Bonjour, merci beaucoup pour votre vidéo explicative. J'ai juste une question svp. Comment compléter le formulaire 2047 lorsque nous avons plusieurs employeurs au sein du même canton(en Suisse) sur la même année (2023). Merci
Bonjour,si je comprends bien les revenus fonciers net à l’étranger sont à mettre dans la 2047 et le brut dans les cases avec l’adresse de l’immeuble ? ( espagne et Thaïlande) Pouvez-vous me dire si c’est ça ? Merci d’avance
Merci beaucoup pour cette vidéo. J'ai une question toute simple. Que faire si on a plus que 3 revenus à déclarer à la section 6, où il n'y a que 3 ligne de disponible. Quelle est la procédure à adopter dans ce cas? Mettre les ligne supplémentaires/qui ne rentrent pas dans l'espace prévu sur une fueille séparée? Ou alors imprimer deux fois la page 4 pour avoir 2x3 lignes dans la section 6?
Bonjour, je perçois des dividendes d'une société étrangère situé en Zambie. Dans quelle ligne les déclarer s'il vous plait ? J'ai beau relire le formulaire d'explications de la 2047, je ne trouve pas. on m'indique de le faire en ligne 8TI cadre 8 de la 2047 mais également ligne 8TI sur la 2042C. Merci si vous pouvez m'aider.
Bonjour, si ces dividendes sont bien exonérés d'impôt en France mais pris en compte pour le taux effectif, vous devez les déclarer cadre 8 de la déclaration 2047 puis procéder au report de ce montant case 8TI de la déclaration 2042C. Si vous faites une déclaration en ligne, le report devrait se faire automatiquement suite à votre déclaration 2047. Merci
Un GRAND merci pour toutes ces explications. Seulement, pour remplir la section 7 de formulaire 2047, comment peut-on faire quand on a reçu dividendes de plusieurs pays ouvrant droit à un crédit l'impôt égal à l'impôt étranger?
Bonjour, Trés bonne vidéo, elle est très explicative. J'ai seulement une question : à quelle catégorie appartiennent les intérêts obtenus grâce à un compte d'épargne á l'étranger ? Dans mon cas j'ai cherché dans la convention entre l'Espagne et la France mais c'est pas tout à fait clair si ce sont des dividendes (article 10) ou des intérêts (article 11) Merci beaucoup
Bonjour, merci. Pour la définition des dividendes : a) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Pour celle des intérêts : Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10. Merci
Bonjour, Faites vous des consultations individuelles svp ? Je souhaite vivre en Italie en gardant ma micro entreprise immatriculée en France et je ne trouve personne pour m'aiguiller sur les sujets fiscaux. Je vous remercie
Bonjour et merci beaucoup pour cette vidéo. Pour les dividendes, le pays à mettre en case 202 et celui du courtier où de chaque entreprise que l'on a en action? Je ne vois pas d'explication dans la notice pour la case 202. Merci d'avance ;)
@@Monconseilfiscal Merci de votre retour. Il y a donc un flou par exemple dans le cas d'un dividende d'une entreprise italienne versée sur un courtier allemand car le pays d'origine est l'Italie et le pays d'encaissement l'Allemagne (sauf erreur de ma part). Donc on aurait à choisir entre les deux.
Bonjour et merci beaucoup pour cette vidéo. Comment faire quand on loue un bien en espagne mais au niveau de la déclaration espagnole on en deficit après charges traveaux etc
@@Monconseilfiscal Merci de votre réponse rapide. En effet je loue un bien meublé en Espagne sur AirBnb. Sur ce logement sur ma feuille d'imposition espagnole je suis en négatif -300€ euros après charges, crédit, travaux. Ma comptable en France me dit de déclarer un déficit. Je cite "il faut cocher la nature du revenu "bénéfices industriels et commerciaux" dans la 2047 en premier je crois, puis cadre 5, en principe le déficit apparaît". Dans votre exemple c'est different et j'aimerai avoir votre avis la-dessus si possible. En tout cas un grand merci pour votre travail et l'effort de me répondre !!!
@@MonconseilfiscalEn gros la question que je me pose c'est est-ce que je dois déclarer 0 (cf déficit) dans REVENUS DES PROFESSIONS NON SALARIÉES IMPOSABLES EN FRANCE ? Merci d'avance
@@Monconseilfiscal Finalement après avoir vérifié si je ne me trompe pas pour déclarer "Revenus des professions non salariées imposables en France" il faut avoir un No de Siret car c'est lié à la déclaration 2042 C Pro. Je dois donc déclarer comme dans votre exemple "Des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français" en mettant 0 car je suis en déficit sur ce logement d'après ma feuille d'imposition espagnole, même s'il s'agit d'une location meublé vacances à courte durée.
Bonjour, pour commencer merci pour votre vidéo explicatif. J'aurai un petit soucis ma femme est Allemande travail en Allemagne dans le public (elle doit continuer a payer ces impôts en Allemagne) et habite en France depuis octobre 2023 nous nous somme également marié à cette date. Pour faire la déclaration je dois signaler que je suis mariée mais il me demande son numéro fiscal que nous avons pas. Je sais que je m'y prend tard mais comment je pourrais contourner ce problème car si je lui fais une demande de numéro fiscal ca mettra un certain moment. Merci
Bonjour merci pour cette vidéo j.ai une question j.ai perçu des intérêts d.un compte dépôt au Luxembourg pas imposable au Luxembourg car habitant en France je ne trouve pas où les déclarer sur le 2047.merci
Bonjour Merci pour cette super vidéo J’ai eu un salaire irlandais C’est exonéré donc je l’ai mis en section 8 du formulaire 2047 Cependant ils disent qu’il je dois reporter ça sur le 2042C Il faut donc que j’envoie le formulaire 2042,2042c et 2047? Il faut-il que je rentre le montent dans le 1AJ du 2042?
Bonjour. Oui les salaires exonérés sont à inscrire directement case 1 AC de la 2042 C, pas dans le cadre 8 de la 2047. C’est indiqué dans le texte au dessus de la case. Merci
Bonjour et merci pour vos explications ! J'ai trois questions : 1) Je peux applique le taux de change moyen même si je ne suis pas frontalier franco/suisse et sur tous les revenus ? 2) Les intérêts de mon compte bancaire wise (en Belgique) se déclare dans le cadre 8 (revenu exonéré en France et déjà imposé en Belgique) ? 3) Les intérêts de mon compte d'épargne Revolut (en Lituanie) se déclare sur la ligne 250 (revenu ne pas imposer en Lituanie) ?
Bonjour, merci beaucoup pour vos apports. J'aurais deux questions. 1. Comment calculer l'impôt réellement payé (supporté) à l'étranger? Cela n'est pas indiqué sur le rapport fiscal de mon courtier. Faut-il se renseigner pour connaître le taux d'imposition étranger? Faut-il ensuite faire une règle de 3 à partir du montant net encaissé? 2. Est-on libre de choisir quel pays indiquer (d'origine ou d'encaissement) si l'un est plus intéressant que l'autre? Dans le cas par exemple d'actions américaines, dont on perçoit des dividendes via un courtier d'un autre pays, l'impôt supporté à l'étranger est-il bien de cet autre pays ou est-il américain? Peut-on "le choisir" américain? Je ne sais pas si je suis clair, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Cordialement.
Ils sont imposables uniquement en France. Sur la 2047 il faut juste remplir la première ligne dans traitements et salaires (pays, nature, revenus) et reporter ce montant case 1AG de la 2042.
Américaine résidente en France ayant des dividendes et intérêts de sources américaines, je remplis toujours les lignes 204 et 234 à 0 % puis note les montants plus loin dans le cadre 6, comme mon centre d'impôts m'a indiqué de faire il y a plusieurs années. L'année dernière le centre d'impôts a signalé que je devrais mettre un taux applicable au lieu de 0% sur les lignes 204 et 234. Je pourrais prendre le taux indiqué, mais sur les lignes 206 et 236 je ne pourrais pas mettre l'impôt supporté à l'étranger car je ne le connais pas. En fait la feuille d'impôts américaine (que les américains même vivants à l'étranger ont besoin de remplir) doit être faite postérieurement à la feuille française dû au fait que le crédit d'impôt américain pour ces sommes est calculé à partir des montants se trouvant sur l'avis d'imposition française reçue fin août/septembre. Sur le Cerfa 2047 est-ce que je suis donc censée remplir plutôt les lignes 210 et 240 à la place des lignes 204 et 234 à 0% ? Ou mettre le taux applicable malgré tout ? Merci de votre aide.
👀RDV, Codes -15% pour les Legaltechs (création d'entreprise, service juridique, comptabilité, etc), formations fiscalité, en description de la vidéo 👀
Bonjour, merci beaucoup pour votre vidéo explicative. J'ai juste une question svp.
Comment compléter le formulaire 2047 lorsque nous avons plusieurs employeurs au sein du même canton(en Suisse) sur la même année (2023). Merci
Bonjour,si je comprends bien les revenus fonciers net à l’étranger sont à mettre dans la 2047 et le brut dans les cases avec l’adresse de l’immeuble ? ( espagne et Thaïlande)
Pouvez-vous me dire si c’est ça ? Merci d’avance
Merci beaucoup pour cette vidéo. J'ai une question toute simple. Que faire si on a plus que 3 revenus à déclarer à la section 6, où il n'y a que 3 ligne de disponible. Quelle est la procédure à adopter dans ce cas? Mettre les ligne supplémentaires/qui ne rentrent pas dans l'espace prévu sur une fueille séparée? Ou alors imprimer deux fois la page 4 pour avoir 2x3 lignes dans la section 6?
Bonjour,
je perçois des dividendes d'une société étrangère situé en Zambie. Dans quelle ligne les déclarer s'il vous plait ? J'ai beau relire le formulaire d'explications de la 2047, je ne trouve pas. on m'indique de le faire en ligne 8TI cadre 8 de la 2047 mais également ligne 8TI sur la 2042C. Merci si vous pouvez m'aider.
Bonjour, si ces dividendes sont bien exonérés d'impôt en France mais pris en compte pour le taux effectif, vous devez les déclarer cadre 8 de la déclaration 2047 puis procéder au report de ce montant case 8TI de la déclaration 2042C. Si vous faites une déclaration en ligne, le report devrait se faire automatiquement suite à votre déclaration 2047. Merci
Un GRAND merci pour toutes ces explications. Seulement, pour remplir la section 7 de formulaire 2047, comment peut-on faire quand on a reçu dividendes de plusieurs pays ouvrant droit à un crédit l'impôt égal à l'impôt étranger?
Bonjour. Vous reportez le total de la ligne 207 comme indiqué. Merci
Bonjour,
Trés bonne vidéo, elle est très explicative.
J'ai seulement une question : à quelle catégorie appartiennent les intérêts obtenus grâce à un compte d'épargne á l'étranger ?
Dans mon cas j'ai cherché dans la convention entre l'Espagne et la France mais c'est pas tout à fait clair si ce sont des dividendes (article 10) ou des intérêts (article 11)
Merci beaucoup
Bonjour, merci.
Pour la définition des dividendes : a) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
Pour celle des intérêts : Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.
Merci
Bonjour,
Faites vous des consultations individuelles svp ? Je souhaite vivre en Italie en gardant ma micro entreprise immatriculée en France et je ne trouve personne pour m'aiguiller sur les sujets fiscaux. Je vous remercie
Bonjour oui. Vous avez notre lien calendly pour réserver un rdv en description de la vidéo. Merci
Bonjour et merci beaucoup pour cette vidéo.
Pour les dividendes, le pays à mettre en case 202 et celui du courtier où de chaque entreprise que l'on a en action? Je ne vois pas d'explication dans la notice pour la case 202. Merci d'avance ;)
Bonjour, c'est le pays d’encaissement ou d’origine des revenus afin de pouvoir appliquer la bonne convention fiscale. Merci
@@Monconseilfiscal Merci de votre retour. Il y a donc un flou par exemple dans le cas d'un dividende d'une entreprise italienne versée sur un courtier allemand car le pays d'origine est l'Italie et le pays d'encaissement l'Allemagne (sauf erreur de ma part). Donc on aurait à choisir entre les deux.
Bonjour et merci beaucoup pour cette vidéo. Comment faire quand on loue un bien en espagne mais au niveau de la déclaration espagnole on en deficit après charges traveaux etc
Vous êtes en déficit en application du formulaire 2044 ?
@@Monconseilfiscal Merci de votre réponse rapide. En effet je loue un bien meublé en Espagne sur AirBnb. Sur ce logement sur ma feuille d'imposition espagnole je suis en négatif -300€ euros après charges, crédit, travaux. Ma comptable en France me dit de déclarer un déficit. Je cite "il faut cocher la nature du revenu "bénéfices industriels et commerciaux" dans la 2047 en premier je crois, puis cadre 5, en principe le déficit apparaît". Dans votre exemple c'est different et j'aimerai avoir votre avis la-dessus si possible. En tout cas un grand merci pour votre travail et l'effort de me répondre !!!
@@MonconseilfiscalEn gros la question que je me pose c'est est-ce que je dois déclarer 0 (cf déficit) dans REVENUS DES PROFESSIONS NON SALARIÉES IMPOSABLES EN FRANCE ? Merci d'avance
@@Monconseilfiscal Finalement après avoir vérifié si je ne me trompe pas pour déclarer "Revenus des professions non salariées imposables en France" il faut avoir un No de Siret car c'est lié à la déclaration 2042 C Pro. Je dois donc déclarer comme dans votre exemple "Des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français" en mettant 0 car je suis en déficit sur ce logement d'après ma feuille d'imposition espagnole, même s'il s'agit d'une location meublé vacances à courte durée.
@@Monconseilfiscal Merci en tout cas pour vos vidéos très claires !
Bonjour, pour commencer merci pour votre vidéo explicatif.
J'aurai un petit soucis ma femme est Allemande travail en Allemagne dans le public (elle doit continuer a payer ces impôts en Allemagne) et habite en France depuis octobre 2023 nous nous somme également marié à cette date.
Pour faire la déclaration je dois signaler que je suis mariée mais il me demande son numéro fiscal que nous avons pas. Je sais que je m'y prend tard mais comment je pourrais contourner ce problème car si je lui fais une demande de numéro fiscal ca mettra un certain moment.
Merci
Bonjour, vous pouvez la déclarer sur votre déclaration papier en joignant un justificatif d'identité. Elle se verra attribuer un numéro fiscal. Merci
Bonjour merci pour cette vidéo j.ai une question j.ai perçu des intérêts d.un compte dépôt au Luxembourg pas imposable au Luxembourg car habitant en France je ne trouve pas où les déclarer sur le 2047.merci
Bonjour, à partir du numéro 250. Merci
Bonjour
Merci pour cette super vidéo
J’ai eu un salaire irlandais
C’est exonéré donc je l’ai mis en section 8 du formulaire 2047
Cependant ils disent qu’il je dois reporter ça sur le 2042C
Il faut donc que j’envoie le formulaire 2042,2042c et 2047?
Il faut-il que je rentre le montent dans le 1AJ du 2042?
Bonjour. Oui les salaires exonérés sont à inscrire directement case 1 AC de la 2042 C, pas dans le cadre 8 de la 2047. C’est indiqué dans le texte au dessus de la case. Merci
@@Monconseilfiscal Mais du coup je dois aussi noter mon salaire exonéré sur le 2042 1AJ? Merci infiniment pour toutes les vidéos !
Bonjour pouvez vous faire le cas des revenus portugais ?
Bonjour, quel type de revenus ?
De revenus liés à une activité professionnelle au Portugal 😊
Bonjour et merci pour vos explications !
J'ai trois questions :
1) Je peux applique le taux de change moyen même si je ne suis pas frontalier franco/suisse et sur tous les revenus ?
2) Les intérêts de mon compte bancaire wise (en Belgique) se déclare dans le cadre 8 (revenu exonéré en France et déjà imposé en Belgique) ?
3) Les intérêts de mon compte d'épargne Revolut (en Lituanie) se déclare sur la ligne 250 (revenu ne pas imposer en Lituanie) ?
Bonjour,
merci beaucoup pour vos apports. J'aurais deux questions.
1. Comment calculer l'impôt réellement payé (supporté) à l'étranger? Cela n'est pas indiqué sur le rapport fiscal de mon courtier. Faut-il se renseigner pour connaître le taux d'imposition étranger? Faut-il ensuite faire une règle de 3 à partir du montant net encaissé?
2. Est-on libre de choisir quel pays indiquer (d'origine ou d'encaissement) si l'un est plus intéressant que l'autre? Dans le cas par exemple d'actions américaines, dont on perçoit des dividendes via un courtier d'un autre pays, l'impôt supporté à l'étranger est-il bien de cet autre pays ou est-il américain? Peut-on "le choisir" américain? Je ne sais pas si je suis clair, j'espère que vous voyez ce que je veux dire.
Cordialement.
Si tu est résidant français mais tu perçois un salaire de Monaco , comment tu doit faire ?
Ils sont imposables uniquement en France. Sur la 2047 il faut juste remplir la première ligne dans traitements et salaires (pays, nature, revenus) et reporter ce montant case 1AG de la 2042.
Américaine résidente en France ayant des dividendes et intérêts de sources américaines, je remplis toujours les lignes 204 et 234 à 0 % puis note les montants plus loin dans le cadre 6, comme mon centre d'impôts m'a indiqué de faire il y a plusieurs années.
L'année dernière le centre d'impôts a signalé que je devrais mettre un taux applicable au lieu de 0% sur les lignes 204 et 234. Je pourrais prendre le taux indiqué, mais sur les lignes 206 et 236 je ne pourrais pas mettre l'impôt supporté à l'étranger car je ne le connais pas. En fait la feuille d'impôts américaine (que les américains même vivants à l'étranger ont besoin de remplir) doit être faite postérieurement à la feuille française dû au fait que le crédit d'impôt américain pour ces sommes est calculé à partir des montants se trouvant sur l'avis d'imposition française reçue fin août/septembre.
Sur le Cerfa 2047 est-ce que je suis donc censée remplir plutôt les lignes 210 et 240 à la place des lignes 204 et 234 à 0% ? Ou mettre le taux applicable malgré tout ? Merci de votre aide.
Bonjour, en tant que citoyenne américaine, vous avez le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français (soit une quasi exonération). Merci