Hola. Gracias por el video. Entiendo que esta cuenta 400 en el Haber tambien serviria si el proveedor en lugar de devolvernos el dinero nos lo deja como saldo acumulado de cliente para proximas compras? Gracias y un saludo.
Hola Ferguson, igual te querías referir al debe. En el haber, la cuenta 400 se anotará para aumentar la deuda que tenemos con el proveedor, pero en el haber, la deuda está disminuyendo. Si la compra a la que hace mención el ejercicio se hubiese pagado, esta devolución nos deberían de pagar los proveedores, ya que representa a una factura o fra rectificativa. Si se quiere dejar como saldo a nuestro favor para futuras compras en lugar de que nos paguen la devolución, creo que sería más correcto reclasificar este saldo como anticipo a proveedores (407). Espero que te ayude la respuesta, un saludo Ferguson.
Buenas wapo !!!!! Y si compramos materias primas en la cuenta 601, y si tenemos que devolver materias primas se debuelven en la cuenta 608 ? O en cuál cuenta ?
Buen método con ese formato de Excel !!! Suerte!!!
Gracias Isa, he encontrado ahí un buen método sí 🤣
me gustaria obtener la plantilla
Hola, algún día podrás hacer un vídeo sobre el impuesto de sociedades?
Gracias 😊
En cuanto lo suba te comparto el enlace Alisson 🙌😊 Gracias a ti por comentar
Hola. Gracias por el video. Entiendo que esta cuenta 400 en el Haber tambien serviria si el proveedor en lugar de devolvernos el dinero nos lo deja como saldo acumulado de cliente para proximas compras? Gracias y un saludo.
Hola Ferguson, igual te querías referir al debe. En el haber, la cuenta 400 se anotará para aumentar la deuda que tenemos con el proveedor, pero en el haber, la deuda está disminuyendo.
Si la compra a la que hace mención el ejercicio se hubiese pagado, esta devolución nos deberían de pagar los proveedores, ya que representa a una factura o fra rectificativa.
Si se quiere dejar como saldo a nuestro favor para futuras compras en lugar de que nos paguen la devolución, creo que sería más correcto reclasificar este saldo como anticipo a proveedores (407).
Espero que te ayude la respuesta, un saludo Ferguson.
Buenas wapo !!!!! Y si compramos materias primas en la cuenta 601, y si tenemos que devolver materias primas se debuelven en la cuenta 608 ? O en cuál cuenta ?