перший квартал

  • @user-gd5co6xn4g
    @user-gd5co6xn4g 3 роки тому +4

    125 грн : ) Ото я чому і не люблю працювати з кабінетом ,він нічого не рахує а тупо реагує на наповненість колонок .Ретроградний Меркурій -рулить :)

    • @zarajsky
      @zarajsky  3 роки тому +1

      Ну поки працював авторозрахунок було норм :)) Але з січня його як поламали так і не полагодили. То ж зараз потрібно уважно ставитись до заповнення декларацій :)

    • @user-km5nv6ww2e
      @user-km5nv6ww2e Рік тому +2

      Калькулятор рулить 😏