Mohon izin bertanya Pak, misalnya PT didirikan per tahun 2021 dan baru beroperasi di tahun 2022, sementara untuk omzet per bulan 1 M-3 M. Apakah bisa menggunakan fasilitas PP 23 0,5% untuk UMKM atau langsung menggunakan tarif pasal 17. Mengingat kesempatan PT menggunakan PP 23 tarif 0,5% bisa sampai 3 tahun Pak. Mohon penjelasannya Pak?
Diluar insentif covid (anggap saja kondisi normal) Bukannya pph final kalau gak nihil (kurang bayar) gak perlu lapor ya? Memang kalau kurang bayar harus lapor kayak ppn gitu?
Bang berarti kalau kita sudah bayar kita simpan saja bukti pembayaran nya saja ya.... Tidak harus ngimput lagi untuk keluar bukti pelaporannya (tidak seperti pph21 yang ada bukti warna biru nya) ya? Mohon arahannya
saya memiliki PT yg baru dijalankan dari juni 2019.omzet dari juni-des 2019 masih di bawah 4,8 M.yang ingin saya tanyakan untuk pembayaran pph final 0,5 % dihitung dari DPP atau omzet penjualan ya?saya menjual barang harganya sudah termasuk pajak.mohon dibantu untuk infonya,terima kasih.
Izin bertanya kepada kakak-kakak sekalian apakah ada formulir tertentu setelah pelaporan pajak final 0.5% kalau boleh tahu formulir apa saja ya ? Mohon bantuannya 🙏 untuk Tugas Akhir, saya mencari-cari tapi tidak banyak yang membahas pajak penghasilan final 0.5%
kak, mohon informasi, 1. setelah kita melakukan pembayaran PPH Ps 21 / 22 / 23 pada saat trx, apakah kita tetap melakukan pembayaran PPH Final bulanan? 2. untuk jasa tenaga lepas (tukang bangunan) / catering / jasa perbaikan & perawatan komputer apakah dikenakan PPN 10%? atau PPH ps 23 seb 2%?
pak sy mo ty teman saya bayar pajak umkm 0,5 %...hy keliru dia buat kode ebilingx yg bulan 4 dan bulan 5 tahun 2020 seharusx tahun 2021...bagaimana cara perbaiki itu pak..sementara sdh di bayar paajak bln 4 dan 5
Pertanyaannya sama seperti 0:52.. Kalo selama 12 bulan saya blm bayar.. apakah bisa 12 bulan tersebut saya bayar bersamaan sekaligus? Apakah billing dijadikan satu atau.. saya buat 12 biling? Soalnya saya simak videonya,, gak ada jawabannya
sy masih pemula belum punya npwp baik pribadi maupun npwp cv, skrg sedang mendaftar npwp untuk keperluan bikin cv nanti di halaman terakhir ada pilihan antara dikenai pajak pp23 dan pajak penghasilan klo kta pilih opsi pp23 dan nnti sdh bayar pajak yg 0,5% Apakah cv kta juga dikenai pajak lagi ?
Pak mau tanya, klo telat Lapor PPh Final gmn ? yg harusnya bulan Januari 2021 ( karena transaksi nya di lakukan bulan Desember 2020 ). Tp klo pembayaran nya sudah di lakukan pas bulan Januari 2021, hanya lupa saat pelaporan nya saja. Apakah tinggal lapor aja atau ada prosedur lain yg harus di lakukan ? trms
malam admin, mau tanya apabila 2018 bayar menggunakan tarif normal badan, lalu 2019 ingin menggunakan pp 23 umkm dengan asumsi belum pernah mengajukan ke KPP permohonan pp 23, apakah harus menggunakan tarif normal 12,5% atau dapat langsung menggunakan pp 23 ini? terima kasih atas advice nya.
untuk pelaporan spt tahunan karyawan gaji dibawah 60 juta silahkan ikuti melalui tautan berikut ua-cam.com/video/yrRZwEDJtS4/v-deo.html untuk SPT Tahunan PPh Perorangan yg usahawan silahkan ikuti melalui tautan berikut ua-cam.com/video/DYEa2Y2l6qU/v-deo.html
assalamualaikumm admin mau bertanya, mohon maaf sebelumnya jika sdh dijelaskan tp saya bertanya lagi karna msh bingung. saya baru di kukuhkan PKP september 2019, . selama ini setiap bulan saya hanya melaporkan spt masa dan membayar kan PPN dlm negri nya saja (kurang bayar) belum pernah melakukan pembayaran pph final. pertanyaan jika saya mau membayar memakai pasal brp?dan tarif brp? lalu mulai thn 2020 ini saya ingin memperbaiki dgn membayar secara rutin setiap bulan pph final nya, apakah bisa? terimakasih admin sudah membantu semoga sehat selalu aamiin
Waalaikumsalam wr wb Jika usaha rekan masih beromset dibawah 4,8 Milyar / tahun dan masuk kriteria PP 23 maka silahkan setor PPh final dengan tarif 0,5% dari omset, disetorkan per bulan dengan kode 411128-420 paling lambat disetor tgl 15 bulan berikutnya ( misal untuk masa pajak januari disetorkan paling lambat tgl 15 februari). Semoga sukses selalu buat anda.
bantu jawab, tidak bisa pak. final PP 23 pembayarannya per masa. jadi jika belum bayar setahun full, tinggal buat e-billing nya 12 bulan dan bayar sesuai nominal terutangnya per bulan.
aslmkm wr wb.maaf pak saya pemula.cara untuk mengetahui pph final sudah dibayarkan atau belum dibulan sebelum sebelumnya bagai mana ya pak,maksutnya bulan yg sudah lewat. terimakasih dan mohon pencerahannya
Karena masih baru dalam perpajakan, tahun 2020 saya bayarkan Harga jual + ppn. Apakah bisa bermasalah kalau tahun berikutnya hanya harga jual tanpa ppn ? Apa yg harus saya lakukan untuk memperbaikinya. Untuk laporan SPT Tahunan apakah ada bagian memasukkan pajak ini? Untuk SPT Tahunan UMKM apakah sdh ada tutorial? Terima kasih dan sehat terus
Maaf mau tanya Pertanyaan : 1. PPH Final dibayar kan setelah pembayaran masuk atau pas invoice masuk? Kadang pembayaran lebih dari 1 bulan dari invoice masuk 2. Untuk umkm kalau tidak ada transaksi apakah tetap wajib lapor SPT ? 3. Dimasa wabah ini sedikit terjadi kendala yg menyebabkan sy telat bayar (pembayaran masuk di bulan maret, sampe april tgl 17 saya belum bayar, apakah ada sanksi atau denda ?? Mohon jawabannya dan terimakasih banyak sukses selalu
Bantu jawab. 1.Kalau invoice sdh terbit, maka sdh bisa diakui sebagai pendapatan meskipun uang blom kita terima. Mengacu pda PSAK 72. 2. Iya ,meskipun tdak ada transaksi pd tahun berjalan, tetap lapor SPT, artinya pajaknya nihil.
Hallo mas sy mau tanya,, sy punya toko kelontong berupa UD tp sy jg berstatus sbg karyawan di sebuah perusahaan swasta dan sdh dipotong PPH 21 di perusahaan tempat sy kerja.. nah utk pelaporan pajak toko kelontong sy bgmana ya mengingat UD itu kan NPWP nya msh pakai NPWP pribadi sy,, apa dgabung pajak umkm 0,5 % dari Ud dan PPH 21 sy dr tempat sy bekerja?
SIlahkan laporan SPT Tahunan menggunakan form 1770, untuk setoran PPh final silahkan input di 1770 lampiran III dan untuk bukti potong PPh 21 silahkan input di lampiran II, utnuk detil tutorialnya akan kami upload dalam waktu dekat.. pantau saja channel ini untuk mendapatkan informasi tutorial tsb
terima kasih min...boleh tanya min..jika saya ada berjualan di marketplace contoh tkpd dan disana ada potongan 1% serta ongkir...Omset yg dihitung untuk lapor pph final umkm ini uang yg masuk setelah dipotong biaya ongkir dan komisi tkpd atau nilai kotor tanpa melihat ongkir dan biaya toko 1% tersebut min?terima kasih min sehat selalu
Sampai dengan saat ini aturan pajak mengenai tarif PPh atas transaksi di marketplace memang belum diatur secara spesifik, tetapi berkaca pada pengertian omset sesuai ketentuan adalah penjualan kotor sebelum dikurangi biaya, dan disini adalah total penjualan sebelum dikurangi biaya toko. Sedangkan utk ongkir tidak merupakan bagian dari nilai penjualan tsb
Salam. Saya mau tanya pak, contoh yg saya berikan disini sbg ilustrasi saja. Misal saya melakukan pembayaran PPh final 0.5% dari nilai omzet 50jt, maka hasil didapat adalah 250rb untuk pembayaran PPh final. Namun ketika saya akan membuat laporan SPT PPN 1111 terjadi kekeliruan, ternyata nilai omzet sebenarnya adalah 45jt. Jika dihitung ulang untuk pembayaran PPh final ( 45jt * 0.5% = 225rb ) Maka disini dapat disimpulkan terjadi kelebihan bayar 25rb ( 250rb - 225rb ) . Bagaimana cara memperbaiki kelebihan bayar tsb di aplikasi E-Faktur SPT PPN 1111. Terima kasih.
omset yg benar yg mana, yg 45 jt atau yg 50 jt? diatas anda menjelaskan bahwa omset sebenernya 45 juta, maka SPT PPN berarti sudah benar kan, atas kelebihan setor PPh Final 0,5% sebesar 25 ribu silahkan ajukan Pemindahbukuan
@@belajarpajak terima kasih infonyaa…jika tidak ada omzet dan tidak setor/bayar pd bulan tersebut apakah harus tetap lapor nihil pada spt masa bulanannya?
Min... saya bayar PPH 0.5% itu dari total omset plus pajak malah... Karna saat konsultasi jumlah PPH itu di dapat dari nilai omset tanpa mengurangi PPN
Penghitungan berapa yg harus dibayar sesuai dengan tarif UMKM adalah dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), jika memang terjadi kelebihan setor bisa rekan ajukan pemindahbukuan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan AR anda
Jika rekanan melampirkan surat keterangan PP 23 dan bukti setor 0,5% maka bendahara ga perlu mungut.. tetapi jika hanya melampirkan suket tanpa bukti setor maka bendahara harus mungut
Min, mau tanya. Seumpama untuk badan ada penjualan selama 2019 100juta, diantaranya ada 2 transaksi dengan customer wapu masing2 15 juta dan 5 juta, sisanya bukan wapu. APakah PPH final saya 0.5%x100 juta atau 0.5%x85 juta. mhon penjelasannya. thanks.
untuk menghitung PPh finalnya tetap 0,5% x omset dimana omsetnya adalah 100 juta. pastikan rekan mendapatkan bukti pungut PPh pasal 22 dr pemungut pajak (Instansi/BUMN/dll) tsb agar bisa mengklaim kelebihan bayar tsb..
ini yg ditanyakan omset cv atau omset usaha pensiunannya?? prinsipnya jika atas omset tsb adalah dr usaha yg masuk kriteria PP 23 (pph final) dan masih dibawah 4,8 M maka berlaku tarif 0,5%.. perlu diingat untuk CV masa berlaku nya adalah 4 tahun, untuk orang pribadi berlaku 7 tahun
Min saya mau nanya, jika UMKM ini belum membayar angsuran PPh final 0,5 % tiap bulannya, itu gimana ya min dari Januari sampai Desember belum pernah bayar, terus ini mau lapor SPT tahunan, gimana cara ngitung PPh final 0,5% ya ? Apakah omsetnya di setahunkan? Atau gimana ya min, mohon bantuannya 🙏🙏
omset dihitung per bulan dan pph nya juga dibayarkan per masa paja sesuai dengan hasil hitungan omset per bulan.. dibayarkan dengan kode billing 411128-420 , jadi ntar ada 12 billing.. jika sudah disetorkan dilaporkan pada spt tahunan pph op/badan
mau tanya min, itu total penjualan yang 50 juta itu sudah termasuk ppn atau belum ya? perusahaan saya bergerak di restoran yang ppn nya ditanggung customer sendiri. jadi DPP umkm include atau exclude ppn ? thx.
mas sya sudah masukan no seri faktur tp tidak bisa otomatis masuk ke rekam faktur , sudah sy coba hapus range tahun2 sebbelumnya sesuai saran masnya tp gk bisa menghapus range no seri faktur . kira2 apa ya slusinya .. sudah donload permintaan no seri faktur 2 kali juga.mohon jawabannya
utk memasukan jatah nomor seri di menu referensi, sedangkan untuk membuat faktur pajak di menu administrasi faktur pajak keluaran, di menu rekam faktur
mungkin bisa diperjelas dipotong pajak apa? dan mohon diperjelas pertanyaannya karena setiap transaksi bisa jadi berbeda jenis pajaknya.. sehingga kami bisa menjawab dengan tepat sesuai dengan case nya
Hallo, saya ingin menanyakan prihal pajak pph final 0,5%. Jika suatu Perusahaan baru menjadi PT, pendapatan dibawah 4,8 M. Dan saya baru mengurus pajak setelah 5 bulan. jadi ada keterlambatan untuk pembayaran. Bagaimana saya harus membayarkan pajak bulan sebelumnya? apakah selama 5 bulan tsb disatukan, atau tetap dibuat berdasarkan per bulan yg belum dibayarkan ? Dan apakah terkena denda keterlambtan ? jika ada berapa yang harus saya bayarkan untuk denda tsb. mohon infonya. terimakasih.
Untuk penghitungan pajak 0,5% dihitung per bulan paling lambat disetorkan tgl 15 bulan berikutnya, jika sudah terlewat silahkan rekan tetap setorkan sesuai masa pajak hasil perhitungan tsb, atas keterlambatan akan berpotensi dikenakan denda. Denda tersebut tidak serta merta keluar jadi silahkan tunggu terlebih dahulu sampai mendapatkan STP (Surat Tagihan Pajak) dr KPP. Untuk lebih detilnya saya sarankan silahkan koordinasi dengan AR anda untuk mendapatkan informasi lebih detil. Semoga sukses
untuk memanfaatkan insentif PPh final cukup dengan melakukan pelaporan realisasi insentif PPh Final UMKM melalui Djponline, silahkan ikuti tutorial berikut ini ua-cam.com/video/u9HgJsviCHQ/v-deo.html
Silahkan rekan laporkan dalam SPT Tahunan yg paling lambat untk perorangan adalah akhir maret, dan untuk cara pelaporannya bisa menggunakan aplikasi eSPT atau eForm
Pak ,mohon bantuannya ... Yang dimaksud peredaran bruto itu yg mana ? Soalnya , saya ada jual dengan PPN .. semisal jual 100.000 + PPN jadinya 110.000 .. nah yang di maksud peredaran bruto atau omzet nya itu nominal yang mana ? 100.000 atau 110.000 ... Mohon dijawab pak
Hallo ka, mau nanya saya setiap bulannya sudah membayar pph final 0,5%. Untuk pelaporannya hanya di rekap di SPT tahunan saja? Apakah harus melapor SPT Masa di e-bupot kah ka?
Saya dapet surat kekurangan setor pph final dari kantor pajak, pas bayar pajak pph bukti nya gak pernah disimpen, jadi gatau mau masukin masa pajak bulan apa di djp nya, ada saran??
kode billing dibuat per masa pajak, kedepan pph final disetorkan setiap bulan paling lambat tgl 15 bulan berikutnya untuk menghindari resiko pengenaan denda, dan ga ada salahnya rekan bisa berkonsultasi dengan AR anda di KPP
Apakah rekan masuk kriteria UMKM dan sudah mempunyai surat keterangan ? jika iya silahkan lampirkan surat keterangan PP 23 setiap kali invoice jadi cukup bayar 0,5% tanpa harus dipotong PPh 23 2%.. adapun atas bukti potong yg sudah terlanjur dipotong maka bisa dikreditkan di SPT Tahunan sehingga status SPT Tahunanya Lebih bayar dan bisa mengajukan pengembalian
@@belajarpajak klo dalam segi laba masuk UMKM karena tahun ini dalam setahun hanya 121 jt laba bersihnya, tp kami blm punya surat PP 23 karena itu setiap tagihan kami selalu di potong 2%, pertanyaan saya apakah saya sudah ga perlu lapor PPH final atau bayar PPH final? Dan bila lebih bayar apa ada link nya min cara minta kembali lebih bayarnya
halo tolong infonya, saya sudah dapat surat keterangan PP23 dan setor 0.5% setiap bulannya melalui online-pajak.com, nah sekarang saya mau lapor rekap dalam spt tahunan, langkahnya bagaimana ya? tlg infonya...Trims
Siang Pak, Jika ada bayar Pph final kurang, apakah bisa di setor lagi. Contohnya jika di bln Jan 19 omzet nya 60juta dan telah di bayar pada tgl 10 Feb sejumlah rp250.000, berarti kan ada kurang bayar 50.000. Apakah kami bisa store kekurangan bayar tersebut nya dan apakah ada cara khusus nutuk membayar kekurangan tsb. Terima kasih
Saya setiap bulan membayar PPN dan PPh 21, tdk pernah membayar PPh final selama ini, dalam pelaporan SPT tahunan badan apakah perlu membayar PPh final terlebih dahulu? Tapi kan selama ini saya tdk pernah membayar PPh final. Mohon info nya
untuk wajib pajak badan usaha apa perorangan? sekedar info saja jika memang rekan masuk dalam kriteria yg wajib pp 23 maka silahkan rekan hitung dan setorkan pph final tsb agar tidak terjadi masalah dikemudian hari..
waalaikumsalam wr wb .. omset dihitung per bulan dan pph nya juga dibayarkan per masa paja sesuai dengan hasil hitungan omset per bulan.. dibayarkan dengan kode billing 411128-420 , jadi ntar ada 12 billing.. jika sudah disetorkan dilaporkan pada spt tahunan pph op/badan
@SPT Online : Min, kalo misalnya selama 2th blm bayar pph final dan blm lapor SPT, lapor SPT dulu atau bayar pph dulu min? Angka di e billing itu kita tulis manual sesuai onset per bulan x 0,5% ya
Mohon jawaban; Saya dpt spk nilai kontrak 100 jt dikurangi pajak ppn 10%, sisa 90 jt dibayar ke rekening perusahaan, pertanyaan; yg mana omset sebagai dasar perhitungan pph final 0,5%, apakah yg 100 jt atau 90 jt, terima kasih
mohon informasi cara menyampaikan laporan realisasi insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP), dibagian mana pada laman www.pajak.go.id, terima kasih.
silahkan laporkan melalui menu layanan --> e-reporting Covid 19 atau ikuti video tutorial kami yg terbaru terkait cara laporan realisasi pajak UMKM DTP
jika transaksi cash bisa dibuat sendiri pencatatannya atau jika dalam usahanya menggunakan software penjualan bisa langsung dilihat rekap penjulan per bulan
@@rizkahidayah9148 nanti kita isi penjualan total selama satu tahun. Lalu dikumpulkan bukti setor pph 25 setiap bulannya supaya jadi pengurang buat pph tahunannya
laporan terkait apa nih, SPT Tahunan atau apa? untuk kepemilikan saham akan dipotong pajaknya atas deviden yg dibagikan dan bisa dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH
Segera dilaporkan saja dan mohon kedepan karena sudah PKP maka ada atau tidak transaksi tetap lapor SPT Masa PPN secara rutin dan jgn sampai terlambat untu menghidari pengenaan sanksi denda.. sekedar informasi batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya
Hal tersebut memiliki resiko dan mungkin perlu dipertimbangkan masak2 mengingat jika ditemukan dan dilakukan pemeriksaan maka justru akan memperberat anda. Untuk diskusi dan sharing gabung aja di grup SPT Online agar bisa menambah pengetahuan perpajakan
Upload video spt tahunan badan perusahaan donk yg nihil dan ada transaksi..terima kasih
makasih mas. keren mas materinya
Sama2 .. semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk anda
sore, jika kita buat e-billing sekaligus 1 tahun pajak saja masih diperbolehkan ya? daripada isi bulanan kan capek juga
Mohon izin bertanya Pak, misalnya PT didirikan per tahun 2021 dan baru beroperasi di tahun 2022, sementara untuk omzet per bulan 1 M-3 M. Apakah bisa menggunakan fasilitas PP 23 0,5% untuk UMKM atau langsung menggunakan tarif pasal 17. Mengingat kesempatan PT menggunakan PP 23 tarif 0,5% bisa sampai 3 tahun Pak. Mohon penjelasannya Pak?
Diluar insentif covid (anggap saja kondisi normal) Bukannya pph final kalau gak nihil (kurang bayar) gak perlu lapor ya? Memang kalau kurang bayar harus lapor kayak ppn gitu?
Bang berarti kalau kita sudah bayar kita simpan saja bukti pembayaran nya saja ya....
Tidak harus ngimput lagi untuk keluar bukti pelaporannya (tidak seperti pph21 yang ada bukti warna biru nya) ya? Mohon arahannya
saya memiliki PT yg baru dijalankan dari juni 2019.omzet dari juni-des 2019 masih di bawah 4,8 M.yang ingin saya tanyakan untuk pembayaran pph final 0,5 % dihitung dari DPP atau omzet penjualan ya?saya menjual barang harganya sudah termasuk pajak.mohon dibantu untuk infonya,terima kasih.
penghitungan PPh final 0,5% dihitung dr omset penjualan..
min kalau pph final dijalankan d bulan juli 2018 lalu exp untuk cv juli 2022 bukan? periode 4th bukan?
Izin bertanya kepada kakak-kakak sekalian apakah ada formulir tertentu setelah pelaporan pajak final 0.5% kalau boleh tahu formulir apa saja ya ? Mohon bantuannya 🙏 untuk Tugas Akhir, saya mencari-cari tapi tidak banyak yang membahas pajak penghasilan final 0.5%
Dpp pajak dipungut sendiri 500rb
Dpp yg dipungut bendahara 700rb...utk bayar pph final final umkm itu 500@0.5% atau 500+700 =1200@ 0.5 nya...
kak, mohon informasi,
1. setelah kita melakukan pembayaran PPH Ps 21 / 22 / 23 pada saat trx, apakah kita tetap melakukan pembayaran PPH Final bulanan?
2. untuk jasa tenaga lepas (tukang bangunan) / catering / jasa perbaikan & perawatan komputer apakah dikenakan PPN 10%? atau PPH ps 23 seb 2%?
pak sy mo ty teman saya bayar pajak umkm 0,5 %...hy keliru dia buat kode ebilingx yg bulan 4 dan bulan 5 tahun 2020 seharusx tahun 2021...bagaimana cara perbaiki itu pak..sementara sdh di bayar paajak bln 4 dan 5
Pertanyaannya sama seperti 0:52..
Kalo selama 12 bulan saya blm bayar.. apakah bisa 12 bulan tersebut saya bayar bersamaan sekaligus? Apakah billing dijadikan satu atau.. saya buat 12 biling?
Soalnya saya simak videonya,, gak ada jawabannya
Kak. Masalah saya sama kayak kaka. Kode billingnya dijadikan 1atau bikin perbulan?
sy masih pemula belum punya npwp baik pribadi maupun npwp cv, skrg sedang mendaftar npwp untuk keperluan bikin cv nanti
di halaman terakhir ada pilihan antara dikenai pajak pp23 dan pajak penghasilan
klo kta pilih opsi pp23 dan nnti sdh bayar pajak yg 0,5%
Apakah cv kta juga dikenai pajak lagi ?
Pertanyaan no 2 belum terjawab dlm video. Kalo 2 bln gak byr, itu gimana cara bayarnya? bisa digabung byr 1x di bulan 3 atau gimana
pph final harus lapor tiap bulan kah? atau hanya di spt tahunan? kalau mengajukan insentif pph 23 dtp, apakah tiap bulan harus lapor juga?
Pak mau tanya, klo telat Lapor PPh Final gmn ? yg harusnya bulan Januari 2021 ( karena transaksi nya di lakukan bulan Desember 2020 ). Tp klo pembayaran nya sudah di lakukan pas bulan Januari 2021, hanya lupa saat pelaporan nya saja. Apakah tinggal lapor aja atau ada prosedur lain yg harus di lakukan ? trms
malam admin, mau tanya apabila 2018 bayar menggunakan tarif normal badan, lalu 2019 ingin menggunakan pp 23 umkm dengan asumsi belum pernah mengajukan ke KPP permohonan pp 23, apakah harus menggunakan tarif normal 12,5% atau dapat langsung menggunakan pp 23 ini? terima kasih atas advice nya.
Maaf boleh nanya, knp time limit nya sudah expired pas buat kode billing nya !? Trims
selamat malam pak, tolong di buatkan videonya dong, cara isi spt tahunan nya.. terimakasih
untuk pelaporan spt tahunan karyawan gaji dibawah 60 juta silahkan ikuti melalui tautan berikut
ua-cam.com/video/yrRZwEDJtS4/v-deo.html
untuk SPT Tahunan PPh Perorangan yg usahawan silahkan ikuti melalui tautan berikut
ua-cam.com/video/DYEa2Y2l6qU/v-deo.html
terimakasih banyak yaa, sukses selalu ya
assalamualaikumm admin mau bertanya, mohon maaf sebelumnya jika sdh dijelaskan tp saya bertanya lagi karna msh bingung.
saya baru di kukuhkan PKP september 2019, .
selama ini setiap bulan saya hanya melaporkan spt masa dan membayar kan PPN dlm negri nya saja (kurang bayar) belum pernah melakukan pembayaran pph final.
pertanyaan jika saya mau membayar memakai pasal brp?dan tarif brp?
lalu mulai thn 2020 ini saya ingin memperbaiki dgn membayar secara rutin setiap bulan pph final nya, apakah bisa?
terimakasih admin sudah membantu semoga sehat selalu aamiin
Waalaikumsalam wr wb
Jika usaha rekan masih beromset dibawah 4,8 Milyar / tahun dan masuk kriteria PP 23 maka silahkan setor PPh final dengan tarif 0,5% dari omset, disetorkan per bulan dengan kode 411128-420 paling lambat disetor tgl 15 bulan berikutnya ( misal untuk masa pajak januari disetorkan paling lambat tgl 15 februari). Semoga sukses selalu buat anda.
Kalo salah hitung ada lebih bayar gimana kak? Apa bisa pembetulan? Terimakasih
misalnya belum sempat membayar setiap bulan, apakah bisa dibayarkan sekaligus. Apakah boleh periodenya 1 Jan - 31 Des 20XX misalnya ?
Saya ingin bertanya yang sama juga. Jika ada terlambat periode pembayarannya, apa bisa dibayar sekaligus di bulan berikutnya?
bantu jawab, tidak bisa pak.
final PP 23 pembayarannya per masa. jadi jika belum bayar setahun full, tinggal buat e-billing nya 12 bulan dan bayar sesuai nominal terutangnya per bulan.
Min, contoh klo penjualan sebulan 50 jt, lalu diskon 10 jt, jadi total omset 40 jt, maka yg dikenakan tarif 0,5% dari 50 jt atau 40 jt nya?
aslmkm wr wb.maaf pak saya pemula.cara untuk mengetahui pph final sudah dibayarkan atau belum dibulan sebelum sebelumnya bagai mana ya pak,maksutnya bulan yg sudah lewat.
terimakasih dan mohon pencerahannya
Kereennn....makasih yaa sharingnya
sama2 semoga bisa bermanfaat dan sukses selalu untuk anda
Perimisi mau tanya kalo kita sudah punya pt perorangan kita lapor di npwp pt perorangan apakah kita harus lapor juga di npwp pribadi
masing2 mempunyai kewajiban lapor karena merupakan entitas yg berbeda.. masing2 punya npwp dan punya kewajiban perpajakan masing2
Min mau konfirmasi dong., berarti., ketika saya memilih untuk pelaporan skema PPh 25., maka saya tidak perlu lagi lapor PPh 4/2, bgitu kah?
Karena masih baru dalam perpajakan, tahun 2020 saya bayarkan Harga jual + ppn. Apakah bisa bermasalah kalau tahun berikutnya hanya harga jual tanpa ppn ? Apa yg harus saya lakukan untuk memperbaikinya.
Untuk laporan SPT Tahunan apakah ada bagian memasukkan pajak ini? Untuk SPT Tahunan UMKM apakah sdh ada tutorial? Terima kasih dan sehat terus
Maaf mau tanya
Pertanyaan :
1. PPH Final dibayar kan setelah pembayaran masuk atau pas invoice masuk? Kadang pembayaran lebih dari 1 bulan dari invoice masuk
2. Untuk umkm kalau tidak ada transaksi apakah tetap wajib lapor SPT ?
3. Dimasa wabah ini sedikit terjadi kendala yg menyebabkan sy telat bayar (pembayaran masuk di bulan maret, sampe april tgl 17 saya belum bayar, apakah ada sanksi atau denda ??
Mohon jawabannya dan terimakasih banyak
sukses selalu
Bantu jawab.
1.Kalau invoice sdh terbit, maka sdh bisa diakui sebagai pendapatan meskipun uang blom kita terima. Mengacu pda PSAK 72.
2. Iya ,meskipun tdak ada transaksi pd tahun berjalan, tetap lapor SPT, artinya pajaknya nihil.
Hallo mas sy mau tanya,, sy punya toko kelontong berupa UD tp sy jg berstatus sbg karyawan di sebuah perusahaan swasta dan sdh dipotong PPH 21 di perusahaan tempat sy kerja.. nah utk pelaporan pajak toko kelontong sy bgmana ya mengingat UD itu kan NPWP nya msh pakai NPWP pribadi sy,, apa dgabung pajak umkm 0,5 % dari Ud dan PPH 21 sy dr tempat sy bekerja?
SIlahkan laporan SPT Tahunan menggunakan form 1770, untuk setoran PPh final silahkan input di 1770 lampiran III dan untuk bukti potong PPh 21 silahkan input di lampiran II, utnuk detil tutorialnya akan kami upload dalam waktu dekat.. pantau saja channel ini untuk mendapatkan informasi tutorial tsb
terima kasih min...boleh tanya min..jika saya ada berjualan di marketplace contoh tkpd dan disana ada potongan 1% serta ongkir...Omset yg dihitung untuk lapor pph final umkm ini uang yg masuk setelah dipotong biaya ongkir dan komisi tkpd atau nilai kotor tanpa melihat ongkir dan biaya toko 1% tersebut min?terima kasih min sehat selalu
Sampai dengan saat ini aturan pajak mengenai tarif PPh atas transaksi di marketplace memang belum diatur secara spesifik, tetapi berkaca pada pengertian omset sesuai ketentuan adalah penjualan kotor sebelum dikurangi biaya, dan disini adalah total penjualan sebelum dikurangi biaya toko. Sedangkan utk ongkir tidak merupakan bagian dari nilai penjualan tsb
tata cara ini masih sama sampai dengan sekarang atau ada perubahan ya?
kaa saya mau tanya kalau faktur pajaknya 02 itu jenis setorannya masih 420 atau pakai 423 atau yang lainnya yaa ?
Salam.
Saya mau tanya pak, contoh yg saya berikan disini sbg ilustrasi saja.
Misal saya melakukan pembayaran PPh final 0.5% dari nilai omzet 50jt, maka hasil didapat adalah 250rb untuk pembayaran PPh final.
Namun ketika saya akan membuat laporan SPT PPN 1111 terjadi kekeliruan, ternyata nilai omzet sebenarnya adalah 45jt. Jika dihitung ulang untuk pembayaran PPh final ( 45jt * 0.5% = 225rb )
Maka disini dapat disimpulkan terjadi kelebihan bayar 25rb ( 250rb - 225rb ) .
Bagaimana cara memperbaiki kelebihan bayar tsb di aplikasi E-Faktur SPT PPN 1111.
Terima kasih.
omset yg benar yg mana, yg 45 jt atau yg 50 jt? diatas anda menjelaskan bahwa omset sebenernya 45 juta, maka SPT PPN berarti sudah benar kan, atas kelebihan setor PPh Final 0,5% sebesar 25 ribu silahkan ajukan Pemindahbukuan
@@belajarpajak baik ,terima kasih atas bantuannya.
@@selvianinuryuliyani7091 sama2.. semoga sukses selalu
mohon info, misal dalam satu bulan tdk ada omzet dan tdk ada penyetoran apakah harus tetap dilaporkan setiap bulannya?
Utk PPh final UMKM semisal dalam satu bulan tidak ada omset maka ga perlu bayar
@@belajarpajak terima kasih infonyaa…jika tidak ada omzet dan tidak setor/bayar pd bulan tersebut apakah harus tetap lapor nihil pada spt masa bulanannya?
Min... saya bayar PPH 0.5% itu dari total omset plus pajak malah...
Karna saat konsultasi jumlah PPH itu di dapat dari nilai omset tanpa mengurangi PPN
Penghitungan berapa yg harus dibayar sesuai dengan tarif UMKM adalah dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), jika memang terjadi kelebihan setor bisa rekan ajukan pemindahbukuan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan AR anda
Bgmn dari sisi bendaharawan min? Brti kita bendahara mungut 0.5 persen asal ada surat keterangan dari DJP tntg CV tsb ya?
Jika rekanan melampirkan surat keterangan PP 23 dan bukti setor 0,5% maka bendahara ga perlu mungut.. tetapi jika hanya melampirkan suket tanpa bukti setor maka bendahara harus mungut
Min, mau tanya. Seumpama untuk badan ada penjualan selama 2019 100juta, diantaranya ada 2 transaksi dengan customer wapu masing2 15 juta dan 5 juta, sisanya bukan wapu. APakah PPH final saya 0.5%x100 juta atau 0.5%x85 juta. mhon penjelasannya. thanks.
untuk menghitung PPh finalnya tetap 0,5% x omset dimana omsetnya adalah 100 juta. pastikan rekan mendapatkan bukti pungut PPh pasal 22 dr pemungut pajak (Instansi/BUMN/dll) tsb agar bisa mengklaim kelebihan bayar tsb..
@@belajarpajak cara claimnya gmn,,ada tutorialnya ng min ?.tks
Kalo salah perhitungan lebih bayar bisa d revisi gak / pembetulan ? tutorial ny donk pak..
Silahkan WA ke 0 8 1 2 1 6 1 5 0 5 4 9
Pak klo CV mau dapet potongan pph final 0,5persen. Apa benar harus mendaftar dulu lewat djp online. Agar dapat potongan pph 0,5persen
jika ingin memanfaatkan insentif PPh UMKM utk CV/perorangan yg masuk kriteria silahkan tinggal laporan realisasi insentif saja di Djponline
Kalo billing pajak nya di buat oleh pemungut pajak, kode setornya brp? krn g nemu 420
Kak kalau yang punya CV pensiunan PNS tapi omsetnya di bawah 4.8m. Kategori termasuk dapat pph final 0,5persen tidak ya pak?mksi kak
ini yg ditanyakan omset cv atau omset usaha pensiunannya?? prinsipnya jika atas omset tsb adalah dr usaha yg masuk kriteria PP 23 (pph final) dan masih dibawah 4,8 M maka berlaku tarif 0,5%.. perlu diingat untuk CV masa berlaku nya adalah 4 tahun, untuk orang pribadi berlaku 7 tahun
Min saya mau nanya, jika UMKM ini belum membayar angsuran PPh final 0,5 % tiap bulannya, itu gimana ya min dari Januari sampai Desember belum pernah bayar, terus ini mau lapor SPT tahunan, gimana cara ngitung PPh final 0,5% ya ? Apakah omsetnya di setahunkan? Atau gimana ya min, mohon bantuannya 🙏🙏
omset dihitung per bulan dan pph nya juga dibayarkan per masa paja sesuai dengan hasil hitungan omset per bulan.. dibayarkan dengan kode billing 411128-420 , jadi ntar ada 12 billing.. jika sudah disetorkan dilaporkan pada spt tahunan pph op/badan
@@belajarpajak terimakasih responnya min 🙏
mau tanya min, itu total penjualan yang 50 juta itu sudah termasuk ppn atau belum ya? perusahaan saya bergerak di restoran yang ppn nya ditanggung customer sendiri. jadi DPP umkm include atau exclude ppn ? thx.
contoh video tutorial tsb belum termasuk PPN / exclude
contoh video tutorial tsb belum termasuk PPN / exclude
mas sya sudah masukan no seri faktur tp tidak bisa otomatis masuk ke rekam faktur , sudah sy coba hapus range tahun2 sebbelumnya sesuai saran masnya tp gk bisa menghapus range no seri faktur . kira2 apa ya slusinya .. sudah donload permintaan no seri faktur 2 kali juga.mohon jawabannya
utk memasukan jatah nomor seri di menu referensi, sedangkan untuk membuat faktur pajak di menu administrasi faktur pajak keluaran, di menu rekam faktur
jika UMKM transaksi dengan PKP kan berarti dipotong langsung oleh PKP nya lalu bagaimana cara bayar dan lapornya.terimakasih
mungkin bisa diperjelas dipotong pajak apa? dan mohon diperjelas pertanyaannya karena setiap transaksi bisa jadi berbeda jenis pajaknya.. sehingga kami bisa menjawab dengan tepat sesuai dengan case nya
jika jual kendaraan pribadi , apakah harus masuk dalam pajak pph
Kalo misal sebagian transaksi sudah dipotong pph 22 oleh bendaharawan apa masih dipotong lagi 0.5 persen atas transaksi trsbut???
Ya, harusnya minta SKB atas pph 22 kalau memang sudah kena tarif final 0,5%
Om kalo bayar nya sekaligus 1 tahun bagaimana?
Hallo, saya ingin menanyakan prihal pajak pph final 0,5%. Jika suatu Perusahaan baru menjadi PT, pendapatan dibawah 4,8 M. Dan saya baru mengurus pajak setelah 5 bulan. jadi ada keterlambatan untuk pembayaran. Bagaimana saya harus membayarkan pajak bulan sebelumnya? apakah selama 5 bulan tsb disatukan, atau tetap dibuat berdasarkan per bulan yg belum dibayarkan ? Dan apakah terkena denda keterlambtan ? jika ada berapa yang harus saya bayarkan untuk denda tsb. mohon infonya. terimakasih.
Untuk penghitungan pajak 0,5% dihitung per bulan paling lambat disetorkan tgl 15 bulan berikutnya, jika sudah terlewat silahkan rekan tetap setorkan sesuai masa pajak hasil perhitungan tsb, atas keterlambatan akan berpotensi dikenakan denda. Denda tersebut tidak serta merta keluar jadi silahkan tunggu terlebih dahulu sampai mendapatkan STP (Surat Tagihan Pajak) dr KPP. Untuk lebih detilnya saya sarankan silahkan koordinasi dengan AR anda untuk mendapatkan informasi lebih detil. Semoga sukses
@@belajarpajak Ar itu apa?
Pak klo CV saya ingin mengetahui apakah dapet potongan pph final final 0.5peren cara gimana ya?atau saya harus mengungi AR nya
untuk memanfaatkan insentif PPh final cukup dengan melakukan pelaporan realisasi insentif PPh Final UMKM melalui Djponline, silahkan ikuti tutorial berikut ini
ua-cam.com/video/u9HgJsviCHQ/v-deo.html
bagai mana membuat pelaporannya apakah ada format khusus?. lalu bagai mana cara melaporkan nya menggunakan EFIN?
Silahkan rekan laporkan dalam SPT Tahunan yg paling lambat untk perorangan adalah akhir maret, dan untuk cara pelaporannya bisa menggunakan aplikasi eSPT atau eForm
mas. untuk pendapayan yg sudah di catat di bulan ini. namun baru di bayar di bulan depan . apakah masuk omset bulan ini atau omset bulan depan mas?
masuk omset sesuai pencatatan
Pak ,mohon bantuannya ... Yang dimaksud peredaran bruto itu yg mana ?
Soalnya , saya ada jual dengan PPN .. semisal jual 100.000 + PPN jadinya 110.000 .. nah yang di maksud peredaran bruto atau omzet nya itu nominal yang mana ? 100.000 atau 110.000 ... Mohon dijawab pak
100000
Hallo ka, mau nanya saya setiap bulannya sudah membayar pph final 0,5%. Untuk pelaporannya hanya di rekap di SPT tahunan saja? Apakah harus melapor SPT Masa di e-bupot kah ka?
Jika sudah melakukan pembayaran PPh Final 0,5% per bulan cukup dengan merekap dan melaporkan dalam SPT Tahunan anda
ini bilingnya dibuat perbulan(yang)ada transaksinya ya?
betul
Kak . Mohon info jika pendapatan 0 pada 1 bln, cara lapor pph final 0.5% nya gimna
Jika tidak ada peredaran usaha maka tidak perlu setor ..cukup lapor di SPT tahunan
@@belajarpajak baik.. Berarti lapor nya nanti saja di tahunan ya kak?
Saya dapet surat kekurangan setor pph final dari kantor pajak, pas bayar pajak pph bukti nya gak pernah disimpen, jadi gatau mau masukin masa pajak bulan apa di djp nya, ada saran??
SIlahkan kontak AR anda untuk dicek masa pajak apa yang masi belum
Kalau buat laporannya gimana min kan tidak buat pembukuan?
Tanya pak, kenapa ketika saya akan cetak ebilling tidak bisa ya? Selalu muncul peringatan "npwp harus berbeda dgn npwp subjek pajak"
jika rekan akan setor PPh Final tarif UMKM silahkan gunakan kode 411128-420
mantappp admin
:)
Admin, ini saya baru tahu kalau pembayaran PPH final 0,5 harus setiap bulan. Bagaimana pengisian e billing kalau saya mau membayar perioda 1 tahun?
kode billing dibuat per masa pajak, kedepan pph final disetorkan setiap bulan paling lambat tgl 15 bulan berikutnya untuk menghindari resiko pengenaan denda, dan ga ada salahnya rekan bisa berkonsultasi dengan AR anda di KPP
@@belajarpajak Apakah pph final perlu di laporkan tiap bulannya? Dan bagaimana cara lapor pph final per bulan via djponline?
Mau tanya Min, kalau setiap transaksi saya selalu di potong PPH 23 2%, apakaj kita masih tetap bayar PPH final 0,5% ini
Apakah rekan masuk kriteria UMKM dan sudah mempunyai surat keterangan ? jika iya silahkan lampirkan surat keterangan PP 23 setiap kali invoice jadi cukup bayar 0,5% tanpa harus dipotong PPh 23 2%.. adapun atas bukti potong yg sudah terlanjur dipotong maka bisa dikreditkan di SPT Tahunan sehingga status SPT Tahunanya Lebih bayar dan bisa mengajukan pengembalian
@@belajarpajak klo dalam segi laba masuk UMKM karena tahun ini dalam setahun hanya 121 jt laba bersihnya, tp kami blm punya surat PP 23 karena itu setiap tagihan kami selalu di potong 2%, pertanyaan saya apakah saya sudah ga perlu lapor PPH final atau bayar PPH final? Dan bila lebih bayar apa ada link nya min cara minta kembali lebih bayarnya
halo tolong infonya, saya sudah dapat surat keterangan PP23 dan setor 0.5% setiap bulannya melalui online-pajak.com, nah sekarang saya mau lapor rekap dalam spt tahunan, langkahnya bagaimana ya? tlg infonya...Trims
silahkan rekap dalam rekapitulasi peredaran bruto setiap bulan.. dan laporkan dalam spt tahunan.. silahkan ikuti tutorial berikut utk pelaporan spt tahunan eform
ua-cam.com/video/DYEa2Y2l6qU/v-deo.html
SPT Online saat di halaman yang pengisian jasa biaya (norma) bagaimana? Kan sudah flat 0.5% masih tetap pakai norma lagi?
Siang Pak, Jika ada bayar Pph final kurang, apakah bisa di setor lagi. Contohnya jika di bln Jan 19 omzet nya 60juta dan telah di bayar pada tgl 10 Feb sejumlah rp250.000, berarti kan ada kurang bayar 50.000. Apakah kami bisa store kekurangan bayar tersebut nya dan apakah ada cara khusus nutuk membayar kekurangan tsb. Terima kasih
Maaf ijin tanya kak. Utk hal sprti ini jd nya gmn kak kmrin? Jadi tambah bayar lagi kah? Apakah kena sanksi krna kurang byr kak?
Kalo UD yg masih ber NPWP pribadi apakah dikenakan 0.5% × omset? Apa masuk perhitungan pajak yg lainnya pak?
jika omset masih dibawah 4,8 M dan rekan tidak memilih menggunakan PPh 25 maka sesuai PP 23 rekan menggunakan tarif 0,5%
Bayarnya tiap tgl 15bulan berikutnya apa boleh dijadiin satu akir tahun pajak pak?
Iya mau nanya jg kak spt online bayarnya tiap bulan ato blh akhir tahun sekali
ikut nyimak..pertayaan yang sama
Pak, kalo jualan online barang bekas apa tidak perlu dihitung?
pertanyaan sama min
numpang nanya pak.. kalo udh bayar pph final 0,5% terus tiba2 ada pembetulan faktur pajak yg mengakibatkan kurang bayar. itu gimana pak solusinya?
brarti ada perubahan omset kan, silahkan setor sebesar 0,5% dr DPP selisihnya tsb
Berarti tidak dipotong invoice yg kita kirimkan ke costemer ya min?
Mau tny,kl bln april tdk ad omset cara pelaporan pph final utk bln tsb gmn y?
Untuk PPh final UMKM sesuai PP 23 jika tidak ada omset maka tidak perlu lapor dan setor
@@belajarpajak ok.. Terima kasih
Saya setiap bulan membayar PPN dan PPh 21, tdk pernah membayar PPh final selama ini, dalam pelaporan SPT tahunan badan apakah perlu membayar PPh final terlebih dahulu? Tapi kan selama ini saya tdk pernah membayar PPh final. Mohon info nya
untuk wajib pajak badan usaha apa perorangan? sekedar info saja jika memang rekan masuk dalam kriteria yg wajib pp 23 maka silahkan rekan hitung dan setorkan pph final tsb agar tidak terjadi masalah dikemudian hari..
@@belajarpajak untuk wajib pajak badan min
Min untuk kode 420 kok jadi pph pasal 4(2) ya? Untuk penghasilan dari peredaran bruto itu kodenya jadi 423 ya min?
tetep 420, setoran 423 adalah utk pemotong pajak
tetep 420, setoran 423 adalah utk pemotong pajak
Assalamualaikum, mohon maaf pengen tanya saya dari bulan januari belom bayar dan ini baru saya ingin byarka solusinya bagaimana ya ?
waalaikumsalam wr wb .. omset dihitung per bulan dan pph nya juga dibayarkan per masa paja sesuai dengan hasil hitungan omset per bulan.. dibayarkan dengan kode billing 411128-420 , jadi ntar ada 12 billing.. jika sudah disetorkan dilaporkan pada spt tahunan pph op/badan
@SPT Online : Min, kalo misalnya selama 2th blm bayar pph final dan blm lapor SPT, lapor SPT dulu atau bayar pph dulu min?
Angka di e billing itu kita tulis manual sesuai onset per bulan x 0,5% ya
Untuk bidang jasa apakah jg membayar PPh final?
mungkin bisa lebih spesifik jenis jasa nya..
@@belajarpajak jasa bengkel pak
Mohon jawaban;
Saya dpt spk nilai kontrak 100 jt dikurangi pajak ppn 10%, sisa 90 jt dibayar ke rekening perusahaan, pertanyaan; yg mana omset sebagai dasar perhitungan pph final 0,5%, apakah yg 100 jt atau 90 jt, terima kasih
yg diakui sebagai omset adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya yaitu 90 Jt
@@belajarpajak terima kasih
Kalo misalnya dalam satu bulan tidak ada proyek/penjualan, jadi tidak perlu memotong PPh final ?
iya benar
@@belajarpajak Terimakasih
@@Kimkim-hz1ns sama2.. sukses selalu buat anda
mohon informasi cara menyampaikan laporan realisasi insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP), dibagian mana pada laman www.pajak.go.id, terima kasih.
silahkan laporkan melalui menu layanan --> e-reporting Covid 19 atau ikuti video tutorial kami yg terbaru terkait cara laporan realisasi pajak UMKM DTP
data rekap penjualan tuh gmn ya? harus pake mutasi rekening?
atau kita buat sendiri?
jika transaksi cash bisa dibuat sendiri pencatatannya atau jika dalam usahanya menggunakan software penjualan bisa langsung dilihat rekap penjulan per bulan
Total Penjualan dihitung dari DPP atau sudah termasuk PPN 10%?
dari DPP
Boss,minta untuk setup dan patch update untuk UMKM yg 0,5% donk
utk SPT Tahunan silahkan gunakan eform
Pak Saya izin ya, ambik video untuk bahan presentasi. Terima kasih sebelumnya🙏
oke silahkan , dan tolong tetap mencantumkan sumber dan credit link nya ya.
@@belajarpajak oke Pak
Bagaimana caranya mengetahui setoran Pph 0,5 yang sudah dibayartan ke bank?, Karena filenya hilang? Terima Kasih
Silahkan rekan kontak / hubungi bagian helpdesk di KPP terdaftar atau juga bisa menghubungi AR anda
Trims, saya sdh lupa cara gisi nya, saya lupa efin nya, ada masalh nantinya,
silahkan rekan kontak kringpajak atau hubungi KPP terdaftar untuk menanyakan EFIN sehingga rekan bisa melaporkan secara online
kalo bulan ini ga ada pemasukan harus tetap lapor atau tidak
Jika memang tidak ada penghasilan sama sekali maka tidak perlu lapor / setor
@@belajarpajak terima kasih reply nya pak
1 bulan pendapatan jualan saya 15jt
Untung kotor saya 6jt ... Yg di kenakan pajak 0.5% itu yg mana bang ?
0,5% dari 15 juta
berarti pph badan di spt tahunan jadi nihil ya pak?
Kak gimana cara buat spt tahunannya
mau nanya, berarti perlu lapor SPT Masa nggak ya? apa langsung SPT Tahunan?
utk wp umkm hasil pembayaran pph finalnya direkap dalam laporan SPT tahunan
Bantu jawab. Di rekap di SPT tahunan di bagian "Penghasilan Lain Yang Dikenakan Pajak Final Dan/Atau Bersifat Final".
Siang mas, jika kita tiap bulan bayar pph final, SPT tahunan nya gmn ya?
jika sudah melakukan penyetoran pph sesuai dengan peredaran bruto anda, utk pelaporan nya silahkan rekap dan input dalam spt tahunan anda
Gmn cara pelaporannya mas?
Mohon arahannya 🙏
@@rizkahidayah9148 nanti kita isi penjualan total selama satu tahun. Lalu dikumpulkan bukti setor pph 25 setiap bulannya supaya jadi pengurang buat pph tahunannya
Bagaimana lapor untuk pph dan spt badan? Badan umkm
Silahkan siapkan laporan keuangan (Laba Rugi, Neraca dkk) kemudian laporkan dengan menggunakan e-SPT / Eform Lama / Eform Baru
Bang bole di buatkan laporan pjk umkm utk saham ?
laporan terkait apa nih, SPT Tahunan atau apa? untuk kepemilikan saham akan dipotong pajaknya atas deviden yg dibagikan dan bisa dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH
Gak Pernah Lapor PPN dari bulan Mei Sampe skrng itu gimana?
Segera dilaporkan saja dan mohon kedepan karena sudah PKP maka ada atau tidak transaksi tetap lapor SPT Masa PPN secara rutin dan jgn sampai terlambat untu menghidari pengenaan sanksi denda.. sekedar informasi batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya
Denda 500 rb/spt yg blm lapor 😅
Kalo pake tarif pp 23 ini,apa masih laporan ppn bulanan?
Apakah omzet... Termasuk PPN pak?
omset sama dengan DPP tidak termasuk PPN
Pak mau nanya kalo misal nya omset kita 100 jt tp yg kita laporkan cmn 50 jt gpp ?
Hal tersebut memiliki resiko dan mungkin perlu dipertimbangkan masak2 mengingat jika ditemukan dan dilakukan pemeriksaan maka justru akan memperberat anda. Untuk diskusi dan sharing gabung aja di grup SPT Online agar bisa menambah pengetahuan perpajakan
@@belajarpajak apa ad grup nya ? Bole mnt link ?
Boleh ikut gabung grup spt online nya
@@belajarpajak boleh ikut gabung grup spt online nya ??
Min perusahaan saya itu penjualanya secara kredit. Itu termasuk omzet ya?
apabila omset nol selama sebulan gimana cara pelaporannya min 🙏
Jika memang tdk ada penjualan maka tidak perlu setor
Halo pak
berapa minimal omzet nya?
utk skema UMKM saat ini omset dibawah 500 khusus orang pribadi tidak bayar pajak
ini hanya untuk lapor per bulan atau per 1 tahun ?
makasih
Sama sama