![Елена Зуева Учет в государственных учреждениях](/img/default-banner.jpg)
- 39
- 37 482
Елена Зуева Учет в государственных учреждениях
Russia
Приєднався 8 кві 2016
Полезный телеграм канал t.me/uchet_v1cbgu
Объясняю сложное простыми словами
Опыт работы с гос учреждениями 14 лет
Объясняю сложное простыми словами
Опыт работы с гос учреждениями 14 лет
Форма 0510460 Акт о списании материальных запасов, решение комиссии отказать
Не забывайте подписываться на канал телеграм ,там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu
#учетв1сбгу #приказ61н #обучение1с #советыбухгалтеру
#учетв1сбгу #приказ61н #обучение1с #советыбухгалтеру
Переглядів: 118
Відео
Отрывок прямого эфира из закрытого клуба для бухгалтеров государственных учреждений (июнь 2024)
Переглядів 38914 днів тому
Эфир прошел в закрытом клубе для бухгалтеров государственных учреждений. Подробнее по ссылке t.me/uchet_v1cbgu/488
Проверка типа контрагента для достоверного отражения в 769/169 форме
Переглядів 417Місяць тому
Ссылка на подробные видео по формам 769 ниже t.me/uchet_v1cbgu/283 Не забывайте подписываться на канал телеграм, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu #учетв1сбгу #бюджетныйучет #обучение1с #государственныеучреждения
Приглашаю присоединиться к моему полезному каналу в телеграм
Переглядів 116Місяць тому
Не забывайте подписываться на канал телеграм, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" и проще со мной связаться t.me/uchet_v1cbgu #учетв1сбгу #бюджетныйучет #обучение1с #государственныеучреждения
Выгрузка представлений электронных документов
Переглядів 5712 місяці тому
Не забывайте подписываться на канал телеграм, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu Информация о закрытом клубе для бухгалтеров государственных учреждений также есть на канале #учетв1сбгу #бюджетныйучет #обучение1с #государственныеучреждения
Приобретение основного средства у поставщика и ввод в эксплуатацию в 2024 году
Переглядів 1,9 тис.2 місяці тому
Подписывайтесь на канал телеграм, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu #учетв1сбгу #бюджетныйучет #61н #государственныеучреждения #основныесредства #ос
Отражение неотфактурованной поставки по коммунальным услугам через счет 401.60
Переглядів 6132 місяці тому
Не забывайте подписываться на канал телеграм, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu Информация о закрытом клубе для бухгалтеров государственных учреждений также есть на канале #учетв1сбгу #бюджетныйучет #обучение1с #государственныеучреждения
Заполнение документа "Корректировка расчетов с учредителем" оборотами ОЦИ за период
Переглядів 3704 місяці тому
Не забывайте подписываться на канал телеграм, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu #учетв1сбгу #бюджетныйучет #обучение1с #государственныеучреждения
Документы закрытия года
Переглядів 5574 місяці тому
Не забывайте подписываться на канал телеграм, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu #учетв1сбгу #бюджетныйучет #обучение1с #государственныеучреждения
Начисление амортизации первым числом месяца
Переглядів 9085 місяців тому
Подписывайтесь на канал телеграм, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu #учетв1сбгу #бюджетныйучет #обучение1с #государственныеучреждения
Отражение данных о капитальном ремонте в инвентарной карточке учета НФА
Переглядів 3905 місяців тому
Подписывайтесь на канал телеграм, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu #учетв1сбгу #бюджетныйучет #обучение1с #государственныеучреждения
Закрытие счетов санкционирования с перерегистрацией бюджетных данных
Переглядів 8985 місяців тому
Подписаться на канал телеграм можно по ссылке, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu #учетв1сбгу #бюджетныйучет #обучение1с #государственныеучреждения
Видеоурок 12. Переход от "Операций бухгалтерских" к специальным документам по начислению доходов
Переглядів 7716 місяців тому
Для ознакомления с формой подачи информации мастер-класса «Система санкционирования, начисление доходов будущих периодов и отражение данных в отчетности» открываю доступ к 12 видеоуроку. Подписывайтесь на канал телеграм, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu #учетв1сбгу #бюджетныйучет #обучение1с #государственныеучреждения
КПС к счетам 109.ХХ и 401 20 в 710 форме
Переглядів 1,2 тис.7 місяців тому
Подписаться на канал телеграм можно по ссылке, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu #учетв1сбгу #бюджетныйучет #обучение1с #государственныеучреждения
Дополнительная настройка журнала документов "Решение о признании объектов нефинансовых активов"
Переглядів 6448 місяців тому
Подписывайтесь на канал телеграм, там больше полезного по учету в "1С:БГУ 8" t.me/uchet_v1cbgu #учетв1сбгу #бюджетныйучет #обучение1с #государственныеучреждения
Исправление ошибочной остаточной стоимости ОС
Переглядів 5928 місяців тому
Исправление ошибочной остаточной стоимости ОС
Проверка данных в ОСВ по счету 502.11
Переглядів 1,7 тис.9 місяців тому
Проверка данных в ОСВ по счету 502.11
Новый документ "Регистрация долгосрочной и просроченной задолженности"
Переглядів 96910 місяців тому
Новый документ "Регистрация долгосрочной и просроченной задолженности"
Видеоурок 19. Остаток на лицевом счете, автоматическое отражение в строке 700 формы 737
Переглядів 54710 місяців тому
Видеоурок 19. Остаток на лицевом счете, автоматическое отражение в строке 700 формы 737
Настройка субконто на счете 303.14
Переглядів 1,2 тис.10 місяців тому
Настройка субконто на счете 303.14
Автоматическое отражение в 738 форме дебиторской и кредиторской задолженности
Переглядів 922Рік тому
Автоматическое отражение в 738 форме дебиторской и кредиторской задолженности
Причина расхождений данных в ОСВ по 105 счету и Ведомости остатков материалов
Переглядів 877Рік тому
Причина расхождений данных в ОСВ по 105 счету и Ведомости остатков материалов
0510441 Решение о признании объектов нефинансовых активов
Переглядів 3,2 тис.Рік тому
0510441 Решение о признании объектов нефинансовых активов
Возврат остатка целевой субсидии прошлых лет и отражение в форме 737
Переглядів 733Рік тому
Возврат остатка целевой субсидии прошлых лет и отражение в форме 737
Документ "Отражение зарплаты в учете" #1сбгу
Переглядів 3,7 тис.Рік тому
Документ "Отражение зарплаты в учете" #1сбгу
Отчет "Оборотная ведомость по НФА" в разрезе КФО и ЦМО в программе "1С: БГУ 8, редакция 2.0"
Переглядів 1,3 тис.Рік тому
Отчет "Оборотная ведомость по НФА" в разрезе КФО и ЦМО в программе "1С: БГУ 8, редакция 2.0"
Изменение стоимости земельного участка, отражение данных в форме 721
Переглядів 830Рік тому
Изменение стоимости земельного участка, отражение данных в форме 721
Создание КПС в "1С: БГУ 8, ред. 2" в соответствие с п.2.1 Инструкции 174н
Переглядів 1,2 тис.Рік тому
Создание КПС в "1С: БГУ 8, ред. 2" в соответствие с п.2.1 Инструкции 174н
Спасибо Вам большое!
Добрый день! Вкладку дополнительно в поступлении ОС не надо заполнять? И если я забиваю документы задним числом( по дате с/ф), а подписи в ЭДО у меня будут текущим числом, это будет нарушением?
спасибо было очень полезно
Здравствуйте, спасибо за комментарий. Да, я не поставила галочку. И в 2024 году это верно. Именно так оформляется документ. Вводить в эксплуатацию необходимо требованием-накладной, именно в ней формируются проводки по начислению амортизации 100% или списанию на 21 счёт. Смотрите видео до конца. Также на канале телеграм есть удобная памятка в виде таблицы, подписывайтесь t.me/uchet_v1cbgu/436
.
Все понятно и четко! Спасибо Вам большое! Можно еще видео по принятию к учету неисключительных имущественных прав(Лицензия) на право использования программного продукта сроком на 12 мес и выше. Заранее благодарю
Елена, добрый день! Подскажите, пожалуйста, если информация в ЕИС отражается, то Акт приемки т, у, у нужен?
В этом вопросе в первую очередь необходимо обратиться к графику документооборота, который должен быть закреплен в учетной политике вашего учреждения. Если Вы имели ввиду, нужно ли делать документ в БГУ "Акт приемки ТРУ" для формирования проводок Дт 401.60 Кт 302 или можно использовать "Поступление услуг, работ" как и раньше, - то можно. Если имели ввиду получение из документа "Акт приемки ТРУ" в БГУ печатной формы 0510452, то этот вопрос должен быть отражен в графике документооборота. Подписывайтесь на канал телеграм t.me/uchet_v1cbgu, там я вопросы вижу быстрее и проще общаться
Здравствуйте! Спасибо большое за ваши видео, они самые лучшие! Не могли бы вы сделать видео по учёту МЗ по 61-н
Здравствуйте, спасибо за обратную связь ❤ какая хозяйственная операция интересует по МЗ?
Добрый день, не поняла денежное обязательство по аванс когда было принято, ведь в платежом документе нет проводки по 502.11?
Добрый день. Всё верно, в ЗКР нет таких проводок. Бухгалтер одновременно с ЗКР по счету 206 формирует документ "Регистрация обязательств и сведений по договорам" на сумму аванса с проводками для принятия ДО
Спасибо за информацию! Можно ещё пример постановки на учет и списания библиотечных фондов на групповой карточке?
Благодарю за обратную связь! Отличная идея для следующего видео 👍 запишу про библиотечный фонд. t.me/uchet_v1cbgu/392 На канале в телеграм был пост с настройками, пока можете посмотреть
А если не известно какая сумма будет в марте. Например электричество. Тогда какую сумму указывать
Хороший вопрос. Необходимо применять расчетно-обоснованную оценку. Другими словами - это предварительный расчет на основании счетчиков, например, и других показателей. "Порядок формирования резервов (виды формируемых резервов, методы оценки обязательств, дата признания в учете и т.д.) устанавливается учреждением в рамках формирования учетной политики" Посмотрите обсуждение под постом на канале телеграм, там больше полезной информации t.me/uchet_v1cbgu/432
Елена, не могли бы Вы показать как все эти операцит сделать, если шкаф не один, а двадцать. МОЛ один и тот же. Спасибо.
Отличие будет в том, что необходимо установить флажок "групповой учёт" в карточке ОС, создать не один, а несколько инвентарных номеров. Весь остальной алгоритм такой же 👌
Спасибо большое за такую прекрасную демонстрацию работы в 1С. Начинаю практиковаться в ведении ОС в централизованной бухгалтерии бюджетного учета. Много вопросов возникает. Благодаря вашему видеоуроку, у меня теперь есть ПРАВИЛЬНЫЙ Алгоритм действий ❤.
Благодарю за обратную связь ❤ Присоединяйтесь к каналу телеграм, там ещё больше полезной информации t.me/uchet_v1cbgu
Если основные получаем безвозмездно Казенные учреждения тоже используют Решение?
Получаете на 101 или на 106?
И на 101 и на 106
При безвозмездном поступлении используем документ "Принятие к учёту" и в нём указываем новую первичную форму из 61н
Ошибка если сразу галку нажимаем ввод в эксплуатацию?
Здравствуйте. На ввод в эксплуатацию нужен первичный документ "Требование-накладная". Из "Решения" его нельзя сформировать, для него есть отдельный документ. Именно поэтому порядок сейчас такой
@@user-iq4et7kq9o Добрый день . В апреле в решении проставляла галки " ввод в эксплуатацию" . Все сформировалось. Акт и приеме и требование накладная это разве обязательные формы?
@@28katerlina76 добрый день. Порядок, показанный в видео правильный и обязательный. Также плюсом необходимо подписывать Бух справки
Здравствуйте)Зарплату можно показать как начислять?пж..😊
Здравствуйте, имеете ввиду документ "Отражение зарплаты в учёте" в 1С:БГУ?
Спасибо! Понятно, легко и полезно.
Добрый день, а при списании ОС нужно создавать это решение?
Добрый! При списании необходимо использовать с 2023 года документ "Решение о прекращении.."
Скажите, пожалуйста, нужно ли распечатывать какой-то документ при операции “выпуск продукции»? То есть не передача продукции на склад, а сам выпуск в производственном цехе? Если нужно, то какой?
Спасибо за очень полезное видео! Вы очень доходчиво все объясняете
Благодарю за обратную связь ❤
Елена, добрый день, по Вашему видео настроила в программе КПС, а сейчас столкнулись с тем, что нужно использовать КЭК 273 (небходимо списать испорченные продукты в результате отключ.электроэнергии), подскажите, пожалуйста, можем мы выбрать КРБ для АУ и БУ, 0701....000 как для КЭК 271,272?
да, КПС будет такого же вида ("в 5-17 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения выделенных средств"). Подписывайтесь на канал телеграм t.me/uchet_v1cbgu, там я вопросы вижу быстрее и проще общаться
Елена, СПАСИБО огромное за вашу помощь!
Благодарю за обратную связь 🙏 присоединяйтесь к сообществу в телеграме t.me/uchet_v1cbgu
Добрый день, а как оформить решение при модернизации?
Добрый. При модернизации используется другой документ "Модернизация ОС"
А по текущему ремонту тоже в этом документе можно отражать?
Да
А зачем КФО и КПС отражать если ни сам документ не дает проводок ни в карточке не отражается
Чтобы в регистре остались все данные, и спустя время можно было всё увидеть
@@user-iq4et7kq9o так не видно же 🙄
Здравствуйте, подскажите, ведь счета плановых периодов не должны закрыться 31 декабря, а должны остаться как входящие остатки на начало следующего года. А в вашем случае они закрываются также, как счета текущего года. Раньше тоже пользовались этим документом, но проверяющих сделали замечание, теперь изощряемся.
Здравствуйте, а зачем входящие остатки? Счета перерегистрируются на следующий год и используются дальше
Ст. 312 приказа 157н говорит о том, что не переносятся на следующий год только остатки текущего года, а плановые периоды должны отобразиться как входящие остатки в следующем году, а потом перенестись на текущий. Ваш вариант закрывает все счета и текущие и плановые 31 декабря.
@@user-zn4yy5kn3n Вы правы по поводу этого пункта Инструкции. В 1С:БГУ предусмотрено два варианта: 1) Перерегистрация с понижением глубины планирования. Таким образом пепреносятся ОБОРОТЫ, которые необходимы для корректного формирования отчетности 2) Перенос остатков по счетам санкционирования как раз в соответствии с п 312. Откройте справку к документу "Перенос показателей по санкционированию" и ознакомьтесь с рекомендациями. Этот способ приводит к проблемам формирования отчетных форм 127/737, 128/738
Здравствуйте! Документом Перенос счетов санкционирования знакомые бухгалтера уже давно не пользуются именно из-за проблем в отчётности. А ваша рекомендация с перерегистрацией опять наступает на те же "грабли", так как находится в документе Закрытие счетов санкционирования и может сработать только в случае, если включена галка Обрабатывать счета плановых периодов, а это означает, что они закроются 31 декабря, а это противоречит обозначеной статье в инструкции. Вот такой вот замкнутый круг. Или есть другая перерегистрация в 1с?
@@user-zn4yy5kn3n другой перерегистрации нет в 1С:БГУ
Поясните, пожалуйста, почему ставим нулевой КПС при оформлении требования-накладной?
Это требования всех инструкций (162н, 174н и 183н). Составляла подробную таблицу. Ознакомиться с ней можно в полезном канале телеграм t.me/uchet_v1cbgu/131 Подписывайтесь, чтобы быть в курсе
Добрый день, можно уделить внимание кэк 130 в форме 0503710
Добрый день! Какой именно вопрос по этому КЭК?
Добрый день, подскажите, а как быть с отрицательными данными по износу, которые горят красным?
Здравствуйте, нужно проанализировать ещё другие параметры, не только износ. Что с амортизацией и балансовой стоимостью. Можете прислать скрин из программы мне в личные сообщения в телеграм
Большое спасибо за подсказки по настройке журнала🙏👍. Теперь сразу многое видно. Этот журнал настроила специально для себя, ОС не веду, но понимать и знать хочется.
Подобной настройкой можно воспользоваться и для других журналов
С большим удовольствием посмотрела разбор отчетных форм. Все стало понятно. Огромное спасибо. Веду участок МЗ в централизованной бухгалтерии, но и эти формы проверять приходится. Теперь будет понимание что откуда берется. Спасибо.
Спасибо за комментарий и обратную связь! Буду и дальше снимать подробные видео ❤
Как же долго я ждала такого понятного объяснения. Спасибо!
Спасибо за обратную связь! Очень приятно, что мои видео помогают. Присоединяйтесь к каналу телеграм t.me/uchet_v1cbgu
Спасибо! Как мне помогают ваши ВИДЕО.
Елена, а как амортизация которая списывается с 109.80
Уточните, что с этой амортизацией не так? Какой КПС? 244. Какую именно относить? Или что-то другое..
@@user-iq4et7kq9o я к сожалению весь год закрывала 109 на 402.20 И старые по ОС амортизация начислялась на 401.20 и стоит с КПС 244😪
@@user-lf9mc2mi5i в УП что-то указано по этому поводу? 710/110 не пропустит 401.20 с КПС 244
Елена, добрый день, у меня вопрос, у меня в оборотке по 101 счету ОС стоят по разным кпс, одни по старому кпс, другие по новому, обязательно ли приводить их к одному виду? Я, например, разницы не вижу
Здравствуйте, уточните, пожалуйста, что такое старый и новый КПС? Можете скрин отправить под постом на канале в телеграм или там же мне в личные сообщения
2 года назад нам изменили кпс, целевку, и он изменился, завтра пришлю фото
@@user-to1xo2xn4k и мне тоже
Елена, огромное спасибо❤ А по материалам и основным средств, можно тоже ролик про ошибки?
Спасибо за обратную связь. А какие ошибки по ОС и МЗ интересуют? На канале уже есть несколько видео, а в телеграм таблица для проверки КПС. Напишите подробнее, пожалуйста
Спасибо Вам
Какой приятный голос❤
Доброго времени суток! Очень полезное видео. Решила воспользоваться им и тоже настроить календарь у себя в программе. Пожалуйста, подскажите, как добавить в календарь сроки уплаты налогов и , наоборот, убрать те отчеты, которые учреждение не сдает?
Здравствуйте. Спасибо за обратную связь. Определенных настроек не предусмотрено, за исключением тех, что показала на видео. Нужные даты можно отметить красным значком, убрать нельзя лишнее
Здравствуйте, огромное Вам спасибо за такое полезное видео!
спасибо за обратную связь! важно понимать, что полезно
Здравствуйте. Вопрос не по этой теме такой: как принять к учету на правах пользования ОС (автомобиль)?
@@user-js9ny2ft5j здравствуйте, думаю, на ИТС должна быть такая статья
здраствуйте, а если один договор оплачивается по разным КФО (допустим 4 и 2)и разным лицевым счетам. Обязательства можно принять единое, без указание лиц. счета(для бюджетных организаций) , таким образом не создавая два договора по разным кфо. субконто тогда будет пустое.
Полбзуемся
Календарь почему то вообще не показывает ни одного отчета !!!раньше все было так как у вас на видео
После обновления изменилось? Надо будет попробовать мне в последнем релизе
@@user-iq4et7kq9o да, у меня последнее обновление
А если мы уже заполнили сведения о долгосрочной и просроченной задолженности, они автоматически в инвентаризационную опись не затянуться ? То есть по сути это двойная работа ?
Если Вы делаете инвентаризацию, то документ "Регистрация" уже делать не нужно. "Инвентаризация" и "Регистрация" формируют одинаковые записи в регистры, при условии, что они сформированы последним днем отчетного периода (31.03, 30.06 и тд). "Регистрация" и предназначена для ситуаций, когда не нужна инвентаризация
Здравствуйте. Сложно по справке зачесть платежи. Остатки никогда не совпадают, хотя у нас бюджет и платежи всегда точно и в сроки платим. Расскажите как производить сверку в такой ситуации. И как быть если сняли пени с ЕНП, но понять за что непонятно и как учитыаать эти пени? Спасибо!
Здравствуйте, да, в некоторых справках сложно разобраться с суммами, но главное, сверить то, что оплачивали, если не идёт - разбираться в конкретных суммах. Затем сверить, что зачли. Штрафы/пени могут снимать, тоже нужно уточнять и учитывать верно в учёте. Рекомендую ознакомиться с информацией из поста t.me/uchet_v1cbgu/274
Лена, отличное видео. Спасибо!
Спасибо за обратную связь!
Справок до сих пор нам не представляют из налоговой😢
t.me/uchet_v1cbgu/229 посмотрите, пожалуйста, ещё этот пост. А закрытие к отчётности за полугодие делали как-то?
Вы из них ничего не поймете, так еще и будете в шоке от пени, непонятно откуда взявшихся 😂😂😂
@@elza4158 перед полугодовой отчётностью я видела эти документы, не у всех непонятные суммы, разобраться можно, а по суммам, которые спорные, нужно обращаться
Почему Ведомость остатков МЗ "не видит" показатели оборотно-сальдовой ведомости? Данные по МЗ попадают в обе эти ведомости из разных мест хранения информации о МЗ в программе 1С?
Одна из причин показана в видео. И да, данные попадают из разных мест - со счётов и регистров
Подскажите, пожалуйста, как убрали эту ошибку? А если сумма равна нулю, а колличество есть, как такую ошибку поправить?
Здравствуйте! ошибку необходимо исправить, исходя из конкретной ситуации с МЗ. Для этого нужно ответить на вопросы - действительно есть остаток по количеству,т.е. есть этот МЗ, если будем проводить инвентаризацию? это ошибка прошлых лет? (тогда применяем соответствующие счета и формируем 773/173 форму) Почему исчезла сумма (использовали операцию бух? или нарушили порядок проведения документа, тем самым пересчиталась средняя)? Это все разные варианты исправления. Если в вашей базе есть такие ошибки и не получается исправить, напишите подробнее под постом на канале (желательно со скринами ОСВ) t.me/uchet_v1cbgu или в телеграм в личные сообщения, разберем детально
Благодарю!❤