Cô cho e hỏi bài này làm như nào vậy ạ.Em cảm ơn cô nhiều ạ😍 Có số liệu của cty A như sau:Số dư đầu kỳ trên 1 số tài khoản:(ĐVT:1000đ) TK155:80.000 TK 157:45.000 Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: 1.Xuất bán thành phẩm giá vốn 30.000,giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10% 77.000,trong đó đã thu bằng tiền mặt 20.000;TGNH 40.000; khách hàng còn nợ 17.000 2.Chi phí bán hàng phát sinh :15.000,trong đó lương phải trả cho công nhân viên bán hàng 8.000;vật liệu bao bì phục vụ bán hàng 2.000;chi khác bằng tiền mặt 5.000 3.Chi phí quản lí doanh nghiệp phát sinh :20.000; trong đó lương phải trả cho cán bộ quản lý DN là 8.000;khấu hao TSCĐ là 2000;chi khác bằng tiền mặt 10.000 4.Các bút toán kết chuyển cần thiết lúc cuối kỳ. Yêu cầu: Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế vào sơ đồ tài khoản.
Dạ cô cho em hỏi thêm Số dư đầu kì Tk 152 100.000.000(1.000kg) Trong tháng: Xuất kho 500 kg nguyên liệu để sản xuất sản phẩm A.Nợ 621:50.000.000 Có 152:50.000.000 Xuất kho công cụ dùng ở phân xưởng sx là 5.000.000 đồng, loại phân bổ 2 lần Nợ 627 Có 153 Đúng hong ạ ( loại phân bổ 2 lần là sao ạ)
@@phuongTrinh02 cccd loại phân bổ 2 lần là chia 2 đó em, còn 1 kỳ treo lại Tk cp trả trước Tk 242 : Nợ Tk 627: 2.500.000 Nợ Tk 242:2.500.000 Có Tk 153: 5.000.0000 Chúc em học tốt
Dạ em đã xem rồi ạ em cảm ơn cô nhiều ạ ❤️
Cô cho e hỏi bài này làm như nào vậy ạ.Em cảm ơn cô nhiều ạ😍
Có số liệu của cty A như sau:Số dư đầu kỳ trên 1 số tài khoản:(ĐVT:1000đ)
TK155:80.000
TK 157:45.000
Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1.Xuất bán thành phẩm giá vốn 30.000,giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10% 77.000,trong đó đã thu bằng tiền mặt 20.000;TGNH 40.000; khách hàng còn nợ 17.000
2.Chi phí bán hàng phát sinh :15.000,trong đó lương phải trả cho công nhân viên bán hàng 8.000;vật liệu bao bì phục vụ bán hàng 2.000;chi khác bằng tiền mặt 5.000
3.Chi phí quản lí doanh nghiệp phát sinh :20.000; trong đó lương phải trả cho cán bộ quản lý DN là 8.000;khấu hao TSCĐ là 2000;chi khác bằng tiền mặt 10.000
4.Các bút toán kết chuyển cần thiết lúc cuối kỳ.
Yêu cầu: Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế vào sơ đồ tài khoản.
Xem sau 60 phút nữa nhé em
Em xem clip: giải đáp comment về kế toán bán hàng và xđkqkd
@@nhatnguyenofficial8453 dạ em cảm ơn cô ạ🥰
cô ơi ví dụ em nhân số lượng với giá vô luôn đc kh cô
vdu nv1: nợ tk152A: 1.500 x 30.000=….
Được em ghi kết quả ra sau dấu= nhé
Dạ cô ơi
Chi quảng cáo bằng TGNH 12.000 giá chưa thuế GTGT 10%
Mình định khoản:
Nợ 642:12.000
Nợ 133:1.200
Có 112:13.200
Đúng không cô ạ
Hi em! Quảng cáo là thuộc CP bán hàng Tk 641 nhé em! Em sửa 642 thành 641 là đúng
Dạ cô cho em hỏi thêm
Số dư đầu kì Tk 152 100.000.000(1.000kg)
Trong tháng:
Xuất kho 500 kg nguyên liệu để sản xuất sản phẩm A.Nợ 621:50.000.000 Có 152:50.000.000
Xuất kho công cụ dùng ở phân xưởng sx là 5.000.000 đồng, loại phân bổ 2 lần
Nợ 627 Có 153
Đúng hong ạ ( loại phân bổ 2 lần là sao ạ)
@@phuongTrinh02 cccd loại phân bổ 2 lần là chia 2 đó em, còn 1 kỳ treo lại Tk cp trả trước Tk 242 : Nợ Tk 627: 2.500.000
Nợ Tk 242:2.500.000
Có Tk 153: 5.000.0000
Chúc em học tốt
@@nhatnguyenofficial8453 dạ em cảm ơn cô ạ
Thanh toán tiền cho người bán nghiệp vụ 1
( NV1: Nợ 156:100.000.000 Nợ 133:10.000.000 Có 331:110.000.000)
Dạ câu này phải thiếu đề hong cô ạ