Olá Vendas Imports, espero que esteja bem! Caso seja necessário, se não houver iniciado o transporte, o CT-e pode ser cancelado. Registrado esse evento de cancelamento, a NF-e pode ser estornada. Espero ter ajudado😉
Olá Andrea Catão, espero que esteja bem!! Estorno não! O correto, neste caso, é emitir uma nota fiscal eletrônica utilizando o CFOP de retorno dessa transferência. Espero ter ajudado😉
Tenho uma duvida, fiz 09 NFe's de estorno baseado no que o auditor da SEFA daqui do estado instruiu, porem, ele nao soube dizer quais os efeitos pra quem estava como destinatário perante a Receita Federal, tem algum problema pra esses compradores perante a União, ou depois do estorno fica certo a situação?
Bom dia Guilherme, tudo bom? O nosso fornecedor fez a recusa da nota fiscal que enviamos de devolução de fornecedor, pois o nosso sistema puxou os impostos errados e não teve como cancelar ela devido ter passado do prazo de cancelamento. Estamos tentando emitir a nota fiscal de estorno porém precisamos do código de ajuste, saberia me dizer ou me informar qual seria este código de ajuste? Desde já agradeço a sua atenção, tenha um ótimo dia!
Olá, tudo bem? 😀 A nota fiscal de estorno só é possível ser emitida enquanto não houver a circulação da mercadoria, que não é o caso. Para os impostos incorretos, veja com o seu fornecedor se não é possível emitir uma nota fiscal de complemento. Vamos deixar dois links com orientações que podem te ajudar: - Nota Fiscal de Estorno: blog.tecnospeed.com.br/nf-e-de-estorno/#:~:text=S%C3%A3o%20situa%C3%A7%C3%B5es%20diferentes%20para%20o,das%20regras%20definidas%20pelo%20Estado. - Nota Fiscal Complementar: blog.tecnospeed.com.br/nota-fiscal-complementar/ Esperamos que ajude! 😉💙
Estou com uma questão em um órgão público. As mercadorias chegaram, metade foi recusada pela descrição está errada. Isso ocorreu em dez Agora a empresa quer entregar as mercadorias que faltaram, ela quer enviar uma nota de devolução parcial do que foi recusado é enviar uma nota normal com as mercadorias que irão agora. Pode?
Olá Ana, espero que esteja bem! Sim, o destinatário da operação que recebeu os itens pode estar realizando a emissão da NF-e de devolução parcial deste itens e após a emissão e entrada NF-e de devolução pelo emitente, o mesmo pode executar a emissão da NF-e de venda das mercadorias que foram devolvidas com o devido ajuste da descrição da mercadoria. Espero ter ajudado😉
Preciso fazer uma estorno referente a um serviço. Cliente parou o serviço na metade e não vai pagar o restante, mas a nota fiscal foi emitida com o valor integral. Prazo de cancelamento já expirado. Posso fazer essa de estorno para concertar?
Olá @gabrielaribas7100, para notas de prestação de serviço o correto é você entrar em contado com a Prefeitura do seu municipio e solicitar o cancelamento da nota, e consequentemente, o estorno do ISS já pago.
Fiz uma nota de REMESSA PARA CONSERTO, envolveu CT-e e MDF-e.. Passou o prazo de cancelamento e o destinatário quer a nota emitida com outro CNPJ (Não avisou) , nesse caso não cabe estorno. E como proceder visto que já foi enviada a mercadoria até o destino, porém ele não fará a nota do retorno sem a nota correta.
Olá, Rejane! Tudo bem? O correto é a empresa destinatária emitir uma nota fiscal de retorno (simbólico) e posteriormente ser emitida a nota fiscal correta de remessa para conserto. Como o destinatário é emitente de nota fiscal, a sua empresa não pode emitir essa nota fiscal de retorno.
Eu trabalho em uma farmácia e acabei por engano criando uma nota de devolução para um medicamento que não constava mais em estoque, e isso está gerando divergência, consta a devolução de um lote que estava zerado, e eu só consigo cancelar essa nota solicitando a contabilidade externa e isso pode levar até 6 meses e eu não tenho esse tempo todo. Essa nota de estorno me ajudaria ? Ou não se aplica ao meu caso ?
Bom dia, Guilherme! O técnico do meu sistema ao me ensinar o procedimento da emissão no sistema, que era novo pra mim naquele momento, emitiu a nf de estorno direcionado ao próprio cnpj, fiquei como remetente e destinatário. Como corrigir isso?
Olá Luiza, espero que esteja bem Neste caso é preciso realizar uma nota de cancelamento da operação já que os dados foram emitidos de forma errada e caso esteja fora do prazo da sefaz de cancelamento desses documentos pode estar procurando a sefaz para um cancelamento extemporâneo. Uma dica importante é que quando for realizar teste e precisar fazer envios a SEFAZ é interessante realizar esses envios no ambiente de homologação da SEFAZ no qual deve ser usado unicamente para fazer testes, onde é possível usar tanto dados reais quanto fictícios no preenchimento dos documentos. Espero ter ajudado😉
Se tiver cte vinculado não pode emitir estorno correto, porque o fato de um vínculo já caracteriza o transito
Olá Vendas Imports, espero que esteja bem!
Caso seja necessário, se não houver iniciado o transporte, o CT-e pode ser cancelado. Registrado esse evento de cancelamento, a NF-e pode ser estornada.
Espero ter ajudado😉
Emiti uma nota com a CFOP 615 qual CFOP para estorno
Olá @eulapaula1758, qual seria o CFOP da emissão?
Eu posso fazer nota fiscal de estorno de transferência entre filiais?
Olá Andrea Catão, espero que esteja bem!!
Estorno não! O correto, neste caso, é emitir uma nota fiscal eletrônica utilizando o CFOP de retorno dessa transferência.
Espero ter ajudado😉
Tenho uma duvida, fiz 09 NFe's de estorno baseado no que o auditor da SEFA daqui do estado instruiu, porem, ele nao soube dizer quais os efeitos pra quem estava como destinatário perante a Receita Federal, tem algum problema pra esses compradores perante a União, ou depois do estorno fica certo a situação?
Olá @felipesiiilva29, espero que esteja bem!
Em teoria não, visto que você, como emissor, emitiu notas fiscais de estorno anulando as anteriores.
@@danielezangeroli771 obrigado 🫂
Bom dia Guilherme, tudo bom?
O nosso fornecedor fez a recusa da nota fiscal que enviamos de devolução de fornecedor, pois o nosso sistema puxou os impostos errados e não teve como cancelar ela devido ter passado do prazo de cancelamento. Estamos tentando emitir a nota fiscal de estorno porém precisamos do código de ajuste, saberia me dizer ou me informar qual seria este código de ajuste?
Desde já agradeço a sua atenção, tenha um ótimo dia!
Olá, tudo bem? 😀
A nota fiscal de estorno só é possível ser emitida enquanto não houver a circulação da mercadoria, que não é o caso. Para os impostos incorretos, veja com o seu fornecedor se não é possível emitir uma nota fiscal de complemento.
Vamos deixar dois links com orientações que podem te ajudar:
- Nota Fiscal de Estorno: blog.tecnospeed.com.br/nf-e-de-estorno/#:~:text=S%C3%A3o%20situa%C3%A7%C3%B5es%20diferentes%20para%20o,das%20regras%20definidas%20pelo%20Estado.
- Nota Fiscal Complementar: blog.tecnospeed.com.br/nota-fiscal-complementar/
Esperamos que ajude! 😉💙
Estou com uma questão em um órgão público. As mercadorias chegaram, metade foi recusada pela descrição está errada. Isso ocorreu em dez
Agora a empresa quer entregar as mercadorias que faltaram, ela quer enviar uma nota de devolução parcial do que foi recusado é enviar uma nota normal com as mercadorias que irão agora. Pode?
Olá Ana, espero que esteja bem!
Sim, o destinatário da operação que recebeu os itens pode estar realizando a emissão da NF-e de devolução parcial deste itens e após a emissão e entrada NF-e de devolução pelo emitente, o mesmo pode executar a emissão da NF-e de venda das mercadorias que foram devolvidas com o devido ajuste da descrição da mercadoria.
Espero ter ajudado😉
Preciso fazer uma estorno referente a um serviço. Cliente parou o serviço na metade e não vai pagar o restante, mas a nota fiscal foi emitida com o valor integral. Prazo de cancelamento já expirado. Posso fazer essa de estorno para concertar?
Olá @gabrielaribas7100, para notas de prestação de serviço o correto é você entrar em contado com a Prefeitura do seu municipio e solicitar o cancelamento da nota, e consequentemente, o estorno do ISS já pago.
Fiz uma nota de REMESSA PARA CONSERTO, envolveu CT-e e MDF-e.. Passou o prazo de cancelamento e o destinatário quer a nota emitida com outro CNPJ (Não avisou) , nesse caso não cabe estorno. E como proceder visto que já foi enviada a mercadoria até o destino, porém ele não fará a nota do retorno sem a nota correta.
Olá, Rejane! Tudo bem?
O correto é a empresa destinatária emitir uma nota fiscal de retorno (simbólico) e posteriormente ser emitida a nota fiscal correta de remessa para conserto. Como o destinatário é emitente de nota fiscal, a sua empresa não pode emitir essa nota fiscal de retorno.
Eu trabalho em uma farmácia e acabei por engano criando uma nota de devolução para um medicamento que não constava mais em estoque, e isso está gerando divergência, consta a devolução de um lote que estava zerado, e eu só consigo cancelar essa nota solicitando a contabilidade externa e isso pode levar até 6 meses e eu não tenho esse tempo todo. Essa nota de estorno me ajudaria ? Ou não se aplica ao meu caso ?
Bom dia, Guilherme!
O técnico do meu sistema ao me ensinar o procedimento da emissão no sistema, que era novo pra mim naquele momento, emitiu a nf de estorno direcionado ao próprio cnpj, fiquei como remetente e destinatário. Como corrigir isso?
Olá Luiza, espero que esteja bem
Neste caso é preciso realizar uma nota de cancelamento da operação já que os dados foram emitidos de forma errada e caso esteja fora do prazo da sefaz de cancelamento desses documentos pode estar procurando a sefaz para um cancelamento extemporâneo.
Uma dica importante é que quando for realizar teste e precisar fazer envios a SEFAZ é interessante realizar esses envios no ambiente de homologação da SEFAZ no qual deve ser usado unicamente para fazer testes, onde é possível usar tanto dados reais quanto fictícios no preenchimento dos documentos.
Espero ter ajudado😉
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👀😃