IMPOSTO RENDA PESSOA FÍSICA 2024 NA PRÁTICA

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  • Опубліковано 5 жов 2024
  • Vídeo autoexplicativo da DIRPF 2024 - Ano Calendário 2023.
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    Links dos programas:
    www.gov.br/rec...
    www.gov.br/rec...
    Índice:
    00:01 - Introdução
    06:33 - Identificação do Contribuinte
    14:03 - Dependentes
    18:00 - Alimentandos
    22:55 - Rendimentos tributáveis recebidos de PJ
    24:34 - Quem está obrigado a declarar
    31:10 - Apresentação do livro
    33:40 - Rendimentos tributáveis recebidos de PF/Exterior
    39:43 - Carnê-Leão
    42:58 - Rendimentos isentos e não tributáveis
    53:25 - Ganhos de capital GCAP
    1:14:55 - Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva
    1:17:40 - Rendimentos recebidos acumuladamente
    1:21:07 - Pagamentos efetuados
    1:28:06 - Bens e direitos
    1:38:02 - Dívidas e ônus reais
    1:41:32 - Atividade rural
    1:46:21 - Renda variável
    1:47:02 - Declarar ações - roteiro
    1:55:35 - Declaração do MEI - roteiro

КОМЕНТАРІ • 312

  • @healthomelife
    @healthomelife 4 місяці тому +1

    Mestre Thanure, sempre em excelência e com o cuidado que o tema requer. Vejo sempre o vídeo na íntegra, por conta da forma clara e assertiva. Obrigado de verdade Professor! 🙌

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @adonisgalo6241
    @adonisgalo6241 4 місяці тому +3

    Não reduza prof. Faça como deve ser feito, sempre estou por aqui e vejo seu vídeo completo. Muito obrigado por suas aulas.

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @genilsongeronimodossantos8513
    @genilsongeronimodossantos8513 6 місяців тому +9

    Obrigado professor por seus vídeos, todos os anos eu assisto e sou muito grato as suas informações. Parabéns

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @r.v2644
    @r.v2644 4 місяці тому

    Todos os anos tenho que lhe assistir para fazer as declarações. Muito obrigado pelo serviço que presta a sociedade!! Grande abraço

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @ASAOISAOISJOAISO
    @ASAOISAOISJOAISO 4 місяці тому +1

    Para mim esse é o melhor video, sempre assisto pauso, volto e faço junto. Muito obrigada....🥰👏👏👏👏

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @mariaritapalomovaldissera5126
    @mariaritapalomovaldissera5126 6 місяців тому +3

    Professor nota 1000.obgdo

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @manunascimento4636
    @manunascimento4636 9 днів тому

    Aula magistral e feita com muita boa vontade e amor. Parabéns e muito obrigada, professor.

    • @thanure
      @thanure  6 днів тому

      Eu que agradeço! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @gdustman06
    @gdustman06 6 місяців тому +2

    Muito bom Thanure!
    Parabéns pelo excelente trabalho!
    Todo ano eu corro aqui no seu canal para acompanhar as novidades da declaração!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @gustavoletro6499
    @gustavoletro6499 6 місяців тому +1

    Parabéns professor, material igual ao seu nunca vi. Deus continue te abençoando sempre, muito obrigado.

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Eu que agradeço, Gustavo! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @melinyaraujo3869
    @melinyaraujo3869 4 місяці тому +1

    O seu é o melhor, muito bem informado! PARABÉNS

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @merolynbeck1503
    @merolynbeck1503 6 місяців тому +1

    Professor amo os seus vídeos, sou estudante de Contábeis do 2° período, mas já trabalho em um grande escritório aqui em Goiânia e seus vídeos (e livros) sempre me ajudam muito em toda a rotina fiscal. Gratidão!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Eu que agradeço, Merolyn! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @fernandoteixeira3243
    @fernandoteixeira3243 4 місяці тому

    Esse cara é fenomenal!! Parabéns pelo vídeo

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @ericamonteiro1609
    @ericamonteiro1609 6 місяців тому +1

    Parabéns pelo trabalho, excelente explicação como sempre. Tenho o seu livro desde 2022 e sempre vou atualizando ele, essa ano já imprimi a IN e já coloquei dentro do livro. Parabéns pelo seu livro tbm, muito bem detalhando. 👏👏👏👏👏👏👏

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +2

      Obrigado pelo apoio. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @miriamgomes4762
    @miriamgomes4762 5 місяців тому

    Sempre vejo os seus videos ano a ano, excelente trabalho e conteúdos apresentados. Parabens e muito obrigado por compartilhar informação. Deus o abençoe!

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @jaquelineferreira7137
    @jaquelineferreira7137 6 місяців тому

    Parabéns pelo trabalho de todos os vídeos que já assisti da área da contabilidade sem dúvidas os seus e o melhor,aprende muito e todas as dúvidas q tinha na escrita fiscal conseguir cessar com seus vídeos

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Muito obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @rogergames7587
    @rogergames7587 6 місяців тому

    Obrigado pelo vídeo, todos os anos eu assisto e sou muito grato as suas informações. Parabéns pelo excelente trabalho!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @saralopes5140
    @saralopes5140 5 місяців тому

    Mui5o ob4igada por compartilhar esse vídeo. Muito útil. Explicação suficiente para gente se resolver aqui. Deus abençoe

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @rosborges4044
    @rosborges4044 6 місяців тому

    Excelente vídeo, não a conhecia estou acistindo pela primeira vez, pode ter serteza que vou acistir sempre daqui pra frente, muito obrigada por repassar seus conhecimentos

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @robertomichaelmenezesdeoli6684
    @robertomichaelmenezesdeoli6684 4 місяці тому

    PARABENS, OTIMO VIDEO

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @marcusviniciusmarques3907
    @marcusviniciusmarques3907 6 місяців тому +1

    Vou adquirir o livro, muito boa a explicaçao ! Parabens !

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @marinarocha1597
    @marinarocha1597 6 місяців тому

    Todo ano sempre faço a minha declaração vendo seu vídeo. Obrigada pela ajuda de sempre. Aprendi a fazer com você e hoje faço não só a minha, mas a da minha madrinha e do meu marido também. Obrigada

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @dyegocleverson1884
    @dyegocleverson1884 6 місяців тому +1

    Vou assistir para me atualizar. Mas tenho certeza, excelente qualidade!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @jonaszapelo3739
    @jonaszapelo3739 6 місяців тому

    Parabéns pela iniciativa um grande profissional que sempre procura ajudar as pessoas e profissionais, grande abraço professor!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @isaaclourenco7569
    @isaaclourenco7569 5 місяців тому

    Mais um ano por aqui, parabéns professor pelo excelente trabalho.

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @Aprendis-e2s
    @Aprendis-e2s 4 місяці тому

    Parabens Thanure eu aprendir a declarar meus impostos de renda vendo seus vidios ,e sempre que tenho alguma duvida eu sempre venho no seus vidios de imposto e vejo (muito OBRIGADO)

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @BSSALGADO
    @BSSALGADO 4 місяці тому

    Há anos eu sigo os vídeos do Thanure e não tem erro!!
    Parabéns parceiro! você é o cara!!

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @jonathanpires8349
    @jonathanpires8349 6 місяців тому

    Parabéns pela iniciativa e pelo conhecimento, excelente profissional!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @rodrigo6163
    @rodrigo6163 5 місяців тому

    Obrigado uma vez mais, Thanure. Dicas sempre úteis!😉

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @irannyqueiroz7753
    @irannyqueiroz7753 6 місяців тому +1

    O vídeo mais aguardado. Obrigada!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +2

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @antoniosodre8149
    @antoniosodre8149 6 місяців тому

    Parabéns por sua bondade em ajudar.

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @alexandreoliveira2511
    @alexandreoliveira2511 4 місяці тому

    PERFEITO E COMPLETO>

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @julianaa.bernardi8810
    @julianaa.bernardi8810 6 місяців тому

    Excelente explicação, como sempre! Muito obrigada e sucesso sempre!!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @Lucascampos40509
    @Lucascampos40509 5 місяців тому +1

    Muito obrigado pelo vídeo professor. O melhor vídeo sobre o assunto. Professor, só tenho uma dúvida específica. Em uma situação em que a casa foi construída em 2 lotes (ambos declarados individualmente), em que nao foi lançado como construção durante os anos de obra, como se faz para ficar regularizado como casa ? Agora que a obra já finalizou. Durante os anos obra, foi atualizado os valores dos lotes individualmente, como a valorização pela construção, mas não foi transformado de lote para construção nas declarações. E por ser 2 lotes estamos com dúvida em como ficaria apenas 1 casa agora. Se puder nos ajudar professor. Acabamos errando sem saber, pois pensávamos que o certo seria ir atualizando o valor do lote, mas agora com os vídeos do senhor que descobrimos o erro, mas não sabemos o que fazer, ainda mais por ter sido uma obra em 2 lotes. Muito obrigado professor.

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Obrigado! Se essa casa terminou de ser construída em 2023, faça o seguinte:
      Como foi declarado como lote durante todos os anos, basta você dar baixa nos 2 lotes informando valor 0,00 no campo "situação em 31/12/2023" e fazer um novo registro na ficha "Bens e Direitos" para a construção. Nos campos "situação em 31/12/2022 e 31/12/2023" você coloca 0,00 (como se a construção tivesse sido toda feita em um ano). E faz mais um registro da casa pronta informando 0,00 em 31/12/2022 e o valor total gasto com a casa (lotes + construção) no campo "situação em 31/12/2023".
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @tamirisqueiroz5886
    @tamirisqueiroz5886 6 місяців тому

    O melhor vídeo, com a melhor explicação!!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @mariniltonquintanilha7829
    @mariniltonquintanilha7829 6 місяців тому

    Sempre incrivel em tudo que explica

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @MENGECONSTRUTORA
    @MENGECONSTRUTORA 5 місяців тому

    Excelente conteúdo. Parabéns!!

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @juliocesarlimadesousa9109
    @juliocesarlimadesousa9109 6 місяців тому

    Muito obrigado Thanure! Seus vídeos me ajudam bastante.

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @fabianodomingosdossantos2303
    @fabianodomingosdossantos2303 6 місяців тому

    Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @lucianogapski1509
    @lucianogapski1509 6 місяців тому

    Muito bom esse professor. Parabéns.

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @Planet_Quest
    @Planet_Quest 5 місяців тому

    Professor muito obrigado!!

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому +1

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @wellingtonrosa4157
    @wellingtonrosa4157 6 місяців тому

    Boa noite, só vídeo de primeira qualidade.

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @wesleyborges291
    @wesleyborges291 5 місяців тому

    O melhor professor anualmente 👏

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @arthurlevelup
    @arthurlevelup 6 місяців тому

    Obrigada Professor , estava esperando seu vídeo.

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @marcusviniciusmarques3907
    @marcusviniciusmarques3907 6 місяців тому

    Gostei muito ! Parabens !

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @viniciossilva2952
    @viniciossilva2952 6 місяців тому +1

    Vídeo mais esperado!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @t-videos.372
    @t-videos.372 6 місяців тому +1

    Muito bom mesmo os seus vídeos, Mas gostaria muito de fazer um pedido que se você podesse fazer um vídeo como declarar imposto de renda de quem é pensionista(pensão por morte ) eu agradeceria muito. já procurei vários vídeos e não acho ninguém e nem um vídeo que explique como declarar imposto de renda de quem recebe pensão(morte), tenho minha mãe que é idosa e precisa muito declarar o imposto de renda,o moço que fazia isso pra ela se mudou e eu não sei fazer isso, aliás nunca fiz. E queria muito apreender pra ajudar ela de alguma forma,se vc poder ajudar de alguma forma eu agradecia muito pois não sei nem por onde começar e o moço que fazia isso por ela não atende telefone.

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Obrigado! A pensão segue as mesmas regras da aposentadoria e está explicada neste vídeo a partir de 1:00:38h. A pensão por morte de declarante com 65 anos ou mais deve ser declarada em "Rendimentos Isentos", código 10. O limite da parcela isenta é de R$ 24.751,74. Se a pensão total recebida em 2023 tiver sido superior a esse valor, o valor ultrapassado será rendimento tributável. Então basta lançar o valor total na ficha de "Rendimentos Isentos" e, quando o programa perguntar se quer transferir o valor ultrapassado para rendimentos tributáveis, basta clicar em "Sim".
      Se a pensão tiver sido recebida por alguém que não tem 65 anos ainda, ela deverá ser declarada integralmente na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ".
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @residenciajp
    @residenciajp 5 місяців тому

    Antes de declarar o IR tem que ter passagem obrigatória por aqui. Obg pelo conteúdo riquíssimo compartilhado. Sucesso👏👏👏👏

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому +1

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @gustavorodrigues8763
    @gustavorodrigues8763 5 місяців тому

    muito bem explicativo, a partir do seu vídeo em 2023 eu consegui declarar, sozinho. Mas seria possível fazer um vídeo explicando mais a fundo sobre declaração de quem teve rescisão, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas inclusive eu🙏

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Olá, Gustavo! O valor recebido da rescisão deve ser declarado em "Rendimentos Isentos", código 04 com o CNPJ da empresa onde você trabalhou. Além disso, deve-se fazer um outro registro separadamente para informar o FGTS recebido, se for o caso. O FGTS recebido deve ser declarado também em "Rendimentos Isentos", código 04, porém com o CNPJ da Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04. Fora isso, você declara os valores tributáveis recebidos de salários, férias e 13º em "Rendimentos Tributáveis recebidos de PJ". Bons estudos e bons trabalhos!

    • @gustavorodrigues8763
      @gustavorodrigues8763 5 місяців тому

      Mas esses valores tributáveis recebidos eu pego da própria recisão? E o valor que eu coloco seria o líquido ou bruto, e no caso do Seguro desemprego o CNPJ e da caixa ou do fat?

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      @@gustavorodrigues8763 no caso, a empresa vai te fornecer o Informe de Rendimentos. Lá no Informe você vai ver separadamente os rendimentos tributáveis (que são os salários, férias e 13º) e os rendimentos isentos (que é a rescisão). O seguro desemprego recebido em 2023 você declara em "Rendimentos Isentos", código 99 com o CNPJ do FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, CNPJ 07.526.983/0001-43. Uma forma mais fácil de você declarar os valores corretamente é importando a declaração pré-preenchida utilizando sua senha do Gov. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @mariaritapalomovaldissera5126
    @mariaritapalomovaldissera5126 4 місяці тому

    Bom dia, o senhor não vai acreditar que eu tive q enviar minha declaração, sem o Brasil prev pois todo CNPJ que é o código 36/37 não aceitou e aí ei tive que excluir. Só para informação. Muito obrigado por tudo. Bom trabalho

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @irandirsantana6115
    @irandirsantana6115 4 місяці тому

    Vc pode informar quanto a educação, devemos informar na declaração, parcela paga no vencimento ou parcela normal,pois se pagar no vencimento tem desconto.

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Olá! O valor a ser informado na ficha "Pagamentos Efetuados" relativos ao pagamento de educação é o valor efetivamente pago no ano. Se foi pago com desconto, é o valor com desconto que deve ser informado. É sempre o valor que saiu do bolso do contribuinte. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @rosisbomfim3744
    @rosisbomfim3744 6 місяців тому

    Boa tarde professor gostei muito do seu vídeo a primeira vez que assisto... eu comecei a comprar fundos imobiliários, ações, agronegócio, RDB, tesouro SELIC, no mês de dezembro de 2023 ... comecei do zero,mas estou com dúvida se preciso declarar ou não, visto que meus investiments é pouquíssimo, não chega nem a r$ 1500 reais... alguém que tem certeza poderia me dizer por favor... se devo declarar ou não?

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Olá, Rosis! Só com esse valor você não está obrigada a declarar. Pelas regras atuais, você estaria obrigada apenas se tiver feito operações de venda/transferência dessas ações em valor superior a R$ 40.000,00 ou com lucro tributável superior a R$ 20.000,00 por mês. Então só por esse motivo, você não está obrigada. Você precisa então verificar as outras hipóteses de obrigatoriedade para ver se precisa declarar. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @rosisbomfim3744
      @rosisbomfim3744 6 місяців тому +1

      @@thanure obg professor... Me ajudou muito...

  • @matheusoliveira3395
    @matheusoliveira3395 5 місяців тому

    Thanure, tudo bem?
    Venho por meio deste solicitar uma ajuda referente a um novo acontecimento na declaração de um cliente.
    O meu cliente no ano de 2022 declarou um imóvel (terreno) financiado, em 2023 o mesmo fez um financiamento junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para construção, nesse financiamento ele quitou o terreno com o FGTS, minhas dúvidas são as seguintes:
    1º Tenho que declarar o terreno como quitado e incluir um novo bens e diretos como construção?
    2º O financiamento foi feito em nome do casal, porém eles declaram imposto de renda separados, posso declarar somente na declaração dele (esposo) onde foi declarado o terreno?
    3º A construção já foi finalizada, como declarar o financiamento da construção?
    Desde já agradeço!

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Olá, Matheus!
      1 - Sim. Na ficha "Bens e Direitos" você vai colocar 0,00 para o terreno no campo "Situação em 31/12/2023" e iniciar um novo registro como "Construção", onde você colocará 0,00 no campo "Situação em 31/12/2022" e o valor total gasto com o terreno + material, incluindo o FGTS;
      2 - Sim. Quando o casamento é em comunhão total ou parcial de bens, apenas um dos dois declara os bens em comum. O outro faz um registro também na declaração do mesmo bem, porém, coloca 0,00 nos campos "situação em 31/12" no Grupo 99, Código 99 e coloca no campo "Discriminação" que os valores do bem em questão foram declarados na declaração do cônjuge;
      3 - Se a construção foi finalizada em 2023, você deverá colocar 0,00 nos campos "situação em 31/12" do registro da construção e fazer o registro do imóvel construído colocando 0,00 no campo "situação em 31/12/2022" e o valor total gasto no campo "Situação em 31/12/2023". Os detalhes de financiamento e data de término da construção podem ser informados no campo "Discriminação".
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @irannyqueiroz7753
    @irannyqueiroz7753 6 місяців тому +1

    Tenho o caso de uma mãe cujo filho menor recebeu BPC acumulado com retenção de IR mas ela não declara. Como ela faz pra restituir esse valor? Faz uma declaração em nome dela? Em nome do filho? Não faz nada?

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +2

      Olá, Irani! A mãe pode entregar a declaração em nome do filho declarando os rendimentos dele para tentar a restituição do imposto no todo ou em parte. Não é obrigatório que ela faça uma declaração no nome dela e o coloque como dependente, mas, se ela quiser, também pode ser feito. No entanto, ela precisará declarar os rendimentos dela também (se houver). Bons estudos e bons trabalhos!

  • @mariaritapalomovaldissera5126
    @mariaritapalomovaldissera5126 4 місяці тому +1

    Boa tarde. Qdo a gente está pagando um terreno parcelado, a situação dele em 2023 será o VR lançado em 2022,menos todas as parcelas pagas durante o ano 2023 para lançar em situação de 2023? Obgdo

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Olá, Maria! Na verdade é o contrário. Quando um bem está parcelado ou financiado, você pega o valor já pago anteriormente (2022) e soma com o valor total das prestações pagas em 2023 e lança o valor dessa soma no campo "situação em 31/12/2023". Bons estudos e bons trabalhos!

    • @mariaritapalomovaldissera5126
      @mariaritapalomovaldissera5126 4 місяці тому

      Ok.muito obrigado e igualmente

  • @CarlosAlberto-uy1pb
    @CarlosAlberto-uy1pb 3 місяці тому

    Olá, bom dia prof. Muito obrigado por esse excelente vídeo . Por favor não diminua os vídeos. Quanto maior, mais detalhes, mais conhecimentos não é mesmo? E também não temos que assistir de uma única vez certo? No próximo explore mais o tema espólio. Tenho algumas dúvidas. Mais uma vez Parabéns.

    • @thanure
      @thanure  3 місяці тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @syllassantana94
    @syllassantana94 6 місяців тому

    Olá Prof, você poderia ensinar como fazer a Apuração do Simples e Presumido no sistema Alterdata.

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Olá, Syllas! Várias pessoas já me pediram treinamento no Alterdata. O problema de publicar vídeos deste tipo é que eles vão atender apenas os usuários desse software. Caso você tenha dúvidas, entre em contato no e-mail cursodepartamentofiscal@gmail.com que tentarei te ajudar. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @mariaritapalomovaldissera5126
    @mariaritapalomovaldissera5126 5 місяців тому +1

    Sr Tanure, eu sempre fiz minha declaração separada do meu marido. Só que ano passado o valor de rendimentos dele não precisa fazer esse ano, pois não tem nem pra restituir, só que ele tem um terreno no nome dele. Será que tem problema ele não declarar mesmo tendo imóvel e automóvel no nome dele. Muito obrigado

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Olá, Maria! Se o total de bens no nome dele não ultrapassar R$ 800.000,00, não tem problema algum em não transmitir a declaração. Se passar desse valor, ele fica automaticamente obrigado, mesmo não tendo rendimentos acima do limite. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @cinthiadraia
    @cinthiadraia 6 місяців тому

    Você é excepcional! Parabéns!
    Thanure, sobre a parcela isenta para aposentados acima de 65 anos; se ele completou 65 em setembro do ano passado, faria algum cálculo referente a esses quatro meses? Se sim, qual?
    Ou não faria cálculo nenhum?
    Minha dúvida é se será proporcional ao tempo que completou a idade para usufruir da isenção ou não.
    Obrigada!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Olá, Cinthia! Sim, a isenção será proporcional do número de meses após ter completado 65 anos. Nesse caso, haverá 4 meses de parcela de isenção apenas + 4/12 de parcela de isenção de 13º.
      1.903,98 x 4 = 7.615,92
      (1903,98 / 12) x 4 = 634,66
      No entanto, deve-se verificar se o Informe de Rendimentos consta a parcela de isenção. Não é aconselhável fazer nenhum lançamento diferente do Informe.
      Bons estudos e bons trabalhos!

    • @cinthiadraia
      @cinthiadraia 6 місяців тому +1

      @@thanure Muito obrigada! Excelente.

  • @helciobarros3817
    @helciobarros3817 4 місяці тому

    Minha dúvida é a seguinte: tenho dois rendimentos e vieram da seguinte forma: Rendimento tributável empresa Valia - valor tributável R$18.292,58 e valor rendimento isento dos proventos Aposentadoria e Pensão (65 anos) R$22.847,76 + R$1.903,98 R$24.751,76 e lançado na ficha campo 10 - Parcela isenta de proventos. 2º informe de rendimento no valor tributável R$24.552,21 e valor da rendimentos isentos e não tributável R$22.847,76 + R$1.903,98 = R$24.751,76, ,minha DÚVIDA é a seguinte vou lançar o valor de isenção duas vezes na ficha de isentos e não tributáveis uma vez ou duas, sendo que existe dois informes indicando tanto valores tributáveis e isenção.

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Olá, Hélcio! Você vai informar apenas uma vez a isenção. Você deverá escolher apenas um dos proventos de aposentadoria e lançar o valor de 22.847,76 + 1.903,98 na ficha de rendimentos isentos, código 10. A outra você deverá lançar integralmente na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ", pois não é permitido gozar da parcela de isenção duas vezes. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @karinecosta1392
    @karinecosta1392 4 місяці тому

    Parabéns pelo vídeo didádito e esclarecedor!! Professor, os valores recebidos pelas férias a gente coloca em qual campo??

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Obrigado, Karine! As férias são rendimentos tributáveis e já estarão embutidas em "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica" no Informe de Rendimentos. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @jonathantst9029
    @jonathantst9029 6 місяців тому

    Boa noite!
    Excelente vídeo, ajudou muito!
    Fiquei com uma dúvida. O ganho referente as diferenças salarias dos anos que estavam errados em ação trabalistas deve ser posta onde?

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Olá, Jonathan! Os rendimentos recebidos de ações trabalhistas devem ser declarados na ficha "Rendimentos Recebidos Acumuladamente". No entanto, é necessário conferir com cautela o Informe de Rendimentos, pois, podem haver rendimentos isentos no meio, como rendimentos recebidos por danos morais. Se houver algo do tipo, precisa ser declarado na ficha "Rendimentos Isentos", código 99. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @valber8476
    @valber8476 6 місяців тому

    Thanure uma dúvida: Na declaração pré-preenchida em bens e direitos grupo 2 código 06 depósito à vista e numerário sendo informado um valor por um CNPJ. Qual é a melhor alternativa:
    1) justificar a origem na descrição deste pré-preenchimento e como complemento informar a agencia e conta da origem do recurso
    2) criar um novo bem e direito, e no grupo 06 codigo 99 e descrever a origem do recurso com o mesmo valor reportado pelo CNPJ. Nesta segunda opção fica a dúvida em “dobrar” o valor no total em Bens e Direitos
    Obrigado e parabéns pelo seu trabalho!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Olá, Valber! Deve-se fazer apenas um preenchimento para cada bem/direito. Então você vai utilizar o que já veio na pré-preenchida e apenas acrescentar informações que você julgar necessárias. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @spfclincoln
    @spfclincoln 6 місяців тому

    Boa tarde, Professor.
    Parabéns pelos vídeos sobre a declaração do IRPF de todos os anos. Tenho umas dúvidas: Como lançar na declaração os rendimentos do dependente que recebe BPC ? Seria na ficha rendimentos isentos e não tributáveis ? E outra questão : Esse beneficio não recebe 13° salário. Como preencher essa informação na ficha ? Deve colocar só o valor total ignorando o preenchimento desse campo ?

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Olá! O BPC de até 1 salário mínimo não é considerado rendimento tributável. Sendo assim, deve ser declarado em "Rendimentos Isentos", código 99, incluindo o valor total recebido no ano. É importante frisar que a legislação do imposto de renda não menciona o BPC em nenhum dispositivo legal como rendimento, citando apenas os benefícios concedidos pelo INSS como aposentaria, pensão e auxílios. Ele não é considerado um rendimento tributável simplesmente por falta de previsão legal. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @ricardoathyla4563
    @ricardoathyla4563 6 місяців тому +1

    Olá, Professor. Primeiramente muitíssimo obrigado pelo show de vídeo. Mas eu tenho um dúvida: tem um primo de um colega meu, que a esposa dele recebeu auxílio-brasil durante todo ano de 2023, mesmo o marido dela sendo funcionário público ganhando rendimentos anuais de 100 mil reais. Agora ele está com medo de lançá-la como dependente e o Leão cruzar os dados, e ver que ela recebeu o benefício indevidamente, e o governo querer devolução dos valores recebidos do auxílio. O que o Sr aconselha pro primo do meu amigo?

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Olá, Ricardo! Eu aconselho que ele não a coloque como dependente na declaração, pois a renda familiar deles supera o valor definido por lei para quem tem direito de receber o auxílio. E ela também, tecnicamente, não pode fazer a declaração separadamente porque cairia na mesma situação. Se ela estiver obrigada a declarar por algum motivo e tiver tido outros rendimentos, deverá devolver o auxílio. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @ramoncampos6336
    @ramoncampos6336 4 місяці тому +1

    Excelente vídeo professor. Uma dúvida, eu moro com minha noiva a mais de 5 anos como você falou no vídeo mas não somos casados nem temos União estável em cartório. Compramos uma casa financiada em 2023, podemos declarar do jeito que você falou no exemplo do vídeo, só na declaração de um dos dois e do outro colocar zerado no valor?

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому +2

      Olá, Ramon! Sim. Como vocês vivem juntos há mais de 5 anos, para efeito da declaração, ela é considerada sua "companheira". Se a aquisição foi feita em conjunto, um dos dois declara e o outro coloca 0,00. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @ramoncampos6336
      @ramoncampos6336 4 місяці тому +1

      @@thanure muito obrigado pelo esclarecimento professor! Um abraço.

  • @mariaritapalomovaldissera5126
    @mariaritapalomovaldissera5126 5 місяців тому +1

    Sr Tanure comprei um carro ano passado numa revenda,mas o carro estava no nome do dono anterior, e foi feito financiamento pela aymore. Fou feito transferência, ficou tudo certo, transferido e estou pagando o financiamento. Como devo lançar?obgdo

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому +1

      Olá, Maria! Você lança o carro normalmente na ficha "Bens e Direitos". No campo "Situação em 31/12/2022" você coloca 0,00 e no campo "Situação em 31/12/2023" você coloca o valor que você já pagou pelo carro (entrada + parcelas) e vai atualizando o valor ano após ano até terminar de pagar. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @mariaritapalomovaldissera5126
      @mariaritapalomovaldissera5126 4 місяці тому +1

      Ok.muito obrigado

    • @mariaritapalomovaldissera5126
      @mariaritapalomovaldissera5126 4 місяці тому

      Ok.muito obrigado

  • @igorfilipe5437
    @igorfilipe5437 4 місяці тому

    O MELHOR professor DISPARADO do UA-cam! Obrigadooo!!
    Professor, uma dúvida!
    Meu faturamento como MEI foi de Setembro em diante (quando abri o MEI) para serviços.
    Faturamento: 25.635,00
    x 32% -> R$8.203,20 Isento e não tributável.
    Sobram portanto 17.431,80 para Rendimento Tributável.
    Nesse cenário, não preciso declarar o imposto, certo ?
    Porém, sou CLT e tive rendimentos Tributáveis acima de 70.000 na minha carteira assinada.
    Nesse caso, devo declarar o MEI mesmo ficando abaixo dos 30.000 ou o valor informado pela minha pessoa CLT não entra no cálculo para me obrigar a declarar o MEI ?

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Obrigado, Igor! Você precisará declarar ambos, CLT e os rendimentos do MEI. Você ficou obrigado por conta dos seus rendimentos de carteira assinada e, portanto, precisa declarar todos os seus rendimentos. Além disso, você precisa fazer a declaração anual do MEI, que é outra declaração à parte. Cuidado para não confundir a declaração anual do MEI (DASN) com a declaração do imposto de renda da pessoa física. Você precisa entregar as duas e as duas vencem hoje, 31/05/2024. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @igorfilipe5437
      @igorfilipe5437 4 місяці тому +1

      @@thanure obrigado, professor! Fiz aqui e deu um imposto a pagar bem alto! Vou ver se consigo algum escritório de contabilidade para me isentar por aquela lei que quando o MEI tem um contador 🥲

  • @ElGatoRJ
    @ElGatoRJ 4 місяці тому

    Professor, tenho duas duvidas.
    Trabalho como vendedor numa empresa onde somando todos os meus salários, não atinge o valor mínimo obrigatório para declarar (R$30.000,00). Contudo, como vendedor, eu recebo minha comissão, mas essa comissão é paga por fora, onde em seguida eu deposito na minha conta corrente. Embora todos os meus salarios não atinja os R$ 30.000,00 , ainda sim devo fazer a declaração por conta das comissões? Pois como comissão elas também são um rendimento, só que pago de outra maneira. Se sim, em qual campo do programa devo preencher?
    Segunda dúvida, eu também realizo vendas por marketplace de alguns produtos, o rendimento mensal que tenho por essas vendas devem ser preenchidos aonde no programa?

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Olá, Jeferson! Se a totalidade de seus rendimentos não ultrapassou o limite, você não precisa declarar. No entanto, caso o salário + comissões + lucro das vendas de produtos passar do limite, você fica obrigado.
      As comissões podem ser declaradas de duas formas:
      - Se for uma pessoa jurídica que te paga essas comissões formalmente falando (com emissão de documentos), você lança em "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ";
      - Se a comissão é informal ou paga por várias pessoas, você deve lançar em "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF/Exterior", aba "Outras Informações", coluna "Outros", colocando o valor separadamente por mês. Aqui só podem ser informados valores mensais de até 1.903,98 (de janeiro a abril) e 2.112,00 (de maio a dezembro), pois, acima desses valores, você fica obrigado a preencher o Carnê-Leão.
      O lucro das vendas de produtos deve ser declarado na ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", código 05. Você vai lançar apenas o lucro total obtido no ano com as vendas de produtos, desde que o valor total de suas vendas não tenha ultrapassado 35 mil em nenhum mês do ano. Caso contrário, você fica obrigado a preencher o programa Ganhos de Capital.
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @hebertsenac326
    @hebertsenac326 6 місяців тому

    OI Thanure. Sobrea a parte referente ao "carnê leão", Você tem algum vídeo específico, não?

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Olá, Hebert. O Carnê-Leão está neste vídeo a partir de 00:39:43. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @renataramosdacruz1423
    @renataramosdacruz1423 6 місяців тому

    Bom dia, como sempre seus vídeos super explicativo. Muito obrigada por compartilhar conhecimentos. Mas tenho a seguinte dúvida na aba de bens e direitos em relação a financiamento de imovél: se no decorrer do ano que eu estou pagando minhas parcelas mensalmente eu amortizar um certo valor pelo meu FGTS, na hora de fazer o imposto de renda a minha situação em 31/12/2023 eu somo os valores das parcelas que eu ja paguei + o valor que retirei do meu FGTS para amortizar e atualiza junto com a soma do ano anterior?

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому +1

      Obrigado, Renata! Sim, você deve somar o valor pago das parcelas + o FGTS utilizado, se for o caso, na hora de declarar. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @MrJeanVascaino
    @MrJeanVascaino 6 місяців тому +1

    Professor tenho uma dúvida,tenho 2 clientes que declaravam a pensão alimentícia somente por acordo verbal, então nesse ano devo retirar a pensão da ficha alimentandos ?como fica os anos anteriores?

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Olá! O correto é não declarar o alimentando. A pensão paga apenas por acordo verbal deve ser declarada na ficha "Doações Efetuadas", código 80. Como você pode notar, a partir desse ano o programa exige a informação do tipo de pensão na ficha Alimentandos. Então será impossível preencher essa ficha se a pensão não é paga por meio de escritura pública ou decisão judicial. Os anos anteriores, se não deram problema, é melhor deixar quieto. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @rafaeldefariaferreira7866
    @rafaeldefariaferreira7866 6 місяців тому

    Bom dia! Uma dúvida: para declarar valores recebidos de ALUGUEIS existe alguma diferença entre:
    - declarar mês a mês no carne leão.
    - NÃO DECLARAR no carne leão e declarar somente depois na declaração do imposto de renda.
    Qual a diferença? Me refiro de alugueis recebidos de pessoa física, acima de 3 mil reais.

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Olá, Rafael! Se o valor do aluguel recebido no ano passado foi acima de R$ 1.903,98 de janeiro a abril e/ou acima de R$ 2.112,00 de maio a dezembro, o contribuinte fica obrigado a preencher o Carnê-Leão, pagar o imposto de renda mensal e depois exportar os dados para a declaração de imposto de renda.
      O lançamento direto no programa da declaração só deve ser feito quando o valor não ultrapassa esses que mencionei acima, pois não há imposto de renda mensal a pagar.
      Se o valor for acima desses mencionados e o lançamento for feito direto no programa, a declaração vai cair na malha e a Receita Federal vai exigir a correção e o pagamento dos DARFs mensais do imposto de renda.
      Então, na verdade, não há uma diferença. É uma obrigação. Quando o valor está sujeito à retenção do imposto, é obrigatório o preenchimento do Carnê-Leão. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @rafaeldefariaferreira7866
      @rafaeldefariaferreira7866 5 місяців тому +1

      @@thanure Obrigado Thanure. Interessante isso, porque o contador do meu pai só declarar os alugueis dele na declaração anual. Acredito que ele esteja pagando multa todo ano :(.

  • @sanvictor2035
    @sanvictor2035 6 місяців тому

    Boa Tarde, tudo bem? eu tenho um cliente que era MEI no ano de 2023, de janeiro a junho, no mês de junho ele deu baixa no MEI, e passou a ser uber, como devo realizar a declaração de imposto de renda dessa pessoa.?

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Olá! Nesse caso deverá lançar tanto os rendimentos do MEI quanto os rendimentos como Uber.
      Para declarar os rendimentos do MEI, deve-se seguir o passo a passo em 1:55:35h, pegando o faturamento bruto, multiplicando pela alíquota de presunção e encontrando a parcela isenta e a tributável.
      Os rendimentos como Uber estão explicados em 1:12:29h. Você encontra o valor total das corridas no ano e lança 40% em Rendimentos Isentos, código 24 e o restante em Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF/Exterior colocando mês a mês o valor dos 60% tributáveis. Verificar a necessidade de preenchimento do Carnê-Leão (0:39:43h).
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @JonhPrime
    @JonhPrime 4 місяці тому

    Boa tarde. Como sempre, um excelente vídeo! Me tire uma dúvida professor, meu plano de saúde é "pago" pela empresa que trabalho. Em meu contracheque não vem nenhuma descrição de desconto referente ao plano de saúde (já o plano dentário sim, vem um desconto em contracheque). Quando eu vou no site do plano de saúde eu consigo baixar o demonstrativo. Minha pergunta é: posso declarar os valores?
    Outra dúvida é sobre o carnê-leão, o correto e mais organizado seria eu, a cada momento que ofertasse o serviço, fosse lá no e-Cac e declarasse para, no próximo ano, eu importar; ou o correto é fazer o preenchimento do carnê-leão tudo de uma vez quando for declarar?

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому +1

      Obrigado, João Paulo! Esse plano de saúde não pode ser declarado, pois ele não sai do seu bolso. Apenas despesas que saem do seu bolso podem ser declaradas.
      Já em relação ao Carnê-Leão, você deve preenchê-lo todo mês, pois, havendo imposto a pagar, você deverá recolher o DARF todo mês. Não é correto preencher uma vez no ano, pois você estará sujeito às multas, caso algum mês dê imposto a pagar. Então mês a mês, vá até o Carnê-Leão, preencha seus rendimentos e veja se houve imposto a pagar ou não. Se houver, pague o DARF do imposto para, no ano seguinte, você já ter todas as informações e recolhimentos para fazer sua declaração.
      Bons estudos e bons trabalhos!

    • @JonhPrime
      @JonhPrime 4 місяці тому +1

      @@thanure, o senhor é 1000! Muito grato!

  • @valeriacristinadasilva2872
    @valeriacristinadasilva2872 6 місяців тому

    Olá prof. Primeiramente obrigada e parabéns pelo conteúdo. Sempre faço minha declaração através dos seus vídeos. Segundo, estou com uma dúvida. Até o mês 9 eu estava trabalhando, a partir deste mês eu recebi seguro. Com isso em ocupação principal eu devo colocar a profissão q estava exercendo ou colocar não especificada? E consequentemente tbm em ocupacao principal, o que colocar?Obrigada

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Obrigado, Valeria! Você pode colocar sua função exercida até o mês de setembro, que foi a ocupação preponderante ao longo do ano no seu caso. Então na natureza da ocupação você coloca a opção 01 e em Ocupação Principal, a função exercida no seu antigo emprego. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @wellingtonrosa4157
    @wellingtonrosa4157 4 місяці тому

    Thanure como faz o lançamento de predatórios recebidos?

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому +1

      Olá, Wellington! O saldo do precatório precisa ser declarado na ficha "Bens e Direitos", grupo 05, código 99. Se houve a venda do precatório em 2023, você deixa 0,00 no campo "situação em 31/12/2023".
      O lucro com a venda do precatório, ou seja, o ganho de capital (se houver) deve ser declarado na ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", código 05 se o valor do lucro não ultrapassar R$ 35.000,00.
      Se o lucro passou desse valor, será necessário preencher o programa Ganhos de Capital, apurar o ganho de capital, pagar o DARF do IRRF sobre o ganho e depois exportar esses dados para o programa da declaração.
      Bons estudos e bons trabalhos!

    • @wellingtonrosa4157
      @wellingtonrosa4157 4 місяці тому +1

      @@thanure muito obrigado, Deus lhe abençoe

  • @antoniomagaiver8968
    @antoniomagaiver8968 6 місяців тому

    Um excelente vídeo como sempre Thanure!
    Poderia me tirar duas dúvidas por favor?
    1*) Esse ano no meu IRPF do meu banco veio também "Títulos de Capitalização". Tomei um susto. Não me lembro de ter solicitado isso. O mesmo possui saldo de 2022 e 2023 (iguais) mas não tem rendimentos (0,00). Minha dúvida é se preciso declarar também isso?
    2*) Paguei para um familiar meu uma consulta médica, só que a pessoa pagou usando os dados dela no sistema da clínica (Pagou em dinheiro no cadastro dela). Consigo ainda sim declarar isto?
    Se sim, seria em "Pagamentos efetuados"? mas na "despesa realizada com..." Eu teria que colocar como "Dependente"? Ela não é exatamente dependente de mim, foi só uma ajuda financeira que dei nesse caso...
    Agradeço se puder ajudar nesta dúvida!
    Abraços!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Obrigado, Antônio!
      1 - Sim. Você vai declarar o saldo do título na ficha "Bens e Direitos", Grupo 99, código 99. E, por enquanto é apenas isso, já que você não fez resgate e nem teve rendimentos;
      2 - Nesse caso você não poderá declarar essa despesa, pois o gasto não foi com você e nem com um dependente seu. Se essa pessoa fosse sua dependente na declaração, então poderia.
      Bons estudos e bons trabalhos!

    • @antoniomagaiver8968
      @antoniomagaiver8968 6 місяців тому +1

      @@thanure Muito Obrigado!

  • @Kombibaronesa
    @Kombibaronesa 6 місяців тому

    Boa dia Thanure! Pode me responder uma dúvida em relação ao IRPF/2024? Digamos que foi comprado um imóvel à vista por 200.000,00 em 2022 e lançado os 200 mil em 31/12/2022. Em 31/12/2023 qual o valor a ser lançado, repete o mesmo valor de 200 mil ou não? Grato!

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому +1

      Olá, Valmir! Sim, isso mesmo. Você vai repetindo o mesmo valor ano após ano até se desfazer do imóvel. O valor somente será alterado se você, por exemplo, fizer uma reforma e tiver as notas fiscais. Nessa hipótese, você aumentaria o valor. Caso contrário, não. É só ir repetindo todo ano. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @mariaritapalomovaldissera5126
    @mariaritapalomovaldissera5126 5 місяців тому

    Boa Noite sr Tanure, gostaria de saber o vencto do IRPF tem a ver com a data da entrega. Pois o meu vou ter que pagar e por isso, se o sr puder me informar dia e mês do vencimento da primeira parcela. Obgdo

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Olá, Maria! O vencimento da primeira quota ou quota única é dia 31/05/2024, assim como também é o último dia para a entrega da declaração. As demais quotas vencem sempre no último dia útil dos meses seguintes. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @AlaNeves1
    @AlaNeves1 4 місяці тому

    Olá td bem?
    No informe de rendimentos da empresa no item "Rendimentos Isentos e não Tributáveis" aparece "Outros" e o valor de 173,00 mas não informa o que é, nem nas informações complementares informa o que se trata esse valor, como faço para declarar isso?

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому +1

      Olá! Você vai declarar isso na ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", código 99. Caso você queira saber exatamente do que se trata, será preciso perguntar na empresa para informar no campo "Descrição". Se a empresa não informar, coloque "Outros rendimentos" como descrição. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @AlaNeves1
      @AlaNeves1 4 місяці тому +1

      @@thanure Muito Obrigado🙏

  • @brunobuenomacedo7089
    @brunobuenomacedo7089 6 місяців тому

    Sou mei ,eu queria saber onde lanço as vendas da máquina de cartão e posso usar extrato do cartão Crédito para prova os gastos de compra de mercadorias .

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Olá, Bruno! Você não vai necessariamente declarar as vendas feitas com cartão de crédito. Você deverá:
      1º - Encontrar seu faturamento total bruto de 2023;
      2º - Multiplicar o faturamento bruto por 8% (alíquota de presunção do comércio);
      3º - O valor encontrado na multiplicação anterior deverá ser declarado em "Rendimentos Isentos", código 13;
      4º - Em seguida, você pega novamente o faturamento bruto, subtrai o valor declarado em rendimentos isentos e subtrai o valor das despesas comprovadas com documento fiscal. Então o extrato de cartão não serve como comprovante de despesas. Apenas documentos fiscais (notas fiscais, conhecimentos de transporte);
      5º - O valor resultante da subtração do faturamento bruto - rendimentos isentos - despesas comprovadas deverá ser declarado em "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ".
      Bons estudos e bons trabalhos!

    • @brunobuenomacedo7089
      @brunobuenomacedo7089 6 місяців тому

      @@thanureok! nesse momento só tenho notas fiscais dos fornecedores, mas meus maiores gastos são no mercado, devo guardar as notas fiscais tbm?

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      @@brunobuenomacedo7089 sim, sempre guarde os documentos fiscais pelo prazo de 5 anos. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @sousaandreia123
    @sousaandreia123 5 місяців тому +1

    Olá Thanure, para retificar erro em declarações anteriores precisa digitar todas as informações na declaração novamente?

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Olá, Andreia! Não necessariamente. Se você tiver a declaração salva no dispositivo, basta abrir ela e retificar somente o que precisa, marcar a opção "Retificadora" e transmitir novamente. Se você não tiver a declaração em seu dispositivo, é possível importar a pré-preenchida ou mesmo a própria declaração, baixando-a pelo e-CAC. Também é possível digitar manualmente. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @terezinhaterezinha3443
    @terezinhaterezinha3443 6 місяців тому

    Muito bom. Ótimas informações!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!

  • @rosilenesoaresdasilva7722
    @rosilenesoaresdasilva7722 5 місяців тому

    tenho uma declaração onde a pessoa é motorista de ônibus e faz Uber, sendo que só a renda como motorista de ônibus ultrapassou o limite para informar a declaração em 2024, tenho que fazer o carnê leão ou pode informar o Uber no programa da Declaração, como rendimento de pessoa física? Pode me ajudar por gentileza?
    Muito obrigada pelo seu esclarecimento, tenha um ótimo dia

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Olá, Rosilene! Nesse caso, ele vai declarar os rendimentos como motorista de ônibus normalmente na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ" e, para os rendimentos obtidos como Uber, ele precisa observar o seguinte:
      Como 40% do valor é rendimento isento, ele precisa pegar o valor total obtido como Uber mês a mês e subtrair os 40%. O 40% totais do ano devem ser lançados na ficha "Rendimentos Isentos", código 24.
      Já os outros 60%, se o valor mensal tiver ultrapassado R$ 1.903,98 (Janeiro a abril/2023) ou R$ 2.112,00 (maio a dezembro/2023), ele fica obrigado a preencher o Carnê-Leão, pagar o imposto de renda mensal e depois exportar os dados para o programa da declaração.
      Se os 60% não tiver atingido esses valores em nenhum mês, é só lançar diretamente na declaração na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF/Exterior", aba "Outras Informações", coluna "Outros".
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @liciasouza7674
    @liciasouza7674 4 місяці тому

    Professor, no cenário de carteira assinada + MEI obrigando a declarar pelos rendimentos da carteira assinada, posso só colocar o MEI como Bens e Direitos ou devo colocar também o faturamento do MEI como Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ?
    Minha dúvida é pq se o MEI é para movimentar o valor para o CNPJ, pq eu deveria colocar o rendimento no meu CPF no imposto ?

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Olá, Lícia! Se houve faturamento no MEI, você precisará declarar tanto os rendimentos da carteira assinada, quanto os do MEI, pois todos os rendimentos precisam constar na declaração. Lembrando que o MEI tem uma parcela de isenção e você pode abater as despesas comprovadas para então encontrar os rendimentos tributáveis do MEI. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @ivanlanda6535
    @ivanlanda6535 5 місяців тому

    Vendi ações em dezembro 2023 e paguei o imposto de renda ( DARF) em janeiro 2024, como faço para declarar no IRPF 2024?
    tenho que prencher o VALOR A PARGAR e deixar o VALOR PAGO com valor 0,00 uma vez que paguei em 2024? Obrigado.

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому +1

      Olá, Ivan! Não. Você deve preencher o campo "Valor Pago" com o valor do DARF que você pagou referente a dezembro/2023, mesmo que você tenha pago em janeiro/2024. Se o imposto já está pago, você deve preencher o campo, pois o campo refere-se ao pagamento do imposto da competência (12/2023) e não à data do pagamento. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @ivanlanda6535
      @ivanlanda6535 5 місяців тому +1

      Muito obrigado por sua presteza e gentileza ao meu questionamento, sua resposta foi totalmente esclarecedora.❤

  • @aposentadocomimoveis2
    @aposentadocomimoveis2 4 місяці тому

    Uma dúvida. Eu construí uma casa para alugar e para isso eu tomei um empréstimo consignado, quando a casa ficar pronta e eu alugar eu vou ter que pagar imposto de renda sobre esse aluguel. minha pergunta é eu posso usar as parcelas do meu empréstimo para ter desconto na cobrança do imposto de renda sobre o aluguel?

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Olá, Marley! Não pode. O empréstimo será declarado na ficha Dívidas e Ônus Reais e a construção/casa na ficha "Bens e Direitos". Quando você começar a receber o aluguel, será preciso obedecer à tabela progressiva que já concede uma dedução dependendo do valor. O pagamento do empréstimo não concede dedução no imposto. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @mariaritapalomovaldissera5126
    @mariaritapalomovaldissera5126 4 місяці тому

    Onde eu pego a primeira parcela e onde fica o DARF?obgdo

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Olá, Maria! O DARF do IRPF pode ser obtido no programa na opção "Imprimir / DARF do IRPF". Também pode ser impresso pelo e-CAC na página da Receita Federal. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @mariaritapalomovaldissera5126
      @mariaritapalomovaldissera5126 4 місяці тому +1

      Muito obrigado e igualmente

  • @roxaynnehannah2327
    @roxaynnehannah2327 5 місяців тому

    Oi professor tudo bem? Tenho uma dúvida será que poderia me ajudar?
    Sempre fiz as declarações pelas suas aulas ( agradeço imensamente tanta ajuda) Porém ao passar a ficha para um financiamento imobiliário, o retorno da caixa foi que a renda no campo OUTROS não é aceita, poque a caixa só considera renda declarada no campo Trabalho Não Assalariado, o detalhe é que não tenho os CPFs dos pagadores, tem problema eu colocar a renda (R$1350) em Trabalho Não Assalariado mas sem CPF? Se puder me dar uma luz sobre isso te agradeço

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому +1

      Olá, Roxaynne! O programa permite deixar o campo "CPF" em branco. Então, tecnicamente falando, não há problema algum em deixar esse campo sem preenchimento, pois a transmissão poderá ser feita normalmente. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @roxaynnehannah2327
      @roxaynnehannah2327 5 місяців тому +1

      @@thanure Muito obrigada professor

  • @clesiodefranca851
    @clesiodefranca851 6 місяців тому

    Boa noite Thanure! tenho 2 perguntas que parecem fáceis pra quem sabe. 1ª se eu começar a preencher o formulário de IPRF mas não terminar e sair do programa posso continuar de onde parei no outro dia? e na guia rendimentos tributáveis da pessoa jurídica eu tenho que colocar a pensão que recebo e tenho que colocar essa mesma pensão nos rendimentos isentos e não tributáveis?

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Olá, Clesio! Sim, você pode preencher uma parte da declaração e continuar depois. O programa preserva tudo o que você digitou.
      Em relação à pensão, funciona assim:
      SE quem recebe a pensão não tiver completado 65 anos em 2023, ela deverá ser declarada integralmente na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ".
      SE quem recebe a pensão tiver 65 anos ou mais em 2023, ela terá uma parcela isenta. O limite da parcela isenta é de R$ 24.751,74. Então, se o valor total recebido da pensão em 2023 tiver sido superior a esse valor, você deverá ir na ficha "Rendimentos Isentos", código 10 e colocar o valor total. Ao fazer isso, o programa vai te alertar que o valor ultrapassou o limite de isenção. Então clique em "SIM" para que o programa transfira o valor ultrapassado para a ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ".
      Então, na ficha "Rendimentos Isentos", código 10, você vai declarar R$ 22.847,76 no campo "Valor" e R$ 1.903,98 no campo "13º".
      O restante irá para a ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ".
      Se o valor da pensão em 2023 não passou dos R$ 24.751,74, é só lançar tudo na ficha "Rendimentos Isentos", código 10. Verifique seu Informe de Rendimentos, pois ele já terá todos os valores separados em onde lançar cada um deles.
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @hebertsenac326
    @hebertsenac326 6 місяців тому

    Oi Thanure tudo bem por aí? Vídeos assim sempre são bem vindos. Obrigado. Qual é o prazo?

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Olá, Hebert! De 15/03/2024 a 31/05/2024. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @hebertsenac326
      @hebertsenac326 6 місяців тому +1

      @@thanure Obrigado. Vou tirar dúvidas futuras com você. Abraço.

  • @clesiodefranca851
    @clesiodefranca851 6 місяців тому

    também fiquei confuso, em que guia eu coloco os rendimentos informados pelos bancos?

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Olá, Clesio! Depende do tipo de rendimento. O rendimento da poupança é declarado em "Rendimentos Isentos", código 12. Já os rendimentos de aplicações financeiras são declarados na ficha "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva", código 06. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @acaciolima2637
    @acaciolima2637 5 місяців тому

    Professor, voce deu um exemplo de se eu vendo uma casa , no ano seguinte eu não declaro mais essa casa, pois ela foi vendida. E esse valor que eu recebi pela venda, eu lanço aonde?

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Olá, Acácio! Quando você vende um bem, suponhamos em 2023, você o declara uma última vez no ano da venda na ficha "Bens e Direitos" colocando o valor 0,00 no campo "Situação em 31/12/2023" e nos próximos anos você não declara mais.
      O dinheiro recebido é declarado nos saldos das contas bancárias, também na ficha "Bens e Direitos", grupo 06, código 01 (Conta Corrente) ou Grupo 04, código 01 (Poupança). Se, por um acaso você estiver guardando o dinheiro em espécie, você declara também na ficha "Bens e Direitos", grupo 06, código 10.
      Bons estudos e bons trabalhos!

  • @ragnar4995
    @ragnar4995 6 місяців тому

    Excelente vídeo meu querido. Uma dúvida, para quem recebe pensão alimentícia escriturada, o 13º da pensão é somado no valor total e lançando em rendimentos isentos? Ou é preciso colocar o 13º no campo Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva/Definitiva? Obrigado!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому +1

      Obrigado! Quem recebe a pensão alimentícia deverá declará-la na ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", código 28. Lá você deverá colocar o valor total recebido no ano, incluindo o 13º. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @ragnar4995
      @ragnar4995 6 місяців тому +1

      @@thanure muito obrigado amigo. Que Deus abençoe!

  • @brunohelderbh
    @brunohelderbh 6 місяців тому

    Olá, professor!
    Na declaração de imposto de renda, precisa declarar CDB?
    Se sim, como deve ser declarado?
    Desde já agradeço pela atenção!

    • @thanure
      @thanure  6 місяців тому

      Olá, Bruno! Sim, as aplicações precisam ser declaradas. É necessário lançar o saldo do CDB na ficha "Bens e Direitos", grupo 04, código 02. E os rendimentos do CDB devem ser lançados na ficha "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva", código 06. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @mariaritapalomovaldissera5126
    @mariaritapalomovaldissera5126 5 місяців тому

    Bom dia, por favor será que está normal, vir no informe de rendimentos a aposentadoria do spprev mais o serviço público normal ativo? Obgdo

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому +1

      Olá, Maria! Sim, se o contribuinte estiver trabalhando e ter direito à aposentadoria ao mesmo tempo, então sim. Existem casos em que isso é possível. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @mariaritapalomovaldissera5126
      @mariaritapalomovaldissera5126 5 місяців тому

      É que sempre vinha separado, por isso que eu estranhei de vir os dois juntos. Obgdo

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      @@mariaritapalomovaldissera5126 provavelmente estão juntos porque ambos são rendimentos tributáveis. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @mariaritapalomovaldissera5126
      @mariaritapalomovaldissera5126 5 місяців тому +1

      Muito obrigado e igualmente

  • @TheTatyloka
    @TheTatyloka 5 місяців тому

    Professor tenho uma dúvida que não acho em lugar algum, como eu declaro as Darf do código 0211 que foram pagas em 2023 ?

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому

      Olá! Os pagamentos desse DARF não são informados na DIRPF. Apenas DARFs código 0190 (IRPF Carnê-Leão) e 0246 (IRPF Mensalão). Bons estudos e bons trabalhos!

  • @claudiabarbosadossantos9270
    @claudiabarbosadossantos9270 4 місяці тому

    Uma dúvida, sou curadora legal de um incapaz que recebe BPC, nossos redimentos somados ao ano dá acima de 30.000,00, preciso declara?

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому +1

      Olá, Claudia! Caso vocês não estejam em nenhuma outra hipótese de obrigatoriedade, nenhum de vocês precisará declarar, pois os rendimentos individuais estão abaixo do limite. Além do mais, você não é obrigada a colocá-lo como seu dependente em sua declaração, mas, se assim o fizer, precisará declarar, pois as rendas somadas ultrapassam o limite. Bons estudos e bons trabalhos!

  • @DaviDiCamargo
    @DaviDiCamargo 4 місяці тому

    BOM DIA THANURE! TENTEI BAIXAR O VIDEO VARIAS VEZES MAS PARECE QUE O LINK ESTÁ COM PROBLEMAS. GOSTARIA, POR GENTILEZA, INFORMAR SEU EMAIL DO DEPARATMENTO FISCAL, PRECISO DE PERGUNTAR SOBRE UMA DUVIDA PESSOAL. OBRIGADO!

    • @thanure
      @thanure  4 місяці тому

      Olá, Davi! O e-mail para dúvidas é cursodepartamentofiscal@gmail.com . Bons estudos e bons trabalhos!

  • @mariaritapalomovaldissera5126
    @mariaritapalomovaldissera5126 5 місяців тому

    Como posso fazer agora, tinha um carro declarado no ano passado, e bateram nele e deu PT. Como posso lançar agora? Obgdo

    • @thanure
      @thanure  5 місяців тому +1

      Olá, Maria Rita! Você vai declarar esse carro uma última vez na ficha "Bens e Direitos", grupo 02, código 01. No campo "Situação em 31/12/2023" você coloca 0,00 e, no campo "Discriminação", você coloca essa informação de que o carro deu perda total decorrente de um acidente. Bons estudos e bons trabalhos!

    • @mariaritapalomovaldissera5126
      @mariaritapalomovaldissera5126 5 місяців тому

      Muito obrigado. Igualmente