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Agradezco mucho su pronta respuesta, tenía muchas dudas y miedo porque otras compañías querían presentar formularios de una LLC sin ningún movimiento, recientemente creada y por extranjera. Hasta que les escribí y me respondieron rápido y aclararon mus dudas. Les agradezco infinitamente
Estoy formando una LLC en estos momentos(soy extranjero, único propietario, dropshipping para mercado USA) , el negocio no arrancará hasta el siguiente año (Enero o Febrero), aunque ya tengo la tienda formada y lista ; pero viendo el video me ha surgido una duda que me ha dejado frío. Si resulta que la temporada de presentar declaraciones es desde Enero 2024 hasta Abril 2024, y el trámite del ITIN dura posiblemente 2 meses, pero la empresa iniciará su funcionamiento en Enero o Febrero (creo que entre conseguir el EIN y abrir la cuenta bancaria en USA son casi 3 meses, al menos en New Mexico), y si por tanto solicito el ITIN en Febrero o Marzo , veo que no me alcanzará el tiempo de presentar la declaración para Abril, lo cual implica una multa. A menos que arranque las operaciones después de Abril, pero eso significa esperar casi 5 meses después de la inversión realizada en la apertura de la tienda, mercadeo, y otros costos más.
Saludos Damian, si la operacion empieza en 2024 puedes esperar sin problema hasta el 2025 y con la declaracion tributaria solicitar el ITIN. Si quieres obtener el ITIN en 2024 debes presentar una declaracion y pagar algo de impuestos. Si necesitas consultoria o deseas mas Info escríbenos a support@fascpaconsultants.com
@@Fascpaconsultants Muy amable por su respuesta, que por general tienen su costo, soy consciente. Gracias por su consideración, ha sido una respuesta que me ha dejado más tranquilo, y de paso, puedo contar con sus servicios, lo apunto. Saludos.
Soy ciudadano EEUU viviendo en el extranjero y tengo mi LLC unipersonal. Cómo es la liquidación de impuestos? Tengo solo 2 clientes en EEUU. LLC la utilizo para facturar en LATAM.
Saludos Jose, si la LLC es unipersonal no necesitas liquidar impuestos, a menos que haya prestamos con la LLC o distribuciones al dueño. Si necesitas mas Info escríbenos a support@fascpaconsultants.com o a nuestro chat de whatsapp wa.me/message/QSPUBFGNJYO2D1
Buen día. La LLC de una solo miembro constituida en el 2023 que no tuvo actividad, ni activos y tampoco una cuenta bancaria, debe presentar el F 1065? O se puede esperar hasta el próximo año? Muchas Gracias
Saludos, si la LLC es de un solo miembro y no hubo ingresos o gastos, no es necesario hacer la declaración. Si necesitas mas información escríbenos a support@fascpaconsultants.com o llamanos al (305) 332 3898.
Hola!. Muchas gracias por la información de este video, en mi caso formé la llc (un solo miembro y residente fuera de US) hace unos meses ahora en 2023 pero, por temas personales, no he generado operaciones comerciales todavía este año. Tengo entendido que antes del 15 de abril del 2024 debo declarar el año fiscal del 1 enero al 31 diciembre 2023. Como no he tenido transacciones ¿estoy obligada a completar el formulario 1040 + Anexo C+ formulario 5472?. Y tendría la misma situación que @damianquijano, no creo llegar en tiempos para obtener el ITIN, aunque tengo el EIN de la llc, no sé si con el EIN puedo declarar en la 1040?...como ven estoy como confundida, Gracias de antemano por su apoyo!!
yo abrí una LLC para vender en Amazon USA, por lo que entiendo de la utilidad generada por esas ventas yo la voy a declarar como extranjero en USA y pagaría el impuesto en USA, es correcto?
Saludos Christian, si la LLC no ha tenido ingresos no es necesario hacer una declaración. Escríbenos a support@fascpaconsultants.com y agenda una consultoria gratis de 15 minutos.
Aqui hay muchas cosas que no son correctas como un extranjero va a presentar declaración de impuestos a IRS si no vive en usa y esta tributando en otro pais
Saludos Victor gracias por tu comentario, solo si el dueño de la LLC de un solo miembro recibe un préstamo o una distribución de la LLC debe reportar al IRS.
🔴A fin de año, cuando la LLC tiene que repartir las UTILIDADES al único dueño, Hay que pagar un porcentaje de impuesto como PERSONA NATURAL? ( a los residentes creo que es del 10 al 37% según cantidad) Siendo que es extranjero no residente. 🟢(PERO QUE SU LLC LE VENDE A PERSONAS ESTADOUNIDENSES.) Se entiende que la LLC no paga impuestos, pero no se explica si el extrajero NO residente tiene que pagar algún porcentaje de impuestos como persona natural, siendo que no vive en EEUU. 🟢(PERO QUE SU LLC LE VENDE A PERSONAS ESTADOUNIDENSES.) 🟡 Tomando en cuenta que uno como extranjero no residente, tiene que pagar impuestos sobre ganancias en su país natal en donde reside.
Hola, por favor si me pueden aclarar , cree la llc desde junio del 2022 y aun no tengo el EIN extranjero, debo declarar impuestos ? Gracias por su valiosa información.
Hola! Excelente video! Les consulto porque me quedo dudas, siendo extranjero nunca fui residente, dueño de la LLC como unipersonal en Florida, estoy obligado a pagar taxes como LLC o como individuo en USA? O bien solo tengo que presentar balance pero no pagar por mis utilidades (ingresos - egresos) del periodo 2022 ? Desde ya muchas gracias!
Saludos Armenio. No se debe presentar un reporte si hubo transacciones entre el duenio y la LLC como distribuciones o prestamos. En todo otro caso no es necesario reportar ni pagar impuestos, para más información escríbenos a support@fascpaconsultants.com
Saludos Maritza, la respuesta es No, pero en tu caso podrias aplicar a un ITIN. Recuerda que los extranjeros dueños unicos de LLC no pagan impuestos, solo deben hacer un reporte anual. Si necesitas mas información escríbenos a support@fascpaconsultants.com
Hola, si un socio tiene su LLC y recibió ingresos por comisiones y quiere en que forma debe presentar sus taxes ? En el tax personal o de una corp ? Pero el no tiene tax I’d
Saludos Yula, Si el socio es extranjero y nunca a residido en USA no tiene que reportar ni pagar impuestos. Para más info escríbenos a support@fascpaconsultants.com y agenda una consultoría gratis de 15 minutos con nosotros.
Saludos Nicolas, Te podemos enviar toda la info necesaria por Email, escríbenos a support@fascpaconsultants.com o si prefieres puedes agendar una consultoria gratis de 15 minutos haciendo clic en este enlance fascpaconsultants.zohobookings.com/#/customer/fascpaconsultantssbusiness
Saludos, Si la LLC es de un un miembro y no es dueña de una propiedad de renta en USA, no hay obligación de presentar impuestos. Escríbenos a support@fascpaconsultants.com y responderemos las preguntas que necesitas.
@@Fascpaconsultants 🔴A lo que pienso que se refiere el ciudadano Extranjero, es que si a fin de año, cuando la LLC tiene que repartir las UTILIDADES al único dueño, Hay que pagar impuesto como PERSONA NATURAL? Siendo que es extranjero no residente. 🟢(PERO QUE SU LLC LE VENDE A PERSONAS ESTADOUNIDENSES.) Se entiende que la LLC no paga impuestos, pero no se explica si el extrajero NO residente tiene que pagar algún porcentaje de impuestos como persona natural, siendo que no vive en EEUU. 🟢(PERO QUE SU LLC LE VENDE A PERSONAS ESTADOUNIDENSES.)
Que tal Ivan. En el caso de una LLC con solo miembro extranjero no hay impuestos a pagar. Por favor escríbenos a Support@fascpaconsultants.com para darte mas detalles y requisitos para abrir la LLC.
Hola, Estaba interesado en Poder montar una LLC en EEUU ( Delawere x ejemplo ) siendo Residente en España. La idea es Poder cobrar de Google por ejemplo ( Publicidad o venta de productos digitales. ) Pero tengo dudas,. Si abro una LLC en EEUU, Google me haría los pagos desde su Filial de EEUU hacia mi LLC . Con este tipo de negocio seria posible Tributar al 0% con la LLC siendo no residente? o Se consideraria al provenir el ingreso de EEUU que mi negocio esta en los EEUU y deberia pagar algun tipo de impuesto? que lio.. jajaja Gracias de antemano.
Javier hi. En el caso de una LLC con solo miembro extranjero no hay impuestos a pagar a pesar de que los pagos vengan de una fuente Americana como Google. Por favor escríbenos a Support@fascpaconsultants.com para darte mas detalles y requisitos para abrir la LLC.
@@Fascpaconsultants 🔴A lo que pienso que se refiere el ciudadano Español, es que si a fin de año, cuando la LLC tiene que repartir las UTILIDADES al único dueño, Hay que pagar impuesto como PERSONA NATURAL? Siendo que es extranjero no residente. 🟢(PERO QUE SU LLC LE VENDE A PERSONAS ESTADOUNIDENSES.) Se entiende que la LLC no paga impuestos, pero no se explica si el extrajero NO residente tiene que pagar algún porcentaje de impuestos como persona natural, siendo que no vive en EEUU. 🟢(PERO QUE SU LLC LE VENDE A PERSONAS ESTADOUNIDENSES.)
Una pregunta una vez registrado el tipo de impuestos a declarar al crear la LLC, por ejemplo: Schedule C, luego después al año siguiente se puede elegir declarar como S-Corp? Gracias de antemano
@@Fascpaconsultants ok gracias por responder, pero pasado un tiempo se podría cambiar a S-Corp? No digo un año, sino un tiempo después. Mil gracias de antemano
@@gindCode Saludos, no es posible. Para declarar como S corp debe ser corporacion primero para luego elegir S corp status. Escribenos a support@fascpaconsultants.com para tomar tu caso personalmente.
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Agradezco mucho su pronta respuesta, tenía muchas dudas y miedo porque otras compañías querían presentar formularios de una LLC sin ningún movimiento, recientemente creada y por extranjera. Hasta que les escribí y me respondieron rápido y aclararon mus dudas. Les agradezco infinitamente
Estoy formando una LLC en estos momentos(soy extranjero, único propietario, dropshipping para mercado USA) , el negocio no arrancará hasta el siguiente año (Enero o Febrero), aunque ya tengo la tienda formada y lista ; pero viendo el video me ha surgido una duda que me ha dejado frío. Si resulta que la temporada de presentar declaraciones es desde Enero 2024 hasta Abril 2024, y el trámite del ITIN dura posiblemente 2 meses, pero la empresa iniciará su funcionamiento en Enero o Febrero (creo que entre conseguir el EIN y abrir la cuenta bancaria en USA son casi 3 meses, al menos en New Mexico), y si por tanto solicito el ITIN en Febrero o Marzo , veo que no me alcanzará el tiempo de presentar la declaración para Abril, lo cual implica una multa. A menos que arranque las operaciones después de Abril, pero eso significa esperar casi 5 meses después de la inversión realizada en la apertura de la tienda, mercadeo, y otros costos más.
Saludos Damian, si la operacion empieza en 2024 puedes esperar sin problema hasta el 2025 y con la declaracion tributaria solicitar el ITIN. Si quieres obtener el ITIN en 2024 debes presentar una declaracion y pagar algo de impuestos. Si necesitas consultoria o deseas mas Info escríbenos a support@fascpaconsultants.com
@@Fascpaconsultants Muy amable por su respuesta, que por general tienen su costo, soy consciente. Gracias por su consideración, ha sido una respuesta que me ha dejado más tranquilo, y de paso, puedo contar con sus servicios, lo apunto. Saludos.
Soy ciudadano EEUU viviendo en el extranjero y tengo mi LLC unipersonal. Cómo es la liquidación de impuestos? Tengo solo 2 clientes en EEUU. LLC la utilizo para facturar en LATAM.
Saludos Jose, si la LLC es unipersonal no necesitas liquidar impuestos, a menos que haya prestamos con la LLC o distribuciones al dueño. Si necesitas mas Info escríbenos a support@fascpaconsultants.com o a nuestro chat de whatsapp wa.me/message/QSPUBFGNJYO2D1
Buen día. La LLC de una solo miembro constituida en el 2023 que no tuvo actividad, ni activos y tampoco una cuenta bancaria, debe presentar el F 1065? O se puede esperar hasta el próximo año? Muchas Gracias
Saludos, si la LLC es de un solo miembro y no hubo ingresos o gastos, no es necesario hacer la declaración. Si necesitas mas información escríbenos a support@fascpaconsultants.com o llamanos al (305) 332 3898.
Gracias por las aclaraciones
Hola!. Muchas gracias por la información de este video, en mi caso formé la llc (un solo miembro y residente fuera de US) hace unos meses ahora en 2023 pero, por temas personales, no he generado operaciones comerciales todavía este año. Tengo entendido que antes del 15 de abril del 2024 debo declarar el año fiscal del 1 enero al 31 diciembre 2023. Como no he tenido transacciones ¿estoy obligada a completar el formulario 1040 + Anexo C+ formulario 5472?. Y tendría la misma situación que @damianquijano, no creo llegar en tiempos para obtener el ITIN, aunque tengo el EIN de la llc, no sé si con el EIN puedo declarar en la 1040?...como ven estoy como confundida, Gracias de antemano por su apoyo!!
Saludos, Si la LLC es de un solo miembro no es necesario hacer la declaración. Escríbenos a fa@fascpaconsultants.com si necesitas mas información.
yo abrí una LLC para vender en Amazon USA, por lo que entiendo de la utilidad generada por esas ventas yo la voy a declarar como extranjero en USA y pagaría el impuesto en USA, es correcto?
Hola Freddy, si la LLC es de un solo dueño no hay impuestos que pagar. Si necesitas mas información escríbenos a support@fascpaconsultants.com
Buenas tardes, Una LLC de un solo Miembro que no generp negocios ni ingresos , debe presentar declaración.?
Saludos Christian, si la LLC no ha tenido ingresos no es necesario hacer una declaración. Escríbenos a support@fascpaconsultants.com y agenda una consultoria gratis de 15 minutos.
Se estan demorando 3 a 4 meses Para El ITIN
Aqui hay muchas cosas que no son correctas como un extranjero va a presentar declaración de impuestos a IRS si no vive en usa y esta tributando en otro pais
Saludos Victor gracias por tu comentario, solo si el dueño de la LLC de un solo miembro recibe un préstamo o una distribución de la LLC debe reportar al IRS.
🔴A fin de año, cuando la LLC tiene que repartir las UTILIDADES al único dueño, Hay que pagar un porcentaje de impuesto como PERSONA NATURAL? ( a los residentes creo que es del 10 al 37% según cantidad)
Siendo que es extranjero no residente. 🟢(PERO QUE SU LLC LE VENDE A PERSONAS ESTADOUNIDENSES.)
Se entiende que la LLC no paga impuestos, pero no se explica si el extrajero NO residente tiene que pagar algún porcentaje de impuestos como persona natural, siendo que no vive en EEUU.
🟢(PERO QUE SU LLC LE VENDE A PERSONAS ESTADOUNIDENSES.)
🟡 Tomando en cuenta que uno como extranjero no residente, tiene que pagar impuestos sobre ganancias en su país natal en donde reside.
Y si la LLC es de dos miembros si paga impuesto?, y si si, se podría cambiar a único dueño?
Hola, por favor si me pueden aclarar , cree la llc desde junio del 2022 y aun no tengo el EIN extranjero, debo declarar impuestos ? Gracias por su valiosa información.
Saludos Marbelis, gracias por tu comentario. No debes declarar impuestos en tu situación. Escríbenos a support@fascpaconsultants.com
Hola! Excelente video! Les consulto porque me quedo dudas, siendo extranjero nunca fui residente, dueño de la LLC como unipersonal en Florida, estoy obligado a pagar taxes como LLC o como individuo en USA?
O bien solo tengo que presentar balance pero no pagar por mis utilidades (ingresos - egresos) del periodo 2022 ?
Desde ya muchas gracias!
Saludos Armenio. No se debe presentar un reporte si hubo transacciones entre el duenio y la LLC como distribuciones o prestamos. En todo otro caso no es necesario reportar ni pagar impuestos, para más información escríbenos a support@fascpaconsultants.com
Un tercero podria ser representate del LLC sino twngo ITIM?
Saludos Maritza, la respuesta es No, pero en tu caso podrias aplicar a un ITIN. Recuerda que los extranjeros dueños unicos de LLC no pagan impuestos, solo deben hacer un reporte anual. Si necesitas mas información escríbenos a support@fascpaconsultants.com
Hola, si un socio tiene su LLC y recibió ingresos por comisiones y quiere en que forma debe presentar sus taxes ? En el tax personal o de una corp ? Pero el no tiene tax I’d
Saludos Yula, Si el socio es extranjero y nunca a residido en USA no tiene que reportar ni pagar impuestos. Para más info escríbenos a support@fascpaconsultants.com y agenda una consultoría gratis de 15 minutos con nosotros.
Hola que tal, donde puedo comunicarme para tener una charla fluida?
Saludos Nicolas, Te podemos enviar toda la info necesaria por Email, escríbenos a support@fascpaconsultants.com o si prefieres puedes agendar una consultoria gratis de 15 minutos haciendo clic en este enlance fascpaconsultants.zohobookings.com/#/customer/fascpaconsultantssbusiness
cual es el costo de tramitar un numero se ITIN a traves de un agente certificador autorizado CAA, saludos
Saludos, escríbenos a Support@fascpaconsultants.com para poder enviarte toda la información que necesites.
¿Tengo la obligación de presentar impuestos a final de año si tengo una LLC como extranjero que vive y tributa en otro país?
Saludos, Si la LLC es de un un miembro y no es dueña de una propiedad de renta en USA, no hay obligación de presentar impuestos. Escríbenos a support@fascpaconsultants.com y responderemos las preguntas que necesitas.
@@Fascpaconsultants
🔴A lo que pienso que se refiere el ciudadano Extranjero, es que si a fin de año, cuando la LLC tiene que repartir las UTILIDADES al único dueño, Hay que pagar impuesto como PERSONA NATURAL?
Siendo que es extranjero no residente. 🟢(PERO QUE SU LLC LE VENDE A PERSONAS ESTADOUNIDENSES.)
Se entiende que la LLC no paga impuestos, pero no se explica si el extrajero NO residente tiene que pagar algún porcentaje de impuestos como persona natural, siendo que no vive en EEUU.
🟢(PERO QUE SU LLC LE VENDE A PERSONAS ESTADOUNIDENSES.)
La LLC de un miembro extranjero q vive en ecuador... La LLC paga taxes y/o income taxes
Que tal Ivan. En el caso de una LLC con solo miembro extranjero no hay impuestos a pagar. Por favor escríbenos a Support@fascpaconsultants.com para darte mas detalles y requisitos para abrir la LLC.
@@Fascpaconsultants ok
Hola, Estaba interesado en Poder montar una LLC en EEUU ( Delawere x ejemplo ) siendo Residente en España. La idea es Poder cobrar de Google por ejemplo ( Publicidad o venta de productos digitales. ) Pero tengo dudas,.
Si abro una LLC en EEUU, Google me haría los pagos desde su Filial de EEUU hacia mi LLC . Con este tipo de negocio seria posible Tributar al 0% con la LLC siendo no residente? o Se consideraria al provenir el ingreso de EEUU que mi negocio esta en los EEUU y deberia pagar algun tipo de impuesto? que lio.. jajaja Gracias de antemano.
Javier hi. En el caso de una LLC con solo miembro extranjero no hay impuestos a pagar a pesar de que los pagos vengan de una fuente Americana como Google. Por favor escríbenos a Support@fascpaconsultants.com para darte mas detalles y requisitos para abrir la LLC.
@@Fascpaconsultants. Muchísimas gracias. Te mandaré un correo para que podáis ayudarme a abrir mi llc. Nos vemos pronto 👍
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🔴A lo que pienso que se refiere el ciudadano Español, es que si a fin de año, cuando la LLC tiene que repartir las UTILIDADES al único dueño, Hay que pagar impuesto como PERSONA NATURAL?
Siendo que es extranjero no residente. 🟢(PERO QUE SU LLC LE VENDE A PERSONAS ESTADOUNIDENSES.)
Se entiende que la LLC no paga impuestos, pero no se explica si el extrajero NO residente tiene que pagar algún porcentaje de impuestos como persona natural, siendo que no vive en EEUU.
🟢(PERO QUE SU LLC LE VENDE A PERSONAS ESTADOUNIDENSES.)
Una pregunta una vez registrado el tipo de impuestos a declarar al crear la LLC, por ejemplo: Schedule C, luego después al año siguiente se puede elegir declarar como S-Corp? Gracias de antemano
Saludos Guillermo, No se puede, debes continuar declarando con Schedule C. Escribenos a support@fascpaconsultants.com para mas información
@@Fascpaconsultants ok gracias por responder, pero pasado un tiempo se podría cambiar a S-Corp? No digo un año, sino un tiempo después. Mil gracias de antemano
@@gindCode Saludos, no es posible. Para declarar como S corp debe ser corporacion primero para luego elegir S corp status. Escribenos a support@fascpaconsultants.com para tomar tu caso personalmente.
Si se puede. Pero tendrías que tener un número de declaración fiscal