@@contabilidadbasicaconisa Ayer te dejé otros comentarios, pero desaparecieron. Creo que UA-cam usa un filtro muy raro para no dejar pasar ciertos comentarios. Solamente te animaba a no desanimarte con esta plataforma. Gracias por responder.
Gracias a ti por ver mi contenido. Si en el mayor tiene saldo acreedor, en el asiento del resultado debes anotarlo en el debe para liquidar ese saldo y que quede a cero en el mayor de esa cuenta, en el asiento debes quedar todas las cuentas del grupo 6 y grupo 7 a cero, siempre lo anotamos a la inversa del saldo que tenemos en el mayor. Gracias, espero poder ayudarte con más explicaciones, saludos
Hola María Isabel, supongo que te referirás a tener la cuenta en el haber??? Porque en el debe es donde está en la exploración. Si la tienes en el haber la tendrás que poner en el debe (aunque esto no es lógico ya que cuando compras mercaderías debes contabilizarla en el debe) . Suerte
Hola Isa! Todo perfecto hasta el momento de hacer la T de la cuenta 129: al hacer la diferencia del Saldo deudor y el saldo acreedor, te ha dado 1640.... ese importe porque lo has puesto en la parte de haber de la T ???? No debería ir en la parte de Debe? no se supone que me debe sumar los mismo en el Debe y en el Haber? Espero haberme explicado. Espero tu respuesta, un saludo!♥
Hola Andreina, te debe sumar lo mismo cuando vas a cerrar la cuenta, en este caso, tan solo estamos presentando el saldo del beneficio por lo que no te puede dar igual, si no, no tendríamos beneficio. Tan solo he trasladado los importes de los asientos al mayor, en cuando realizáramos el asiento de cierre ya pondríamos ese importe en el debe quedando debe y haber igual y cuenta cerrada. Espero haberme explicado!!! Gracias por ver mi contenido!!! Un saludo
Hola Álvaro, ninguna diferencia, es más te debe coincidir el importe de pyg con la cuanta 129 ya que con este asiento líquidas todas las cuentas de ingresos y gastos que son las mismas que en la cuenta de resultados !!! Un saludo!!
Hola Sara, si empiezas el año con saldo positivo en la cuenta 129, cuando se presenta el impuesto de sociedades se decide como repartir el beneficio, por ejemplo a reservas, así que se saldaria esa cuenta en junio contra la 11X de reserva que corresponda o a dividendo si los socios deciden repartir, en caso de tener pérdidas del año anterior la 129 se líquida contra la 120 pérdidas de ejercicios anteriores, espero te sirva!!
Cada año en el ito de sociedades se decide que se hace con el resultado, nunca debes tener a la hora de cerrar un ejercicio saldo en la 129 del año anterior!!! Un saludo
Depende de dónde la tengas contabilizada, si la tienes en el debe la pasas en el haber, si la tienes en el haber en negativo la pones al debe en negativo, debes dejar todas las cuentas del grupo 6 y 7 a cero. Gracias por ver mi contenido!!! Un saludo
@@contabilidadbasicaconisa no me la han puesto en el debe ni en el haber, solo me la dieron con serie de cuentas y me dijeron que tenia que hacer el asiento del resultado del ejercicio, por eso no se donde meterla
Fácil sencillo y para toda la familia. Muchas gracias por la explicación.
Muchas gracias Valentín por tu comentario y por ver mi contenido, es muy importante para un canal tan pequeño!!! Un saludo!!
Genial explicado. Muchísimas gracias.
@@jarkakrajcovicova4334 muchas gracias por tu comentario!!! Un saludo
Muchas gracias, ha sido de gran ayuda ☺
Muchas gracias por tu comentario Sifrina, espero ayudarte con más de mis explicaciones, suerte!
Muchas gracias Isa, muy útil :)
Me alegra mucho tu comentario Paula, espero ayudarte!!! Suerte!!
Gran vídeo, gracias por la ayuda
Raúl, muchas gracias por ver mi contenido y todavía más por comentar, espero que te sirva mi contenido!!! Un saludo!!
Gracias! Me sirvió para repasar para mi examen
Me alegro mucho Nicole, gracias por tu comentario
Gracias, Isa.
Gracias a ti por ver mi contenido, es muy importante para continuar!!!suerte!!
@@contabilidadbasicaconisa Ayer te dejé otros comentarios, pero desaparecieron. Creo que UA-cam usa un filtro muy raro para no dejar pasar ciertos comentarios. Solamente te animaba a no desanimarte con esta plataforma.
Gracias por responder.
Gracias por tu ánimo!!!
Muchas Gracias por el video
¿como anoto en el asiento una cuenta del grupo 6 que en el mayor me sale acreedora?
Gracias a ti por ver mi contenido. Si en el mayor tiene saldo acreedor, en el asiento del resultado debes anotarlo en el debe para liquidar ese saldo y que quede a cero en el mayor de esa cuenta, en el asiento debes quedar todas las cuentas del grupo 6 y grupo 7 a cero, siempre lo anotamos a la inversa del saldo que tenemos en el mayor. Gracias, espero poder ayudarte con más explicaciones, saludos
holaa, y si por ejemplo en la de compra de mercaderías tienes anotaciones en el debe, que se haría?
Hola María Isabel, supongo que te referirás a tener la cuenta en el haber??? Porque en el debe es donde está en la exploración. Si la tienes en el haber la tendrás que poner en el debe (aunque esto no es lógico ya que cuando compras mercaderías debes contabilizarla en el debe) . Suerte
Hola Isa! Todo perfecto hasta el momento de hacer la T de la cuenta 129: al hacer la diferencia del Saldo deudor y el saldo acreedor, te ha dado 1640.... ese importe porque lo has puesto en la parte de haber de la T ???? No debería ir en la parte de Debe? no se supone que me debe sumar los mismo en el Debe y en el Haber? Espero haberme explicado. Espero tu respuesta, un saludo!♥
Hola Andreina, te debe sumar lo mismo cuando vas a cerrar la cuenta, en este caso, tan solo estamos presentando el saldo del beneficio por lo que no te puede dar igual, si no, no tendríamos beneficio. Tan solo he trasladado los importes de los asientos al mayor, en cuando realizáramos el asiento de cierre ya pondríamos ese importe en el debe quedando debe y haber igual y cuenta cerrada. Espero haberme explicado!!! Gracias por ver mi contenido!!! Un saludo
❤️
Gracias por ver mi contenido!!! Un saludo
Buenas! Qué diferencia habría con el Rdo del ejercicio de la cuenta de PyG?
Un saludo y gracias por tus vídeos!
Hola Álvaro, ninguna diferencia, es más te debe coincidir el importe de pyg con la cuanta 129 ya que con este asiento líquidas todas las cuentas de ingresos y gastos que son las mismas que en la cuenta de resultados !!! Un saludo!!
@@contabilidadbasicaconisa Muchísimas gracias!
A ti!!!
Y cuando tenemos en el balance inicial la cuenta 129 con importe negativo o positivo? Que se hace al final del ejercicio ?
Hola Sara, si empiezas el año con saldo positivo en la cuenta 129, cuando se presenta el impuesto de sociedades se decide como repartir el beneficio, por ejemplo a reservas, así que se saldaria esa cuenta en junio contra la 11X de reserva que corresponda o a dividendo si los socios deciden repartir, en caso de tener pérdidas del año anterior la 129 se líquida contra la 120 pérdidas de ejercicios anteriores, espero te sirva!!
No se si tengo algún video. Si no, tomo nota de hacerlo!!! Un saludo
@@contabilidadbasicaconisa Entonces entiendo que no se hace una compensación, cada resultado anual es independiente. Gracias
Cada año en el ito de sociedades se decide que se hace con el resultado, nunca debes tener a la hora de cerrar un ejercicio saldo en la 129 del año anterior!!! Un saludo
y si el resultado da negativo donde se coloca en el asiento de cierre? a la cuenta 121? se resta del capital y/o reserva?
Hola, en el asiento del resultado va a la 129, y el año siguiente si cancela a la 121 o depende del reparto que se haga, gracias por ver mi contenido
y la cuenta 706 donde la meto?? gracias
Depende de dónde la tengas contabilizada, si la tienes en el debe la pasas en el haber, si la tienes en el haber en negativo la pones al debe en negativo, debes dejar todas las cuentas del grupo 6 y 7 a cero. Gracias por ver mi contenido!!! Un saludo
@@contabilidadbasicaconisa no me la han puesto en el debe ni en el haber, solo me la dieron con serie de cuentas y me dijeron que tenia que hacer el asiento del resultado del ejercicio, por eso no se donde meterla
@IsabelStreamer888 pues entonces en el haber, ya que es una cuenta de ingresos pero negativa por ser descuento, un saludo
Supongo que te la han puesto en saldo negativo no???
@@contabilidadbasicaconisa no hay ninguna en negativo
Me gustaria que lo hicieras por Excel en pantalla de entiende más 😢
Hola!!! Tengo algunos en Excel, otros el PowerPoint point i otros en pizarra jejeje, tomo nota, gracias