Дуже доступно, дякую.
Благодарю! Кратко и ясно)))
дякую , дуже доступно ,
Кратко и по сути, спасибо!
Дякую.Лучшее видео по этой теме
Полезно, спасибо!
Очень полезно, спасибо!
Дякую.
так доступно рассказали, что даже до меня дошло)))
Вот про "додаток 5" особенно интересно, спасибо!
Чи потрібно ФОПу з найманими працівниками, платнику єдиного податку другої групи вводити кодифікатор територіальних одиниць і як розібратись в таблиці кодифікаторів для м. Львова? Підкажіть будь ласка, якщо хтось знає. Буду дуже вдячна
В графе 10 " дати початку та звільнення " не печатаются даты без точек, как Вы подчеркнули это. Как исправить ? СПАСИБО.
Підскажіть будь ласка як відобразити у дод 5 працівника який помер? Раніше писали Інша (де підстава), при заповнюванні в Обєднанній звітності горить червоним, помилка.... Та як заповнити переведення? Вже не потрібно 2 рядки (припинення на старій посаді та наступний рядок початок на новій посаді) ?
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, що ставити в графі 9 додатку 1, якщо в графі 8 стоїть категорія 47. Та чи обов'язково заповнити графу 9 додатку 1. Дякую.
якщо я ФО-П на 3 групі , без найманих працівників та в 1 кварталі нічого не купляв офіційно в ФО-Пів -- цей новий звіт - можу не здавати ?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как указать в додатке 1, если людей отправили на карантин в январе с 08.01 по 24.01? Пожалуйста, не могу разобраться.
Підскажіть будь ласа, в електронному кабінеті в додатку 1, рядок усього повинен автоматично підсумовуватись? Раніше коли здавала звіт з єсв підраховувалось автоматично, а зараз ні
Заповнення зрозуміле,дякую. А в якому порядку заповнювати в ел.кабінеті не ясно, чи буде якесь роз,яснення?
Заповнювати краще з додатку 1, на основі якого формується сам Розрахунок. Потім всі інші необхідні додатки.
Поясніть будь ласка, як заповнити Д 4 коли працівником використовується ПСП на 2 неповнолітніх дітей.
Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на ПСП у розмірі 100 %. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України, у розрахунку на кожну таку дитину, що у 2021 році складає 1135,0 гривень. Загальна ПСП (1135,0 х2). Показник граф 3а та 3 зменшується на суму ПСП. У графі 9 ознака ПСП - 04
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи потрібно заповнювати прийом і звільнення одного і того ж працівника в різних рядках, якщо прийнято на роботу 18 січня, а звільнено 17 березня? я подала звіт, вписавши ці дати в одному рядку, оскільки вони припадають на 1 квартал, а у квитанції 2 вказано: Помилка. У додатку 5 до Розрахунку в полях "дата початку" і "дата закінчення" зазначено дати поза межами одногого місяця кварталу. Мені треба виправити і розбити на 2 рядки? Дякую!
Як здати 4 дф за відокремлені підрохділи
А розділ 1(податковий розрахунок.... і т. д) заповнюється автоматично.... Але які саме рядки в ньому потрібно вписувати самому?
підкажіть будь ласка, у ФОП не було працівника. У липні прийнято, тоді у рядку 24 потрібно поставити 1 (ознака новоствореного робочого місця)?
Ні, ця ознака для інших випадків.
Відповідно до п. 3 ст. 24 Закону України від 05 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення» роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і упродовж цього періоду щомісяця здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку особу щомісяця за рахунок коштів Державного бюджету України компенсуються фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Таким чином, у разі працевлаштування особи на нове робоче місце,страхувальником протягом 2 років графа «Ознака нового робочого місця» заповнюється з позначкою «1-так».
Добрий день. Підскажіть будь ласка, якщо за квартал приймалися працівники по договору ЦПХ, кожного місяця одні й тіж люди, як мені їх відобразити в таблиці 5, а саме період з якого по яке число.
Оскільки діяли різні договори ЦПХ, то очевидно, що потрібно вказувати всі договори окремо (три окремі рядки)
@@7eminar За кожен місяць окремо? Січень три рядки 3 04.01.2021.Дата звільнення 31.01.2021. Лютий 01.02.2021 прийняття 28.02.2021 звільнення.? Чи 04.01.2021 та звільнення 31.03.2021?
@@user-os2tr5og9c Якщо це дати дії договорів, то січень 04.01.2021 - 31.01.2021. Лютий 01.02.2021 - 28.02.2021 .
Если у фоп нет нанятых людей, но есть аренда, нужно подать головной документ отчета и 3 додатка по форме 4 дф, а додаток 1 не нужно же заполнять?
Так, подається розрахунок + 3 додатки 4ДФ за місяці нарахування орендної плати. Д1 не подається
Если нет работников, то в строке 09 нет для такого фоп строки, а поставив, что он работодатель, пришло "документ не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженному формату (стандарту) через відсутність заявних у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету". Или это через другую проблему?
Добрий день.. Мене також цікавить це питання,але якщо не ставити ×, то видає що у це є критична помила. Як діяти в цій ситуації?.Дякую.
@@user-ui2ps8lv1m Я поставила отметку что работодатель, отчет принят пришла квитанция 2.
Чи було у когось, що при заповненні нового звіту в електронному кабінеті не працював авто розрахунок?
Якщо у ФОПа в січні та лютому були найманці, а в березні небуло, то як подати звіт, за березень пусті додатки Д1 та 4ДФ, чи ні?
Якщо платник єдиного внеску у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, - Д1 за відповідний квартал не подається.
Таким чином, Д1 не заповнюється та не подається у складі Розрахунку лише за умови відсутності показників для декларування протягом усього кварталу.
Якщо показники для декларування наявні лише в одному з місяців кварталу, то Д1 подається за кожен з таких місяців, а пусті рядки прокреслюються (у разі подання документа в електронному вигляді - такі рядки не заповнюються) (ДПС від 07.04.2021 р. N 2123/О/99-00-04-02-01-09)
Какие кодификаторы нужно ставить в 4 дф?
Код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцезнаходженням юрособи або відокремленого підрозділу
Додаток по 1дф другий розділ як заповнити? Як раніше?
Якщо про 4 ДФ, то ні. Його не заповнюють при поданні звітного 4ДФ, лише при виправленні помилок за періоди до 2021 року
@@7eminar Доброго дня!Помилково заповнила другий розділ,проставила ПДФО і ВЗ за квартал 2021.Як виправити?Дякую,сподіваюсь на відповідь.
@@galinapopova6710 Розділ ІІ у звітному 4ДФ не заповнюється. Для нарахування зобов'язань в картці платника підстав не повинно бути. Але можна подати новий звітний 4ДФ, щоб не виникали питання при перевірці звітності.
Чи треба розділяти з/п та щорічну відпустку на 24 кал.дні в 2 рядки ?
Так, відпускні вказуються окремо від зарплати. Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи 17 із зазначенням відповідного місяця лише в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.
Суми, що припадають на дні відпустки в наступних місяцях, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.
@@7eminar переходящие отпускные отражаются в отдельных строках со своим кодом - это понятно. Но вот вопрос, надо ли такие суммы ещё и разбрасывать по разным додаткам (для соответствующего месяца) или же двумя строками но в додатке того месяца, в которлм эти отпускные были начислены?
@@user-xu3iy9vn1n двумя строками, но в додатке того месяца, в котором эти суммы были начислены
Чи подавати дану звітність,якщо наймані працівники у відпустці за свій рахунок на час карантину?
Доброго дня! У мене два запитання: 1) В лютому 2021 року відбулася ліквідація державного органу. Всім працівникам нараховано вихідну допомогу в розмірі 2 середньомісячні з/плати. На вихідну допомогу ЄСВ не нараховується. Я так розумію, що в додатку 4дф вказується вся сума нарахувань, а в додатку 1Д в графі сума нарахованого доходу - за мінусом вихідної допомоги? 2) В лютому місяці працівник 10 днів був на лікарняному. 5 днів оплачує підприємство, а за 5 днів - виставляється на відшкодування у ФСС. Як правильно відобразити у додатку 4ДФ суми нарахованих та перерахованих доходів, ПДФО та ВЗ? (Нараховано - повністю, а перераховано - за мінусом сум Фонду?) Завчасно дякую!
1) так. Вихідна допомога - ознака 127
2) щодо доходів - так, щодо ПДФО та ВЗ: оскільки сплата обов'язкова протягом 30 к.днів за місяцем нарахування, то по графах 4а-5 вказується нараховано=утримано
Відправила звіт і потім виявила,що в додаток 1ДФ внесла не всю інформацію. Робити звітну нову тільки цього додатка і того місяця,де допущено помилку.Сам розрахунок не додавати?
Звітну нову додатку 4дф з вилученням рядків з еповною інформацією (ознака у графі 25 - 1) і новими рядками на включення (ознака ). Розрахунок також подається, додаток без нього подати не можна.
Фопы без наемных но выплачивающим аренду др физ лицам подают 1дф.?
@@user-jh7ql5bg9d Будь ласка поясніть ,як це зробити?Здавати весь звіт?Чи тільки додаток 4 дф?І чи можна на бумажных носіях.
вище семінар ком відповіли, що 1ДФ не подавати, лише 3 додатки 4ДФ за кожен місяць оренди
ще ніт
Якщо зарплату за січень виплачено до 7 лютого то її вказуемо в додатку за січень, а суми нарахованного та виплаченого податку до 7 лютого також показуемо в січні?
Дякую.
Запрошуємо 13 квітня на БЕЗКОШТОВНУ online-конференцію «Головні звіти квітня: зарплата, ПДВ, прибуток, єдиний податок» 👉 bit.ly/39PtuLX
Три ТОП-лектори Тетяна Мойсеєнко, Вікторія Величко і Мар'яна Кавин детально розкажуть про всі нововведення щодо ПДВ, зарплати та ЄСВ у ФОПів.