Que buenos videos, recién empiezo seguirlo. Muy Interesante información. Seguiré viendo uno a uno. Felicidades y gracias por compartir sus conocimientos
Hola buen dia. me surge una duda con respecto a los comprombantes de periodos anteriores -- tengo entendido que los comprobantes se puedes utilizar no mayores a 12 meses despues de su emision ?? quiera por favor corroborar esto con base legal ya que su explicacion indica que no se pueden usar los comprobantes que no sean de dicho periodo ejemplo si estoy elaborando la delcarcion de igv de mes de marzo 2024 y me encuentro con una factura del noviembre del año 2023 que suele suceder por la mala administracion de las empresar o empresarios --no se puede conciderar para la declaracion sugu n su explicacion ---agradezco su atencion
Excelente video! Consulta, si el banco me ha emitido facturas por comisiones bancarias, tambien debo considerarlas como compras en este cálculo? Por otro lado, acerca del itf, tambien se declara?
Buenas noches, tengo una empresa que da atenciones medicas (medicos que no estan en planilla) y que realiza examenes psicosomáticos para licencias de conducir, en las misma nosotros damos la boleta electronica y pagamos a los medicos por su servicio, los mismos no me giran recibo por honorarios, en ese caso, yo como sustentaria mi impuesto a la renta? parte yo complo implementos como hojas bom, plumones, etc eso tambien incluiria en mi declaracion de compras? o no contaría? ya que yo si compro y solicito factura a nombre de la empresa, les agradeceria mucho que me resuelvan esta duda, gracias
que buen vído, muchas gracias me sirvió ayer para pagar mi primer mes de igv e IR, felicitaciones!!!!!!!! Una consulta, yo doy servicios de consultoria y por ello hay veces que debo movilizarme en mi auto gastando mi gasolina a las empresas que requieran mis servicios, entonces puedo usar esas facturas de gasolina para bajar mi igv? y si es así como procede? hay que subir los datos de la factura en la web sunat o como es? gracias!
Profesor una consulta, leí que: "Una Declaración anual con la cual se regulariza el pago del impuesto a la renta, dependiendo de la ganancia obtenida: Tramo de Ganancia: Hasta 15 UIT o S/ 66,000.00 , Tasa sobre la utilidad: 10%. Tramo de Ganancia: Más de 15 UIT o S/ 66,000.00 , Tasa sobre la utilidad: 29.5%" Eso significa que uno puede ganar netamente solo hasta 66,000 soles anual pagando el 10%? Y a partir de ahi pagar el 29.5% como si fuera régimen general?
Tengo una duda , es que cuando yo multiplicó la base imponible por 18% no me da la cuenta ni siquiera la del vídeo será que lo estoy haciendo ? En la calculadora me refiero
Hola, buenas, pero en este régimen también consideramos los gastos deducibles no?, si es asi, también deberíamos registrar todo eso antes de determinar mi utilidad y sobre ella obtengo la renta del 1%
@@clavemusic15198 no, las boletas también están gravadas con el igv. Es un buen tema para hacer un vídeo mucha gente no logra entender esos términos. Saludos. Atento al vídeo.
Hola, gracias por la explicación. El IGV mensual y la renta se pueden redondear a cero decimales? Es decir, en tu ejemplo podría ser 154.00 o 154.60 y en cuanto a la renta podría ser 174.00? Es válido esto?
Interesante video, en el caso de una casa de cambio sobre q monto pagaría su imp renta pq esas operaciones no estás gravadas con el igv y su ganancia no llega al 1% en la mayoría de casis
Aprendí fácil para realizar mis declaraciones mensuales, Muchas gracias.
Excelente!!!! muy pronto me pondré en contacto.
Excelente explicacion. Entendi al 101% !! Muchas gracias. Soy estudiante tambien y nunca me explicaron asi.
Gracias, espero puedas compartir el video para que llegue a más personas. Saludos, Freddy.
Excelente
mil gracias muy entendible
Interesante explicación muy practico
Bien explicado muchas gracias.
Muchas gracias..esta bien explicado...
Buenas tardes, escuché su clase muy interesante para mi, gracias
Gracias Dilma, espero lo compartas.... Saludos!
Excelente video.. Muy detallado el mejor que encontré... Me valió de mucho
Que buenos videos, recién empiezo seguirlo. Muy Interesante información. Seguiré viendo uno a uno. Felicidades y gracias por compartir sus conocimientos
Gracias por comentar
Bien explicado, felicitaciones.
Excelente video!!
Excelente video más claro ni el agua, en el caso de los acopiadores cuál es el régimen adecuado para ellos
El régimen mype amigo
Excelente información
Gracias por comentar, saludos!!!
Así cualquiera entiende, bien explicado. Soy estudiante :)
Un seguidor más 🤝
Quiza tenga un vídeo sobre el cálculo del IGV e imp.a la renta del régimen general 🙂
Hola buen dia. me surge una duda con respecto a los comprombantes de periodos anteriores -- tengo entendido que los comprobantes se puedes utilizar no mayores a 12 meses despues de su emision ?? quiera por favor corroborar esto con base legal ya que su explicacion indica que no se pueden usar los comprobantes que no sean de dicho periodo ejemplo si estoy elaborando la delcarcion de igv de mes de marzo 2024 y me encuentro con una factura del noviembre del año 2023 que suele suceder por la mala administracion de las empresar o empresarios --no se puede conciderar para la declaracion sugu n su explicacion ---agradezco su atencion
Excelente video! Consulta, si el banco me ha emitido facturas por comisiones bancarias, tambien debo considerarlas como compras en este cálculo? Por otro lado, acerca del itf, tambien se declara?
EXCELENTE VIDEO. 😁‼‼‼‼‼
lo tkm muchas gracias
ohhh, Gracias por tu comentario, Saludos!
Si tengo un personal ,y le pido reciboxhonorarios es considera como gasto ? y cuando me reduce el impuesto anual?
Reduce el impuesto a la renta anual. Pero estarías infringiendo el tema laboral, ya que este trabajador debería estar en planilla.
y cuando es regimen general tambien se le saca el 1% de la base imponible o es otro porcentaje?
Buenas noches, tengo una empresa que da atenciones medicas (medicos que no estan en planilla) y que realiza examenes psicosomáticos para licencias de conducir, en las misma nosotros damos la boleta electronica y pagamos a los medicos por su servicio, los mismos no me giran recibo por honorarios, en ese caso, yo como sustentaria mi impuesto a la renta? parte yo complo implementos como hojas bom, plumones, etc eso tambien incluiria en mi declaracion de compras? o no contaría? ya que yo si compro y solicito factura a nombre de la empresa, les agradeceria mucho que me resuelvan esta duda, gracias
si esas compras son totalmente sustentables y deducibles
que buen vído, muchas gracias me sirvió ayer para pagar mi primer mes de igv e IR, felicitaciones!!!!!!!!
Una consulta, yo doy servicios de consultoria y por ello hay veces que debo movilizarme en mi auto gastando mi gasolina a las empresas que requieran mis servicios, entonces puedo usar esas facturas de gasolina para bajar mi igv? y si es así como procede? hay que subir los datos de la factura en la web sunat o como es? gracias!
En cierta proporción podrías usar ese gasto no todo de hecho.
cuando emites una boleta en el portal de sunat te da opcion si gravas o exonerado y inafectas, entonces si o si tengo que poner la gravada?
Así es!
Me voy a ahorrar el contador 💯🙊 tan fácil que está. Dónde puedo aprender a llevar libros electrónicos
Comunicate al interno. Envía un mensaje a Centro de Capacitacion Contable SMARTCONT por WhatsApp. wa.me/message/A5HW3RDFNJK3D1
Hola dónde puedo capacitarme y poder llevar mi propia contabilidad
@@rafaelparejaalejandro3607 Envía un mensaje a Centro de Capacitacion Contable SMARTCONT por WhatsApp. wa.me/message/A5HW3RDFNJK3D1
FALTO AGREGAR los asientos contables de todo lo expuesto sin comer ningun asiento :(
Hola ahora para la bancarizacion es 2000 soles
Una consulta.. cuando mi empresa paga por un servicio y le emiten rh, ese recibo por honorario estaría en compras gravadas?
El recibo por honorario no se anota en el registro de compras, lo puedes provisionar en libro diario para deducir el gasto
Profesor una consulta, leí que:
"Una Declaración anual con la cual se regulariza el pago del impuesto a la renta, dependiendo de la ganancia obtenida:
Tramo de Ganancia: Hasta 15 UIT o S/ 66,000.00 , Tasa sobre la utilidad: 10%.
Tramo de Ganancia: Más de 15 UIT o S/ 66,000.00 , Tasa sobre la utilidad: 29.5%"
Eso significa que uno puede ganar netamente solo hasta 66,000 soles anual pagando el 10%? Y a partir de ahi pagar el 29.5% como si fuera régimen general?
Exelente video ....En el calculo del impuesto de pago mensual , tambien se considera las ventas con Rec. Honorarios ?
Podemos considerarlo pero, no incide en la determinación del impuesto
Pero el igv no se calcula total de ventas / 1.18?
Si compré una factura de 4500 pero pague por transferencia 2500 y el saldo en efectivo, puedo considerar esa factura para crédito fiscal?
si, ya que se podría considerar una compra al crédito.
no se supone que las facturas de compras se puede usar el crédito fiscal hasta por 12 meses desde la fecha de emisión?
no Erik, en este caso también debemos de considerar el periodo económico ya que este tiene un inicio y fin.
Tengo una duda , es que cuando yo multiplicó la base imponible por 18% no me da la cuenta ni siquiera la del vídeo será que lo estoy haciendo ? En la calculadora me refiero
Recuerda que se multiplica en cuanto a la base imponible; más no sobre el total.
😂😂😂😂😂, hasta el profe se confunde pero si sabe
Quiza....
TENGO RUC 20 DE MYPE, PUEDO DECLARAR NO SIENDO CONTADORA ???
Hola, alguien sabe porque le quita 1.18?
y los gastos de administracion tiene limites para considerar el igv
No, pero tienen que tener cierta proporcionalidad
Brindas clases me interesa
Buen día. Tenemos talleres totalmente personalizados.
Qué puedo hacer si pagué el Impuesto a la renta de los ingresos totales y no de la base imponible? Es decir, pagué de más :(
Puedes solicitar la devolución o realizar la compensación contra otro periodo
Hola, buenas, pero en este régimen también consideramos los gastos deducibles no?, si es asi, también deberíamos registrar todo eso antes de determinar mi utilidad y sobre ella obtengo la renta del 1%
correcto
Genial, solo no entiendo que es operaciones gravadas yo no gravadas.
Las operaciones gravadas tienen igv y las no gravadas no tienen igv. Saludos clave músic.
@@smartcont aya entonces sería operaciones gravadas con factura y no gravadas sería con boletas. Gracias por su respuesta Saludos.
@@clavemusic15198 no, las boletas también están gravadas con el igv. Es un buen tema para hacer un vídeo mucha gente no logra entender esos términos. Saludos. Atento al vídeo.
Hola, gracias por la explicación. El IGV mensual y la renta se pueden redondear a cero decimales? Es decir, en tu ejemplo podría ser 154.00 o 154.60 y en cuanto a la renta podría ser 174.00? Es válido esto?
Claro que sí, los tributos se pagan con montos redondeados. Saludos!
En el minuto 8:09
No entendí porqué lo divide entre 1.18😢
es para determinar la base imponible.
Interesante video, en el caso de una casa de cambio sobre q monto pagaría su imp renta pq esas operaciones no estás gravadas con el igv y su ganancia no llega al 1% en la mayoría de casis
Se pagaría únicamente sobre la ganancia que percibe por cada evento
el último monto está en error
Creo que sí. A veces suele suceder. Las disculpas del caso
NO ENTENDÍ NADA
Tengo 17 años estoy en primer ciclo de administración y lo entendí desde que saludó
@@aka_mck y?
No te preocupes, quizá nunca lo entiendas. Pero vale la sinceridad.
SI EL IGV DEL MES A DECLARAR ES NEGATIVO Y EL CREDITO DEL MES ANTERIOR TAMBIEN ES NEGATIVO. SE SUMARIAN ESOS DOS Y CRECERÍA MI CREDITO FISCAL?
Es correcto!